报销单范本
佰 支票
拾 □
元 现金
角 □
分 其他:
¥
□ 电汇
经办人职务: □ 主管及以上 □ 普通员工 部门(项目)主管签字: 财务主管签字:
经办人签字: 总经理签字:
填写要求:内容要逐项填写齐全,字迹工整,不可涂改, “业务内容”一栏填写款项支出的用途(事由); “明细(类别)”一栏填写款项支出的具体明细与分类。
填写要求:内容要逐项填写齐全,字迹工整,不可涂改, “业务内容”一栏填写款项支出的用途(事由); “明细(类别)”一栏填写款项支出的具体明细与分类。
付 款 报 销 单
20 部门(项目) 年 月 日 附件: 张
业务内容
明细(类别)
金额
百 拾 万 千 百 拾 元 角 分
备注
合计金额: 付款方式:
拾
万
仟 □
付 款 报 销 单
20 部门(项目) 年 月 日 附件: 张
业务内容
明细(类别)
金额
百 拾 万 千 百 拾 元 角 分
备注
合计金额: 付款方式:
拾
万
仟 □佰 支票Fra bibliotek拾 □
元 现金
角 □
分 其他:
¥
□ 电汇
经办人职务: □ 主管及以上 □ 普通员工 部门(项目)主管签字: 财务主管签字:
经办人签字: 总经理签字:
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称,如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途,按不同科目分列填写,完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥**吨(或购水泥一批),购A4纸两箱,在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。
“合计”此行上方有空栏的,划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万,在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付(1)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
(2)单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。
(3)单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。
(4)各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管(1)费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。
(2)所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先,找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下:日期、员工或供应商、开户行及银行账户(如果转账)、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后,找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目,填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写,如去哪出差,购买办公用品等。
报销项目有:办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类(具体的分类每个单位有些许差别,但大致相同,可以问问财务),但要注意的是:每张报销单最好只填写一个类型的费用,原始单据粘贴在费用报销单下,收据和发票的单据也分一分,因为会计要做帐,混了就很麻烦。
正确填制费用报销单【范本模板】
财务报销及对应OA填制流程一.费用报销单:㈠.费用报销单填制说明:公司使用的费用报销单如上图所示,所以请大家买类似格式的报销单.填写费用报销单时请注意以下几点:1.报销部门、日期、报销人必须填写,复核人必须签字;2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写,旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额.3.填写请用黑色水笔,金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。
正确填好的报销单如图所示:a、所有费用报销及对外结算付款,必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据(以下简称发票).特殊情况确实不能提供发票的,可用其他合规发票代替,【发票种类:汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等;(招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外)】,特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票,其他一概不允许用餐饮类发票抵充,打车票抵其他票时请不要连号。
b、用其他票抵充时,请提供收据、清单,必须盖章,招待客户吃饭的报销必须有流水菜单,并且需要盖章,特殊情况无章的,请留下店里名字和电话。
c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。
否则不予报销,报销时必须提供正确时间的打车票,不允许以其他票代替,丢失票据的一律不予报销.定额的打车票还需写好时间和金额。
d、贴票必须向左对齐,粘住,发票请正面贴,否则不予报销.遇到票多的时候,要平贴。
㈡.OA上填制费用报销说明:1.标题、申请事由必须填,右下角必须点击“添加",添加报销科目、金额、备注,备注必须写,。
图中蓝色文字是自动出来,不需大家填写。
2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销,但需要贴报销单给财务;3.员工的节日费、生日费属于福利费,需要走OA报销,也需要贴报销单给财务;4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销,请关联相关的费用申请。
报销单子模板
以下是各种报销票据的样板,请大家按下面的样板填写报销单据,以免填错。
影响大家拿钱的时间。
回家和报到的票据只填差旅费报销单,不填职工出差审批单。
出差和培训的票据填差旅费报销单、职工出差审批单,有市内交通费的还得填出租车票报销单业务招待费票据填业务招待费审批单、报销单。
注意事项:1、粘票时在粘贴单实线右侧粘贴,票据不要超出页面。
2、手撕票要填写相对应的乘车时间,不要写具体的地方(如:北京至太原),来回的发票号码不要在100以内。
剪票时按乘车的票价剪,不要少剪,与所填写的票价不符。
3、住宿票、发票要盖发票专用章,有时间的把时间也填上。
4、发票需要填写付款单位时要认真填写单位名称,填写单位全称或简称都可以,单位全称为:内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司,简称为:大唐克旗煤制天然气公司。
5、出差的报销单据财务没有算补助,所以不要合小计。
6、附单据张数包括(票数+审批单+出租车审批单),出租车审批单上的张数仅为出租车票的数。
以后有新的规定和要求再告诉大家。
出租车票报销单(模板)所属部门:环境工程分厂2011年3月27日至2011年4月10日大写金额仟叁拾零元零角零分¥:30.00车票张数:5(出租票数)主管领导:部门负责人:经办人:自己姓名职工出差审批单(模板)内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司职工出差审批单2011年3月9日内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司差旅费报销单所属部门:环境工程分厂2011年3月27日内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司业务招待费审批单第一联总经理工作部留存内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司报销单所属部门:环境工程分厂2011年3月27日附单据张。
出差报销单范本
出差报销单
申请人姓名 费用所属部门/项目号 出差日期(起-止) 部门 同行人 目的地(起-止) 天数 填表日期 报销类别 出差目的
出差明细
实际出差时间 事项 车、船、机票费 住宿费 市内、外交通费 餐饮补贴 出差补贴 招待费 其他费用 人数
共计 天数
天 金额(RMB)
实际花费
报销费用合计 原借金额 冲账金额 审批 费用所属部门主管 或项目负责人 FA/运营/销售 负责人 总经理
大写金额: 退财务金额 财务补付金额 签名(日期) 核准 财务确认 出纳确认 领款人确认
小写金额:
签名(日期)
XXX有限公司
出差报销单
出差目的
共计
天 小计(RMB)
签名(日期)
报销单格式范本-概述说明以及解释
报销单格式范本-范文模板及概述示例1:报销单格式范本报销单是一种常见的办公文书,用于记录员工在工作过程中的费用开支,并申请公司对这些费用的报销。
一个规范的报销单格式可以提高工作效率和准确度,下面是一个报销单的格式范本:标题:报销单1. 报销人信息:姓名:部门:职位:工号:2. 报销项目信息:项目名称:项目编号(如果适用):日期:报销方式:相关附件(如发票、收据等):3. 费用明细:序号费用类型费用说明金额(元)1.2.3....4. 报销总金额:大写:小写:5. 报销人签字:日期:6. 部门经理审批:签字:日期:7. 财务部门审批:签字:日期:注意事项:- 报销单应遵循公司规定的格式,以保证统一性和规范性。
- 每项费用应尽可能详细地列出,包括费用类型、费用说明和金额。
- 所有相关附件(如发票、收据等)应与报销单一起提交。
- 报销总金额应明确标注大写和小写金额,以避免金额错误或模糊。
- 报销人在提交报销单时需签字确认相关信息的准确性。
- 部门经理和财务部门的审批是报销单处理的重要环节,确保合规和财务纪律。
以上是一个简单的报销单格式范本,可以根据实际需要进行调整和修改。
通过使用标准化的报销单格式,可以提高办公效率和报销流程的准确性,也便于财务部门对费用的核对和管理。
示例2:报销单格式范本报销单是指员工在公司发生费用后,向公司申请报销的一种文书。
一份规范的报销单能够确保申请人提供清晰、准确的费用信息,方便财务部门审核报销申请。
以下是一份报销单的格式范本,供参考:报销单格式范本报销单编号:申请人姓名:所属部门:申请日期:费用明细:序号日期费用项目金额(元)备注123...N费用项目说明:1. 每项费用明细必须按照时间顺序填写,并且每一项都要提供具体的日期和费用项目;2. 费用项目包括但不限于:交通费、餐费、住宿费、办公用品费等;3. 费用金额必须真实反映实际的费用支出,需要提供相关的票据和凭证,例如发票、收据等;4. 备注栏可以用于进一步说明该项费用的相关情况,例如费用发生地点、目的等;合计费用:(请将所有费用项目金额相加)特别说明:1. 员工提交报销单时,必须附上相关支出的票据和凭证,以便财务部门核实费用的真实性;2. 若费用超过公司规定的报销范围,员工需要提供额外的解释和批准,方可申请报销;3. 报销单必须在费用发生后的一个合理时间内提交,逾期将无法获得报销;4. 财务部门有权对报销单进行审核和审批,申请人需积极配合提供相关的资料和解释,以便顺利完成报销流程;以上是一份报销单的格式范本,供您参考。
报销单范本
经办人职务: □ 主管及以上 □ 普通员工
拾 元 角 分¥ □ 现金 □ 其他:
经办人签字:
审核签字:ຫໍສະໝຸດ 办公室主任签字:财务主管签字:
行政经理签字:
董事长签字:
填写要求:内容要逐项填写齐全,字迹工整,不可涂改,
“业务内容”一栏填写款项支出的用途(事由); “明细(类别)”一栏填写款项支出的具体明细与分类。
部门(项 目)
业务内容
费用报销单
20 年 月 日
明细(类别)
金额
百拾万千百拾元角分
附件: 张
备注
合计金额: 拾 万 仟 佰
付款方式:
□ 电汇 □ 支票
经办人职务: □ 主管及以上 □ 普通员工
拾 元 角 分¥ □ 现金 □ 其他:
经办人签字:
审核签字:
办公室主任签字:
财务主管签字:
行政经理签字:
董事长签字:
填写要求:内容要逐项填写齐全,字迹工整,不可涂改,
“业务内容”一栏填写款项支出的用途(事由); “明细(类别)”一栏填写款项支出的具体明细与分类。
此报销单按虚线裁开
部门(项 目)
业务内容
费用报销单
20 年 月 日
明细(类别)
金额
百拾万千百拾元角分
附件: 张
备注
合计金额: 拾 万 仟 佰
付款方式:
□ 电汇 □ 支票
费用报销单范本
费用报销单
申请人/部门 费用所属部门/项目号 日 期 发票索引 费用类别 填表日期 支付方式 客户名称/人员 参与人员 金额
报销费用合计 审批 费用所属部门主管 或项目负责人 FA/运营/销售 负责人 总经理
大写金额: 签名(日期) 核准 财务确认 出纳确认 领款人确认
小写金额: 签名传费招标费
01 工资 10 低值易耗摊销 18 质量认证费
02 办公费 11 运杂港杂费 19 商品损益
03 招待费 12 租赁费 20 加工费
04 社保金
05 市内交通费
06 通讯费 14 差旅费
07 水电费 15 修理费
08 折旧费 16 快递费 24 无形资产摊销
13 福利费教育费 21 税费
22 工料
23 其他支出
公司差旅报销单范本
公司差旅报销单范本公司名称,_______________。
报销单号,_______________。
申请人姓名,_______________。
部门,_______________。
出差日期,_______________至_______________。
出差地点,_______________。
交通费用:□飞机票□火车票□汽车票□出租车□其他。
费用明细:日期交通工具费用明细总费用。
__________________________________________。
__________________________________________。
__________________________________________。
__________________________________________。
__________________________________________。
住宿费用:酒店名称,_______________。
入住日期,_______________。
离店日期,_______________。
费用明细:日期酒店名称费用明细总费用。
__________________________________________。
__________________________________________。
__________________________________________。
__________________________________________。
__________________________________________。
餐饮费用:费用明细:日期餐饮地点费用明细总费用。
__________________________________________。
__________________________________________。
工程费用报销单【范本模板】
费用报账单贴在本报账单的背面,报账流程及规定见背面。
2。
费用类别分为:招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费(机械、设备、材料、配件、房屋)、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、误餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等(须附明细).费用报账单粘贴在本报账单的背面,报账流程及规定见背面.2.费用类别分为:招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费(机械、设备、材料、配件、房屋)、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等(须附明细)。
报账流程及报账规定一、报账流程:报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核(证明)人→复核(证明)人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核(证明)人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项,并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账.二、报账规定:1.所有费用开支实行“谁开支,谁报销,谁负责”的原则,预算外的较大开支必须实行“先申报后使用"的原则。
2。
费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》,所附原始票据信息(付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等)应填写完整.3。
有正规发票的项目单独填写《费用报账单》,其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》,不可和有正规发票的项目混报;4。
费用报销单范本
编号日期提拨金额
用途:请惠予核拨
公司出纳财务干事
费用报销单
职工福利委员会费用报销单
费说明
请领日期
请购项目
单价
数量
金额
财务干事审核申请人
职工福利委员会款项核拨表
编号日期提拨金额
用途:
请惠予核拨
公司出纳财务干事
互助金申请单
职工福利委员会互助金申请单
编号当事人姓名
请领事由与金额
事由
金额
事由
金额
结婚贺礼
救济
丧事奠仪
生日庆祝
伤病慰问
当事人亡故
说明
财务干事审核申请人
