最新检测试验室管理评审报告资料

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一、评审目的

为评价中心管理体系的有效性、适宜性和充分性,不断改进管理体系,确保管理体系、质量方针和质量目标的实现并满足客户需求。

二、评审范围

1.质量方针和目标是否适宜;

2.组织结构、管理职能是否合适和协调;

3.质量体系文件是否合理、有效,是否需增减和修改;4.资源(包括人力、财力、设施、技术等)是否配置得当和充足,能否满足客户要求。

三、参加人员

参加本次评审的有:中心领导、技术负责人、质量负责人、各科室负责人、内审员、质量监督员、实验室安全员等。

四、评审时间:

五、评审方式:

六、评审内容

(一)评审输入

各相关人员根据各自职责和管理评审计划要求,向最高管理者做出了总结汇报。摘要如下:

1.国家认可委第二次监督评审中所发现的不符合工作整改

情况。一是“由于对评审准则的理解不够和人员职责重迭,2009年内审实施计划中检验与放射科的审核要素中缺少纠正措施要素,质量负责人在审批时也未发现。”针对此不符合项,内审组长重新编制《2009年内部审核实施计划》,对各科室审核要素进行完善,确保不缺项。二是“实验室不精

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能提供离子色谱仪校准证书满足实验室规范要求的确认记录”。由于对准则理解不够,错误把离子色谱仪校准证书当作满足实验室使用要求的记录。三是检测人员对

GB/T27405-2008学习不够、理解不透,忽视了环境控制效果评价频次,造成对无菌室环境控制检测频次不够。

针对上述3个不符合项,中心组织相关人员对发生不符合项的原因进行了分析,主要是对准则、标准要求理解不透彻,并制订了纠正措施,进行整改,将整改鉴证材料报评审组,通过了评审,同时制订相关措施,举一反三,确保不发生此类事件。

2.内审发现及不符合项整改情况。2009年11月19日到20日,由质量负责人和内审组长组织对中心管理体系是否持续有效运行进行审核。同时,内审组对CNAS监督评审中发现的问题予以了关注、验证,已按照预定的期限整改到位。本次内审在环境设施使用效果的核查、仪器设备校准状态的核查方面发现了2个不符合项,内审组与责任人同共分析出

现不符合工作的原因,并制订纠正措施,约定整改日期,现已整改完成,并经内审员验证。

3.人员培训效果评价。一是2009年,中心根据年度工作计划所提出的“突出素质培训,全力增强疾控综合实力。”要求,制订全员培训计划,以疾控人员“三基培训”教材为基础,组织全员培训专业技术人员参训率达100%,共培训21次、63学时,培训内容为实验室检测与管理、常见传染病防控知识、流行病学知识、职业卫生知识等,对培训效果进行2次测定,专业人员测试合格率为100%,有效的提升了岗位专业技术能力。二是全年参加各级部门组织的专业知识培

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训40余人次,按要求取得了职业卫生技术服务人员与职业病危害因素检测人员资格证。三是中心制订了激励机制,鼓励专业技术人员撰写论文,全年在省级以上学术刊物发表论文11篇,其中核心期刊6篇。独立承担承担镇江市科技局下达的社会发展指导性科技计划项目,中心认真组织实施,目前,已取得阶段性的进展和较好的成效,科研小组现已完成阶段性工作,计划2010年结题,有效提升中心整体的科研能力。四是经笔试、面试层层筛选,选拔引进了一名检验专业本科毕业生充实到检测队伍中来,进一步优化了检测人员队伍。

4.行风建设、客户投诉、意见反馈及满意度调查情况分析。

一是多形式加强行业作风建设。1,设立公示栏、客户意见箱;2,在政府网站和中心网页上公开服务承诺与监督电话接受社会监督;3,结合市优化办“双优竞赛”活动,在各窗口科室和岗位设立民主监督卡,广泛征求服务对象意见,以此改进行业作风;4,在各科室建立客户需求登记表,接到客户服务需求,利用自己的人、才、物、技术等资源提供高效的服务;5,通过争创来提升服务质量与服务态度。二是主动调查客户满意度。根据检测工作特点和服务对象所关注的事项,主动征求客户意见、建议,调查满意度。制订了客户满意度调查工作计划,于10月到11月间,由办公室组织对客户满意度进行调查。调查结果:1,共发放调查表80份,收回78份,回收率为97.5;2,78份反馈的调查表中,综合评价满意的有64份,占82.1%、基本满意的有13份,占16.7%、不满意的有1份,占1.2%;3,通过本次调查计算,客户满意度为98.7%。三是切实履行好职责,改善精品

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行业作风建设,致力服务社会大众方面做出了贡献,取得应有的成绩。1,检验科因青年知识分子多,工作质量高、态度好,被镇江市卫生局、共青团镇江市委授予“镇江市卫生系统青年文明号”荣誉。2,由于中心服务态度、质量与效率的提升,为卫生局在千人机关作风千人评议活动中排名从原来第39名提升到11名做出了自己的贡献。3,由于工作

特色和质量,被省疾控中心和镇江市疾控中心表彰为“农村生活饮用水监测先进集体”,被市卫生局表彰为“卫生工作先进集体”。4,在原来市文明单位的基础上,一举创成市文明单位,进一步提升中心的文明层次。

5.检测工作质量控制。一是根据实际工作开展情况,通过有计划的对水及涉水产品、公共场所及室内空气、工作场所环境与有害物质、消毒与一次性使用卫生用品等四类样品中所检测的项目与检测结果有影响的各因素实施控制管理,确保检测结果质量。采取以下几种方法进行内部质量控制:1,有证标样,2,混合菌种鉴定,3,人员比对等方式,使实验室的检测始终处于受控状态,使结果的准确度、精密度都落在预先控制的范围内,从而达到质量工作的目标。由于检验人员的业务素质直接影响样品检测结果的准确性,尽量做到消除和减少偶然误差发生,从而保证出具的检测数据准确、可靠、可信。二是根据年初上级部门下发的室间比对和国家认监委计划,我中心积极报名参加,共参加室间比对和能力验证19项,涉及职业病与地方病生化指标、食品、饮用水、调味品等领域,室间比对主要是镇江市HIV抗体检测、五市疾控系统组织的水中硫酸盐、醋中总酸及半固体培养基中致病菌检测、以及省疾控中心组织的盐碘、尿碘外质精品文档.

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控、省职研所组织的活性碳中的苯乙烯、苯、正己烷、正丁醇、乙酸、丙酮、省环境监测中心组织的水中氨氮、高锰酸

钾指数;能力验证主要是认可委组织的虾粉中总汞、镉、铜、食品中副溶血性弧菌等项目的检测,反馈的考核结果均满意。由此说明,中心的检测质量是准确可靠的。

6.管理体系运行、与质量监督情况。一是办公室(质量管

理科)严格质量管理,从文件控制、人员培训、服务客户、设备校准、仪器和人员档案建立检测报告管理等方面都严格按体系文件要求执行。二是后勤管理科切实做好保障工作,从物品供应商资质的调查、评定和合格供应商名录的建立,都符合要求,确保采购的供应品符合检测质量。三是相关业务科室(检验与放射科、卫生科等)都按体系文件要求对检测工作从采样到报告发放等各个环节进行控制,确保检测质量。四是内审组按年度内审计划和规定程序开展内审工作,验证各科室是否按管理体系文件要求运行。五是质量监督员定期制订并实施监督计划,但监督内容、范围和频次有待于进一步提高,在2010年内审中将予以关注。六是建议将内

审时间提前到8、9月份,在监督评审之前完成,有助于自

查不足,提高管理能力。六是建议添置标准声源、流量计来校正使用的现场检测设备。

7.工作类型与工作量。一是以主动服务为突破口,以《职

业病防治法》及相关法规为依据,加强与安监、劳保等部门的协作,稳步推进职业卫生服务工作。全年开展工业企业作业场所职业病危害因素检测48户次、686点次,开展放射

防护监测22户,开展劳动者职业健康监护体检61户次、3532人,组织开展企业招工及特种设备作业人员体检11099人次(其中企业招工体检9311人次、特种设备作业人员体精品文

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检1788人次),配合民政部门完成原国防施工人员尘肺病摄片筛查124人次(累计受理职业病诊断申请81人,第一批70人经镇江市疾病预防控制中心诊断,确诊或晋级42人)。结合职业卫生技术服务工作,对用人单位存在的职业病危害进行调查、识别,建立和完善用人单位职业卫生档案147户,受用人单位委托,单独组织开展建设项目职业病危害控制效果评价1户,进一步提升职业卫生技术服务能力。同时根据上级要求,完成了2009年职业病危害因素检测与职业健康监护体检结果网络直报工作。二是卫生检测逆势奋进:1,食品与公共场所卫生监测。面对宏观政策的调整,我们以责任为己任,积极开展卫生监测工作,全年完成各类公共卫生监测11709份、43889项。开展食品卫生监测85户次、共123份,餐具消毒质量监测705户次、共7175份;完成公共场所卫生质量监测382户次、共1605份。2,饮用水卫生监测。根据上级要求,09年我中心按旬开展集中式供水单位饮用水监测,全年监测741户次、共1561份。完成枯、丰水期22个监测点88份出厂水、末梢水共2640项次的检测结果网络直报和技术分析报告,网报结果已通过上级审核,

饮用水监测工作顺利通过省、市考核。每月定期汇总全市生活饮用水监测结果,编制水质监测简报11期,按要求向各

部门通报。3,医疗机构消毒质量监测。开展医疗机构消毒

质量监测49户次、共811份,并建立完善了全市县级及乡

镇医疗机构卫生档案。(其他方面工作略)。

(二)评审输出

根据各相关人员对一年来各项工作的总结汇报,最高管理者(中心主任)对中心各方面的综合评价如下:

1.资源配置:一是人力资源。中心近几年来一直注重工作

能力的提升与专业技术力量的储备,通过全员培训与人精品文档.

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才引进来提高岗位人员素质、优化人员结构;通过鼓励撰写论文、承担科研项目来锻炼队伍,现已基本满足检测工作的需要。二是设备资源。中心于2009年在经济状况一般的情

况调出30万元添置了离子色谱仪,现有的检测设备,达到

国家县级疾控机构实验室装备要求,能满足检测工作需要。三是配备了层流洁净实验室、生物安全装置、通风排毒装置、温度控制设备,已能满足规范检测开展和安全操作的需要。2.检测质量:实验室间比对和能力验证结果都取得满意结果,覆盖了4个检测领域,证明检测结果是准确可靠的;有计划地采取内部质量控制措施,对检测工作各环节进行控制、评价,有效保障了检测结果准确。

3.客户满意度:从客户满意调查结果和中心全年所获相关

荣誉看,中心在文明创建和行风建设方面有了明显的进展,客户满意度达到中心提出的目标,下一步将争取向更高的目标迈进。

4.组织结构、管理职能合适性和协调性:中心根据实际工

作需要共设置了7个业务科室与4个支持管理服务科室,并授与了各自的职能,相互配合,适合目前的工作现状,运转协调性较好。

5.管理体系文件的充分性和有效性:中心按ISO/IEC17025:2005和实验室资质认定评审准则要求建立并不断修订完善

了管理体系文件,经过复评审、监督评审组的审查,已覆盖了相关准则的全要素,体系文件自建立以为都得以有效运行,用于控制检测工作。所提出“科学、严谨、公正、诚信”的质量方针是适宜的。

2009年,经过全中心上下共同努力,取得了职业卫生精品文档.

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技术服务机构资质,进一步拓展了技术服务范围、增强了服务能力。新一年,以开工建设国家标准化疾控中心为契机,以更加务实的方法强化能力培育与锻炼,以更加细致的作风落实卫生部绩效考核指标体系,以更加敏捷的态势应对各种突发公共卫生事件,以更加勤勉的态度深化各项公共卫生服务,完善质控体系,优化科室设置,梳理绩效指标,促进均

衡发展,在健康教育、学校卫生、职业病防治、血防查治病等工作方面创新尝试、深化突破,确保高质量完成各项年度任务。随着我市工业企业的发展和市委市政府提出的要求,生活饮用水监测和职业卫生技术服务工作量将加大,提出以下设想:

1.根据需要对科室设置进行局部调整,强化职业卫生技术服务与生活饮用水监测。

2.根据体系运行中出现的各类问题,对体系文件作进一步修订,使其接口顺畅,更具可操作性。

3.准备引进3-4名公卫、检验专业本科以上毕业生,充实公共卫生和检验工作队伍。

4.充分发挥自身实验室建设资源,努力拓展工作范围,如生活饮用水、职业病危害因素检测等。

5.外派2-3名专业技术骨干,到省职业卫生技术服务机构进修,学习职业病危害因素检测与评价、建设项目职业病危害评价技能。

6.继续组织全员培训,开展思想道德、爱岗敬业教育,进一步增强职工的爱岗敬业奉献精神。

7.根据需要,添置相关检测设备,确保检测工作效率与质量。

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七、备注

本报告由办公室整理、编制,经中心主任审批后受控发放至各相关科室和人员。

中的安全危害是能够进行有效控制的。

公司建立了职业健康安全管理体系,完善了各项安全管理制度,制定和完善了种危险源的控制措施对员工进行了适当的培训重要岗位人员进行了重点培训主部门进行了及时的监督和检查,管理制度、控制措施是可行的、有效的和适宜的

但目前管理体系仍存在不足,对公司管理手册和程序文件的要求个别部门理解不够执行上存在不够自觉的现象自我评审自我改进、自我完善的能力普遍薄弱

、结论:本公司的整合型管理体系符合标准要求,运行基本有效,不存在局部域或某个条款的严重失效,方针、目标实现较好。个别过程需进一步完善和改进提高具体见(内审报告

二、管理方针、目标的实施情

、方针贯彻

质量、食品安全遵守法规,生产合格产品;持续创新,追求卓越品质;恪守诺,倡导诚信合作职业健康安全以人为本,营造安全环境;持续改进,保证健康安全

该方针是公司的经营管理宗旨,也是提供合格产品和安全食品努力的方向,是体职工的承诺适用于公司的长远持续发展并被全体员工所认识并落实到实际工中

、目标完成情况:具体见200年质量、安全目标考核报告

公司目标已在各职能部门得到建立并将完成情况与经济责任制相结合实施奖罚通过目标考核情况看,各部门目标基本达到,公司的目标也得已实现

三、产品、过程质量、安全趋

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通过综合处和质保处对顾客满意测量、质量目标考核及过程业绩的测量,在管理服务意识和规范程度有所加强;服务水平呈上升趋势,体系运行期间,公司的产品质量、基本具备持续地满足顾客要求和潜在需自我改进的能力有一定的提高,自我发现问题、员工的质量意识和知识的培训,本年度公司加强对生产部门员工进行HACCP求的能力。公司总体来看,以顾客为关注焦点的理念逐渐增强,公司的服务形象得到进一步提升。目前产品、过程质量和食品安全趋势是好的。四、紧急情况、事故(包括质量安全事故)和召回实施结果

今年以来,公司未出现重大产品质量和安全事故。为了验证应急准备和召回控月分别对主要应急预案和召回控制程序进行了演练,效6程序,公司200良好,达到了演练的目的

五、顾客投

从年初到现在公司未发生顾客投诉现象

六、公司职业健康安全管理方案实现情

公司对识别出的危险源进行了风险评估和制定风险控制措施,在管理范围内进并进行有针对评估出的重大危险源公司制定了职业健康安全管理方案了全面落实的实施。目前管理方案已经陆续实施或完成

管理评审报告

3序号:编号:

记时地录人间点

评审内容:

监管部门监督检查及时,经过全体员工的共同努力,安全管理措施制定合理得当,工人自觉执行,使公司上半年未发生任何安全事故,实现了预期的目的。

七、纠正和预防措施实施情况、措施验证情况

公司在生产过程中采取全面的质量控制措施,对出现的中间体不合格或质量偏差确保终产品达到及时采取措施进行处理,作到不合格的半成品不流入下道工序,问题,对各部门所采取的措施是能够针对所发生的不合格或潜在的不合格,质量安全的要求。精品文档.

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发生的原因进行调查分析,做出正确的判断,并根据原因采取相应的纠正或预防措施,经过措施实施效果验证,能够达到消除不合格隐患,确保实现不合格不再发生的目的。

评价食品安全体系验证活动实施结果的有效性。八、

制定食品安全体系的验证策划,并且对验证结果进行了分析和评价,证明食品安全体系运行有效,九、顾客或员工对管理体系有益的建议。

个别客户要求合作多年的老客户在通过对用户意见调查我们得到了一些意见和建议格上应该给予优惠,有客户提出产品外包装有破损,希望在包装物质量上有所改进

三车间员工提出夏季操作岗位温度高,建议公司买一台冰柜为工人解暑降温提冷冻水,该建议在董事长的亲自关注下已经实施

十、管理体系的变更和改进的建

、加强管理体系标准、管理手册和程序文件的学习、理解和掌握,对各项要求采取应考核的方式,以验证相关人员是否具备相应的管理水平和专业知识

、公司应进行专业技术人员队伍的储备,采取各种办法如外聘、公司选拔优秀重点培训或把员工送出去培训培训可以采取自行培训委外培训员工进行培训等使公司逐渐成为学习型鼓励员工学习在公司中营造学习氛围为奖励员工的方式业,提高公司整体素质,以适应经济快速发展的需要、管理体系个别程序文件有待进一步完善,相关规定和记录不适宜处做修订

评审决议

、各部门加强学习,进一步理解和掌握标准规定的内涵,以便对管体系的符合性和适宜性进行完善和改进

、质量保证处和综合处继续就外包装质量问题征求顾客意见和建议如经验证确实有提高纸板桶质量的必要时,立即修确认产品外包装质量质量标准提高纸板桶质量,达到持续满足顾客需要的目的

、工会要广泛征求员工对管理体系的有益建议,特别是改进产品质和职业健康安全方面的控制措施

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管理评审报告范本(一)

中国数控信息网2011年7月25日来源:skxox 阅读:921次

评审时间上午9:00-11:15评审地点集团520会议室

评审目的:就质量方针和质量目标,对集团质量管理的现状进行评审,确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。

评审输入内容:

本监审年度期

1内部审核的结果

2顾客的反馈信息,包括沟通、投诉和满意程度的测量结果

3产品过程的业绩和质量趋势、质量事故的处理

4纠正、预防和改进措施的实施情况

5可能影响质量管理体系的各种变化

6质量方针和质量目标的适宜性和有效性,包括质量目标分解到各部门、各中心,体系的运行状况和进的意见

参加评审人员见签到

评审内容

一、集团质量管理体系内部审核情况分

、审核综述

集团20012日13日进行了内部质量体系审核,内审结果见附件《内部质量系审核报告》。本次内审共发个一般不合格项,涉个部中心;所发现个不合格项个已由责任部门12日前进行了有效的整改,并经内审员进行跟踪验证完毕

、质量管理体系运行状况评价

根200年度管理评审决议要求,集团与各中心200年修改质量手册与各中心文件。大部中心根据集团九千工作的要求,于上半年完成了管理分册及三级文件的换版工作;集团质量手B/也将12日正式实施文件根据集团的实际情况进一步明晰了职责与权限调整了有关中心组织机构和职能分配,根据人力资源部的职责进一步完善了人力资源控制程序,使质量手册结构更趋理,更具可操作性,与高校后勤服务要求结合紧密,能满足服务控制需要;

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版手B/0通过对顾客满意度的测量及过程业绩的测量,集团制定的质量方针、目标有效实现,故册中未做更改;以顾客为关注焦点的理念,逐渐增强,集团的产品和服务质量持续稳定,服务形象有较大改观;但管理体系仍存在不足,各中心对集团质量手册中程序文件的细化、展开尚欠充分,一些部门未7.5.2的要求对特殊过程能力予以确认,自我评审、自我改进、自我完善的能力普遍薄弱。能按次内审,初步建立了自我发现问题、自我改进、自我完善的机制,初本监审年度,集团组织了1步具备了保证质量管理体系要求实施的符合性、运行有效性的能力:经过这一年的运行,质量管理体系实施基本达到预期的效果,体现了集团的质量保证能力结论:本集团的质量管理体系符合选定的标准要求,运行基本有效,不存在局部区域或某个条个不符合项整改有效后,本年度内审过程关闭的严重失效;质

量方针和目标基本得到实现。在二、质量方针和质量目标的实施情

年 200集团质量方针与质量目标实现情况见集团管代所作《后勤服务集质量管理体系运行情况报告》,各项目标已达标

三、产品、过程质量趋

通过各中心对顾客满意测量、质量目标考核及过程业绩的测量,在质量管理系运转的这一年来,集团的产品质量、服务水平呈上升趋势,服务意识和规范程有所加强,网上顾客有效投诉数明显减少;自我发现问题、自我改进的能力有一的提高,基本具备持续地满足顾客要求和潜在需求的能力。本年度集团加强对一员工九千知识的培训,员工的服务态度和以顾客为关注焦点的理念逐渐增强,集的服务形象得到进一步提升。但有部门对一线员工的培训不到位或是培训枯燥无服务质量果,一定程度上影响了产

四、重大服务质量事故的处

一年来,集团未出现重大服务质量事故,一般质量事故由各中心及时处理

五、顾客投

、现

起;月,后勤集团接到顾客网上有效投2月至今据统计,自去11客对本集团员工的服务态度、拾金不昧两方面表示称赞

、建

、各中心要进一步提高服务意识,真正以顾客为关注焦点,想顾客所想、急客所急,及时处理或反馈顾客咨询的问题,确保顾客满意

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、各中心需将顾客抱怨的情况及时反馈到集团,发挥团队作用,加强与顾客的b沟通和处理力度,以增强顾客的满意。

、各中心要明确顾客各类信息收集、记录、分析、传递的责任人、时间要求等C规定。

六、评审结论

(一)、关于质量方针和目标本集团的质量方针:服务规范热情,产品安全放心;诚信关爱师生,持续创新改进本集团的质量目标为9

以上⑴顾客满意度100%⑵顾客有效投诉处理率达⑶产品或服务的安全质量事故为零经会议讨论认为质量方针与质量目标仍能很好地反映我集团后勤服务特点,体现组织追求顾200满意持续改进组织业绩的企业精神可继续作为集团的中长期方针与目标年内质量方针与质量目标不作修改

(二)、资源结构配

、集团下属个别中心对部门组织机构进行了调整,调整后的组织机构能够满年仍依其进行运作标准建立的质量管理体系的顺畅运行200ISO900

、动力中心需有计划地培养和引进管理技术人才;工贸公司需引进接受过商系统学习培训的大专生来超市学习

、接待中心南苑宾馆设施陈旧,洗浴管道供水不畅,消防水压不够,需解决彩印中心需增加库房面积;工贸公司超市经营面积小;随新校区的建设与发展,管中心需增加新型的多功能设备(三)、质量管理体系运行情

日正22001、去年管理评审会议后集团对质量手册予以改版,实施,将质量手册与程序文件单列,调整了有关部门的组织机构与职能分配表,晰了各部门职责,细化了人力资源程序,识别了疏漏的服务过程,明确并补充了应的过程要求,各中心计划在三级文件中将集团程序文件细化、展开,加强此类程的控制

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、现行所采取的纠正与预防措施对已发生的异常能得到有效控制,故可持续运b行。但因未能明确收集和利用有关信息的方法,数据分析和利用的能力较弱;对于去年管理评审决议决定的制订禽流感疫情预防措施,尚需结合集团突发事件应急预案制订。

纠正或预防措施要求:质量管理体系及其过程的改进(包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的a)评价):

年继续修改各中心管理分册,根据职能分配表内容,仔细对照集团质量手册,及时200

条款,明确并控制有关内容予以转化,特别是细化、展开集团质量手册中程序文件;同时针7.5.确认的过程200年制定完成禽流感疫情的预防措施,并纳入体系质管办结合集团突发事件预案)与顾客要求有关的服务改进(包括对现有服务是否符合要求的评价,是否需要对产品、过程行审核的要求)本年度,集团积极采取各种沟通形式加强与顾客的沟通,对顾客提出的意见适时整改,对一些用的建议予以采纳,体现了“以顾客为关注焦点”,现有服务基本满足顾客要求。各中心对顾客的投除网上投诉形式外,大多未能留下记录,或留下

记录却未能予以统计分析,不利于信息利用)资源需求方面各中心提出的资源配置需求(包括人员补充或岗位调整)由各中心拿出具体施,并要与分管总经理沟通,由分管总经理批准后实施

管理评审全套报告 (2)

2012年管理评审文件目录 1.关于召开实验室管理体系管理评审的通知 2.管理评审实施计划 3.管理评审通知单 4.管理评审签到表 5.质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性报告 6.质量管理人员和监督人员就一年来管理和监督情况的报告 7.近期内部审核报告 8.监督评审报告 9.纠正措施、预防措施的执行情况报告 10.实验室间比对和能力验证工作评价 11.抱怨处理情况总结 12.质量控制报告 13.对资源配置和员工培训等其他相关因素的评审报告 14.关于实验室管理体系运行情况、质量方针、目标完成情况的报告 15.管理评审报告 16.会议记录

关于召开实验室管理体系 管理评审会议的通知 根据实验室体系运行的需要,为了验证实验室管理体系的适宜性、充分性和有效性,不断的改进与完善实验室管理体系,确保质量方针、质量目标的实现,经研究决定,拟于2012年7月15日进行实验室管理体系2012年管理评审。现将本次管理评审计划予以通告,望各相关部门按要求提前做好准备。 单位名称:连云港江东车轮检测有限公司 最高管理者:刘志强 2012年6月5日

管理评审实施计划 编号:序号: 编制:日期:批准:日期:

管理评审通知单 编号:序号: 编制:日期:批准:日期:

管理评审会议签到表编号:序号:

质量方针、质量目标和程序文件 的适宜性、充分性和有效性评价报告 *年*月*日至*日,国家实验室认可委评审组对我室进行了第三次定期监督审核。*年*月*日至*日我室按照*年度内审计划进行了内审。 这次内审是化验室依据CNAS—CL01:2006《检测和校准实验室能力认可准则》(ISO/IEC17025:2005)对管理体系进行的内审,是对管理体系质量手册、程序文件以及标准的所有要素的一次全面审核。监督评审及不定期评审采用抽样审核的方式,对我室的管理体系和检测质量进行了监督审核。这次内审共开具三项不符合报告,均属于实施性不符合,并得到了及时有效的整改。 通过内审和监督评审,充分验证了化验室管理体系能够有效、持续的运行;质量目标和质量方针符合实验室的实际,能够坚持贯彻质量方针,很好的完成质量目标,达到稳步提高的效果。实验室体系文件质量手册、程序文件的可操作性较强,符合实验室认可准则的要求,适合于中心化验室的体系运行。 **化验室 *年*月*日

CNAS管理评审报告

管理评审报告 评审目的:通过管理体系的评审,以确保管理体系和检测活动持续的适宜性、充分性和有效性,以寻求改进的机会和更加满足客户对检测中心服务的要求。 评审依据:《检测和校准实验室能力认可准则》(ISO/IEC17025:2005;CNAS-CL01:2006) 质量管理体系文件。 评审时间2013年11月29日评审形式会议 评审主持人*** 参加部门及人员:检测中心主任、质量负责人、技术负责人、质量监督员、检测室负责人、档案管理员、设备管理员、样品管理员、物料管理员。 管理评审内容摘要: 2013年11月29日,检测中心按计划组织召开了管理评审会议,检测中心主任主持了会议,各部门负责人、各岗位人员根据评审计划的要求,分别汇报了相关工作和总结报告,在这次评审会议中,各部门均阐述了自质量体系运行以来,在工作中遇到的问题以及今后需要努力的工作方向,并且一致认为检测中心制定的质量方针、目标以及质量体系文件能够满足质量体系的日常运行,符合检测中心目前的实际工作需求,满足CNAS-CL01:2006《检测和校准实验室能力认可准则》。 1、2013年质量方针、目标和管理体系文件的适用性 1.1本检测中心的质量方针是 客观公正准确可靠遵守规范优质服务 1.2质量方针内涵 1.2.1 检测中心依据有关法律、法规、标准独立开展工作,不受任何行政干预和不合法利益的干扰,以科学的检测手段和严谨的工作作风,保证检测结果的科学性、公正性、准确性。 1.2.2 检测中心人员不受任何内外行政、经济影响,严格遵守国家有关法律、法规及各项规章制度,工作中坚持原则,严格按标准规范办事。 1.2.3 检测实事求是,所出具的报告及时、公正、准确。 1.2.4 检测中心对检测结果和送检单位提供的技术资料、样品及检测结果严格保密,任何与检测无关人员不得接触有关资料。 1.2.5 检测中心自觉接受上级部门和社会的监督,违反规定者追究其相应责任。

实验室管理手册

实验室管理手册 ( 符合CNAS/CL01:2006 idt ISO/IEC 17025:2005)

目录 第1章组织----------------------- 7 1.1 总则 1.2 删减 1.3 定义 1.4 组织 1.5 指责与权限 1.6 实验室管理手册的管理 第2章实验室管理体系---------------------- 11 2.1 实验室质量方针 2.2 实验室质量目标 2.3 实验室经理承诺 2.4 方针的制订、评审、修改和传达 第3章文件化管理体系----------------------- 12 3.1 文件化体系 3.2 文件控制 3.3 记录控制 3.4 实施纲要 第4章要求、标书和合同的评审----------------------- 14 4.1 检测任务的范围 4.2 实验室运作要求 4.3 可口可乐公司手册和法律法规的更新和追溯 4.4 保持对可口可乐公司手册的符合性和法律法规的符合 性 4.5 实施纲要 第5章检测的分包----------------------- 15

5.1 外部实验室的适用范围定义 5.2 政府授权的实验室的使用 5.3 原料检测所需外部实验室的要求及其管理 5.4 实施纲要 第6章服务和供应品的采购--------------------- 16 6.1 化学试剂 6.2 器具 6.3 采购 6.4 储存 6.5 实施程序 第7章服务--------------------- 17 第8章抱怨--------------------- 18 第9章不符合检测的控制--------------------- 19 第10章改进--------------------- 20 第11章纠正措施--------------------- 21 11.1 纠正措施的启动 11.2 纠正措施的制订和实施 11.3 纠正措施的监控 11.4 附加审核 11.5 实施纲要 第12章预防措施--------------------- 22 12.1 不符合潜在风险的的评估 12.2 预防措施的启动和控制 12.3 实施纲要 第13章记录的控制---------------------- 23 13.1 记录的管理 13.2 记录的密级和安全性

公司管理评审报告

XXXX 管理评审报告 编制:审批:二零零二年十二月一日编制

2001年度管理评审计划 NO:CH-PS-1-2002 1.目的: 对本厂内部质量管理体系审核结论进行复审,评价本厂质量方针、目标对公司内外环境的适应性,并依据本厂当时内外环境,全面系统地评价本厂质量管理体系的适宜性、充分性、有效性,以及对质量管理体系进行改进。 2.性质: 首次管理评审。 3.范围: 《质量手册》所覆盖的所有条款及各职能人员。 4.依据: A 《质量管理体系—要求》(GB/T19001—2000)、《质量手册》 及有关程序文件。 B 本厂内外环境。包括:生产过程的业绩和产品的符合性、预防 和纠正措施的状况、水泥市场需求情况,用户对本厂产品质 量评价、顾客满意度调查。 C 质量方针和质量目标。 D 内部质量审核结果。 5.评审组: 组长: 组员: 6.评审频次:一次/年。 7.评审时间:2002年11月28日 8.评审地点:本厂会议室 编制:办公室批准: 2002年11月20日2002年11月20日

2001年度管理评审会议议程 NO:CH-PS-2-2001 一.会议时间: 2002年11月28日上午8:30 ~ 17:00 二.会议地点: 本厂会议室(三楼) 三.会议主持人、记录人: 主持人:记录人: 四.参加人员: 五 六.本年度的管理评审按计划准时进行,望各评审员做好准备。 编制:办公室批准: 2002年11月20日2002年11月20日

管理评审会议通知 为确保厂的质量管理体系持续有效地满足ISO9001:2000标准,于11月28日8:30时对厂质量管理体系进行第1次评审,请以下人员准时参加: 望各部门提供本部门的资料,作为评审时的参考。 2002年11月20日--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 管理评审会议通知 为确保厂的质量管理体系持续有效地满足ISO9001:2000标准,于11月28日8:30时对厂质量管理体系进行第1次评审,请以下人员准时参加: 望各部门提供本部门的资料,作为评审时的参考。 2002年11月20日

实验室管理手册

河北亚新汽车用品有限公司 实验室管理手册 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期:

实验室管理手册 1.实验室简介 本公司实验室隶属质检科,为满足各类产品的开发及生产中各项测试需求而设立。 实验室具有一定的检测能力,还配备了高素质、业务精的实验室人员。 实验室开设了尺寸、燃烧特性等检测项目。为增强我公司的检测能力,公司正准备购买一些国际、国内先进的检测设备。凭借实验室精良的设备和ISO/TS16949管理体系以及实验室全体人员的共同努力,我们正在一步一步地向更高的目标迈进。 2.实验室质量方针、大纲 方针:提高工作水平和服务质量,为各项测试提供及时、准确、可靠的试验数据。 大纲:实验条件先进化,操作规程标准化,管理制度规范化。 3.实验室组织机构图:

4.实验/检验工作流程图: 5.实验室人员岗位职责 质检科科长 熟悉国际、国内颁布的有关质量、标准、计量等方面的政策和法令、法规。 负责检验人员素质需求策划、试验设备仪器配置。 熟悉各项试验环境条件,掌握实验室仪器工作状况,制订并监督执行各类仪器设备的操作、维护、保养。 签发实验室各项测试规程、操作规程等内部文件。 负责实验室人员安全和劳动保护。 批准实验室试验报告以及向上级有关领导汇报实验室运行状况。 检验人员 严格执行国家颁布的有关质量、计量方面的政策和法令、法规。 严格按各项试验规程和试验设备操作规程进行试验,确保试验数据真实可靠。 负责提出人员配置,仪器、环境条件改善和安全方面的建议。

待测试件和测试完成件应定置摆放,进行编号标识管理。 严格、认真作好各项测试记录,并妥善保存。 超过保存期限的测试件定期清理、合理处理,确保实验室5S工作要求。 6.实验室人员资格要求 质检科科长 达到相关专业大学专科以上学历和文化程度。 掌握有关的质量、标准、计量等方面的政策和法令、法规。 了解实验室基本知识和有关技术知识与理论。 熟悉管理,尤其是实验室管理的基本理论及技能,有解决有关问题的能力。 了解企业的基本状况及对实验室的要求。 不断学习新技术、新法规。 检验人员 达到初中以上文化程度。 身体健康,视力正常,不能有色盲、色弱。 经过岗位培训,考核取得所从事项目的上岗证。 掌握有关基础知识及所从事专业的基本理论、技术规范、操作技能及新技术。 7.实验/检验人员培训 新职员的培训 理论培训:新职员进入实验室后必须全面学习操作规程,并对有关的实验理论进行学习。操作培训:指定一个实验技术员对新职员的操作进行指导,并定期进行考核,直到达到独立上岗操作的要求。 资格培训:当新职员能进行独立实验以后,向综合办提出申请,将其送有关部门培训合格,并授资格证书。 新测试程序的培训:组织所有实验技术人员对新测试程序进行学习,同时根据新测试程序进行实验,各自记录其中经验,定期对其进行讨论学习。 新设备操作培训 由综合办派人到有关单位进行培训,并获取有关设备操作证。 熟悉操作的人员对实验技术人员进行培训并考核,直至所有实验技术人员能对该设备进

实验室管理手册

莱阳市传江油脂调味有限公司化验室 管理手册 (第二版) 编号:CJ/HY-I-2-2012 分发号: 批准:王传江 受控状态: 2014-3-1发布2014-3-1实施 地址:中国山东烟台莱阳市柏林庄工业园邮编:265200 电话/传真 目录 1、发布令 (2) 2、化验室简介 (3) 3、化验室质量方针声明 (4) 4、组织 (5) 5、文件控制 (6) 6、记录的控制 (8) 7、人员 (9) 8、设施与环境条件 (10)

9、检测方法······························· 10、设备 (13) 11、检测样品的处理 (15) 12、结果报告 (16) 13、保证公正性、公平性程序 (17) 14、样品管理程序 (18) 15、设施和环境控制程序 (19) 16、化验室废弃物处理程序 (20) 17、无菌间使用管理要求 (21) 18、化验室检测计划 (22) 附录: 微生物内部控制标准 (24) 仪器设备一览表 (25) 化验室平面图 (26) 人员培训计划 (27) 水质微生物检测取样计划 (28) 水质余氯取样计划 (29) 发布令 为了保证实验室工作质量,确保检验结果的公正性,准确性和科学性,使实验室按国

际通用标准运行,依据ISO/IEC 17025:2005《检测和校准实验室能力的通用要求》,并结合本化验室的工作实际,编制了质量手册等质量体系文件。它们是化验室工作质量管理和质量改进的保证,是进行质量审核,复审和评审的依据,是全体人员的工作指南。 经审定,本手册符合实验室质量体系实际情况,现予批准发布,自二零一四年三月一日起实施。 全体人员必须严格遵守并认真执行。 经理: 2014年3月1日 化验室质量方针声明 质量方针:以事实为依据,以求真为准则,保证检测结果准确率100%。 本化验室本着实事求是的态度,认真对待产品检测活动,对待检测步骤和结果严肃认真,所有的工作都将积极致力于检测结果的准确和及时,保证产品质量。 质量目标: 4.1确保主要原材料合格率100%。 4.2及时准确地为各部门、各车间提供化验数据,保证产品理化指标合格率100%。 4.3各车间工作环境卫生理化指标合格率100%。 4.4保证产品出厂前漏检率为0,出厂产品理化指标合格率100%。 管理目标:

试验室管理手册

试验室管理手册 第一章机构基本情况概述 1.1机构概述 本项目试验室是由中交三公局重庆丰都至忠县高速公路总承包项目经理部设立并由中交三公局(北京)工程试验检测有限公司授权而成立的,隶属于总承包部项目经理部X分部的一个职责部门,所有检测业务对总承包部负责,位于重庆市忠县XX镇,房屋面积XXm2,试验仪器XX台/套,职工XX人,其中试验检测工程师XX人,试验检测员XX人。 试验室根据工程建设需要分为土工室、集料室、现场检测室、样品室、化分室、胶凝材料室、混凝土室、切磨室、标养室、力学室沥青室、沥青混合料室、资料室、办公室,母体授权的参数基本涵盖了本工程的检测项目,具备相应的检测能力,检测采用标准、规范、规程齐全有效,并建立了完整、有效的质量管理体系,确保检测工作质量。 1.2试验检测项目及工作范围 1.2.1试验检测项目 ⑴土工: 颗粒级配、界限含水率、最大干密度、最佳含水率、CBR、比重、天然稠度、回弹模量、烧失量; ⑵水泥: 比表面积、密度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度、胶砂流动度、烧失量; ⑶粗集料: 颗粒级配、密度、含水率、吸水率、针片状颗粒含量、坚固性、软弱颗粒含量、磨耗值、压碎值、含泥量、泥块含量;

⑷细集料: 颗粒级配、密度、含水率、吸水率、砂当量、压碎值、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值MBV、有机质含量、坚固性、细集料棱角性、矿粉亲水系数; ⑸岩石: 单轴抗压强度、含水率、密度、毛体积密度、吸水率; ⑹钢筋(含接头): 抗拉强度、屈服强度、伸长率、冷弯; ⑺水、外加剂: 减水率、泌水率比、抗压强度比、含气量、凝结时间差; ⑻水泥混凝土及砂浆: 坍落度、表观密度、抗压强度、抗折强度、混凝土凝结时间、含气量、抗渗性、泌水率、抗压弹性模量、砂浆稠度和分层度、配合比设计; ⑼无机结合料稳定材料:最大干密度、最佳含水量、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量、石灰有效氧化钙镁含量、粉煤灰细度、粉煤灰烧失量、粉煤灰比表面积; ⑽地基基础、基桩: 地基承载力、地表沉降; ⑾路基路面: 厚度、压实度、弯沉、平整度、几何尺寸、土基回弹模量; ⑿结构混凝土:强度、混凝土碳化深度、钢筋位置及保护层厚度; 1.2.2工作范围: 丰忠高速公路(路基工程、排水工程、防护工程、桥隧工程、交叉工程、路面工程、房建工程、交通工程土建部分等)的相关试验检测工作,并包括以上项目变更后新增工程量的试验检测工作。 1.3对外委托试验检测项目及范围

实验室管理手册

1. 目的: 为了对试验的运行及实验室进行有效的管理,满足公司质量管理体系建设的需求,特编制本管理手册。 2. 适用范围: 适用于本公司实验室的规范管理。 3. 定义: 无 4. 职责: 4.1品保部负责实验室的总体规范管理; 4.2实验室负责安排各项测试工作的开展。 5. 内容: 5.1实验室机构图 5.2工作范畴 测试管理工作

测试过程的文件、质量记录等由组长按文件和记录的控制要求进行管理。 5.3实验室管理的方针及目标 a)实验室管理的方针:操作规范数据精确报告及时 b)实验室管理的目标:报告正确率100%,交付及时率95%。 5.4 实验室人员: 5.4.1实验室应具有足够的人员,这些人员应受过与其所承担任务相适应的教育和培训,并有相应的技术知识和经历。包括有关资格证书及培训记录。 5.4.2实验室人员应有公司批准的资格证书—《上岗证》,以及《质量检验人员岗位培训合格证书》。 5.4.3实验室人员都有其相应的岗位职责,详见《职务说明书》。 5.5设施和环境: 5.5.1实验室的设施和检测区域以及能源、采光、温度和通风应便于正常进行检测工作。 5.5.2 实验室应符合有关健康、安全的要求。 5.6设备和标准物质: 5.6.1实验室应正确装备进行检验和试验所需的设备(包括标准物质)。 5.6.2建立设备和标准物质的台帐,详见“监视和测量设备控制程序”。 5.6.3 应对实验室内的设备明确保管人,保证设备的正常使用。并由计量员负责仪器送检、维护等一系列工作,具体按“监视和测量设备控制程序”操作。对于用于检测特殊特性的尺寸的计量仪器由品保部进行测量系统分析。具体见“测量系统分析程序”。 5.7试验方法: 5.7.1实验室的检测设备都必须制定作业指导书,测试员按照操作规程进行测试活动。 5.7.2对进货、过程产品和成品的测试工作。由归口管理人员将需测试的样件按测试要求准备后,送实验室由测试人员完成。 5.7.3产品出厂前由测试员按“过程及最终检验控制程序”要求,进行产品的出厂检验和试验工作。 5.8 测试样品的处置、标识 5.8.1 对于试验样品的取样和标识,按5.7.2完成。 5.8.2实验室应对检测设备的使用状态进行标识,检定合格的设备,应该贴有标签,包括《合格证》及公司编号。封存的设备,应贴有封存标签,经检定不合格的设备则不准使用,具体按“监视和测量设备控制程序”操作。 5.9记录及报告: 5.9.1实验室所进行的各项检验和试验活动,都应及时作好原始质量记录。 5.9.2检测结果应在实验室出具的报告中能准确、清晰、明确、客观地表达出来,表明样品已按所

检验检测机构实验室管理制度

第一章检验检测机构实验室管理制度 一、实验室工作制度 (一)实验室是进行检测和科研的重要场所,严禁存放私人或与实验无关的一切物品;不准做一切与检测和科研实验无关的事情。 (二)实验室所有人员必须严格遵守各项规章制度和管理规定,加强技术安全和技术保密工作,严格实行标准化管理和计量管理。 (三)实验室的工作人员必须认真学习实验室有关的安全守则,熟悉有关仪器的操作规程和相关实验技术操作规程;遵守有关实验室的规章制度,服从实验室管理人员的管理,在实验室内的一切活动须经本实验室管理人员的许可方可实施。 (四)进入实验室的人员必须按规定穿着整洁的工作服。除实验室工作人员和与实验室工作有关的人员外,其他任何人员严禁入内。 (五)严禁实验室人员私自接受或安排他人在实验室内开展实验工作、进行仪器检测和私自收费,或减免应收费用,违者将按有关规定严肃处理和处罚。 (六)在实验室工作的人员,应严格遵守本行业的有关法律、法规和规章,每次实验必须有详尽的记录,包括实验目的、实验方法、实验操作步骤和实验数据等;使用仪器必须按规定进行登记。原始实验记录、数据按规范和要求必须严格管理。 (七)由于责任事故造成仪器设备的损坏,要追究使用人的责任直到赔偿。 (八)实验室工作人员必须热爱本职工作,不断提高业务水平,做到文明、有序管理。必须认真执行有关实验室安全卫生的管理规定,做到文明整洁,仪

器设备摆放整齐,杜绝事故的发生。 (九)实验室钥匙管理应严格遵守实验室有关钥匙管理的规定,严禁任何人以任何借口私自配制或转借他人。 (十)非本公司外的个人或团体参观实验室需经总经理批准。任何人未经批准不得私自安排他人参观。 二、实验室安全制度 (一)实验室内应保证有各种必备的安全设施(通风橱、防尘罩、消防灭火器材等),并应定期进行检查,保证可随时提供使用。 (二)实验室工作人员必须严格遵守操作规程及各项安全管理规章制度,在使用电、气、水、火时,必须按有关规定进行操作。实验室内各种仪器、器皿应按规定的位置放置,不得任意堆放,以免错拿错用,保证安全无误并认真填写使用登记(记录)表。 (三)实验室工作人员工作前应做好个人防护,着工作服,搞好实验室内

环境监测站年度管理评审报告

XXX环境监测站2009年管理评审报告 自2009年4月1日管理体系文件发布实施并进入试运行阶段以来,我站严格按管理体系文件的要求开展各项质量管理活动,取得了一定成效。按《实验室资质认定评审准则》等有关要求,现就“方针(政策)和程序的适用性”、“管理体系内部审核情况”、“纠正和预防措施实施情况”等八个方面对我站管理体系运行情况予以总结,作为管理评审的有效输入,对我站管理体系的适宜性、充分性和有效性进行正式而系统的全面检查和评价,确保管理体系有效运行并持续改进,使管理体系能持续满足要求《实验室资质认定评审准则》。现将我站管理体系建立及运行情况作如下汇报: 一、方针(政策)和程序的适用性 (一))、质量方针 (一 行为公正、方法科学、数据准确、工作高效、服务规范。 (二))、质量目标 (二 1、管理体系目标 近期目标:通过全站努力,确保2009年底前通过首次计量认证评审。 长期目标:经过不懈努力使本站各项环境监测工作能够持续地符合《实验室资质认定评审准则》各项要求和不断满足社会各界的需求。

2、监测质量目标 质量管理做到规范化、科学化,并有足够人员、技术、设备等资源保证管理体系有效运行,不断提高检测工作质量和技术水平,以公正立场、提供准确、可靠监测数据和清晰、明确、客观的监测报告。以良好的服务和管理接受社会考验,以此作为本站的质量管理目标,具体要达到的目标: (1)、检测数据的准确率大于93%。 (2)、客户满意度大于95%。 (3)、监测报告合格率大于93%。 (4)、监测报告的及时率大于95%。 (5)、仪器设备完好率大于98%,周检率达到100%。 (三))、管理体系的建立基本情况 (三 自2008年以来,我站将建立管理体系工作纳入我站2008年和2009年重点工作,认真分析、精心部署,落实管理体系文件编写人员,遵照我国有关法律、法规和《实验室资质认定评审准则》(国认实函[2006]141号)的有关要求和我站实际,至2009年2月28日,完成了管理体系文件初稿的编制工作。在颁布实施前,站多次组织各科室负责人进行讨论、修改,确保了体系文件的各项规定与管理体系运行实际情况的符合性,因此在试运行管理体系内审中未发现文件性不符合。本站目前体系文件的组成框架为四层:第一层是《质量手册》;第二层是程序文件,共28个;第三层是作业指导书,共20份;第四层是记录表格,共138

检测实验室管理评审报告【新版】

检测实验室管理评审报告 一、评审目的 为评价中心管理体系的有效性、适宜性和充分性,不断改进管理体系,确保管理体系、质量方针和质量目标的实现并满足客户需求。 二、评审范围 1.质量方针和目标是否适宜; 2.组织结构、管理职能是否合适和协调; 3.质量体系文件是否合理、有效,是否需增减和修改; 4.资源(包括人力、财力、设施、技术等)是否配臵得当和充足,能否满足客户要求。 三、参加人员 参加本次评审的有:中心领导、技术负责人、质量负责

人、各科室负责人、内审员、质量监督员、实验室安全员等。 四、评审时间: 五、评审方式: 六、评审内容 (一)评审输入 各相关人员根据各自职责和管理评审计划要求,向最高管理者做出了总结汇报。摘要如下: 1.国家认可委第二次监督评审中所发现的不符合工作整改情况。一是“由于对评审准则的理解不够和人员职责重迭,2009年内审实施计划中检验与放射科的审核要素中缺少纠正措施要素,质量负责人在审批时也未发现。”针对此不符合项,内审组长重新编制《2009年内部审核实施计划》,对各科室审核要素进行完善,确保不缺项。二是“实验室 不能提供离子色谱仪校准证书满足实验室规范要求的确认记录”。由于对准则理解不够,错误把离子色谱仪校准

证书当作满足实验室使用要求的记录。三是检测人员对GB/T27405-2008学习不够、理解不透,忽视了环境控制效果评价频次,造成对无菌室环境控制检测频次不够。 针对上述3个不符合项,中心组织相关人员对发生不符合项的原因进行了分析,主要是对准则、标准要求理解不透彻,并制订了纠正措施,进行整改,将整改鉴证材料报评审组,通过了评审,同时制订相关措施,举一反三,确保不发生此类事件。 2.内审发现及不符合项整改情况。2009年11月19日到20日,由质量负责人和内审组长组织对中心管理体系是否持续有效运行进行审核。同时,内审组对CNAS监督评审中发现的问题予以了关注、验证,已按照预定的期限整改到位。本次内审在环境设施使用效果的核查、仪器设备校准状态的核查方面发现了2个不符合项,内审组与责任人同共分析出现不符合工作的原因,并制订纠正措施,约定整改日期,现已整改完成,并经内审员验证。 3.人员培训效果评价。一是2009年,中心根据年度工作计划所提出的“突出素质培训,全力增强疾控综合实力。”要求,制订全员培训计划,以疾控人员“三基培训”教材为

检测实验室管理评审报告总结归纳

一、评审目的 为评价中心管理体系的有效性、适宜性和充分性,不断改进管理体系,确保管理体系、质量方针和质量目标的实现并满足客户需求。 二、评审范围 1.质量方针和目标是否适宜; 2.组织结构、管理职能是否合适和协调; 3.质量体系文件是否合理、有效,是否需增减和修改; 4.资源(包括人力、财力、设施、技术等)是否配置得当和充足,能否满足客户要求。 三、参加人员 参加本次评审的有:中心领导、技术负责人、质量负责人、各科室负责人、内审员、质量监督员、实验室安全员等。 四、评审时间: 五、评审方式: 六、评审内容 (一)评审输入 各相关人员根据各自职责和管理评审计划要求,向最高管理者做出了总结汇报。摘要如下: 1.国家认可委第二次监督评审中所发现的不符合工作整改情况。一是“由于对评审准则的理解不够和人员职责重迭,2009年内审实施计划中检验与放射科的审核要素中缺少纠正措施要素,质量负责人在审批时也未发现。”针对此不符合项,内审组长重新编制《2009年内部审核实施计划》,对各科室审核要素进行完善,确保不缺项。二是“实验室不能提供离子色谱仪校准证书满足实验室规范要求的确认

记录”。由于对准则理解不够,错误把离子色谱仪校准证书当作满足实验室使用要求的记录。三是检测人员对GB/T27405-2008学习不够、理解不透,忽视了环境控制效果评价频次,造成对无菌室环境控制检测频次不够。 针对上述3个不符合项,中心组织相关人员对发生不符合项的原因进行了分析,主要是对准则、标准要求理解不透彻,并制订了纠正措施,进行整改,将整改鉴证材料报评审组,通过了评审,同时制订相关措施,举一反三,确保不发生此类事件。 2.内审发现及不符合项整改情况。2009年11月19日到20日,由质量负责人和内审组长组织对中心管理体系是否持续有效运行进行审核。同时,内审组对CNAS监督评审中发现的问题予以了关注、验证,已按照预定的期限整改到位。本次内审在环境设施使用效果的核查、仪器设备校准状态的核查方面发现了2个不符合项,内审组与责任人同共分析出现不符合工作的原因,并制订纠正措施,约定整改日期,现已整改完成,并经内审员验证。 3.人员培训效果评价。一是2009年,中心根据年度工作计划所提出的“突出素质培训,全力增强疾控综合实力。”要求,制订全员培训计划,以疾控人员“三基培训”教材为基础,组织全员培训专业技术人员参训率达100%,共培训21次、63学时,培训内容为实验室检测与管理、常见传染病防控知识、流行病学知识、职业卫生知识等,对培训效果进行2次测定,专业人员测试合格率为100%,有效的提升了岗位专业技术能力。二是全年参加各级部门组织的专业知识培训40余人次,按要求取得了职业卫生技术服务人员与职

实验室管理手册

实验室管理手册 1.实验室简介 本公司实验室创建于2007年,隶属于质检科,为满足各类产品的开发及生产中各项测试需求而设立。 实验室具有一定的检测能力,拥有国际、国内较为先进的检测设备和高精度的量检具,还配备了高素质、业务精的实验室人员。 实验室开设了拉、压力试验、高低温实验等检测项目。为增强我公司的检测能力,公司正准备购买一些国际、国内先进的检测设备。凭借实验室精良的设备和ISO/TS16949管理体系以及实验室全体人员的共同努力,我们正在一步一步地向更高的目标迈进。 2.实验室质量方针、大纲 方针:提高工作水平和服务质量,为各项测试提供及时、准确、可靠的试验数据。 大纲:实验条件先进化,操作规程标准化,管理制度规范化。 3.实验室组织机构图:

4.实验流程图: 5.实验室人员岗位职责 5.1实验室主管 5.1.1熟悉国际、国内颁布的有关质量、标准、计量等方面的政策和法令、法规。 5.1.2负责实验室人员素质需求策划、试验设备仪器配置。 5.1.3熟悉各项试验环境条件,掌握实验室仪器工作状况,制订并监督执行各类仪器设备的操作、维护、保养。 5.1.4签发实验室各项测试规程、操作规程等内部文件。 5.1.5负责实验室人员安全和劳动保护。 5.1.6批准实验室试验报告以及向上级有关领导汇报实验室运行状况。 5.2实验室试验人员 5.2.1严格执行国家颁布的有关质量、计量方面的政策和法令、法规。 5.2.2严格按各项试验规程和试验设备操作规程进行试验,确保试验数据真实可靠。 5.2.3负责提出人员配置,仪器、环境条件改善和安全方面的建议。

5.2.4待测试件和测试完成件应定置摆放,进行编号标识管理。 5.2.5严格、认真作好各项测试记录,并妥善保存。 5.2.6超过保存期限的测试件定期清理、合理处理,确保实验室5S工作要求。 6.实验室人员资格要求 6.1实验室主管 6.1.1达到相关专业大学专科以上学历和文化程度。 6.1.2掌握有关的质量、标准、计量等方面的政策和法令、法规。 6.1.3了解实验室基本知识和有关技术知识与理论。 6.1.4熟悉管理,尤其是实验室管理的基本理论及技能,有解决有关问题的能力。 6.1.5了解企业的基本状况及对实验室的要求。 6.1.6不断学习新技术、新法规。 6.2试验人员 6.2.1达到中等以上文化程度。 6.2.2经过岗位培训,考核取得所从事项目的上岗证。 6.2.3熟悉有关试验和计量法令、法规。 6.2.4掌握有关基础知识及所从事专业的基本理论、技术规范、操作技能及新技术。 7.实验室人员培训 7.1新职员的培训 7.1.1理论培训:新职员进入实验室后必须全面学习操作规程,并对有关的实验理论进行学习。 7.1.2操作培训:指定一个实验技术员对新职员的操作进行指导,并定期进行考核,直到达到独立上岗操作的要求。 7.1.3资格培训:当新职员能进行独立实验以后,向办公室提出申请,将其送有关部门培训合格,并授资格证书。 7.2新测试程序的培训:组织所有实验技术人员对新测试程序进行学习,同时根据新测试程序进行实验,各自记录其中经验,定期对其进行讨论学习。 7.3新设备操作培训 7.3.1由办公室派人到有关单位进行培训,并获取有关设备操作证。

实验室管理手册 ISO17025体系

ISO17025体系文件实验室管理手册 编制: 审核: 批准: 日期:

文件修改履历

目录

发布令 为提高本实验室管理水平,保证检测工作质量,建立相对完善的管理体系,提高内部管理综合素质,向客户提供公正、准确的检测报告,按照CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》、CNAS-CL01-G001:2018、CNAS-CL01-A003:2018《检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明》、CNAS-CL01-G005:2018《检测和校准实验室能力认可准则在非固定场所外检测活动中的应用说明》、RB/T214-2017《检验检测机构通用要求》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》和质检总局163号令《检验检测机构的资质认定管理办法》的要求及行业有关质检法律法规,特编写本《实验室管理手册》。本《实验室管理手册》对本实验室的管理体系、质量方针、目标、各项质量和技术活动的工作程序、操作方法、各种记录以及手册的使用和管理作了具体描述和规定,是本实验室各项质量和技术活动的依据和准则,现予批准发布,自2018年6月01日起实施。全体人员须认真学习并贯彻执行,确保各项质量和技术活动遵循CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》、CNAS-CL01-G001:2018、CNAS-CL01-A003:2018《检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明》、CNAS-CL01-G005:2018《检测和校准实验室能力认可准则在非固定场所外检测活动中的应用说明》、RB/T214-2017《检验检测机构通用要求》。 总经理: 日期:

检测公司实验室技术质量部管理制度

检测公司实验室技术质量部管理制度目录 1. 实验室管理制度................................................ 160 2. 化验室管理制度 (162) 3. 计量管理制度.................................................. 166 4. 资料室管理制度................................................ 167 5. 取样班管理制度................................................ 169 6. 堆浸工段管理制度.............................................. 171 7. 实验室考核制度 (172) 8. 化验室考核制度................................................ 173 9. 计量班考核制度................................................ 175 10. 取样班考核制度.. (176) 编号 YY/QZC/01A 版次 A-00 生产系统管理制度 页次 159/176 技术质量部组织机构图

图一技术质量部组织机构图 159 编号 YY/QZC/01A 版次 A-00 生产系统管理制度 页次 160/176 1. 实验室管理制度 1.1 实验室工作 1.1.1 试验室保持肃静,集中思想,认真操作,仔细观察现象,如实记录结果,积极思考问题。 1.1.2 试验时应保持试验室和桌面清洁整体。废纸,火柴梗和废液等应倒在废物缸内,严禁到入水槽内,以防水槽和下水道堵塞或腐蚀。 1.1.3 爱护公司财产,小心使用仪器和实验设备,注意节约水、点和煤气。 1.1.4 使用精密仪器时,必须严格按照操作规程进行操作,细心谨慎,如发现仪器有故障,应立即停止使用,及时报告并联系维修人员。 1.1.5 使用药品应注意以下几点: a. 药品应按规定量取用,应注意节约,尽量少用; b. 取用固体药品时,注意勿使其撒落在实验台上; c. 药品自瓶中取出后,不应倒回原瓶,以免带入杂质而引起瓶中药品变质;

管理评审全套记录

xx年管理评审文件目录 1.关于召开实验室管理体系管理评审的通知 2.管理评审实施计划 3.管理评审通知单 4.管理评审签到表 5.质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性报告 6.质量管理人员和监督人员就一年来管理和监督情况的报告 7.近期内部审核报告 8.监督评审报告 9.纠正措施、预防措施的执行情况报告 10.实验室间比对和能力验证工作评价 11.抱怨处理情况总结 12.质量控制报告 13.对资源配置和员工培训等其他相关因素的评审报告 14.关于实验室管理体系运行情况、质量方针、目标完成情况的报告 15.管理评审报告 16.会议记录

编号: 关于召开实验室管理体系 管理评审会议的通知 根据实验室体系运行的需要,为了验证实验室管理体系的适宜性、充分性和有效性,不断的改进与完善实验室管理体系,确保质量方针、质量目标的实现,经研究决定,拟于xx年7月15日进行实验室管理体系xx年管理评审。现将本次管理评审计划予以通告,望各相关部门按要求提前做好准备。 单位名称:最高管理者: 管理评审实施计划 编号:序号:

编制:日期:批准:日期: 管理评审通知单 编号:-01 序号:

编制:日期:批准:日期: 管理评审会议签到表 编号:-02 序号:

编号:-03 NO.01质量方针、质量目标和程序文件 的适宜性、充分性和有效性评价报告

*年*月*日至*日,国家实验室认可委评审组对我室进行了第三次定期监督审核。*年*月*日至*日我室按照*年度内审计划进行了内审。 这次内审是化验室依据CNAS—CL01:2006《检测和校准实验室能力认可准则》(ISO/IEC17025:xx)对管理体系进行的内审,是对管理体系质量手册、程序文件以及标准的所有要素的一次全面审核。监督评审及不定期评审采用抽样审核的方式,对我室的管理体系和检测质量进行了监督审核。这次内审共开具三项不符合报告,均属于实施性不符合,并得到了及时有效的整改。 通过内审和监督评审,充分验证了化验室管理体系能够有效、持续的运行;质量目标和质量方针符合实验室的实际,能够坚持贯彻质量方针,很好的完成质量目标,达到稳步提高的效果。实验室体系文件质量手册、程序文件的可操作性较强,符合实验室认可准则的要求,适合于中心化验室的体系运行。 **化验室 *年*月*日 编号:-03 NO.02 质量管理和监督人员对近期 管理和监督情况的评价报告

实验室管理制度

目录 1.实验室管理制度 2.检验员岗位职责 3.实验室安全管理制度 4.仪器使用管理制度 5.药品使用管理制度 6.微生物检验操作规程 7.实验室卫生制度 8.化验员更衣室规章制度

检验员岗位职责 1. 检验人员应系统掌握检验方法和检验所依据的标准,了解检验过程。 2.做好检验的一切准备工作(包括仪器,设备,试剂,药品,标本等),并保证达到检验要求。 3. 对所领用的精密贵重仪器要加强管理,经常检查,精密贵重仪器要记录档案,明确责任。要熟悉实验室有关仪器,设备的功能,特点和操作方法,要具备维护,保养的知识,并能进行简单维修,因违反操作规程而损坏仪器者,应酌情处理。 4. 遵守实验室制度,按时上、下班,工作时要坚守岗位,配合主管加强对实验室的安全管理工作。 5. 实验室人员要经常打扫和保持实验室的环境卫生,使用的仪器、药品要经常洗涤、擦拭,做到窗明几净,台面整洁,放置有序,标志分明,使用方便。 6. 加强仪器设备和器材的管理,保证帐、卡、物相符,如有损坏、丢失,必须上报主管领导研究处理。对已超过规定使用年限、损坏严重无法修理的仪器、设备和失效药品,实验室统一上报,经批准后进行妥善处理,任何人不得擅自拆改拿用。 7. 检验人员要本着节约精神,严格控制实验中各类药品的使用量,不得随意浪费,对损坏的仪器将按个酌情进行处理。 8. 一般常用的仪器和药品的领用由检验人员填写领用单,上级主管签字后,在库房领取,精密贵重仪器领用须主管和总经理签字。任何人不得将实验室任何物品转送他人,公司其他部门借用仪器药品,须经主管同意后,并办理借用手续。外单位及个人借用须经总经理批准后方可办理借用手续。 9. 加强工作,确保人身安全,防止触电、中毒、爆炸等危险事故发生,下班时要认真检查各实验室门窗、水、电是否关好,发现有不安全因素要及时报告,对废液要倒在统一指定的地方,及时销毁处理。 10.完成上级主管交给的其他任务。

最新检测试验室管理评审报告资料

精品文档 一、评审目的 为评价中心管理体系的有效性、适宜性和充分性,不断改进管理体系,确保管理体系、质量方针和质量目标的实现并满足客户需求。 二、评审范围 1.质量方针和目标是否适宜; 2.组织结构、管理职能是否合适和协调; 3.质量体系文件是否合理、有效,是否需增减和修改;4.资源(包括人力、财力、设施、技术等)是否配置得当和充足,能否满足客户要求。 三、参加人员 参加本次评审的有:中心领导、技术负责人、质量负责人、各科室负责人、内审员、质量监督员、实验室安全员等。 四、评审时间: 五、评审方式: 六、评审内容 (一)评审输入 各相关人员根据各自职责和管理评审计划要求,向最高管理者做出了总结汇报。摘要如下: 1.国家认可委第二次监督评审中所发现的不符合工作整改

情况。一是“由于对评审准则的理解不够和人员职责重迭,2009年内审实施计划中检验与放射科的审核要素中缺少纠正措施要素,质量负责人在审批时也未发现。”针对此不符合项,内审组长重新编制《2009年内部审核实施计划》,对各科室审核要素进行完善,确保不缺项。二是“实验室不精 品文档. 精品文档 能提供离子色谱仪校准证书满足实验室规范要求的确认记录”。由于对准则理解不够,错误把离子色谱仪校准证书当作满足实验室使用要求的记录。三是检测人员对 GB/T27405-2008学习不够、理解不透,忽视了环境控制效果评价频次,造成对无菌室环境控制检测频次不够。 针对上述3个不符合项,中心组织相关人员对发生不符合项的原因进行了分析,主要是对准则、标准要求理解不透彻,并制订了纠正措施,进行整改,将整改鉴证材料报评审组,通过了评审,同时制订相关措施,举一反三,确保不发生此类事件。 2.内审发现及不符合项整改情况。2009年11月19日到20日,由质量负责人和内审组长组织对中心管理体系是否持续有效运行进行审核。同时,内审组对CNAS监督评审中发现的问题予以了关注、验证,已按照预定的期限整改到位。本次内审在环境设施使用效果的核查、仪器设备校准状态的核查方面发现了2个不符合项,内审组与责任人同共分析出

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