生产企业新增加功能出口退税申报系统

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生产企业出口退税申报系统的操作流程

生产企业出口退税申报系统的操作流程

生产企业出口退税申报系统的操作流程1.登录系统用户打开生产企业出口退税申报系统的网址,输入用户名和密码后登录系统。

系统将验证用户信息并允许用户进入系统。

2.创建申报单进入系统后,用户可以选择创建新的申报单。

用户需要填写一些基本信息,包括申报单编号、申报日期、出口产品信息等。

同时,用户需要上传相关证明文件,如出口合同、发票等。

3.填写退税信息用户需要填写退税信息,包括出口货物分类、退税率、出口金额等。

系统可以根据出口货物分类自动计算退税率,并根据出口金额计算退税金额。

用户还可以添加多个货物分类和退税信息。

4.审核申报单用户提交申报单后,系统将进行初步审核。

系统会根据用户填写的信息和上传的证明文件进行审核,确保申报单的准确性和完整性。

如果申报单存在问题,系统会标注出来,并给出修改建议。

5.申报资料提交用户完成审核后,可以进行申报资料的提交。

系统会生成一份申报资料清单,用户需要按照清单上列出的申报资料,将纸质文件提交给海关。

6.海关审核海关将对提交的申报资料进行审核。

海关将根据相关法律法规对申报资料进行审查,确保申报的合法性和准确性。

海关可能会要求用户提供进一步的证明文件或补充说明。

7.退税审批通过海关审核的申报资料将被提交给税务部门进行退税审批。

税务部门将验证退税信息的准确性,并根据相关政策和规定进行审批。

如果申报信息存在问题,税务部门可能会要求用户提供进一步的证明或辅助材料。

8.退税申报结果税务部门对申报进行审批后,将生成退税申报结果。

系统会将申报结果通知用户,用户可以通过系统查询申报结果,并查看退税金额和退税时间。

如果申报成功,税务部门会将退税金额返还给企业。

9.申报记录查询用户可以随时通过系统查询申报记录。

系统将保存所有申报单的信息和审核记录,用户可以根据需要查看以前已提交的申报单,并进行打印或导出。

总结:生产企业出口退税申报系统的操作流程主要包括登录系统、创建申报单、填写退税信息、审核申报单、申报资料提交、海关审核、退税审批、退税申报结果和申报记录查询等步骤。

出口退税申报系统操作流程

出口退税申报系统操作流程

出口退税申报系统操作流程出口退税是指国家为鼓励和支持外贸企业出口商品,根据相关法律法规和政策,退还企业支付的进口环节增值税和消费税。

出口退税申报系统是外贸企业在进行出口退税业务时所使用的一种在线申报系统。

下面是一般贸易出口企业在使用出口退税申报系统时的操作流程:1.准备工作:1.2.系统设置:根据企业实际情况,对出口退税申报系统进行个性化设置,如添加企业信息、设置操作权限等。

2.录入基本信息:2.1.新建申报单:外贸企业需要根据实际的出口退税业务,创建新的申报单,包括填写单据号码、日期等基本信息。

2.2.录入出口商品信息:根据实际出口情况,逐个录入出口商品的品名、规格、数量、单价、金额等详细信息。

2.3.录入进口环节增值税和消费税信息:根据实际情况,对进口环节支付的增值税和消费税进行录入,包括税种、税率、税额等信息。

3.数据逻辑校验:3.1.系统自动校验:出口退税申报系统会根据国家相关法律法规和政策,自动对录入的数据进行逻辑校验和合法性验证,如货物编码是否正确,税额是否合理等。

3.2.手动校验:外贸企业需要对系统自动校验的结果进行手动核对和校验,确保数据的准确性和合法性。

4.申报提交:4.1.完善申报单:外贸企业需要确认所有数据无误后,对申报单进行完善,补充必要的附件和说明材料,如出口合同、商业发票、物流单据等。

4.2.申报单提交:外贸企业通过系统将申报单提交给相关部门进行审核。

5.审核处理:5.1.材料审查:相关部门会对提交的申报单进行材料审核,包括对附件和说明材料的真实性和完整性进行核实。

5.3.审核结果通知:相关部门会根据审核结果,通过系统向外贸企业发送通知,通知审核结果和下一步操作。

6.退税结算:6.1.确认退税金额:外贸企业收到审核通过的通知后,进一步核对退税金额,并与相关部门进行确认。

6.2.税款结算:外贸企业将退税金额与相关部门进行税款结算,根据国家相关政策将退税金额转入企业账户。

生产企业出口货物免抵退税申报系统操作说明

生产企业出口货物免抵退税申报系统操作说明

生产企业出口货物免抵退税申报系统操作说明一、系统登录1.打开电脑,进入系统登录界面。

2.输入企业账号和密码,并点击登录按钮进入系统。

二、货物信息录入1.在系统主界面上方找到货物信息录入入口,点击进入。

2.在货物信息录入页面,按照提示依次填写货物的相关信息,包括货物种类、货物数量、货物价值等。

3.点击保存按钮,将货物信息保存至系统中。

三、申报信息填写1.在系统主界面上方找到申报信息填写入口,点击进入。

2.在申报信息填写页面,按照提示依次填写相关信息,包括企业信息、出口国家、进出口合同号等。

3.点击保存按钮,将申报信息保存至系统中。

四、退税申请1.在系统主界面上方找到退税申请入口,点击进入。

2.在退税申请页面,选择需要申请退税的货物信息,并填写退税申请金额。

3.点击申请按钮,系统将自动进行退税计算,并生成退税申请表格。

5.将打印好的退税申请表格提交至相关部门。

五、退税审核1.在系统主界面上方找到退税审核入口,点击进入。

2.在退税审核页面,选择需要审核的退税申请表格,并填写审核结果和审核意见。

3.审核通过的退税申请将自动进行退税操作,审核不通过的退税申请将被驳回。

六、退税查询1.在系统主界面上方找到退税查询入口,点击进入。

2.在退税查询页面,输入退税申请的相关信息,如退税申请号或企业名称等。

3.点击查询按钮,系统将显示相应的退税申请结果。

七、退税记录导出1.在系统主界面上方找到退税记录导出入口,点击进入。

2.在退税记录导出页面,选择需要导出的退税记录的时间范围。

3. 点击导出按钮,系统将自动将选择的退税记录导出为Excel或PDF文件。

八、系统退出1.在系统主界面上方找到系统退出入口,点击进入。

2.在系统退出页面,点击退出按钮,系统将自动退出当前登录状态。

江苏省出口退税申报系统升级版操作流程

江苏省出口退税申报系统升级版操作流程

新的,完善的江苏省出口税退税申报制度,就是要方便出口商获得退税。

升级后,您现在可以上线申请回抠,所以不再处理堆积的文件。

该系统还具有一些很酷的新功能,如实时状态跟踪和自动验证您的文档,因此它更有效率,更方便用户。

这就像一个完全改变游戏出口商!
要进入升级的系统行动,出口商必须在江苏省出口退税申报全球信息
站报名。

一旦他们进入系统,他们就可以使用他们的超级特殊的登入
底片潜入系统。

它就像虚拟冒险,有一个接口,像直路上的超级车一
样容易处理。

该系统发出明确的指示,使出口商在绕过申请过程时朝
正确的方向前进。

出口者可以用拳头击打其出口端,抛掷相关佐证文件,并只需几下即可点燃其退款应用。

就像在微风中航行一样
出口商在提交申请时,具有实时跟踪其退税请求的天体历程的能力。

具有魅力的系统慷慨地介绍了申请的最新进展,揭示了任何需要等待
的行动或批准。

通知的和谐旋律,通过电流新箱或短信等微妙的媒介
传达,当出口商的申请状况得到更新时,即通知出口商。

一旦批准申
请的天体在退款申请上微笑,出口商就可以期待一阵资金,在规定时
限内宽大其指定的银行账户。

生产企业出口退税申报系统操作说明

生产企业出口退税申报系统操作说明

生产企业出口退税申报系统操作说明一、系统介绍二、系统登录1.打开生产企业出口退税申报系统的网址,并进入登录页面。

2.输入用户名和密码,进行身份验证。

3.登录成功后,进入系统主界面。

三、新建申报1.在主界面上点击“新建申报”按钮。

2.在弹出的页面中填写相关申报信息,包括退税类别、申报日期、申报单位等。

3.点击“保存”按钮,保存新建的申报信息。

四、填写申报表1.在申报列表中找到需要填写的申报信息,点击“填写申报表”按钮。

2.在弹出的页面中按照系统提供的模板填写相关申报表格,包括商品编码、数量、金额等。

3.填写完毕后,点击“保存”按钮,保存填写的申报表格。

五、上传附件1.在申报列表中找到需要上传附件的申报信息,点击“上传附件”按钮。

2.在弹出的页面中选择需要上传的附件文件,并点击“确定”按钮。

3.系统将进行附件文件的上传和保存。

六、提交申报1.在申报列表中找到需要提交的申报信息,点击“提交申报”按钮。

2.系统将自动进行数据的校验和审核,确保数据的准确性和完整性。

3.审核通过后,系统将生成申报单号,并显示在申报列表中。

七、查看申报状态1.在申报列表中找到已提交的申报信息,点击“查看申报状态”按钮。

2.系统将显示申报的当前状态,包括审核中、审核通过、退税中等。

3.根据当前状态,可自行决定是否需要进行后续操作。

八、修改申报信息1.在申报列表中找到需要修改的申报信息,点击“修改申报信息”按钮。

2.在弹出的页面中进行相关信息的修改。

3.修改完成后,点击“保存”按钮,保存修改后的申报信息。

九、撤销申报1.在申报列表中找到需要撤销的申报信息,点击“撤销申报”按钮。

2.系统将进行确认操作,确认后将撤销该申报信息。

3.撤销后的申报信息将不再显示在申报列表中。

十、系统退出1.在主界面上点击“退出系统”按钮。

2.系统将进行确认操作,确认后将退出登录状态。

生产企业出口退税申报系统操作指引

生产企业出口退税申报系统操作指引

生产企业出口退税申报系统V12.0操作指引(征求意见稿)第一部分系统设置一、申报系统的安装和系统设置(一)数据备份原来已有申报免抵退税的企业应在原11.2版申报系统中“系统维护” “系统数据备份”模块进行数据备份。

数据量大的企业建议采用“系统数据备份”。

(新办企业不用操作此步骤)(二)申报系统的安装在中国出口退税咨询网或深圳国税局网站下载最新的“生产企业出口退税申报系统”(12.0版)。

企业应先安装前置插件:申报系统插件安装包Setup.exe,再安装申报系统。

申报系统用户名“sa”,无密码。

(三)系统配置与修改1、导入备份数据。

安装V12.0系统后,原来已有申报免抵退税的企业将备份数据导入新系统。

在“系统维护”→“系统备份数据导入”,选择备份数据路径,并选择“导入前清空数据库”和“同时更新企业配置”,选择后企业不需要重新修改系统的企业配置信息。

2、系统配置与修改(1)在“系统维护”→“系统配置”→“系统参数设置与修改”修改企业配置信息。

(2)在“系统维护”→“系统配置”→“系统参数设置与修改”在“业务方式中”将18位报关单执行日期改为“2011-07-01”第二部分出口退(免)税资格认定与变更一、新企业办理出口退(免)税资格认定的申请已在审核系统中办理出口退(免)税认定的企业,不需要再办理退(免)税认定申请。

(一)退(免)税认定申请录入在“基础数据采集”→“资格认定相关申请录入”→“退(免)税认定申请录入”中,点击“增加”,按《出口退税登记表》的内容录入信息后点击“保存”。

(二)生成资格认定数据。

在“免抵退税申报”→“生成资格认定相关数据”生成出口退(免)税资格认定信息。

(三)打印《退(免)税资格认定申请表》在“免抵退税申报”→“打印资格认定相关报表”打印认定申请表。

二、其它资格认定申请(一)三项资格认定申请。

“基础数据采集”—“资格认定相关申请录入”下其它三项资格认定申请:“退(免)税资格变更录入”、“出口退税业务提醒申请录入”、“放弃适用零税率声明录入”以及生成数据、打印表格等操作与第一条的出口退(免)税资格认定申请的操作相同。

生产企业出口退税申报系统操作流程

生产企业出口退税申报系统操作流程
一、企业出口退税申报操作流程
1、企业财务部准备相关文件
企业出口退税需要完成的文件及资料有:出口销售合同、海关出口报关单、退税证明书及说明,企业家应将上述资料准备完整,并准备形式发票,以备申报时使用。

2、填写出口退税税收编码申报表
根据国家有关税收政策,企业需要按照税收编码填写申报表,内容包括:纳税单位代码、纳税人名称、出口产品名称、数量、出口价格、出口日期、内外贸标志、境外收汇金额等。

3、检查并确认出口退税申报表
企业应对出口退税申报表内容进行核实,以确保准确无误;一旦发现信息有误,应及时进行修改,以确保申报程序的顺利完成。

4、提交出口退税申报
当企业准备好出口退税申报表后,应及时提交到当地税务机关,以申请出口退税。

5、出口退税认证
当申报出口退税请求提交给税务机关后,税务机关将按照相关税收规定对企业退税申报的请求进行认证,确认无误后,税务机关将给予出口退税。

6、出口退税发放
出口退税以及审核通过后,税务机关将会及时将出口退税款直接发放到企业指定的账号中,以便为企业节约管理成本。

二、企业出口退税审核操作流程。

生产企业出口货物免抵退税申报系统操作指南.

生产企业出口货物免抵退税申报系统操作指南生产企业出口货物免抵退税申报系统操作指南一、生产企业申报系统的下载安装:(一)下载地址:三水国税内部网:ftp:\\88.36.126.13\业务类\出口退税软件下载或登录中国出口退税咨讯网:下载中心xia下载最新的出口退税申报系统。

(二)安装:下载退税申报系统后,点击后会自动解压安装,建议安装到D盘,先在D盘新建文件夹,然后重命名为生产企业申报系统??版,安装时可以更改到该路径。

免、抵、退税申报总体流程预申报出口退税申报系统具体操作流程图表流程说明1)、月初,根据进出口报关单和进料手册等资料将上月基础数据录入本系统,即向导第一、二步;2)、对数据进行一致性检查,无误后则生成明细申报数据进行预申报,即向导第三步;3)、取得预审反馈信息后,读入反馈信息,即向导第四步第1小步;4)、查询预审疑点反馈信息,即向导第四步第5小步。

如显示有错,则先撤销申报数据,即向导第四步第3小步;再到回去第一、二步修改;5)、查询出口信息不齐的情况即向导第四步第2,若有且属于录入错误,应返回到向导第一、二步修改再重新生成明细申报数据并再次预申报和预审核;若不是录入错误,则进行向导第四步第4小步操作,即进行反馈信息处理;6)、再次进行一致性检查,生成明细数据进行正式申报,即向导第五步的操作;7)、以上步骤准确无误,或者修改后已经无误了,则进行向导第六步直接模拟出具免税证明;8)、从本系统中取得有关统计数据(免抵退销售额、免抵退不得免征和抵扣税额),据以填写增值税申报表。

这就是向导中第七步的内容;9)、将增值税申报表的有关数据录入本系统,即向导第八步的操作;10)、输入所属期,就可自动生成出免抵退税汇总表,即向导第九步操作;11)、进行一致性检查,即第十步第1小步的操作。

若有错误则先撤销明细数据申报(向导第四步第3小步)再按错误提示内容修改;若无则打印整套表格即向导第十步第2小步;12)、生成汇总数据,即向导第十步第3小步;13)、将生成的明细申报数据、汇总数据,连同整套报表、原始凭证到退税部门进行正式申报;若退税部门未通过审核,则取回纸质申报资料重新作整个流程;14)、若审核通过,则读入反馈信息并进行处理,即向导第十一步第1、2小步。

出口退税申报系统操作和相关业务的办理

申报系统操作(以生产企业V14.0为例): 1、基础数据采集-资格认定相关申请录入-退(免)税资格认定申请录入 2、免抵退税申报-打印资格认定相关报表-出口退(免)税资格认定申请表 3、免抵退税申报-生成资格认定相关数据-退(免)税资格认定申请申报
三、出口退税申报系统操作和相关业务的办理
3、如何办理出口退(免)税资格认定变更?
时限要求:出口企业出口退(免)税资格认定的内容发生变更的,须自变更之日起30日内 报送资料:
1、《出口退(免)税资格认定变更申请表》及电子数据; 2、变更涉及的相关资料; (例如:变更企业名称、法人代表、经营地址的,需提供:《对外贸易经营者备案登记表》 (内资企业)或《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(外资企业)变更后的资料;中华人 民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书变更后的资料。) 特别说明: 1、海关代码变更:企业应将以原海关代码出口的报关单全部收齐申报退(免)税后,经税 务机关审核办理退(免)税后,才能启用新的海关代码办理退(免)税申报。 2、银行帐号变更:企业出口退税账户发生变更,要第一时间来办理,否则无法办理退税。 3、企业名称变更:除到税务机关办理变更外,需及时到退税账户的开户行办理账户名称的 变更,否则无法办理退税。 4、企业的经营性质发生变更:经营性质变更带来退(免)税办法的变更,经主管税务机关 批准变更的次月起按照变更后的退(免)税办法申报退(免)税。企业应将批准变更前全部出口 货物按变更前退(免)税办法申报退(免)税,变更后不得申报变更前出口货物退(免)税。
特别说明:申报系统生成的所有压缩文件均 加密,请勿双击打开,否则文件即被破坏。
二、外贸企业出口退税申报系统V16.0版的主要变化
4、“退税正式申报”菜单
(1)打印资格认定相关报表在前,生成资格认定相关数据 在后。若操作时先生成资格认定相关数据,则无法再打印资格认 定相关报表,只能通过“审核反馈处理”菜单下“撤销资格认定 相关数据”后,再重新打印生成。

江苏省出口退税申报系统升级版操作流程

江苏省出口退税申报系统升级版操作流程1. 登录系统
- 访问江苏省出口退税申报系统官方网站
- 使用统一社会信用代码和数字证书登录系统
2. 填写出口退税申报单
- 选择申报期和申报类型
- 填写出口收汇信息和出口货物明细
- 上传相关单证资料
3. 提交申报单
- 核对申报信息的准确性
- 使用数字证书进行电子签名
- 提交申报单至系统
4. 审核申报单
- 系统自动进行形式审核
- 税务机关进行实质性审核
- 根据审核结果作出批准或驳回决定
5. 查询审核结果
- 登录系统查询申报单审核状态
- 对于批准的申报单可申请退税款支付
6. 申请退税款支付
- 填写退税款支付申请
- 选择退税款支付方式
- 提交退税款支付申请
7. 查询退税款支付状态
- 登录系统查询退税款支付进度
- 确认退税款已经成功支付
系统升级版优化了操作流程,简化了申报步骤,提高了办理效率。

企业可以更加便捷地办理出口退税业务。

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生产企业出口退税申报系统应用电子口岸出口报关单电子数据的功能流程生产企业操作指南首先以系统管理员身份登录到出口退税申报系统。

默认管理员的用户名为:sa、密码为空报关单数据读入申报系统操作向导第一步1、外部数据采集—出口报关单数据读入选择要读入的出口报关单数据文件,扩展名为XML。

读入方式:读入多个文件或选定文件夹(通过参数设置设定)注:读入前,检查本机是否已有效连接电子口岸卡设备,并且参数设置中的电子口岸卡信息与当前连接的IC卡信息一致。

选取下载的报关单文件。

要求选取的文件是当前电子口岸卡下载的报关单文件,否则无法读取。

系统会提醒用户―读入是否清空原有出口报关单数据‖。

系统进行解密处理,读取解密后的报关单数据。

系统判断读入报关单号是否存在重复性问题。

读入成功,系统将提示读入的报关单张数、条数、耗用时间。

解析失败,提示―解析的xml文件格式不正确‖,这时说明下载的报关单文件格式不正确,建议企业尝试改变查询条件重新下载报关单数据。

解密失败并提示出失败原因,这时建议企业根据提示的失败原因进行解决。

2、报关单数据查询与确认外部数据采集——出口报关单数据查询与确认在该界面中可查询上一步中读入的报关单数据。

异常数据检查与处理数据检查是对读入到系统中的报关单数据进行规范性检查,如商品码是否为有效商品码等,然后企业根据检查结果日志将异常数据调整为满足退税申报要求的报关单数据。

异常数据检查与处理检查步骤说明:1.在数据检查前,需要先在左边索引窗口勾选本次需要检查的报关单数据,可以单个勾选、全选、不选三种方式操作2.选择报关单后,点击工具栏右侧的―数据检查‖,检查结束后系统将弹出文本查看器显示本次检查的结果:检查记录条数、检查耗用时间、新增海关贸易性质、未配置贸易性质、异常数据信息。

功能说明:具体的数据检查项有:1. 报关单号长度是否满足18位;2. 商品项号是否为空;3. 出口日期是否为空;4. 商品代码是否为无效商品码;5. 成交币制在币别码库中是否存在;6. 各种成交方式下,对应的运、保、杂费币制是否为空;7. 是否使用到新的出口年月下币制的汇率;8. 运费标志为2(即运费单价)时,提示用户填写折算数量;9. 是否存在系统可以自动处理为有效商品码的海关商品代码;10. 是否有新增的海关贸易性质,同时检查海关贸易性质配置表中是否存在尚未配置的信息;3、异常数据检查与处理批量处理说明:在异常数据处理界面,点击―批量处理‖按钮,有需要处理的海关商品码,根据实际情况(可以参考商品名称、征退税率)进行批量处理为退税商品码;点击―批量处理‖功能按钮,对异常出口商品代码数据进行批量处理。

选择出口日期范围批量处理商品码。

其他异常项,可以通过直接修改记录中异常数据项来调整,对调整后仍未通过的数据,系统在窗口右上角提示用户,保存时将验证当前记录是否全部调整通过;4.汇率库配置汇率配置是为了在确认数据环节,提供原币离岸价折算、人民币离岸价计算、美元离岸价计算中使用。

每个申报所属期的―数据确认‖之前要首先对―汇率库‖进行配置。

配置方法:按照出口日期的年月+外币币别进行逐一配置录入。

操作步骤:1.外部数据采集-出口商品汇率配置‖,进入―出口商品汇率配置‖界面。

2. 根据币别简码和出口年月来填写对应的当期汇率。

3. 例外:当成交币制、运保杂费币制需要使用当日汇率时,直接填写报关单数5.海关贸易性质配置操作步骤:1.外部数据采集-海关贸易性质配置,进入―海关贸易性质配置‖界面。

2. 点击索引窗口中―关联业务表‖项为空的记录,然后点击工具栏―修改‖按钮,下拉选择海关贸易性质对应的―关联业务表‖,保存。

3. 需要将同一贸易性质确认至不同业务表时,直接进入―出口报关单数据查询与确认‖界面,修改报关单数据的―关联业务表‖项。

由于下载的报关单数据可能根据海关贸易性质的不同需要应用到不同的业务表中,为此用户可以在海关贸易性质配置中一次配置贸易性质,系统将根据此配置进行确认数据。

功能说明:1. 报关单数据检查时,海关贸易性质配置自动增加报关单数据中涉及而配置表中没有的贸易性质。

2. 企业需要在确认数据前,在海关贸易性质配置中配置对应的业务表,系统将根据配置将报关单数据确认到对应的业务表中。

3. 例外:当无法根据海关贸易性质确认业务表时,如同一贸易性质的报关单数据需要确认至多个业务表的情况,企业可以通过直接修改报关单数据中关联业务表项来将报关单数据确认至不同的业务表。

4. 生产的关联业务表有:(1)出口货物明细申报表;(2)免税出口货物明细申报表;(3)间接出口货物明细申报表;(4)来料出口货物明细申报表;(5)出口免税卷烟明细申报表;(6)单证:代理出口未退税证明申请表;单证:退运已办结税务证明申请表;(7)单证:退运已办结税务证明申请表;(8)单证:代理出口证明申请表;(9)单证:含金产品免税证明申请表;(10)单证:补办出口报关单证明申请表;(11)单证:补办收汇核销单证明申请表;(12)单证:补办代理出口证明申请表。

5.进入―海关贸易性质配置‖界面,点击―修改‖按钮,对应配置―输出标志‖。

输出标志说明:参照上文的业务关联表。

6.数据确认确认数据是出口退税系统应用电子口岸报关单数据的核心环节。

在这个过程中,系统将报关单数据转换处理为退税申报明细数据。

(1)首先进入―数据确认‖界面。

(2)查看当前待确认数据的―标志‖全部为―Y‖时,执行―数据确认‖操作。

(3)点击―数据确认‖,按系统提示进行逐步操作。

(4)―数据确认‖注意事项A.保证―数据检查‖中已无错误信息B.当成交方式为非FOB时,保证成交币制、运费币制、保费币制、杂费币制等对应的当月汇率都已配置到―汇率库‖中。

功能说明:1. 如果企业手动填写了报关单数据中的成交汇率、运保杂费汇率时,系统将使用填写的汇率进行相关计算(如原币离岸价折算、人民币离岸价计算、美元离岸价计算等)。

未填写汇率的报关单数据,将使用―出口商品汇率配置‖中的币制汇率进行相关计算。

2. 计算运、保、杂费金额。

(1)运、保、杂费标志为1(指费率)时,运、保、杂费金额=成交金额×报关单中运、保、杂费金额(实指费率)×(%、‰、其他,在参数设置中配置的比率)。

运费标志为2(指运费单价)时,运费金额=折算数量(企业填写)×报关单中运费金额(实指运费单价)。

保费、杂费无标志为2的情况。

(3)运、保、杂费标志为3(指总额)时,运、保、杂费金额=成交金额×(运、保、杂费金额(实指运费总价)/整张报关单的成交金额总和)。

3. 折算原币离岸价。

(1)成交方式为CIF时,原币离岸价=成交金额-运费-保费-杂费(2)成交方式为C&F时,原币离岸价=成交金额-运费(3)成交方式为C&I时,原币离岸价=成交金额-保费注:当运、保、杂费币制与成交币制不同时,需要将运保杂费根据报关单数据中汇率或出口商品汇率配置中汇率转换为与成交金额币制相同的运保杂费金额。

公式=运保杂费×(运保杂费汇率/成交币制汇率)4. 计算人民币离岸价。

人民币离岸价=原币离岸价* 成交币制汇率/ 100,保留两位小数,四舍五入。

5. 计算美元离岸价。

美元离岸价=人民币离岸价/美元汇率* 1006. 计算征退税差额。

征退税差额=人民币离岸价* (征税税率–退税率) /100,指生产企业。

7. 计算应退税额。

应退税额=人民币离岸价*退税率/100,指生产企业。

8. 出口报关单号处理。

(1)当报关单中出口日期>18位报关单执行日期时,确认至业务表的报关单号=18位报关单+0+两位项号;2)当报关单中出口日期<18位报关单执行日期时,确认至业务表的报关单号=后9位报关单+0+两位项号;12. 报关单号重复检查。

检查业务表中是否存在相同所属期的报关单号,并提示是否覆盖。

冲减数据和已申报数据除外。

13. 确认至业务表中。

根据―关联业务表‖项将报关单数据确认至对应的业务表中。

14.外贸企业申报系统,确认时根据参数设置中配置规则自动生成关联号。

7.查看确认后的数据―数据确认‖后可进入到对应的―出口明细表中‖进行查看已确认的报关单数据。

扩展处理:报关单数据确认处理后,由于部分数据信息电子口岸报关单数据中不提供,需要企业后期手动处理该部分内容,如修改记销售日期、设置单证不齐标志、填写出口发票号等,为方便企业操作,系统增加了对这部分内容的批量处理功能。

操作步骤:进入实际确认的出口明细表或单证申请表界面,在编辑界面点击鼠标右键,选择报关单确认数据处理菜单:1.批量处理记销售日期。

输入出口日期起始范围和终止范围,填写记销售日期,点击处理将该出口日期范围的所有记销售日期批量处理为填写的记销售日期。

2.设置单证不齐标志。

选择当前记录或当前筛选条件下所有记录,设置实际标志,如B、H、BH、D、空,系统将当前记录(或筛选下所有记录)的单证不齐标志设置为企业选择的标志。

3.配置出口发票号。

系统列出所有报关单号,用户在对应的报关单号后面的出口发票号列填写实际发票号,待全部填写完成后点击更新,更新当前全部数据中出口发票号。

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