公司出差管理制度(完整版)
出差管理制度
1.0
目的
为了统一公司员工外出办公管理,同时规范内部出差申报、费用报销流程,合理控制费 用支出,现
制定本管理制度。
2.0
范围
适用于公司所有因公外出办事的人员。
3.0
职责与权限
人力行政部:负责本制度的制订、修改和解释。
财务部:按本制度规定负责出差费用的审核和 1000元以内费用额度的审批付款。
总经理:负责1000元以上(含1000元)费用额度的审批。
4.0
管理规定
:
4.1
出差的类别
4.1.1
常规出差:销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、
渠道拓展、售后问题等;市场部常规检查(店面、广告、促销)、活动培训 指导、
市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。
4.2.2
特殊出差:特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研;公司委派特殊任务出差。
4.2.3
活动出差:经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展 会活动、公
关活动、委派学习等。
4.1
出差签核程序
4.1.1
业务员申请出差
出差人员应提前3日办理出差申请,填写《出差审批单》,注明出差时间、出差地点、出 差路线、
出差事由、所需资金等信息,经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出 差,《出差审批表》
批准后交人力行政部备案,人力行政部按《出差审批单》记录考勤。
4.1.2
公司指派出差
即由公司原因(业务需要、培训、外部培训、会议等)指派涉及岗位人员出差,由指派
人填写《出差审批单》,申报流程按以上规定执行
4.1.3
其他规定
⑴ 因公务紧急,未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的, 可以用通讯方
式请示并经批准,出差后补办手续。
⑵ 出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记,并知晓出差报销规定。
4.2
出差借款
4.2.1
借款流程
出差人员借款需持批准后的《出差审批表》,填写“借支单”,经主管领导批准,财务 负责人
审核后方可借款,如下图:
填写借支单
V
1000元 主管领导审核
--------- >
财务部主办会计
--------- ►
> 1000元总经理审核
复核及备案
1
一 丿
V
1000元财务经理审批
> 1000元 财务经理审核
总经理审批
\ _________________ )
4.2.2
借款时,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由主管 领导特批。
4.2.3
出差回公司应在一星期内完成差旅费报销,凡与原出差申请单规定的地点、天数不符 的原则上差
旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数的,经分管领导 签署意见后方可报销。
4.3
出差补贴标准
4.3.1
总体原则:对出差人员补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支
不补”原则,实行出差区域规划报销出差补助费
4.3.2住宿、伙食补贴标准(金额单位:元/
天)
职别 一级区域 二级区域 三级区域 活动出差 备注
总经理、副总经理 实报实销
部门经理 200 180 150 实报实销
出纳付款
部门主管/大区经理 180 160 140 实报实销
其他人员
(市场督导、区域经理、
主管级以下人员)
150 130 110
实报实销
备注:⑴、一级出差补助区域以各省的省会城市以及直辖市,具体为各省省会城市
⑵、二级出差补助区域以地级城市为主,具体为各省地区城市与地区下属市级城市。
⑶、三级出差补助区域以县级城市为主,具体为各省地区下属县级城市与乡镇区域。
433
交通工具乘座标准
职别 飞机 轮船 火车(动车) 汽车 出租车
总经理、副总
实报实销
经理级别 可乘 二等舱 软卧或硬座/一等座 实报 实报
主管级别 无 三等舱 硬卧或硬座/二等座 实报 无
其余人员 无 三等舱 硬卧或硬座/二等座 实报 无
备注:⑴、员工出差乘座交通工具的规定按车程时间限定标准: 6小时以下乘坐硬座或长途
汽车;6-8小时可乘座硬卧;8-16小时可乘座软卧;16小时以上可乘座飞机。
⑵、出差人员应按最简便快捷的原则,出差安排路线乘坐车船,不得绕行;如果出差期 间经领
导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观浏览。期间的考勤时间按 事假考勤,其绕
线多支付的费用均由个人自理。如果出差路线中含回家路线但未 报批公司的,按公司考勤
制度旷工处理且在家多支付的费用由个人承担。
4.4
出差报销规定
4.4.1
、 住宿、伙食报销标准
⑴ 出差人员实行限额、凭有效票据(定额发票、机打票、店老板手写票)实报销的办法。
⑵ 二人以上同性员工同行出差,原则上其出差人员补助费按单人的 2/3报销并指定一人办理 借支及报
销手续,特殊情况需上级副总或总经理审批。
4.4.2
、 交通工具标准
除部门经理级别以上级别外,公司员工出差原则上不能乘坐飞机。 确因出差需乘坐飞 机,应
写明申请原因,出差任务紧急的,出差申请单经营销副总审核,总经理审批后, 其机票及乘坐
往返机场专项客车费用,可凭据报销,车费报销,应列出差地发生交通
车费的清单,需注明的原因(起止地点、经办事项) 。并经部门经理审批后方可报销
4.4.3
发票取得与票据要求
⑴ 费用报销人员须及时取得合法、 合规和金额正确的发票, 否则审核人员有权退票或核减该
部分费用,出现下列任何一情况的票据均系无交换票据:
a. 虚假发票,审核人员发现虚假予以没收并捐款 50
元;
b.
发票未在正确的位置准确填写报销公司的全称;
c.
被涂改或字迹模糊;
d.
未加盖“发票专用票”或“财务专用章” ,单据未盖章(签字) ;
e.
出票日期和出差日期不匹配。
⑵ 票据的粘贴
a.
票据粘贴应以上方向的左侧对齐,粘贴顺序自左向右方向,超过差旅费报销单部分应 沿右侧边
向内折叠,使之整齐、美观。特殊报销费用可裁相同大小白纸作报销单,严 禁使用过大或过小
的报销单;
b.
发票粘贴仅能使用胶水,禁用订书针,粘贴后所有票据号码及税务章要求保留齐全、 清晰可
辨;
c.
票据必须分类粘贴,如车票、住宿票、招待费、办公费等类别,如若报销事项多提供 报销清单
明细列表,否则一律退回。
d.
每张粘贴单后必须写明经办人,票据张数、总金额。
4.4.4
费用审核规定
费用的审核实行三级审核制度,即:部门经理审核、财务部审核、总经理或授权人审核。
⑴ 部门经理审核规定:部门经理签单即保证,费用项目已获得适当的事前审批,费用项 目是真
实、合理的,申报金额规定的标准。
⑵ 财务部审核:财务审核签单即保证,费用项目审批手续齐全,费用发票合法、合规、 准确,票
据粘贴规范,单据填写规范,数据加计准确,费用报销金额符 合规定标准。
财务会计审核,务必注意以下事项:
a.
费用报销应附费用项目的审批手续或相关合同文本
b.
对不合法、不合规的发票有权退票
c.
发票粘贴、单据填写不符合规定的有权退票
⑶ 营销副总、总经理或授权人审核 总经理或其授权人审核内容为费用发生的合理性、合规性。
4.4.5
报销程序规定
⑴ 当月发生的费用必须于月内报销, 因出差或接近月末 25 后之特殊情况, 最迟于次月 10 日 前报
销完毕,报销时间超过 3 个月,财务部有权不予报销。
⑵ 费用报销人将填写完备并经部门经理审核签后的报销单据, 及时送财务部审核, 财务部人 员审核
发现不符规定的单据应立即退还报销人。
⑶ 财务审核后于次日将审核合格的报销单据提交至总经理办公室。
⑷ 会计与出纳人员结算(或付款)时务必查看报销人前期借款情况,且应先冲账后付款。
4.4.6
其他要求
⑴ 在出差过程中因业务工作需要使用招待费、 馈赠花篮等礼品或礼金应先征得总经理或董事 长同意,
经领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
⑵ 出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、票据作为计算费用的依据, 1000 元以内由 上级领导
审批, 1000元(含 1000 元)以上必须报总经理审批;对于公司代为订票的,应 保留复印原件为
审核依据。
⑶ 对于自带车辆人员,交通补助费予以报销(外出行车途中的违章罚款一律不准报销) 。
⑷ 业务员出差,业务员出差严格安照《出差审批表》计划执行,不同一出差目的的业务人员 不可以一
起在外逗留、 旅游等做工作无关的事情, 出差过程中每日需要写工作日志, 出差 回来提交出差报
告。
5.0
附则
5.1
本制度经各部门评审、修改、总经理批准通过后实施。
5.2
公司原有制度与本制度有不符之处,以本制度为准。
6.0
表单
出差审批表》
公司员工出差管理制度(6篇)
公司员工出差管理制度第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。
第2条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》,并按以下权限进行审批。
(1)企业领导班子成员出差,报请总经理审批。
(2)部门负责人出差,报请总经理审批。
(3)其他人员出差,报请企业分管领导审批。
(4)国外出差,一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第3条因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话方式请示,出差归来后补办手续。
第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的,根据出差者申请,经调查无误后支给出差差旅费。
第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外,以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的,须事先征得分管领导同意。
第8条出差标准规定(1)出差费用标准:实行限额标准内实报实销,具体标准见表3-1。
(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后,午前6时以前)车次,住宿费减半支给。
(3)出差时的招待费用,确因工作需要招待客人时,各企业、部门要根据不同客户和人数,本着既节约又能办好事的原则,对单笔支出超过____元以上的招待费必须先请示部门经理;超过____元以上的招待费必须先请示总经理同意,报销时按财务相关规定报销。
(4)随同高层人员出行的普通员工,食宿随高层人员。
(5)如因工作需要超出标准,需在《出差申请单》上列明原因。
第三章出差费用借款及报销第9条出差人员如申请出差费用借款,需填写出《出差费用申请表》由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以借款。
第10条出差人员返回企业后,____天内应按规定到财务部报账。
填写《报销申请单》,并将原始发票粘在所附凭单上,由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。
公司员工出差管理制度模版(四篇)
公司员工出差管理制度模版第一章总则第一条出差管理制度是为规范公司员工出差行为,保障员工权益,提高工作效率而制定的规定。
第二条公司全体员工及相关部门应遵守本制度。
第三条出差行为包括国内出差和国际出差。
第四条出差费用由公司承担,并按照规定进行报销。
第五条具体的出差安排和授权由上级主管部门和管理层决定。
第六条出差期间员工需严格履行公务,不得滥用出差资源。
第七条违反本制度的行为将受到相应的纪律处分,甚至可能导致辞退。
第二章出差申请与审批第一条出差申请需提前向上级主管部门递交,应附带详细的出差目的、时间、地点、必要的行程安排等信息。
第二条上级主管部门在接到出差申请后,应依据公司政策和实际情况进行审批。
第三条审批结果应及时告知申请人,并在公司内部通知出差行程安排。
第四条若出差涉及到重要的商务会议或协商,需要相关人员紧急出差,可通过电话或邮件方式向上级主管部门提出申请,须提供充分的理由和资料。
第五条严禁私自安排出差行程和报销费用,一切出差行为必须经过正规的申请和审批程序。
第三章出差票据的管理第一条出差期间产生的票据必须妥善保存,包括机票、火车票、住宿发票、餐饮发票、交通发票等。
第二条出差票据需按照公司规定的报销流程进行报销,在规定的时间内提交给财务部门。
第三条出差票据的报销金额必须真实合理,需提供详细的票据及附属材料。
第四条出差票据一经报销,不得再次使用或转让。
第四章出差安全管理第一条出差前,员工需参加公司组织的出差安全培训,并接受相应的考核。
第二条出差前,员工需仔细阅读目的地的安全指南和旅游须知,并将重要的联系方式备案。
第三条若目的地为风险较高的地区,员工需向上级主管部门申请出差风险评估,并接受严格的安全保障措施。
第四条出差期间员工需遵守目的地的法律法规,注意自身安全,做到防范于未然。
第五章出差报销管理第一条出差费用包括但不限于机票费用、交通费用、住宿费用、餐饮费用、通讯费等。
第二条出差费用的报销申请需在出差返回后的规定时间内提交给财务部门。
公司员工出差管理制度范文(五篇)
公司员工出差管理制度范文第一章总则第____条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。
第____条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》,并按以下权限进行审批。
(1)企业领导班子成员出差,报请总经理审批。
(2)部门负责人出差,报请总经理审批。
(3)其他人员出差,报请企业分管领导审批。
(4)国外出差,一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第____条因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话方式请示,出差归来后补办手续。
第____条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的,根据出差者申请,经调查无误后支给出差差旅费。
第____条出差人员交通工具除可利用企业车辆外,以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第____条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第____条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的,须事先征得分管领导同意。
第____条出差标准规定(1)出差费用标准:实行限额标准内实报实销,具体标准见表3-1。
(2)远途出差如利用夜间(午后____时以后,午前____时以前)车次,住宿费减半支给。
(3)出差时的招待费用,确因工作需要招待客人时,各企业、部门要根据不同客户和人数,本着既节约又能办好事的原则,对单笔支出超过____元以上的招待费必须先请示部门经理;超过____元以上的招待费必须先请示总经理同意,报销时按财务相关规定报销。
(4)随同高层人员出行的普通员工,食宿随高层人员。
(5)如因工作需要超出标准,需在《出差申请单》上列明原因。
第三章出差费用借款及报销第____条出差人员如申请出差费用借款,需填写出《出差费用申请表》由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以借款。
第____条出差人员返回企业后,____天内应按规定到财务部报账。
填写《报销申请单》,并将原始发票粘在所附凭单上,由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。
公司员工出差管理制度(精选14篇)
公司员工出差管理制度(精选14篇)公司员工出差管理制度篇1第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理,特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。
出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下:1、当日出差出差当日可能往返,一般由部门经理核准。
2、远途出差由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准(1) 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2) 远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算,做出年计划、月计划,报财务部及总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划费用。
第七条借款(1) 借款的首要原则是“前账不清,后账不借”(2) 出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批;(3) 借款要及时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。
(4) 借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月工资收入。
借款金额原则上限制为:普通职员借款金额在1000~20xx元,主管级以上员工金额在1000~3000以内,特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
第八条报销严格按审批程序办理。
按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
第四章差旅管理第九条出差申请与报告(1) 出差之前必须提交出差申请表,注明出差时间、地点和事由,行政部据此安排差旅、住宿等事宜(见行政出差申请表)。
公司出差管理制度(优秀3篇)
公司出差管理制度(优秀3篇)公司差旅管理制度篇一为了更好地调动业务人员的极积性。
保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要,提高各类业务人员的办事效率,有效控制差旅费用的支出,根据目前运行中存在的实际情况。
特作部份适当调整,修定本办法。
从频布之日起生效。
原规定同时废止一、费用开支范围和标准1、总体原则:对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用,节约归己,超支不补”的原则。
2、开支范围:包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支。
实行包干制3、执行标准:(1)十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天,季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(2)十堰市区以外城市180元/天。
季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(3)上海、广东、北京地区销售补助230元/天,季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(4)公司报销异地往返火车票、长途客车票,并以车票时间计算实际出差补助天数。
(5)招待客户招待费用5个人以上不能超过500元,5人以下不能超过300元。
特殊客户需报董事长事前批准方可超标。
不能先斩后奏二、办理程序及报销办法1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员必须事先填写“差旅费(备用金)借款单”,注明出差地点、事由、预计天数、所需资金,经部门主管审核签字,及主管领导批准后,方可差旅费借款。
2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单,附有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后报销差旅费。
3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经领导签署意见后方可报销。
4、出差返回公司应在三天内报账,超过三天报销差费,每超过一天考核一天补助,一星期以上,不予报销,后果自负。
5、出差借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,(特殊情况由公司领导特批),对违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人的责任。
公司员工出差管理制度(8篇)
公司员工出差管理制度(8篇)公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差,必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续,经相关负责人批准后方可有效,否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的,在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批,一天以上经部长审核由总经理审批,各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的,凭审批的《外出报告单》,由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车,允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补:50公里以内的需就餐的每餐10元,50公里以外的每餐15元。
2.住宿:出差需住宿的按县级市60元每夜,地级市80元每夜,省会城市100元每夜,直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它:有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的,逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助,当天返回的没有住宿费。
注:所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后,必须在三个工作日内填写《报销单》,由部门负责人(或安排人)审核签字,最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。
第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》,并按以下权限进行审批。
(1)企业领导班子成员出差,报请总经理审批。
(2)部门负责人出差,报请总经理审批。
(3)其他人员出差,报请企业分管领导审批。
(4)国外出差,一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第一条因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话方式请示,出差归来后补办手续。
公司员工出差管理制度范文(4篇)
公司员工出差管理制度范文第一章总则为规范公司员工出差行为,提高员工出差的效率和管理水平,依据国家相关法律法规和公司实际情况,制定本制度。
第一条目的为了促进公司业务的发展,满足各种业务需求,提供公司员工的出差和差旅管理规范,确保出差活动的安全、有序和高效。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅管理工作。
第三条重要定义1. 出差:指公司指派员工到外地或国外进行公务活动或业务拓展等工作。
2. 出差审批:指公司领导对员工出差计划的审核和批准。
3. 出差费用:指出差期间发生的交通、食宿、通信、会议等相关费用。
4. 差旅报销:指员工出差回来后,按照公司规定的程序和标准提交差旅费用报销申请。
5. 出差期限:指员工离开本地工作地点,到达外地或国外工作地点的整个时间。
第二章出差审批程序第四条出差计划的编制1. 员工完成出差需求后,应当及时编制出差计划,并提交给直属上司审核。
2. 出差计划应包括出差目的、出差地点、出差时间、预计出差费用等相关信息。
3. 直属上司在收到出差计划后,应当及时审核并给予意见。
第五条出差申请和审批流程1. 员工提交完整的出差计划后,应通过公司内部系统或相关软件申请出差。
2. 直属上司应在接到出差申请后的1个工作日内,对出差申请进行审批并签字确认。
3. 如果直属上司无法审批该出差申请,应当及时将申请转交给上级主管进行审批。
4. 上级主管在接到出差申请后的2个工作日内,对出差申请进行审批并签字确认。
5. 出差申请最迟应在出差前3个工作日内完成审批。
第六条出差审批的原则1. 出差审批以公司利益为重,同时兼顾员工个人合理需求。
2. 出差申请应符合相关业务需要,并在保证工作安排的前提下进行审批。
3. 出差期限较长或出差费用较高的申请,应当提前向上级主管报备,并经公司领导审批。
第三章出差费用管理第七条出差费用的管理1. 出差费用应按照公司制定的费用标准进行报销。
2. 员工在出差期间产生的交通、食宿、通信等相关费用,应通过公司指定的方式进行报销。
公司员工出差管理制度(四篇)
公司员工出差管理制度第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准:(1)白天(6:00-19:00)乘车超过____小时(含),夜间(19:00-6:00)乘车超过____小时(含)可乘坐硬卧,低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。
(2)远途(时间超过____小时)出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。
(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具,机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴,如需乘坐出租汽车,必须在报销时注明原因,该部分交通费随同机票一起报销。
(4)出差人员在出差地根据需要,原则上乘坐公交车、地铁,特殊情况可以考虑乘坐出租车。
第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区,一个月以下的出差称之为短期出差。
短期出差的员工每人____元住宿标准,同性别员工超出两位出差时,应入住双人或三人标间,有特殊情况报除外,但需先向总经理汇报并取得答复。
(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元,其他地区出差午餐补助标准为每人每天____元。
(3)出差期间有对外招待餐报销时,参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条长期出差人员的规定(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员,称之为长期出差。
对于长期出差的人员,为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
(2)长期出差租房初期(指租房当月),可自行购买床上用品和生活用品,公司一次性给予每人____元的标准,凭票据报销,以后产生的相关费用则由个人承担。
(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元,其他地区每人每天____元标准。
(4)长期出差期间每人每天给____元差旅补助,与误餐补助合并一起发放。
(5)出差期间有对外招待餐报销时,参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
