(集团)审计部岗位职责
审计部岗位职责

审计部岗位职责:审计部是企业中非常重要的一个职能部门,负责对企业的财务状况进行评估和审查,以确保企业的财务活动合法、合规,同时提供给管理层有关财务决策的可靠信息。
以下是审计部的常见岗位职责:1. 审计经理:- 管理和领导审计团队,确保审计项目的顺利进行- 对企业内部的各项审计活动进行协调和监督- 确保审计工作符合相关法规和准则- 提供管理层有关财务决策的建议和信息2. 审计主管:- 负责审计项目的计划和组织- 分配任务给审计人员,并监督他们的工作进展- 评估和审查审计程序,确保其有效性和适当性- 分析和解释审计结果,并向管理层提供相关建议3. 审计员:- 进行日常审计工作,包括对财务记录的检查和评估- 检查业务活动的合规性和准确性- 确认财务报表的准确性和完整性- 根据审计流程和标准编制审计报告4. 内部审计控制:- 监督和评估企业的内部控制制度,确保其有效性和符合法规要求- 提出改进控制制度的建议,并跟踪落实情况- 分析和解释内部控制测试结果,并向管理层提供相关建议- 参与制定和执行企业的风险管理策略和政策5. 公司合规性审计:- 检查和评估企业是否遵守相关法律法规和内部政策- 评估企业合规制度的有效性和适当性- 提出合规制度改进的建议,并跟踪落实情况- 协助处理合规问题和违规行为的调查和处理6. IT审计员:- 对企业的信息技术和系统进行审计,包括网络安全、数据保护和系统可靠性等方面- 评估和测试企业的信息系统的安全性和合规性- 提出改进信息技术和系统的建议,并跟踪落实情况- 协助处理信息安全事件和数据泄露等问题的调查和处理7. 风险和合规审计:- 评估和识别企业的风险状况,并提供相关建议- 检查和评估企业的合规制度和操作,确保其符合法规要求- 提出改进风险管理和合规制度的建议,并跟踪落实情况- 协助处理风险和合规问题的调查和处理8. 特殊审计员:- 参与特殊审计项目,如重组、并购和投资项目等- 对特殊业务和交易进行审计和评估- 提供与特殊项目相关的财务和风险管理建议- 协助处理特殊项目的审计和调查工作以上仅仅是审计部常见的岗位职责,实际情况可能因企业规模、行业特点和组织结构等因素有所不同。
集团审计部职能及岗位设置(一).doc

集团审计法律部职能及岗位职责说明书一、工作职能(一)审计职能1、制定集团内部审计制度,包括审计政策、程序和方法。
2、制定集团内部审计机构设置原则、内部审计人员任用标准。
3、编制集团内部审计工作规划和年度审计计划。
4、集中统一管理集团经营业务范围内的所有审计事项,协调集团与政府审计机关、社会中介组织的关系。
5、审查集团本部和下属公司各项业务活动过程及相关财务活动的真实性、合法性、效益性。
6、测试和评价集团本部和下属公司内部管理与控制制度的健全性和有效性。
7、审查集团本部和下属公司领导人员的任期经济责任。
8、跟踪检查集团下属公司落实政府审计机关、社会中介组织审计意见的情况。
9、跟踪检查集团管理层对内部审计报告建议采取行动的情况。
10、专项调查与集团业务发展有关的特定事项。
11、聘请、协调、考核第三方审计机构,并协助其工作。
12、审查国家法律、行政法规和集团董事会要求审计的其他事项。
13、监督和指导集团下属公司的内部审计工作。
(二)法律职能1、制定集团法律工作制度。
2、编制集团法律工作规划和年度工作计划。
3、跟踪研究影响集团发展的相关法律法规,及时向管理层提供决策支持。
4、审查集团本部和下属公司上报集团审批事项涉及的各类合同、协议的合法性、有效性,维护集团整体利益。
5、建立集团和下属公司法律诉讼案件数据库,跟踪案件进展情况。
6、处理集团法律事宜,指导集团下属公司的法律工作。
7、选择外聘法律顾问,对其工作绩效进行评价。
二、岗位设置、岗位职责及任职条件(一)部门经理(总审计师)岗位职责:1、组织制定集团内部审计制度,包括审计政策、程序和方法2、组织制定集团内部审计机构设计原则、内部审计人员任用标准3、组织编制集团内部审计规划、年度审计计划和部门预算4、组织和领导对集团本部和下属公司的内部审计工作5、参加集团董事会会议,组织落实相关审计工作6、审核并及时向集团最高行政总裁和董事会提交内部审计报告7、监督、指导集团下属公司的内部审计工作和法律事务8、协调集团与政府审计、社会审计的关系9、负责部门业务和人员的日常管理,提出业绩考核指标和评价意见10、协调部门与集团其他部门之间的工作关系11、组织落实集团管理层要求的其他事项任职资格条件:1、忠诚、敬业2、硕士以上学历,审计、金融、经济或财会相关专业3、审计、经济类高级技术职称4、精通管理控制、审计、财务会计知识,熟悉相关法律和经济管理5、理解公司使命、理念和价值6、具有计划与组织管理能力7、具有很强的书面、口头表达能力和沟通能力,团队领导能力8、10年以上相关工作经验9、了解国内外最新内部审计动态(二)内部审计主管1(高级审计师)岗位职责:1、负责集团本部和基础设施、房地产、金融三大板块的内部审计2、测试和评价集团本部和基础设施、房地产、金融三大板块的内部管理与控制制度及风险管理情况3、作为集团选派监事,履行监事职责4、起草集团内部审计规划、年度内部审计计划和预算草案5、起草内部审计报告和专项审计调查报告6、起草集团内部审计工作制度和相关细则7、审核内部审计工作底稿8、跟踪检查审计意见的落实情况9、保持与基础设施、房地产、金融三大板块下属公司内部审计机构的联系,并指导其工作10、部内分配的其他工作任职资格条件:1、遵守内部审计职业道德规范2、硕士研究生以上学历,审计、经济、财会相关专业3、审计、经济类高级技术职称,具备注册会计师资格4、掌握管理控制、财务会计知识,熟悉相关法律法规5、精通审计理论和技术方法6、很强的书面、口头表达能力和沟通能力7、8年以上相关工作经验(三)内部审计主管2(高级审计师)岗位职责:1、负责科技、酒店、贸易三大板块和能达公司、资本市场杂志社的内部审计2、测试和评价科技、酒店、贸易三大板块和能达公司、资本市场杂志社的内部管理与控制制度及风险管理情况3、作为集团选派监事,履行监事职责4、起草内部审计报告和专项审计调查报告5、审核内部审计工作底稿6、跟踪检查审计意见的落实情况7、保持与科技、酒店、贸易三大板块和能达公司、资本市场杂志社内部审计机构的联系,并指导其工作8、部内分配的其他工作任职资格条件:2、遵守内部审计职业道德规范2、硕士研究生以上学历,审计、经济、财会相关专业3、审计、经济类高级技术职称,具备注册会计师资格4、掌握管理控制、财务会计知识,熟悉相关法律法规5、精通审计理论和技术方法6、很强的书面、口头表达能力和沟通能力7、8年以上相关工作经验(四)内部审计主管助理1(审计师)岗位职责:1、参加集团本部和基础设施、房地产、金融三大板块下属公司的内部审计2、参加对集团本部和基础设施、房地产、金融三大板块下属公司内部管理与控制制度及风险管理情况的测试与评价3、编制内部审计工作底稿4、跟踪检查审计意见的落实情况5、汇总分析审计检查的相关问题6、建立并管理内部审计工作档案7、部内分配的其他工作任职资格条件:1、遵守内部审计职业道德规范2、大学本科以上学历,审计、经济、财务会计相关专业3、审计、经济类中级技术职称,具备注册会计师资格4、掌握管理控制、财务会计知识,熟悉相关法律法规5、掌握审计基本理论和技术方法6、较强的书面口头表达能力和沟通能力7、5年以上相关工作经验(五)内部审计主管助理2(审计师)岗位职责:1、参加科技、酒店、贸易三大板块和能达公司、资本市场杂志社的内部审计2、参加对科技、酒店、贸易三大板块和能达公司、资本市场杂志社内部管理与控制制度及风险管理情况的测试与评价3、编制内部审计工作底稿4、跟踪检查审计意见的落实情况5、汇总分析审计检查的相关问题6、建立并管理相关的内部审计工作档案7、部内分配的其他工作任职资格条件:1、遵守内部审计职业道德规范2、大学本科以上学历,审计、经济、财务会计相关专业3、审计、经济类中级技术职称,具备注册会计师资格4、掌握管理控制、财务会计知识,熟悉相关法律法规5、掌握审计基本理论和技术方法6、较强的书面口头表达能力和沟通能力7、5年以上相关工作经验(六)律师岗位职责:1、制定集团法律工作制度2、编制集团法律工作规划和年度工作计划3、跟踪研究影响集团发展的相关法律法规,及时向管理层提供决策支持4、检查集团本部和下属公司上报集团审批事项涉及的各类合同、协议的合法性、有效性,维护集团整体利益5、建立集团和下属公司法律诉讼案件数据库,跟踪案件进展情况6、处理集团法律事务,指导集团下属公司的法律工作7、选择外聘法律顾问,对其工作绩效进行评价任职资格条件:1、法律学硕士2、精通法律、法规知识3、具有律师专业资格证书4、很强的书面口头表达能力和沟通能力5、5年以上大型企业法律工作经验情感语录1.爱情合适就好,不要委屈将就,只要随意,彼此之间不要太大压力2.时间会把最正确的人带到你身边,在此之前,你要做的,是好好的照顾自己3.女人的眼泪是最无用的液体,但你让女人流泪说明你很无用4.总有一天,你会遇上那个人,陪你看日出,直到你的人生落幕5.最美的感动是我以为人去楼空的时候你依然在6.我莫名其妙的地笑了,原来只因为想到了你7.会离开的都是废品,能抢走的都是垃圾8.其实你不知道,如果可以,我愿意把整颗心都刻满你的名字9.女人谁不愿意青春永驻,但我愿意用来换一个疼我的你10.我们和好吧,我想和你拌嘴吵架,想闹小脾气,想为了你哭鼻子,我想你了11.如此情深,却难以启齿。
集团审计部财务审计员岗位职责

集团审计部财务审计员岗位职责
1、负责对集团公司及所属分公司、子公司财务收支的合理性及遵守财经法规情况、费用的核算、财产的完整性以及经济效益进行审计(两年循环一次)。
2、负责对集团公司及所属分公司、子公司经营资金和业务资金的安全、完整和使用效果的审计监督(两年循环一次)。
3、负责对集团公司及所属分公司、子公司经济核算和会计信息的真实性和准确性进行审计(两年循环一次)。
4、负责审查集团公司及所属分公司、子公司票据的购买、领用、保管手续是否健全,保管是否存在漏洞,收入是否及时入账,是否私设“小金库”、账外设账(两年循环一次)。
5、负责集团公司及所属分公司、子公司重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保等事项。
6、配合对集团公司及所属分公司、子公司各业务流程的制度执行等情况进行监督审计(两年循环一次)。
7、配合部门经理开展集团公司的专项审计调查。
8、加强业务学习,做好个人工作日志,每月写出工作总结。
9、完成领导交办的其他任务。
审计部岗位职责及岗位说明书

审计部岗位职责及岗位说明书一、岗位职责审计部作为组织内部的财务核查和风险控制机构,负责对公司的各项财务活动进行独立、客观的审核和评估。
该部门的员工承担着以下主要职责:1. 财务审核:负责对公司财务账目进行全面审核,验证财务报表的准确性、合规性,并及时发现并纠正异常情况。
通过对资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表的分析,核实财务数据的真实性,确保公司财务活动符合相关法律法规和公司内部规定。
2. 内部控制审计:通过评估公司的内部控制体系,确保公司业务运营的合规性和高效性。
制定并实施内部控制审计计划,检查企业内部控制制度的执行情况,发现问题并提出改进建议,防范潜在风险。
3. 风险评估:评估公司各项经营活动的风险,并提供可行的解决方案。
通过对公司运作过程中可能存在的风险进行分析,制定防范措施,最大程度地减少公司面临的风险。
4. 合规审计:确保公司的经营活动符合公司内外部的相关法律法规和政策规定。
对公司各项业务活动进行审计,核查其合法性和合规性,提出改进意见,推动公司合规管理的落实。
5. 数据分析和建议:利用大数据技术和数据挖掘方法,对公司财务数据进行深入分析,提供决策支持。
基于对财务数据的分析,为高层管理人员提供相关建议,改善财务管理和业务流程。
二、岗位说明书1. 岗位名称:审计部员工2. 岗位级别:中级3. 部门:审计部4. 汇报对象:审计部经理5. 岗位职责:作为审计部员工,您将承担以下职责:- 进行财务审核,确保财务报表的准确性和合规性。
- 审计公司内部控制系统,评估其有效性和合规性。
- 识别和评估公司的风险,提供相应的风险控制措施。
- 执行合规审计,确保公司遵守相关法律法规和政策规定。
- 运用数据分析工具,对财务数据进行深入分析,提供决策支持。
- 协助审计部经理完成其他相关工作。
六、任职要求:- 本科及以上学历,财务、审计或相关专业优先考虑。
- 具备相关审计经验,熟悉国家财务会计准则和审计准则。
审计部岗位职责及岗位说明书

审计部岗位职责及岗位说明书一、审计部岗位职责1. 协助开展内部审计工作审计部的主要职责是协助公司内部进行审计工作,包括对公司财务状况、业务运营情况、风险管理等进行全面的审计和评估。
具体包括但不限于以下职责:- 制定内部审计程序和方法,编制审计计划;- 开展财务审计,对公司财务报表进行检查和核实;- 开展运营审计,对公司各项业务的规范性、合规性和效率性进行评估;- 根据风险评估,加强对重要业务和风险点的审计;- 发现问题和风险,提出合理的意见和建议;- 跟踪问题的整改和解决情况,确保问题得到妥善处理。
2. 提供咨询和建议审计部作为公司的内部咨询机构,除了开展审计工作外,还负责为公司提供相关的咨询和建议,为公司决策提供支持。
具体职责包括但不限于以下几点:- 提供财务管理方面的咨询和建议,为公司决策提供参考;- 针对重大项目或业务提供风险评估和控制方案;- 协助建立和完善公司的内部控制制度;- 协助推动公司管理优化和流程改进;- 提供相关培训,提高公司员工的风险意识和审计素质。
3. 维护审计独立性和保密性作为内部审计部门的核心职责之一,审计部需要确保自身的独立性和保密性。
具体职责包括但不限于以下几点:- 独立开展审计工作,不受其他部门的干扰和影响;- 保护审计工作涉及的公司机密信息,严守保密规定;- 审计报告和意见应客观、无偏见,并提供充分的证据和依据;- 在出现潜在的利益冲突情况下,及时报告并采取相应纠正措施。
二、岗位说明书岗位名称:审计部员工岗位职责:1. 协助开展内部审计工作,按照审计计划执行各项审计任务;2. 负责对公司财务报表进行检查和核实,确保准确性和合规性;3. 对公司各项业务进行规范性、合规性和效率性的评估,并提出改进意见;4. 根据风险评估,加强对重点业务和风险点的审计,及时发现问题并提出解决方案;5. 对审计工作中的问题进行跟踪和监督,确保问题得到妥善解决;6. 协助建立和完善公司的内部控制制度,提高公司的风险管理水平;7. 提供财务管理方面的咨询和建议,为公司决策提供参考;8. 协助推动公司管理优化和流程改进,提高效率和效益;9. 参与公司培训活动,提高自身的审计素质和专业能力;10. 确保审计工作的独立性和保密性,遵守相关的法律法规和内部规章制度。
集团审计部岗位工作职责责任

集团审计部岗位工作职责责任Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】审计部一、审计部职责1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序,以及集团内部审计工作制度,编制集团年度审计工作计划并组织实施;2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。
3、根据干部管理权限,负责对所属企业的分支机构及分、子公司负责人进行任期或任中经济责任审计;4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈;5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作,并对其内部审计工作质量进行检查;6、负责按照规定建立集团内部审计档案,组织开展内部审计人员的业务知识培训;7、完成领导交办的其他工作。
二、审计部负责人岗位职责1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程,以及集团内部审计工作制度,负责组织编制集团本部年度审计工作计划;2、负责审计计划和项目的实施和推进,负责审计报告的审核。
参与对重大投资项目、重大经济合同的审核,并不定期组织进行检查和内部审计监督;3、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审计监督;4、根据集团公司的安排,负责组织开展领导干部任期经济责任审计;5、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度,并对内控制度执行情况进行审计监督;6、经集团领导批准,公示有关审计结果,通报、责令改正审计发现的问题;负责组织开展后续审计,监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果,并向集团领导报告后续审计结果;7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作,并对内部审计工作质量进行检查;8、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训;9、完成领导交办的其他工作。
三、审计员岗位职责1、参与制订集团内部审计规章制度和操作规程、年度审计工作计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作;2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责对所涉及审计项目按规范要求编制审计工作底稿;按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证据;3、负责对所涉及审计项目实施必要的审计程序,做到独立、客观、公正,规范整理审计底稿,撰写内部审计报告初稿或征求意见稿,并征求被审计对象的意见;4、参与后续审计、审计调查,并撰写后续审计报告及审计调查报告初稿;5、负责有关审计资料的收集、整理、立卷、归档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;6、完成领导交办的其他工作。
审计部岗位职责及岗位说明书

审计部岗位职责及岗位说明书一、岗位职责审计部作为公司内部控制的重要组成部分,其岗位职责主要包括以下几个方面:1. 组织和实施审计计划:根据公司的内部控制制度和相关法律法规,制定年度审计计划,并组织实施。
确保审计工作的全面覆盖和客观公正。
2. 进行财务审计:负责对公司财务状况进行审计,并编制审计报告。
检查财务记录的准确性、合规性和完整性,确保财务报告的真实可靠。
3. 进行内部控制审计:检查公司内部控制制度的有效性和执行情况,发现并解决存在的问题和风险,提出改进建议。
4. 进行合规审计:负责对公司的合规性进行审计,包括遵守相关法律法规和公司政策、程序等。
发现违规行为和风险,并提出整改建议。
5. 提供咨询服务:为公司的管理层提供审计方面的咨询服务,包括风险评估、内部控制咨询等。
帮助公司提升管理水平和风险防控能力。
6. 协助外部审计:与外部审计师合作,协助进行外部审计工作,提供相关数据和文件,协助解答外部审计师的问题。
7. 监督整改工作:对审计中发现的问题,监督整改工作的落实情况,确保问题得到解决和改进。
二、岗位说明为了更好地履行审计部的职责,岗位人员需要具备以下条件:1. 教育背景:本岗位要求相关专业的本科及以上学历,如会计、审计、财务管理等。
2. 专业知识:熟悉财务会计、内部控制、审计理论和方法,了解相关法律法规和政策。
3. 技术能力:具备较强的数据分析能力和财务软件运用能力,熟悉审计工具的使用。
4. 专业素养:具备扎实的业务知识,准确判断风险,提出合理的建议和解决方案。
5. 沟通能力:具备较好的沟通能力和团队合作精神,能够与各个部门有效协调合作。
6. 良好的职业道德:具备较高的职业道德和保密意识,能够保持中立、公正、客观的审计态度。
7. 解决问题能力:善于发现问题、分析问题和解决问题,具备较强的解决问题的能力。
8. 压力承受能力:具备较强的工作抗压能力,能够适应快节奏的审计工作环境。
以上是审计部岗位职责及岗位说明书的内容,通过对该职责的详细描述和对岗位要求的说明,希望能够完整、准确地向各位员工介绍审计部岗位的职责和要求,以便他们能够更好地完成各项审计任务,提高公司内部控制的效能。
审计部门岗位职责有哪些

审计部门岗位职责有哪些审计部门是一家企业的重要部门,其主要职责是对企业的内部控制、财务报表、风险管理以及业务流程等进行全面审核,评估其合规性、有效性和可靠性,以促进公司的持续发展和经营目标的实现。
审计部门的工作密切关注企业经营风险及财务风险,为企业提供有关经营数据和财务状况的判断,为企业决策者提供决策参考。
审计部门的岗位职责包括以下几个层面:一、内部控制审计内部控制是企业管理的重要组成部分,是在企业内部实施自我控制、审核、评估和监督的一整套管理系统。
审计部门的内部控制审核主要包括以下几种方面:1. 编制、修订和执行内部控制的政策、制度和流程,并对其有效性进行评估。
2. 对企业内部控制的规划、实施、监督和评估等过程进行审核,发现问题并提出建议改进措施。
3. 对重要业务流程和系统进行分析和评估,定期检查和试用内部控制措施的有效性。
4. 监控企业内部控制的运作效果,制定改进方案,提高内部控制的有效性。
二、财务报表审计财务报表是企业经营的重要反映,是企业管理和决策的基础。
审计部门的财务报表审计主要包括以下几种方面:1. 审核和验证财务报表的真实性、准确性、全面性和可靠性。
主要包括对账户余额、资产负债表、收入和支出、现金流量表等重要财务指标进行审核。
2. 审核企业财务报表编制过程是否合乎法律、法规、企业制度规定,是否存在造假,是否严持会计准则。
3. 根据政策要求、企业制度规定等进行财务报表的抽样检验和审计,发现问题并提出解决方案。
4. 提供财务报表审核结果和审核意见,为企业决策者提供决策参考。
三、风险管理风险是伴随企业经营的常态,而风险管理是企业应对风险的有效手段。
审计部门的风险管理主要包括:1. 审计并评估企业面临的风险,如市场风险、操作风险、信用风险等,为企业的风险管理提供有力支持。
2. 制定企业风险管理的策略和方法,优化风险管理的程序和流程,提高风险管理的效率和效果。
3. 监控企业风险控制的实施情况,提出经济指标或风险控制措施建议,减轻风险带来的负面影响。
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审计部
一、审计部职责
1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序,以及集团内部审计工作制度,编制集团年度审计工作计划并组织实施;
2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。
3、根据干部管理权限,负责对所属企业的分支机构及分、子公司负责人进行任期或任中经济责任审计;
4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈;
5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作,并对其内部审计工作质量进行检查;
6、负责按照规定建立集团内部审计档案,组织开展内部审计人员的业务知识培训;
7、完成领导交办的其他工作。
二、审计部负责人岗位职责
1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程,以及集团内部审计工作制度,负责组织编制集团本部年度审计工作计划;
2、负责审计计划和项目的实施和推进,负责审计报告的审核。
参与
对重大投资项目、重大经济合同的审核,并不定期组织进行检查和内部审计监督;
3、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审计监督;
4、根据集团公司的安排,负责组织开展领导干部任期经济责任审计;
5、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度,并对内控制度执行情况进行审计监督;
6、经集团领导批准,公示有关审计结果,通报、责令改正审计发现的问题;负责组织开展后续审计,监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果,并向集团领导报告后续审计结果;
7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作,并对内部审计工作质量进行检查;
8、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训;
9、完成领导交办的其他工作。
三、审计员岗位职责
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1、参与制订集团内部审计规章制度和操作规程、年度审计工作计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作;
2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责对所涉及审计项目按规范要求编制审计工作底稿;按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证据;
3、负责对所涉及审计项目实施必要的审计程序,做到独立、客观、公正,规范整理审计底稿,撰写内部审计报告初稿或征求意见稿,并征求被审计对象的意见;
4、参与后续审计、审计调查,并撰写后续审计报告及审计调查报告初稿;
5、负责有关审计资料的收集、整理、立卷、归档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;
6、完成领导交办的其他工作.。