2016年部门预算说明

2016年部门预算说明

2016年部门预算说明

--安阳市新东产业集聚区管理委员会

一、新东产业集聚区主要职能及机构情况

新东产业集聚区职能有政策落实、招商引资、建设规划、项目洽谈、生态绿化、日常管理等,主要为示范区做好服务工作。现设有办公室、财务科、人事科、项目统计科4个科室。集聚区行政在编2人,事业在编90人(其中:差供在职2人,差供退休4人)。

二、2016年预算支出总体情况

2016年单位预算支出总计5639.37万元,全部为公共预算财政拨款支出。其中:人员经费支出492.67万元,公用经费支出77.7万元,项目经费支出5069万元。

三、2016年“三公”经费预算支出情况说明

因执行中央八项规定,压缩三公经费支出,2016年我单位公务接待预算支出0.9万元,接待30批次,180人,较上年预算无增减;公务用车运行维护费71.76万元,为人员车辆补贴,不再列支公车运行维护费,较上年预算减少4.144万元。”

2020年部门预算信息公开说明

2018年部门预算信息公开说明 1、部门职责及机构设置情况 部门职责:1、贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示;负责辖区内党的建设和其他党务工作;负责宣传和精神文明建设工作;负责辖区党的纪律检查工作。 2、建设基层党组织,发展党员活动教育活动;处理党员干部违纪行为;开展外宣活动,移风易俗。 3、研究辖区内重大经济社会发展问题;研究编制辖区总体发展规划和产业发展规划;负责辖区内人力资源和社会保障工作;拟定年度建设目标并监督实施;承载县重点项目建设;对企业实施安全生产治理等。 机构设置情况:河北武强经济开发区党工委、管委会设置5个内设机构,分别是企业服务局、规划建设局、招商引资局、社会事务局、党政办公室,规格为正科级。 2、部门预算安排的总体情况 按照《预算法》等有关预算管理规定,我县县级部门预算实行综合预算管理,机关(及所属事业单位)的收支全部包含在部门预算中。 (1)收入说明 反映本部门当年收入。2018年预算收入32434063.92元,其中:一般公共预算收入2974382元,政府性基金预算收入

29459681.92元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。 (2)支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制,反映衡水市财政局年度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出3243.406392万元,其中,基本支出179.4082万元,包括人员经费与公用经费;项目支出3063.998192万元。 (3)比上年增减情况 2018年部门预算收支3243.406392万元,较2017年预算增加2595.4081万元,主要原因是:项目类资金增多。 3、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排27.29万元,主要用于办公费、电费、邮电费等支出。 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况 2018年,财政拨款本部门“三公”经费2.5万元,其中因公出国(境)经费0万元;公务用车购置及运行维护费2.5万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.5万元);公务接待费0万元。与2017年相比减少5.5,原因是公车费用减少。 5、绩效预算信息

2016年三公经费情况说明

2016年三公经费情况说明 宣传部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.41万元,完成预算72%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.45万元,完成预算93%;公务接待费支出决算为2.96万元,完成预算39%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革,减少公务用车;严格控制接待费,厉行节约。 宣传部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.41万元,支出决算数与2015年相比减少10.19万元,下降43.18%,下降原因:公车改革,减少公务用车;严格控制接待费,厉行节约。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%,与2015年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.75万元,下降46%;下降原因:公车改革,减少公务用车。公务接待费决算与2015年相比减少1.44万元,下降33%,宣传部2016年厉行节约,严格控制接待费,公务接待人次下降,接待费减少。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.45万元,占77.93%;公务接待费支出决算2.96万元,占22.07%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费 2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。 2.公务用车购置及运行维护费 2016年公务用车购置及运行维护费10.45万元,其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车4辆、越野车1辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出10.45万元。主要用于宣传部日常工作及项目工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费 2016年公务接待费2.96万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接

单位部门预算编制方法和程序

单位部门预算编制方法和程序导读 单位部门预算编制采用零基预算法,零基预算法的编制方法是:各预算单位年初对本部门本单位的所有的可供使用的资源根据一定的科学、合理的方法(不考虑上年基数情况)进行计算,然后结合本年度人事部门审定的人员情况和各项工作任务合理配置资源,并对预算编制进行绩效考核。 具体作法 1、摸清家底,对本部门、本单位的所有可供使用的资源进行清理和计算,产生本年度的收入和可供使用的资源预算。 2、对部门和单位的本年度人员机构和所有提出的各项工作任务进行排队,然后根据轻重缓急,确定本年度本部门本单位必须做的几项工作,同时计算每项工作的实际成本,确定每项工作完成后所达到的最终效果。 3、核定每项工作所需经费,并在预算编制时和预算执行过程中要考核每项工作经费的使用效果和效率,也就是要采取一定的方法对预算执行过程中的资金使用情况实行追踪问效制度(就是根据总的工作计划中的每项活动所需的费用编制整个工作预算,同时既要考核资金使用的最终效果,又要考核为取得上述效果所开展的工作活动情况)。 零基预算编制方法不是仅仅把人头经费、公用经费等具体化,同时要反映各项活动方面的实际费用的情况,而且要着重反映投入转变

为产出的效率。 预算编制程序 单位预算编制程序是指编制好一套完整的预算须经过的整个过程。一般来讲,是经过两上两下的编制程序: 1、由部门(或单位)按照财政部门的布置,根据本地区财力状况、宏观经济发展目标和本部门的工作需要,按照人员经费支出定额标准和公用经费定额标准,采取规定的预算编制方法,编制预算建议数,上报财政部门;(一上) 2、由财政部门对部门的预算建议数审核后下达预算控制数;(一下) 3、部门根据预算控制数编制本部门预算报送财 政部门;(二上) 4、财政部门根据人代会批准的预算下达部门预算。(二下) 具体步骤 第一步:建立预算编审班子。根据新《会计法》的规定,单位的会计行为、财务行为,其行为主体是法人代表。因此,单位应建立以法人代表为主、由财会部门参加的预算编审班子。建立的预算编审班子要明确分工、严格规定各自的工作职责,以保证预算编制任务的完成。 预算编审班子要根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况,综合考虑各方面的因素,制定本部门本单位本年度的总体目标。

关于部门预算编制说明.doc

2019 年部门预算编制说明 目录 第一部分南昌市青山路街道概况 一、部门主要职责 二、部门2019年主要工作任务 三、部门基本情况 第二部分南昌市青山湖区xx 局(委员会、办公室)2019 年部门预算情况说明 一、部门预算收支情况说明 二、“三公”经费预算情况说明 三、局(委、办)本级及所属单位预算草案的具体说明 第三部分南昌市青山湖区xx 局(委员会、办公室)2019 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《支出预算总表》 十、《财政拨款预算表》 第四部分名词解释 第一部分南昌市青山湖区xx 局(委员会、办公室)概况 一、部门主要职责 青山路街道是区人民政府的派出机构,在街道党工委的领导下,依据法律、法规和规章的规定,行 使行政管理职责,负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是:矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃。

(一)贯彻执行党的路线方针政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施; (二)负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境,开展爱国 卫生运动; (三)动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划; (四)指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题; (五)负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益; (六)负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督; (七)会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作; (十)会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作; (十一)会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作; (十二)会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作; (十三)协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作; (十四)配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢 险救灾、重大动物疫情防控等工作;(十五)承办区政府交办的其他事项。聞創沟燴鐺險爱氇谴净。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸。 二、部门2019 年主要工作 青山路街道2019 年的主要工作任务是: 打造好社区文化和城市管理两张名片,全力实施五大行动: 1、着力推动全街经济大发展 2、环境大变样 3、社会大治理 4、服务大改善 5、党建大引领 三、部门基本情况 青山路街道共有基层预算单位 3 个。其中,本级1个,所属基层预算单位 2 个。编制人数30 人。其中:行政编制 12 人、参照公务员事业编 0 人、全部补助事业编 18 人;实有人数 25 人,其中:在职人数 25 人、包括行政 11 人、参照公务员管理事业 0 人、全部补助事业 14 人;离休人员 0 人;退休人员 3 人。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭。 第二部分南昌市青山湖区 xx 局(委、办)2019 年部门预算情况说明 一、部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况 2019 年青山路街道收入预算总额为1416.48 万元,比上年增加62.45 万元,增长 4.6%。其中:

四川合江临港工业园区管理委员会2019年部门预算编制说明

四川合江临港工业园区管理委员会 2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能 1、贯彻执行党和国家、省、市、县有关法律、法规、方针、政策。 2、负责编制工业园区经济社会发展、产业发展、招商引资、基础设施、配套设施等规划和年度计划,并组织实施、建设和管理。 3、负责工业园区招商引资工作,做好项目策划、包装、争取、引进、建设、生产、管理、储备等工作。 4、协调有关部门做好工业园区土地管理等工作。 5、遵循经济规律,负责工业园区融资平台的建设、监督、管理,负责建设、监督、管理工业园区国有公司。随着不同时期工业园区发展范围的扩大,经县委、政府授权,对县内几个工业小区进行指导、考核。 6、负责工业园区安全生产、环境保护和群众工作,做好工业园区内相关问题的协调和处理。 7、负责工业园区国有资产、集体资产管理、审计等工作。 8、履行党风廉政建设职责,执行党风廉政建设责任制的各项规定。明晰职权,防控廉政风险,建立行政权力公开透明的运行机制,推进党风廉政建设。

9、承办县委、县政府交办的其他工作。 (二)2019年重点工作 1、在推动规划提质增效上取得新突破 一是推动临港工业园区转型升级。全面完成临港工业园区总规、控规、发展规划、环境影响报告书修编并通过审查,大力发展新材料和化工、临港轻工、临港物流三大主导产业。启动泸州国家高新区生态工业园66.7平方公里发展规划、总体规划、控制性详细规划、环境影响评价规划概念研究,为临港园区的进一步做大做强开篇布局。二是加快谋划建设循环经济产业园。加快推动循环经济产业园建设,全面完成循环经济产业园发展规划、总体规划、控制性详细规划、环境影响评价规划修编并通过审查,推进鑫阳钢铁厂顺利在产业园落地建设。 2、在推动项目攻坚克难上取得新突破 2019年园区拟实施项目27个,总投资约58.92亿元。其中基础设施类项目11个,产业类项目16个。按照“顺排工序、倒排工期、问题导向、挂图作战”的要求,全力加快项目建设。 (1)基础设施类项目。基础设施项目预计总投资约4.52亿元,占地面积约243亩。计划联榕坝一纵道路、医化大道二段、园区大道绿化亮化升级改造项目、泸州市合江循环经济产业园道路绿化亮化工程(含消防管网)和镫子河路5个项目全面完工;临港园污水处理厂(二期)、临港园污水处理厂管网工程(至吸泥河)、泸州市合江循环经济产业园四

2017年度部门预算情况说明

2017年度部门预算情况说明 益阳市赫山区劳动就业服务中心 一、单位基本情况 区劳动就业服务中心归口赫山区人力资源和社会保障局管理的具有行政职能的副科级事业单位,是负责全区劳动就业服务、劳动技能培训和失业保险工作的具体经办机构。 区劳动就业服务中心设4个股室、办公室、失业保险股、就业培训股、城乡就业股。现有在编人员37名,其中主任1名,副主任2名,股室长4名。主任主管全面工作;副主任协助主任管理各自分管的工作,对主任负责。股长负责股室业务工作,协调股室的具体工作,做到既有分工又有合作。 二、部门预算单位构成 2017年部门预算编报范围只有本单位。 三、部门收支总体情况 预算收入是一般预算拨款收入。 (一)部门收入预算情况; 2017年预算收入总额 127.10万元,为公共财政预算拨款127.万元。总收入较去年29.5万元有增加,增加了97.60万元。主要增加:19个退役人员工资每月2000元。差额10人工资每月增加1000元,共57.60万元,小型专项比去年增加40万元,补充中心经费不足。 (二)部门支出预算情况: 2017年年初预算127.10万元,一般预算拨款,基本支出73.60

万元,小型专项53.50万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2017年一般公共预算拨款收入127.10万元,具体安排如下: (一)基本支出:2017年年初预算数73.60万元。工资福利支出69.60万元,商品服务支出4万元。工资福利支出是指我中心基本工资开支,包括10个差额人员,19个退役士兵基本工资共69.60万元。商品和服务支出4万元,是指为保障单位完成日常工作任务而发生的公务用车运行及维护费支出4万元。 (二)小型专项支出:53.50万元。补充我中心运行经费不足。我中心有自收自支人员26人。 五、其他事项情况说明 1、机关运行经费 2017年预算商品服务支出4万元,为公务用车运行维护费,与2016年持平,小型专项比去年增加40万,补充中心运行经费不足。 2.三公经费预算 2017年三公经费预算,公务用车运行费4万元。为一般预算拨款。与2016年持平。 六、名词解释 1.机关运行经费:是指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置,办公用房水电费、办公用房取暖、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公司广告宣传计划及费用预算

2016年年度宣传计划及 费用预算方案 为进一步提高公司知名度,建立有效的宣传机制,更好地发挥宣传舆论导向作用,塑造公司的社会形象,现就2016年XX公司年度整体宣传计划制定方案,计划预算包含总经 办、安技、车用、客服等需对外树形象部门,费用合计为(自拟)万元。 一、电视媒体 1、《新闻综合》频道 在《新闻综合》频道开辟专栏挂牌,全年播出稿件在15至20条次之间。 打造“一极三宜”江湖名城美丽岳阳影像展播,60天为一组,片长为3分钟,每天在12:30及20:30播出两次。 署名公益广告或结合我司特点拍摄公益宣传片,片长20—30秒,每天在新闻频道播出3次,播出时长为6个月。 年末,以《XX新闻》栏目新闻报道为基础,制作年度电 视资料片,全面总结、回顾一年来的工作实效、创新举措及 经验成绩。片长约8分钟,投放播出1-2次。( 2、公共民生频道《信息超市》

商务信息播放(200元/30秒/20次),每天滚动播出20次。 在频道内循环播放50字内飞字,10元/次2遍,每天滚动播出20次共40遍。 播放品牌广告,50元/15秒/次,每天播出6次。 3、《餐佳吧》千人品菜活动 冠名千人品菜活动 赞助该活动,在活动现场的横幅、彩旗、条幅等其他宣 传内容上,体现赞助单位名称。 为活动提供灶具。 二、纸质媒体 1、《XX日报》 在党报党刊《XX日报》上刊登稿件,篇幅、数量由我 司确定,全年累计约为3个版面。 2、其他纸媒 在日报集团下子媒上同步刊登,扩大舆论氛围。 三、网络媒体: 1、《XX网》 在《XX网》上开设专栏及广告条框一个,与我司网站链接。 新闻中心每星期发布三次软文,提供新闻、图片以及视 频的发布平台和权限,全年有效。

部门年度预算编制说明

2009年部门预算编制说明 根据《预算法》和公共财政发展的要求,从今年起,我市推广使用“e”财部门预算软件编制2009年部门预算。通过软件规部门预算编制工作流程,理顺财政和部门、部门和单位之间的关系,做到归口管理;理顺财政部职能股室预算编制工作关系,建立预算股牵头、各业务股室相互配合、共同协作、高效的预算编制运转机制。 除少数不具备使用软件条件、支出规模较小的一级预算单位,可由财政局归口股室代编外,其他部门必须使用软件;个别不具备使用软件条件的、支出规模较小的基层预算单位,可由主管部门代编。 一、2009年部门预算录入表(共5) (一)单位基础信息录入表 本表反映行政事业单位人员工资、房屋、车辆、设备的基本情况。录入表“白色”单元格,可录入数据;灰色单元格为系统生成,不能录入。

1、人员基本情况 人员编制情况。指市编办核定的各单位编制数,分为行政编制、事业编制和工勤编制。 实有人数。在职人员分类按实有人数填列;离退休人员;其他人员(工勤编制缺编聘用人员列入其他人员,须提供市编办出具的证明)。 财政拨款人数。分类填列。 在职领导干部数。 离退休领悟干部数。 2、公用设施、设备情况。 房屋状况(职工宿舍建筑面积不需填列)。 机动车辆情况。分编制数和实有数。 。 主要办公设备。按表中分类填列。 本表录入完毕,保存、审核。 (二)收入项目数据录入表 本表反映单位取得的可以支配的收入情况表。 财政拨款包括:一般预算拨款、基金预算拨款、财政专户拨款、预算外拨款。 一般预算拨款指财政部门用一般预算收入安排的预算资金; 基金预算拨款指纳入预算管理的政府性基金预算收入安排

2016年宣传部部长个人工作总结范文

2016年宣传部部长个人工作总结范文站在第一学期,透视过去半年,工作的点点滴滴时时在眼前隐现,回眸望去过去的一幕慕,在不知不觉中充实眼睑。似乎初进学校的记忆依然就在心头展现!而匆匆的一个学期又将结束。在这段时间里,我们的工作中有酸、有甜、有苦、有辣。不管是阳光明媚还是风雨交加,我们都一路携手前进,挥洒着青春,用我们的真诚去拥抱每一天。 本学期的工作既将结束,也是宣传部工作的尾声了,在这一年的时间里,我们每个人都收获到了很多东西,取得着各自的进步。我很幸运在协会宣传部为协会的各项工作出一份力。可以这么说:这半年是累的半年,忙的半年,快乐的半年,收获的半年,难忘的半年。 在工作方面,这个学期我们宣传部积极协助协会及其它的部门进行了相关的宣传工作,宣传部主要负责对协会的社活动的总体宣传工作,我们宣传部始终如一的用积极热情得太对对待每一张板报及相关宣传布置。 本学期部门除了协助其他部门的一些常规宣传工作外,最主要的工作有对第五届无机化学大赛的宣传。宣传部本学期的活动主要有部门内部组织聚餐。通过这些活动使得成员之间有了很好的交流,加深了成员的感情,也让宣传部很好的走出部门,对外展示了部门的形象。 因为工作性质的差异,我们很少有自己的品牌活动,但是在

同各部门配合的过程中,我想我们的认真和责任心就是我们的品牌。一定会有更好的成果。对于我来说工作方法需要改进,工作不够大胆,不够自信等的方面还需提高。个别成员部门的意识还不是比较强烈,无法调动他们的积极性,这也成了这学期充实的工作中一个较大的遗憾。 在之前的工作中,我没有收集大家的劳动成果,这是宣传部的工作记录做的有些遗憾之处,总体来说,宣传部的工作是繁重、琐碎的、不定的,工作多,但我通过合理的安排学习和工作的时间既保证了学习,又很好的完成了工作。 弹指一挥间,回顾过去、总结经验教训是为了更好的把握现在、展望未来,我们坚持努力的决心绝不会改变,我会和其他成员们一起加油!让整个部门更好地为协会服务!青春孕育着无穷无尽的能量等着我们去开采,去挖掘,去释放希望在未来的一年里,我们将使宣传部扬长避短,和协会其它部门协调合作,各尽其能去创造更好明天。

事业单位部门预算编制方法及决算工作(1)

事业单位部门预算编制方法及决算工作 目前,预算编制改革的大幕正在全国拉开,预算编制正进行着全新的改革:预算编制方法从基数预算法到零基预算法和绩效预算法;预算编制的范围从预算内经费到部门和单位的所有收支(综合预算);预算编制的内容从按类款项编制预算到按部门和单位编制预算(部门预算)。这标志着我国的预算编制在走向科学化、规范化、法制化的轨道上有了一个良好的开端。正因为如此,预算编制的具体操作过程如何做到科学化、规范化、法制化就是一个非常值得探讨的课题。 单位预算是部门预算编制的基础,部门预算是财政预算编制的基础,综合预算是对预算编制范围的界定,零基预算法是编制预算时所采用的方法。这些最基本的内容必须搞清楚,不然就会发生单位编制的预算是“综合预算”还是“部门预算”的疑问。现在,事业单位编制预算,必须按照部门预算的编制要求,对单位的所有收支活动,采取零基预算法进行编制,其具体操作过程如下: 一、事业单位部门预算编制原则 单位预算的编制必须遵循一定的原则,单位预算的编制原则是单位预算编制的前提,要编制好单位的预算,必须制定好相应的编制原则。单位预算的编制原则一般是: (1)必须以党和国家的方针政策以及各项法律法规为依据。 (2)必须以本地区国民经济和社会发展计划为基础。 (3)必须以收支平衡、略有结余为准则。 (4)必须遵循完整性原则。单位的预算必须包括单位的全部财务收支,不得遗漏。 (5)必须遵循真实性原则。单位的预算收支项目的数字必须依据充分确定的资料,按批准部门认可的计算依据和计算方法计算得来,不允许估算。 (6)统一性原则。事业单位的预算编制必须按照统一的预算科目和规定的收支标准、程序进行计算编制。 (7)年度性原则。要求各事业单位的预算必须按财政年度进行编制。 (8)讲政治的原则。事业单位的预算要体现强烈的政治责任和社会责任。江泽民同志在《关于财政税收工作问题》中讲道:“衡量财税工作做得好不好的根本标准,就是要看是否有利于我国社会主义市场经济的发展和社会主义制度的巩固,是否有利于维护好、实现好和发展好广大人民群众的根本利益,是否有利于维护国家统一和安全、促进民族团结和社会稳定。做好财税工作,不仅要算经济账,同时要算政治账、社会账。” 二、事业单位部门预算编制方法和程序 单位预算的编制采用零基预算法,零基预算法相当于美国的零基预算和绩效预算相结合的方法。综观各国的预算编制方法,我认为我们进行预算编制方法的改革,不能被概念所束搏,在学习其他国家和政府的经验的同时,一定要结合自己的实际情况。概念是次要的,最重要的如何做。因此,零基预算的的编制方法是: 要求各部门、各单位年初对本部门本单位的所有的可供使用的资源根据一定的科学、合理的方法(不考虑上年基数情况)进行计算,然后结合本年度人事部门审定的人员情况和各项工作任务合理配置资源,并对预算编制进行绩效考核。其具体做法是: 首先,摸清家底,对本部门、本单位的所有可供使用的资源进行清理和计算,产生本年度的收入和可供使用的资源预算。其次,对部门和单位的本年度人员机构和所有提出的各项工作任务进行排队,然后,根据轻重缓急,确定本年度本部门本单位必须做的几项工作,同时计算每项工作的实际成本,确定每项工作完成后所达到的最终效果,最后核定每项工作所需经费,并且在预算编制时和预算执行过程中要考核每项工作经费的使用效果和效率,也就是要采取一定的方法对预算执行过程中的资金使用情况实行追踪问效制度(就是根据总的工作计划中的每项活动所需的费用编制整个工作预算,同时既要考核资金使用的最终效果,又要考核为取得上述效果所开展的工作活动情况)。采取这种预算编制方法不是仅仅把人头经费、公用经费等具体化,同时要反映各项活动方面的实际费用的情况,而且要着重反映投入转变为产出的效率。

部门预算情况说明

部门预算情况说明 县委政法委年部门预算情况说明 一、单位基本情况 中共城口县委政法委员会是领导、指导、协调、监督全县政法工作的县委职能部门;城口县社会治安综合治理委员会是协助县委、县政府领导全县社会治安综合治理工作的常设议事机构,城口县社会治安综合治理委员会办公室与中共城口县委政法委员会机关两块牌子、一个机构;城口县防范和处理邪教问题领导小组办公室挂靠县委政法委;城口县法学会,由县委政法委代管,属全额拨款事业单位,核定编制名,设专职秘书长名,县法学会会长由县委常委、政法委书记兼任,副会长由县法院、县检察院、县公安局、县司法局、县政府法制办公室主要领导兼任。县委政法委行政编制名,工勤编制名,其中书记名,副书记名(综治办、防范办主任由政法委副书记兼任),综治办、防邪办副主任名。内设三个科室,分别是:政治处、办公室(挂国安科牌子)、执法监督科,内设科室领导职数原则按名配备。 县委政法委机关主要职责如下: .根据党的路线方针政策和党委的部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动。 .组织、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理突发性事件和群体性事件。

.支持和监督政法各部门依法行使职权,协调指导政法各部门密切配合,督促大案要案的查处工作。指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。 .组织、协调社会治安综合治理工作,推进社会矛盾化解和社会管理创新,落实平安建设措施,营造安定的社会环境。 .检查政法部门公正廉洁执法的情况,指导政法部门研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。 .研究制定防范和处理邪教问题方案、措施和办法,组织协调各有关部门及时、准确、稳妥的查处邪教组织的有关案件。统筹协调本地区国家安全工作。 .协助县委及其组织部门管理政法部门领导班子和领导干部,研究加强本地区政法队伍建设的具体措施。 .组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检监察部门查办违纪违法案件。 .组织、指导策划政法综治维稳宣传和舆论引导工作,研判政法维稳舆情信息。 .及时向县委报告政法工作的重大情况,完成县委和市委政法委交办的其他事项。 城口县法学会主要职责如下: .组织全县法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验,提高政治素质和业务素质,

2016年部门预算编制说明范本

2016年部门预算编制说明 凤凰办事处2016年部门预算编制说明 一、部门基本情况 (一)单位构成 南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处设行政单位1个,事业单位1个。其中:全额拨款行政单位1个,全额拨款的事业单位1个。 (二)人员构成 行政人员:南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处实有在职人员64 人。离休人员5人,退休人员31人。 事业人员:全额拨款的事业单位事业人员实有在职人员6 人。 二、单位主要职责 南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处是鼓楼区人民政府的派驻机构。主要职责具体包括:认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作;负责辖区内的城市建设和管理等工作;负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作,依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解、法律服务工作,维护居民的合法权益;负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负

责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作;发展街道经济,管理街道资产;组织提供人才、科技、信息和其他各种服务,推动街道经济发展和维护市场经济秩序;负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作;保障少数民族的权益。指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。承办区委、区政府交办的其他事项。 三、年度工作任务 一是深化城市治理工作,提升长效管理水平。扎实推进“再干两百天”工作,通过加强整治来推进城市治理水平,全面推进城市长效管理的落实。 二是优化经济发展环境,推动经济平稳增长。进一步优化经济投资环境,力促经济转型升级;加强与中海环宇城、苏宁清江广场联系与沟通,全面保障两大载体开业;切实做好引才纳贤工作;扎实抓好安全生产工作,全面做好市场监管工作。 三是坚持为民服务宗旨,提高服务保障能力。继续进行特色社区建设的打造,着力推进和谐社区建设,重点打造蓝天园文化特色社区;认真做好社会组织的培育发展工作,加大引进专业社会组织为辖区居民开展各类服务;认真做好

2016年宣传工作总结

2016年宣传工作总结 2016年,我局始终坚持以科学的理论武装人,深入贯彻落实科学发展观结合起来,强化宣传力量,创新宣传形式,增强宣传效果;牢牢把握重点,紧紧抓住特点,进一步提高干部群众的思想意识、服务意识。坚持正确的宣传原则,巩固以往取得的成绩,并结合局工作实际情况,紧紧围绕文化旅游工作,积极发挥作用提供了强有力的思想保证、精神动力和舆论支持。主要做了以下工作: 一、领导重视,机构健全 1、成立领导小组。年初,结合今年的工作任务,我局制定了2016年宣传思想工作计划,并调整完善了以局长为组长,副局长为副组长的宣传思想工作领导小组,进一步完善了局党委宣传思想工作机制。 2、加强了信息宣传队伍建设。在局办公室设立了专职宣传人员,做到了责任到人,真正将宣传工作落到实处。 二、加强学习,用先进的理论武装头脑 1、认真抓好局理论的学习。局支部坚持每月一次的理论学习制度,积极认真学习上级的有关文件和会议精神。通过组织学习党的十七大和市委九届六次全会、区委九届六次全会、区纪委九届五次全体会议、区政府有关会议精神,进一步深入学习和领会“三个代表”、“十七大”、“十七届六中全会”重要思想的深刻内涵,学习提高党的执政能

力建设的决定,使局领导班子的理论水平得到了较大的提高,思想作风更加过硬。 2、理论联系实际,有针对性地进行宣传报道。局支部牢牢把握正确舆论导向,将舆论宣传与典型宣传进行有机结合起来,围绕区委宣传思想工作重点和区政府、区文化体育旅游局各阶段工作重点,结合工作实际进行宣传。 3、认真组织党员干部开展专题教育活动。按照区纪委、区委宣传部的部署和要求,局支部于3月开始在全局党员干部中集中组织开展了“执行力提升年”活动,积极参加区民主评议办公室组织的“加强和改进机关作风建设”活动,开展民主评议党员“创先争优”表彰活动和学习宣传贯彻党的十七大、十七届六中全会精神活动。在活动中做到了领导和党员的高度重视,使活动收获良好,成效显著。认真组织党员开展“四评四亮”活动,同时加强了《党章》的学习,进一步提高广大党员干部对《党章》的认知,让全体党员对自己应履行权利和义务有了更进一步的认识。 三、加强宣传,认真搞好先进典型的宣传 1、围绕开展保持共产党员先进性教育活动、科学发展观活动。 2、围绕文化体育旅游局工作、实施“四创两争”工作方案、两会关注的工作进行宣传,不断增强党员干部群众围绕中心、服务大局的自觉性和坚定性。

2019年机关事务服务中心部门预算编制说明

2019年机关事务服务中心部门预算编制说明 一、部门基本情况 机关事务服务中心,是全额事业单位性质的单位。编办核定编制人数9人(其中行政编制0人、全额事业编制9人、工勤编制0人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人),实有在职人员9人(其中行政和参公9人、全额事业在职0人、差额事业在职0人、自收自支事业在职0人),离休人员0人,提前退休干部1人,退休人员38人(实际为原二所改制企业人员)。 二、职责职能 单位职责职能:单位职责负责县党政综合大楼(含原县委县政府大院)安全保卫,维护机关正常秩序;负责县党政综合大楼(含原县委县政府大院)国有资产管理及房产配套设施建设;负责县党政综合大楼(含原县委县政府大院)的水电维修、环境卫生、园林绿化等工作;负责电视电话室和附属楼会议中心两个会议室;负责大楼机关食堂与人武部交流食堂的管理,负责交流楼住宿的后勤保障。负责公车平台的管理。 三、部门预算总收支情况

(一)预算收入440.04万元。其中一般公共预算拨款440.04万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元,其他收入拨款0万元。 (二)预算支出440.04万元。 1、基本支出 (1)工资福利支出94.16万元。其中基本工资37.74万元,津贴补贴23.39万元,奖金3.15万元,社会保障缴费万元,绩效工资0万元,住房公积金7.71万元,其他工资福利支出0万元。 (2)对个人和家庭的补助支出0.51万元。其中离休费0 万元,退休费0万元,遗属人员生活补助0.51万元,建国初期参加工作部分人员生活补助0万元,独生子女父母奖励金0 万元,伤残保健金0万元,其他对个人和家庭的补助支出0 万元。 (3)一般商品和服务支出37.32万元。其中公务费5.00 万元,离退休活动费3.80万元,公务用车运行维护费20.00万元,工会经费0.50万元,公务交通补贴8.02万元。 2、项目支出 项目支出308.05万元。其中水电运行费87万元,接待车运行维护费12万元,设备及房屋维修费51万元,机关食堂运行补偿费5万元,交流干部生活费38.72万元,大院及二所人员维稳

宣传经费预算报告

宣传经费预算报告 一:“宣传活动经费”。计有3项共计334元, 1、宣传条幅印制费用144元 ——3条横幅(按照每米6元计算),计有6米一幅,8米一幅,10米一幅,共计24米:144元; 2、宣传海报印制经费60元 ——每份3元,共需20份,张贴地点:宿舍楼,学校人流量大处。 3、宣传页:100元 需求量1000张以上,单价元左右,保守估计100元。 用于第一天预展在校宣传发放,及对外发放。 4、请柬制作30元 主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会,社会名家前来需求量20张(封面),10元。内层:20元。共计30元 二、活动前期准备经费。根据我院要求,并结合我专业实际,本着量力而行、量入为出,勤俭节约、花小钱办大事,确保必须,确保重点等工作原则,我们提出预算如下。 主要项目为“场地布置经费”432元、“接待经费”300元、。预算经费共732元。 (一)场地布置经费(432元) (二)、接待经费(300元)

三、交通费用(主要用于活动后期捐助):186元。前 往南里小学小学费用(6人)往计:(6+5)*6=66 反计:(15+5)*6=120 共计186元 以上活动经费、宣传经费、活动前期准备经费、交通费 用、共预算经费1222元。 以上经费预算是否符合实际,请予以审核拨付。 共青团西北大学职业技术学院 2011级会计电算化文2班团支部 2012年4月11日 宣传经费预算报告 [篇2] 镇政府: 据初步统计,我镇参加市第六次人口普查的登记人口在 12万左右,其工作量大,任务重,根据市人普办、市财政局 联合下发的《关于抓紧落实人口普查经费的通知》(仙人普 办[2015]3号)和市人普办《关于第六次人口普查镇级经费 预算项目设定的意见》(仙人普办 [2015]4号)文件精神,结合我镇实际,特向镇政府申 请,要求按政策拨付(本行政区人口人均元的预算)人普专 项工作经费,以便我们尽快落实市人普办安排的工作。具体 预算报告如下:一、普查前期准备工 1、普查 指导员、普查员的培训(在市培训2天) 20000元 6月—10

2018年部门预算基本情况说明

2018年部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 部门主要职责及机构设置 清远市清新区住房和城乡建设局职责主要是: (一)贯彻执行上级有关住房、建设的方针,政策和法律法规,拟订城镇住房保障和城乡建设、工程建设等意见和办法,并组织实施。 (二)拟定行业技术发展、人才培训规划,组织行业科技项目攻关,指导技术引进和科技成果转化、推广工作,指导行业职工队伍培训、继续教育工作。 (三)贯彻执行人民防空工作的法律法规和方针政策,拟订区人民防空发展规划、人民空袭方案、防范和减轻危害的办法并组织实施,负责人民防空工程建设和管理,完善人防组织指挥、通信警报、应急救援等工作,适时组织军、地联合防空演习。 (四)承担推进住房改革发展和住房保障的责任,监督房地产开发经营活动、商品房管理、城镇住宅建设工作,规范房地产市场。 (五)负责建筑行业管理,规范建筑市场秩序,指导和监督有关工程设计行为,指导工程监理工作,监督工程质量及施工安全,指导执行建设工程造价,定额以及地方建设标准,负责散装水泥、建筑节能减排推广工作,编制工程质量安全事故应急救援预案,组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理

(六)承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项 根据上述职责,区住房和城乡建设局(区人民防空办室)内设5个机构,分别是:办公室、住房管理股、城乡建设股、建筑管理股、行政审批股等5个部门,直属单位有:参公事业单位-建筑工程安全监督站、公益一类单位-住房改革领导小组、散装水泥管理办。 预算单位构成及单位编制情况 预算单位构成 住房和城乡建设局是一级预算单位,纳入2018年度部门预算的二级单位构成有:住房和城乡建设局本级、建筑工程安全监督站、住房改革领导小组、散装水泥管理办。以上二级预算单位预算已由各单位单独进行细化公开。 单位编制情况如下: 1、住房和城乡建设局本级核定行政编制 26名(含行政机关后勤服务人员4名),临时聘用人员21名; 2、建筑工程安全监督站(参公)编制数11名; 3、住房改革领导小组(公益一类事业)单位编制 4名; 4、散装水泥管理办(公益一类事业)4名。 二、2018年部门预算收支情况总体说明 2018年总收入合计896.47万元,较上年预算增加8.86万元,主要是公用经费的增加;支出总计896.47万元。

宣传部年度工作报告

(一)微信组2016年度春学期工作总结 1.微信组主要职能 推送学校最新新闻动态以及与同学们日常学习生活相关的各类通告通知,报告提案的进展情况,发布失物招领信息,宣传专门委员会的活动,推广专门委员会等。 2.微信公众平台发展概况 (1)简介 中南财经政法大学专委会官方微信公众平台申请于2014年11月。 现专门委员会官方微信公众平台截至本总结编写时(2016年6月18日0点04分)已有粉丝4149人,完成素材编辑822个。 (2)热门推文摘选

(3)数据分析图表

3.制度方面: (1)完善绩效考核让委员以更加严肃、认真的态度对待自己的本职工作 (一)推文质量(总分:40分): 1.无错别字一个错别字扣1分,三个以上扣5分 2.标题格式正确、句子通顺一个标题修改2分,三个以上10分 3.封面图片合适一张图片修改2分,三个以上10分 4.正文格式正确修改一处扣三分,扣完为止 5.阅读原文、原文链接漏加阅读原文、原文链接,或原文链接错误,一个两分 6.自定义菜单发布正确自定义菜单发布错误扣10分 7.原创联系校园生活,或生动有趣亦可。酌情加10-20分 8.推文生动有趣,有自己的风格 +10分 注:1、发预览之前要慎重,仔细斟酌;2、仔细阅读注意事项;3、若非轮值者本人的主观错误,可酌情少扣分。 (二)发布速度(总分:30分): 十点半之前发完推文不扣分。之后每延迟10分钟,扣三分。十二点之后,0分。九点半之前发完,加10分 (三)后台回复(总分:10分):

当天未及时回复,全扣。注:若收到提问者夸奖,加10分 (四)阅读量(以当日最高计)(20分): (1)24h后,最高阅读量低于50,全扣。超过100,加10分;超过200,加20分。被学校其他官网转载,加30分。 (2)可以呼吁自己的亲友团转发、阅读,但是不能在推文中恶意营销,否则全扣。 注:推荐的消息,被采纳,且阅读量100以上,加20分 (五)转发小专推文 +10分(默认都已转发,一经发现未转发,扣50分) (六)学习优秀的公众号,每周发3篇相关链接,加10分 (2)进行轮岗制度培养全能型委员,给各组带来全新活力,也让委员保持对组织的热情度和新鲜感。 4.参与活动 (1)民主文化月:包括橙光游戏的推广、颁奖,“我看两会”的投票活动和颁奖、“校园民主大接力”活动的宣传和颁奖。通过一系列的活动,提高了专委会的知名度,让校园民主的观念深入同学们的内心。

公司计划项目经费预算表

科技计划项目经费预算表 项目名称: 项目负责人(签章): 项目申报单位 : 单位财务负责人(签章): 开户银行及帐号: 填表日期:

科技计划项目经费预算表编制说明 一、预算编制必须以项目可行性研究报告中的研究任务为依据,并按预算编制的有关要求编制项目经费全额预算,包括经费来源预算和经费支出预算,但不得编制赤字预算。经费来源预算包括用于同一项目的各种不同渠道的经费,经费支出预算包括与项目研究开发有关的所有直接费用和间接费用。 二、项目经费支出预算的主要内容 (一)人员费,指直接参加项目研究开发人员支出的工资性费用。项目组成员所在单位有人员事业费拨款的,由其所在单位按照国家和省规定的标准从人员事业费中及时足额支付给项目组,并按规定在项目经费预算的相关科目中列示,不得在财政资助的项目经费中重复列支。 (二)设备费,指项目研究开发过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置费及设备试制费。 (三)能源材料费,指项目研究开发过程中所发生的原材料、燃料动力、低值易耗品等费用。 (四)试验外协费,指项目研究开发过程中所发生的租赁费用、带料外加工费用及委托外单位或合作单位进行的试验、加工、测试等费用。 (五)技术引进费,指项目研究开发过程中所发生的购买专有技术、技术成果等费用。 (六)差旅费,指项目研究开发过程中所发生的调研、考察、现场试验等工作的交通、住宿等费用。 (七)知识产权保护费,是指项目研究开发过程中为申请国内外

知识产权保护所发生的费用。 (八)管理费,指项目承担单位为组织管理项目而支出的各项费用。包括现有仪器设备和房屋使用费或折旧、直接管理人员费用和其他相关管理支出。管理费占项目经费总预算的比例原则不超过5%,一般控制在5万元以内,特殊情况根据项目实施内容及承担单位的性质核定。 (九)其他相关费,指除上述费用之外与项目研究开发有关的其他费用。 三、其他要求 (一)本预算表及其有关附表的相关数据应保持一致,做到真实、准确。 (二)除编制本预算外,应单独提交详细的预算编制说明书。从其他渠道获得的投入,应在预算编报说明书中列示。 (三)与项目有关的前期研究(包括阶段性成果)支出的各项经费不得编入本预算表。 (四)本预算表应由项目申请人会同申报单位财会部门共同编制,并由项目申请人签字以及申报单位财务部门审核签章确认。

2017年预算编制说明

2017年预算编制说明 巴林左旗教育局为教育行政部门,主要职责是在党和国家的教育方针的指导下,协调研究制订全旗教育体制改革的意见,提出全旗教育事业的发展规划和年度计划并负责实施;指导和负责全旗中小学校的办学体制、基本建设、队伍建设、教学管理、教育信息、教育质量检查和评估及学校的思想政治、安全等工作;承担旗委、旗政府和省、市教育主管部门交办的其他事项。本单位下设股室站21个,人员编制数61人,实际在职人员45人,退休人员30人。 一、部门预算收入情况 2017年部门预算安排收入1047.87万元。其中:教育支出预算拨款收入811.58万元,占全年财政拨款总额的77.45%;社会保障和就业支出预算拨款收入168.77万元,占全年财政拨款总额的16.11%,医疗卫生与计划生育支出预算拨款收入23.27万元,占全年财政拨款总额的2.22%,住房保障支出预算拨款收入44.25万元,占全年财政拨款总额的4.22%。 二、2017年部门预算支出情况 2017年度部门预算支出1047.87万元,其中:教育支出811.58万元,;社会保障和就业支出168.77万元,医疗卫生与计划生育支出23.27万元,住房保障支出44.25万元。具体支出情况如下: (一)人员经费:670.23万元 1、在职人员工资: 428.40万元 2、退休费: 165.70万元

3、遗属生活补助: 5.54万元 5、社会保障缴费: 26.34万元 6、住房公积金: 44.25万元 (二)商品和服务支出:248.64万元 1、办公费: 22.50万元 2、印刷费: 7.18万元 3、水电费: 4.81万元 4、邮电费: 5.41万元 5、取暖费: 40.00万元 6、差旅费: 20.13万元 7、维修(护)费: 8.00万元 8、租赁费: 60.14万元 9、会议费: 0.30万元 10、培训费: 20.77万元 11、公务接待费: 7.20万元 12、专用材料费: 1.20万元 13、劳务费: 36.00万元 14、公务用车费: 15.00万元 (三)其他资本性支出:129.00万元 1、专用设备购置: 129.00万元 巴林左旗教育局 2017年3月11日

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