生产退料管理规定

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退料管理制度

1、目的

为了规范仓库对退料有效管理,规范退料作业流程,合理利用仓库资源,强化各部门在退料中的职责而约定此事项。

2、职责

生产部负责物料的整理分类及退料手续的准备与完善;

仓库负责接收整理入库过账;

质量部负责对物料的检验。

3、内容

3.1对需退回仓库的物料,按照件号进行整理分类,做好标识,并填写“退料单”。

3.2 经退料部门主管确认后,将物料随同“退料单”交给质量部相关检验人员对物料检

验确认。

3.4 质量部确认后,将合格与不合格物料进行区分,并分别做好标识,并在“退料单”

上“质量部”一栏签字。

3.5 退料人将签字完整的“退料单”与物料在工作日期间每日7点45分至10点45分转

移至指定的退料区,当面在现场与仓库人员交接并办理完退料手续。

3.6仓库按照“退料单”上的信息逐一核对,信息完整及物料按规定分类整理无误后,

仓库人员在“收料人”一栏签字确认。

3.7 仓库人员将“退料单”交给JDE数据输入员过账。

3.8 仓库人员将退回物料按照“入库流程”整理入库。

4、记录表单

4.1 BLF006-00 产线退料单

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