OA系统内合同评审流程
采购类合同评审流程

法务部预审。所有审核期限按公司统一的集中办公时间计算。如未按时审核,按《关于强化执行公司标准要求的规定》
考核。
4、所有的合同均需法务部审核,其中 20 万元以上的非标准文本合同,法务部需另外提交律师审核。 5、合同审核责任部门:部门负责人和使用部门(机器设备类)应审核对方名称、地址、标的物名称、数量、型号、金额、
交货期、质量反馈期、保修期、安装调试及试用期、验收条款、沟通条款、运输条款等;财务部对合同的付款条件及其
他涉及财务的条款进行审核并签署明确意见。所有合同由法务部终审合同的合法性、完整性。如因合同条款审核不到位 造成损失,按《纪律处分条例》等制度处理责任人。 6、法务部负责人审批后,在 OA 系统中提交至总经办存档,同时将信息知会至法务专员处,由法务专员按合同份数要求 打印(至少三份,总经办、财务部各存一份),统一编号,所有合同均盖正本章。
水、电、天然气、非使用公司合同文本类由工程部负责签订。
8、申请人将通过审核的盖正本章的合同交给对方先盖章,后交由我方相关责任人签字,然后提交至总经办盖合同专用章。
总经办只在带有正本章的合同文本上盖章,所有合同一律加盖合同专用章,不得加盖公章。
9、合同的所有附件必须与商业合同同时签订。需单独签订技术类附件的,由使用部门起草拟定,工程部审核,最终由使
采购类合同评审流程
实施部门
申请部门 各部门 使用部门
法务部
总经办 修订内容
工作流程
工作标准
考核细则
提交合同评审申请
呈批报告 合同文本 中标通知书 技术附件等
1、本流程适用范围是采购类合同,包括原材料、设备等采购合同、建设工程施工合同、运输类合同、监理合同、委托设 计合同、委托加工合同、咨询服务类合同、废旧物资出售合同等,但不包括销售类合同和劳动合同。 2、申请人在 OA 系统中填写“合同审批表”,提交完整的合同文本,上传相关批准文件,例如:呈批报告、中标通知书、 技术标准(设备类由工程部对技术参数进行审核并签署明确意见,技术参数不准涂改)。
合同评审流程说明

合同评审流程说明1. 引言合同评审是一个重要的流程,用于确保组织与合作伙伴之间的合同能够达到双方的期望,并降低法律风险。
本文档旨在说明合同评审的流程和步骤,以便组织能够正确地开展合同评审工作。
2. 合同评审流程步骤以下是合同评审的主要步骤:2.1 确定评审团队成员评审团队成员应包括法务专家、合同管理员、业务代表以及其他相关部门的代表。
评审团队的成员应具备相关的专业知识和经验,以确保合同的评审质量。
2.2 收集合同文件评审团队应收集合同文件,并将其保存在一个共享的文件夹或项目管理工具中,以便团队成员可以随时查阅和编辑。
2.3 分配评审任务根据合同的性质和规模,评审团队应将评审任务分配给不同的团队成员。
每个团队成员应负责评审合同中特定的部分或条款,并在规定的时间内完成评审工作。
2.4 进行评审评审团队成员应仔细阅读合同文件,并根据组织的合同模板和法律要求,逐条评审每个合同条款。
在评审过程中,评审团队应关注以下几个方面:•合同条款的合规性和合理性;•合同中的风险和责任分配;•合同对组织权益的保护程度;•合同中的术语和定义的准确性。
2.5 记录问题和建议在评审过程中,评审团队成员应记录发现的问题和建议。
这些问题和建议可以包括合同条款的修改或修订,以及风险管理措施的改进。
评审团队应在共享的文件夹或项目管理工具中记录这些问题和建议。
2.6 开展评审会议一旦评审团队完成了合同的评审工作,他们应召开评审会议,讨论评审结果并达成共识。
在评审会议上,评审团队可以讨论和解决发现的问题,并确定下一步的行动计划。
2.7 发送评审意见评审团队在评审会议后应向相关人员发送评审意见报告。
评审意见报告应包括评审团队的结果、问题和建议,以及可能需要采取的行动。
评审意见报告应以正式的文件形式发送,并在需要时抄送相关方。
2.8 进行修订和谈判根据评审意见报告,合同文件可能需要进行修订和谈判。
评审团队成员应与业务代表和合作伙伴共同努力,进行合同的修订和谈判,以确保合同条款能够满足双方的期望和需求。
合同评审制度、流程

合同评审制度及流程为了规范今后公司经营工作过程中销售合同签订的严肃性和可行性,提高合同签约及履行的质量,根据公司要求,现就合同的签订及评审程序做如下规定:一、合同的签订应遵循以下原则:1、所有的产品销售均需订立合同,并通过合同评审程序,报公司总经理批准后执行。
2、合同生效后在执行过程中,发生用户需要追加需求时,必须按规定重新进行评审。
如没有进行评审而造成的损失,由销售、生产部门的直接当事者承担责任和损失。
3、销售合同洽谈过程中,应明确技术、质量要求(可另签订协议);如没有标注清楚技术、质量要求而造成的损失一律由直接责任者承担。
4、合同在履行过程中如有变更需求项目,所有资料必须以书面形式下发涉及部门。
任何部门或个人不得以口头形式通知部门变更要求。
二、合同评审要求:1、所有2000方以上的合同必须按公司规定的合同评审管理程序执行;500方至2000方范围内的合同评审可采取简易程序进行评审;500方以下的合同不评审。
2、合同评审前,应准备下列文件资料:销售合同草案、用户特殊要求说明、用户指定的质量承诺等,以供合同评审讨论。
3、原则上所有合同应在实际履行前评审完毕。
特殊情况的合同在事后立即组织按照程序补办评审手续。
三、合同评审的组织、程序:1、合同评审由经营副总经理牵头组织进行会议评审,常务副总经理或主管董事长助理主持会议,市场部内勤做好评审会议记录。
2、合同评审程序:(1)由经营副总经理讲解合同草案内容。
(2)由各相关部门、人员提出疑问。
(4)由经营副总经理解答疑问。
(5)各副总、助理均无疑问后在合同评审表上签字。
(6)加盖公司合同章。
(7)合同原件及合同评审表交办公室存档、编号。
(8)办公室将合同复印件发放至财务部和市场部。
(9)合同评审简易程序:500方至2000方范围内的合同评审由市场部内勤持合同评审会议记录、合同评审会议内容记录表、合同草案,请参评人员逐一审阅、签署意见,常务副总经理或主管董事长助理签字同意后盖章。
oa合同审批流程

oa合同审批流程甲方(公司名称):___________乙方(员工姓名):___________鉴于甲方为一家合法注册成立的公司,乙方为一名具有完全民事行为能力的自然人,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就乙方在甲方公司内部办公自动化(OA)系统中合同审批流程的相关规定达成如下协议:第一条审批流程概述1.1 乙方应按照甲方公司规定的OA合同审批流程,对合同进行审批。
1.2 乙方在审批合同时,应确保合同内容的合法性、合规性及合理性。
第二条审批权限2.1 乙方应根据甲方公司规定的审批权限,对合同进行审批。
2.2 乙方在审批合同时,应确保合同金额、条款等符合甲方公司的规定和要求。
第三条审批时效3.1 乙方应在收到合同审批请求后的合理时间内完成审批。
3.2 若合同审批涉及多个部门或层级,乙方应协调相关部门或层级,确保合同审批的及时性。
第四条审批结果反馈4.1 乙方在完成合同审批后,应通过OA系统及时反馈审批结果。
4.2 若合同审批未通过,乙方应明确指出未通过的原因,并提出修改意见。
第五条合同修改与重新审批5.1 若合同审批未通过,乙方应根据反馈意见,对合同进行修改。
5.2 修改后的合同应重新提交审批流程,直至审批通过。
第六条保密义务6.1 乙方在合同审批过程中,应对合同内容及相关信息负有保密义务。
6.2 未经甲方书面同意,乙方不得将合同内容及相关信息泄露给第三方。
第七条违约责任7.1 若乙方违反本协议规定,给甲方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。
7.2 赔偿责任的范围和额度,按照甲方公司相关规定执行。
第八条协议的变更与解除8.1 本协议的变更或解除,应经双方协商一致,并以书面形式确认。
8.2 若因不可抗力导致本协议无法履行,双方可协商解除本协议。
第九条争议解决9.1 本协议在履行过程中发生的任何争议,双方应通过友好协商解决。
9.2 协商不成时,任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十条其他10.1 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为一年。
合同评审流程及管理办法

合同审批流程及管理办法为规范公司合同签订、审批程序,提高工作效率,并最大限度的避免风险,制定以下合同管理办法和签订程序,本办法适用于公司签署的工程相关采购类、分包类合同、班组结算的管理,不适用于劳动合同等其他类合同的管理。
一、合同签订审核流程。
1、合同应严格按照招标文件相关条款、参照公司制定的示范文本起草相关合同,由合同起草部门参与合同谈判,组织会签;参加对合同履行的评价。
2、合约预算部负责合同的商务条款。
3、工程部(质安科)负责审核采购类合同中涉及塔机、升降机采购/租赁的各项技术和安全条款;4、材设部负责审核合同的各种材料(设备)采购与供应条款。
5、财务部审核合同付款、发票纳税等相关财务有关条款。
6、法律顾问负责分析判断合同风险、与法律相关内容的相关条款。
7、采购类合同评审意见由材设部负责沟通落实,分包类合同评审意见由项目部负责沟通落实,如有无法落实意见,提报副总经理协调。
8、副总经理(主管领导)负责合同整体审核。
9、总经理审定批准。
二、合约预算部负责合同(采购类合同由材设部负责)的起草、谈判和组织会签。
合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确,应包括:1、合同名称;2、甲乙方名称及地址,经办人联系电话;3、甲乙方法定代表人或其合法代理人签字、盖章;4、合同签订日期;5、标的(内容);6、数量、质量;7、价款或酬金(工程计价方法、工程款支付方式);8、履约方式、地点、费用的承担;9、违约责任(甲乙方权利和义务);10、生效、失效条件;11、争议解决的方法;12、合同的份数及附件;13、保密条款(视合同性质需要);14、质量保修协议书;15、安全协议书;合约预算部(采购类合同由材设部)填写《合同评审笺》、合同摘要并附合同文本,合同业务单位(供应或分包单位)营业执照和相关资质复印件加盖公章,法定代理人授权委托书原件(附身份证复印件),按权限审核报批;合同审批原则上应按顺序依次执行,遇特殊情况下可临时调整次序,但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。
oa合同审批流程

oa合同审批流程
合同范本标题,OA合同审批流程。
合同范本内容:
第一部分,引言。
本合同旨在规定OA系统中的合同审批流程,以确保合同的合法性和有效性,
并提高审批效率和透明度。
第二部分,审批流程。
1. 合同起草,合同起草人根据实际情况填写合同内容,并在OA系统中创建合
同草稿。
2. 内部审批,合同草稿提交至相关部门负责人进行内部审批,包括业务部门、
财务部门等。
3. 部门协调,如涉及多个部门的合同,需进行部门协调,确保各部门的意见一致。
4. 上级审批,各部门审批通过后,合同提交至上级领导进行最终审批。
5. 签署执行,合同获得最终审批后,由相关人员在OA系统中进行签署执行。
第三部分,审批要求。
1. 审批时限,各级审批人员需在规定时限内完成审批,确保合同能够及时执行。
2. 审批权限,OA系统根据各级审批人员的权限设置审批流程,确保合同的合
规性。
3. 审批记录,OA系统将自动记录各级审批人员的审批意见和审批时间,形成
审批记录。
第四部分,附则。
本合同经双方确认后生效,如有任何争议,应当依法解决。
以上是一个OA合同审批流程的合同范本,希望对您有所帮助。
如果您需要进一步的定制化合同范本,欢迎随时联系我,我将竭诚为您服务。
公司合同流程OA流程法务审核流程

公司合同流程OA流程法务审核流程
一、OA流程(一)合同预审
(一)适用范围:
1、合同项目属于全新业务
2、需法务直接拟制的合同
3、属于重大项目的合同
4、经办人认为需要预审的其他合同(二)流程说明:
1、首先由经办人向法务提供基本合同(无基本的合同的,提供合同的主要内容)
2、法务应在接收基本合同后3个工作日内向出具已完成预审的合同。
简单合同可缩短预审期限,复杂重
大合同可延长预审期限。
3、在预审期间,涉及部门负责人、分管副总、财务决策事项的,由经办人与相关人员进行沟通、决策,
并将决策结果通知予法务。
4、完成合同预审的合同由经办人提交OA流程。
(二)公司OA
(一)适用范围
适用于合同审核类型。
(二)流程说明
1、首先由经办人提交OA并填写流程中合同相关内容。
2、OA流至经办人确认后,由经办人打印确认合同提交予公章管理人员盖章。
3、合同双方完成签章后,由经办人申请归档,由合同管理员进行编号、归档。
4、合同OA流程处理人对合同内容有异议的,均可退回经办人,退回流程作废。
修改完成后由经办人重
新提交OA流程。
(三)流程初始页面(审批表)
(四)流程审批表。
合同评审制度及流程

合同评审制度及流程为了规范今后公司管理工作过程中各类合同签订的严肃性和可行性,提高合同签约及履行的质量,根据公司要求,现就合同的签订及评审程序做如下规定:一、合同的签订应遵循以下原则:1、所有的材料采购、定制、加工、安装、分包等业务均需订立合同,并通过合同评审程序,报公司总经理批准后执行。
2、合同生效后在执行过程中,发生对方需要追加需求时,必须按规定重新进行评审。
如没有进行评审而造成的损失,由采购部、项目部的直接当事者承担责任和损失。
3、采购合同洽谈过程中,应明确技术、质量要求(可另签订协议);如没有标注清楚技术、质量要求而造成的损失一律由直接责任者承担。
4、合同在履行过程中如有变更需求项目,所有资料必须以书面形式下发涉及部门。
任何部门或个人不得以口头形式通知部门变更要求。
二、合同评审要求:1、所有50万以上的合同必须按公司规定的合同评审管理程序执行;5万至50万范围内的合同评审可采取简易程序进行评审;5万以下的合同不评审。
2、合同评审前,应准备下列文件资料:合同草案、特殊要求说明、指定的质量承诺等,以供合同评审讨论。
3、原则上所有合同应在实际履行前评审完毕。
特殊情况的合同在事后立即组织按照程序补办评审手续。
三、合同评审的组织、程序:1、合同评审由项目经理牵头组织进行会议评审,总经理或副总经理主持会议,行政部做好评审会议记录。
2、合同评审程序:(1)由项目经理讲解合同草案内容。
(2)由各相关部门、人员提出疑问。
(4)由项目经理解答疑问。
(5)总经理、副总经理均无疑问后在合同评审表上签字。
(6)加盖公司合同章。
(7)合同原件及合同评审表交行政部存档、编号。
(8)行政部将合同复印件发放至财务部和项目部。
(9)合同评审简易程序:5万至20万范围内的合同评审由工程部和行政部主持合同评审,会议记录、合同评审会议内容记录表、合同草案,请参评人员逐一审阅、签署意见,副总经理或总经理签字同意后盖章。
(10)50万以下的合同由副总经理征求总经理、财务部意见后,交行政部办公室盖章。
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矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。