产品出入库台账
物品出入库管理制度范文(6篇)

物品出入库管理制度范文仓库物品管理规定目的:为明确和规范公司仓库物品的进、出手续,避免造成公司财产的损失和工作混乱,便于控制成本及核算。
一、仓库基本管理1、产品必须码放在垫板上,不允许产品直接接触地面(包括散装产品),产品摆放要做到“三齐”,堆码整齐、码垛整齐、排列整齐,不得出现混放或错放现象。
产品必须要集中码放,一种产品必须码放在一排或并排二排,不能相隔另一种产品或过道码放。
2、仓库每种产品要有标识牌,并按照先进先出的方式摆放产品(从前往后、自左到右的码架,确保优先使用前面的、左边的产品)。
3、库房码放产品必须留出进出货通道,食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。
4、经常检查所存放的产品,发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出,清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样,及时销帐、处理、登记并保存记录。
5、仓库内保持清洁、卫生,仓库要每周一次进行全面卫生清扫,仓库要保持空气流通,要有防潮、防火设施,要有防鼠粘板。
做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。
仓库内严禁吸烟。
6、仓库按食品区、包材区、清洁用品区进行分类摆放,不同品类的产品放置相对应的区域,不得混放。
7、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上,消防通道位置不能存放货物,货物放置也不能影响灭火器的取拿;紧急出口一定要保持畅通,定期检查是否损坏,并定期____消防演习,对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。
二、物品入库有关制度1、物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库管理员逐件交接。
库房管理员要根据送货单据(入库单)明细认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全。
双方在送货单据(入库单)上签字。
送货单据(入库单)当天15。
00前交至财务处;送货单据(入库单)保留三个月。
2、物品进库根据送货单据(入库单),现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好仓库台账登记。
生产管理台账

表2-48呆料处理申请单
编号:
申请部门
日期:
项次
品名
料号/规格
单位
数量
存放地点
原因
账面价值
鉴定意见
单价
总价
1
2
……
合计
批准
主管
申请
说明:
1.定期就部门内的呆料、废料提出处理;
2.原则上每月一次。
表2-49不良物料处理单
编号:日期:
生产单位
不良原因说明:
制造工作单号
制造工作单量
料号
品名规格
部门
需退量
订购交货日期
每日用量
每日最高用量
基本
存量
最高
存量
基本存量比率
每次订购数量
填表:审核:
表2-18订单材料采购计划表
编号:填写日期:年月日
材料
名称
品名
规格
适用
产品
上旬
中旬
下旬
库存量
订购量
生产
单号
用量
生产
单号
用量
生产
单号
用量
填表:审核:
表2-19采购登记台账
物资类别:填写日期:年月日
采购日期
供应商
品名
数量
年度内最高价
年度内最低价
平均价
1
2
3
4
……
表2-33原材料采购登记台账
编号:年月
序号
采购
单位
物料
编码
材料
名称
规格
型号
计量
单位
采购
数量
计划
单价
实际
单价
食品、食品添加剂、食品相关产品采购索证索票、进货查验和台账记录制度

食品、食品添加剂、食品相关产品采购索证索票、进货查验和台账记录制度1.指定经培训合格的专(兼)职人员负责食品、食品添加剂、食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。
专(兼)职人员应当掌握餐饮服务食品安全法津知识、餐饮服务食品安全基本知识以及食品感官鉴别知识。
2.采购食品、食品添加剂及食品相关产品,应当到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购,并应当索取、留存有供货方盖(或签字)的购物凭证。
购物凭证应当包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容。
长期定点采购的,应当与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。
3.从生产加工单位或生产基地直接采购时,应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件;留存盖有供货方公章(或签字)的每笔购物凭证或每笔送货单。
4.从流通经营单位(商场、超市、批发零售市场等)批量或长期采购时,应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件;留存盖有供货方公章(或签字)的每笔购物凭证或每笔送货单。
5.从流通经营单位(商场、超市、批发零售)少量或临时采购时,应当确认其是否有营业执照和食品流通许可证,留存盖有供货方公章(或签字)的每笔购物凭证或每笔送货单。
6.从农贸市场采购的,应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章(或签字)的购物凭证;从个体工商户采购的,应当查验并留存供应者盖章(或签字)的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。
7.从食品流通经营单位(商场、超市、批发零售市场等)和农贸市场采购畜禽肉类的,应当查验动物产品检疫合格证明原件;从屠宰企业直接采购的,应当索取并留存供货方盖章(或签字)的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。
8.采购乳制品的,应当查验、索取并留存供货方盖章(或签字)的许可证、营业执照、产品合格证明文件复印件。
9.批量采购进口食品、食品添加剂的,应当索取口岸进口食品法定检验机构出具的与所购食品、食品添加剂相同批次的食品检验合格证明的复印件。
物品出入库管理制度(三篇)

物品出入库管理制度(一)物品采购回来后首先办理入库手续,有采购人员向仓库管理员逐件交接。
库存管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种、价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。
(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。
(三)物品入库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品调整内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。
(四)物品验收合格后,应及时入库。
(五)物品入库,要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求,分类,分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。
(六)物品数量准确、价格不串。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。
(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放,严禁挤压、碰撞、倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。
(八)做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。
(九)仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,做到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认。
二、物品出入库有关规定:(一)物品出库,仓库管理员要做好记录,领用人签字。
(二)物品出库,数量要准确(账面出库数量要和出库单,实际出库实际数量相符)。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。
(三)仓库管理员要严格执行凭发货单出货,无单不放货,内容填写不准确不放货,数目有涂改痕迹不放货,发生上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对,保证发货的正确性,及时解决,及时发货,保证合同的完整履行。
(四)报关员要做好出库登记,并定期向主管部门作出入库报告。
生产管理台账

管好生产台账,厘清责任、强化安全1.生产台账的基本内容与制度生产台账的相关表格,见表2-3~表2-5。
表2-3生产计划报表编号:填写日期:生产单位生产计划期间产品名称当前库存产品单价库存总值日销数量可销日数计划产量每日产量生产天数预定生产日程合计审核:制表:表2-4生产计划管理台账起止日期:使用单位第副本产品名称目前库存量单价库存价值估计每日销量可销售日数经济产量每日产量需生产日数预定生产日期起止日数产量起止日数产量合计审核:填表:表2-5月生产计划统计台账日期:年月日至年月日日期生产项目要求完成日期生产数量安排人力安排员工名单每日小结计划实际剩余统计:2.生产订单台账在整个订单执行过程中,涉及相关台账表格见表2-6~表2-16。
表2-6生产订货单编号:客户名称订单号订货日期规格型号订购数量交货期物料种类预算到料期付款方式预算物料到车间时间产品详细信息货号样式规格数量交货期备注:客户签名:厂方签名:表2-7订单接收登记表编号:填写日期:接单日期制造单号客户名称产品名称数量单价金额预定交货日期信用情况生产日期装运押汇日期运费保险单退税凭证月日月日月日自至月日表2-8 订单评审表编号:订单名称:填表日期:序号评审内容确认有异议评审结果1 产品定位2 价格审核3 质量标准4 交货期5 交货地点6 结算方式7 运输包装8 违约条款9 附件评审10 其他生产经理:采购经理:质量部经理:填表:表2-9生产通知单编号:日期:年月日订单编号品牌数量验货时间交货时间生产项目明细序号货号商品名称(中/英)规格数量/箱单位单价金额交货期……合计特别要求附件跟单:表2-10订单安排记录表编号产品名称式样规格接单日期订单编号订制规格数量交货期业务员客户预定生产合并合并后数制造单号备注完工记号表2-11供货周期计划表产品代号A特急周期B计件周期C正常周期备注20(天)25~26(天)27~30(天)例如客供料A到厂后12天出货客供料B到厂后14天出货客供料C到厂后9天出货客供料……到厂后×××天出货说明:1.B急件周期加价5%。
煤炭产品产销存台账

附件1:煤炭产品产销存台账所属时期:年月纳税人识别号:附件2:民用爆炸物品领用存台账纳税人识别号:附件3:煤炭生产企业煤炭产品产销存月报表填表单位:附件4:煤炭生产企业主要生产成本月报表法定代表人:财务负责人:填表人:填表日期:年月日附件5:煤炭生产企业纳税申报情况核查表(一)纳税人识别号:纳税人名称:税源管理岗(核查人员):核查时间:年月日税源监控岗(所长):审核时间:年月日附件6:煤炭生产企业纳税申报情况核查表(二)纳税人识别号:纳税人名称:税源管理岗(核查人员):核查时间:年月日税源监控岗(所长):审核时间:年月日附件7:煤炭生产企业纳税申报情况审核工作报告所属时期:年月纳税人识别号:陕西省国家税务局公告2010年第2号陕西省国家税务局关于发布《陕西省煤炭生产企业增值税纳税评估实施办法(试行)》的公告现将《陕西省煤炭生产企业增值税纳税评估实施办法(试行)》予以发布,自2010年9月1日起施行。
特此公告。
附件:1.《疑点纳税人清册》2.《纳税评估清册》3.《特定纳税评估对象清册》4.《纳税评估工作底稿》5.《纳税评估分析表》6.《国家税务局税务事项通知书》7.《纳税评估自查报告》8.《举证资料签收单》9.《纳税评估约谈说明记录》10.《纳税评估实地调查核实记录》11.《纳税评估报告》12.《纳税评估移交单》二○一○年八月一日陕西省煤炭生产企业增值税纳税评估实施办法(试行)第一章总则第一条为进一步加强煤炭生产企业增值税征收管理,强化税源监控,提高增值税管理水平,根据国家税务总局《纳税评估管理办法(试行)》、《陕西省国家税务局增值税纳税评估办法(试行)》和《陕西省国家税务局纳税评估工作规程(试行)》,结合我省实际,制定本办法。
第二条煤炭生产企业增值税纳税评估工作遵循分类实施、因地制宜、人机结合、简便易行的原则。
第三条省、市、县三级税务机关可根据管理需要确定纳税评估对象,发起纳税评估工作任务。
第四条煤炭生产企业增值税纳税评估工作流程主要包括确定纳税评估对象、评估分析、约谈举证、调查核实、评估处理、审核归档等工作环节。
饲料供应商评价记录原料出入库表格
供应商评价记录生产企业名称原料通用名称生产地址原料商品名称联系方式传真/e-mail产品的合规性饲料原料目录□单一饲料目录□添加剂预混合饲料□浓缩饲料□饲料添加剂目录□混合型饲料添加剂□药物饲料添加剂□其他饲料□初选和现场考评信息许可证明文件编号饲料生产许可证或兽药生产许可证编号:产品批准文号编号:新饲料或新饲料添加剂证书编号:饲料进口登记证或兽药注册证书编号:生产现场环境良好□合格□较差□工艺技术水平技术先进□满足要求□不能满足要求□质量管理能力有效期内的质量和食品安全管理体系:正正常□运行不正常□产品执行的标准的编号:其他方面安全环保情况:有□无□财务情况:质量保证金□开具发票□账期:价格:供货情况:供货能力:生产能力:物流状况:自运□配送□现场考评人考评日期评价内容评价项目评分标准得分合规性评价(15分)□产品的合规性□资质的合规性具备上述条件者得15分,不具备者得0分,并一票否决产品生产技术能力评价(25分)□国际先进(25分)□国内领先(15分)□国内一般(7分)□落后、淘汰(0分)产品质量管理能力评价(12分)□建立了完善的质量管理体系或制度,并能提供材料(4分)□有一定数量的专业技术与质控人员(4分)□有一定数量的专业管理与生产人员(4分)产品质量检测或使用情况评价(13分)□产品质量标准情况(3分)□样品实测指标或试用情况(3分)□产品满足公司质量标准情况(7分)评价内容产品信誉与服务能力评价(10分)□行业内大型优秀企业使用情况(3分)□产品自身的能力服务(3分)□产品外延的服务能力(4分)价格、物流、财务情况评价(25分)□性价比高(15分)□物流及时可靠(5分)□财务情况良好(5分)评价结论□评价得分()□同意作为合格供应商(主要供应商□、次要供应商□、补充供应商□)□不同意评价人:评价日期:批准意见批准人:批准日期:资质信息是指:1、实施行政许可的原料许可证明文件编号、批准文号、营业执照注册号、组织机构代码、税务登记证编号。
农产品台账
附表1
农业产品收购企业及收购业务基本情况表
填表日期: 年月日
注:此表为纳税人初次及每年年初申领农产品收购发票时,向主管税务机关报送.
附2 农产品收购台账
单位(盖章): :所属时间: 年月单位:元、吨
注:此表由纳税人据实登记,留存备查。
附件3 农业产品收购企业收入情况表
单位(盖章):报表责任人:所属时间:年月单位:元、吨
每月申报期内向主管税务机关报送。
附件4
农业产品收购企业产品、成本情况表
单位(盖章):产品名称: 报表责任人:所属时间:年月单位:元、吨
注:原料配比率是指各原料耗用量与投入原料耗用总量之比;每月申报期内向主管税务机关报送。
食品入库、出库和日常登记制度(精选合集)
食品入库、出库和日常登记制度(精选合集)正文第一篇:食品入库、出库和日常登记制度食品入库、出库和日常性查验和登记制度一、食品的出库第一条、产品出库必需有符合规定、符合制度、签字齐全的出库单,出库单须写明用途,数量、价格等项目。
第二条、仓库保管员严格执行凭出库单发货,无单不发货,内容填写不全不发货,名称不准不发货。
第三条、出库产品当面点验清楚,必须做到出库的食品或原辅材料不得再退回库内。
食品不允许不经保管员直接出库。
出库后要及时清理现场。
二、食品的入库第一条、食品入库验收必须有购买发票作为凭证。
第二条、对食品的数量、品种、规格进行验收。
第三条、入库食品验收发现有损坏、变质、生虫等情况,保管员坚决不予入库,并立即向领导汇报。
第四条、保管员将食品入库后,及时填写食品收到记录,并做好台帐备查。
第五条、对入库食品按生产日期的先后顺序整齐摆放,进行标识;做到食品与台账相符,出库时要选择先入库的食品,保证食品在有效期内出库。
第六条、仓库保管员要以制度原则对事,以真诚友善待人,对入库工作中业务往来人员服务热情周到。
第二篇:入库、出库管理制度医疗投资有限公司文件编号XXX-WI-WD01-2021受控状态受控文件版本B/0文件名称入库、出库管理制度生效日期页数3第一章总则第1条目的为保证向顾客提供质量符合法规和顾客需求的产品,特建立本管理制度对产品的采购入库和销售出库实施查验管理,确保本公司经营的产品满足法规和顾客要求。
第2条适用范围从我公司库房中转的所有三类耗材产品适用本制度进行管理。
第二章职责第3条a)库房管理员负责采购产品的入库接收和销售产品的出库备货。
b)质量部检验人员负责采购入库产品与销售出库产品的货物查验并出具查验结果。
c)库房管理员依据查验结果判定产品产品是否进行采购入库或销售出库。
d)库房管理人员负责库存产品的日常维护、盘点并保持相关记录。
第三章采购收货和销售出货计算机系统管理本公司所经营的三类耗材产品从采购到销售均需录入计算机管理系统进行统一管理,计算机管理系统中对采购、验收、贮存、销售、出入库、退(换)货,环节进行规范管理,各部门在系统中使用特定模块对所负责权限进行管理。
农资产品出入库管理制度(三篇)
农资产品出入库管理制度第一章总则第一条为规范农资产品的出入库管理,提高农资产品的使用效益,保障农田作物的生产质量和农民的安全,制定本制度。
第二条本制度适用于所有从事农资产品出入库管理的组织和个人。
第三条出入库管理是指对农资产品的采购、入库、出库、报废等环节进行管理和监督的活动。
第四条出入库管理的目标是确保农资产品的供应充足,减少浪费和损耗,提高资源利用效益。
第五条出入库管理应当遵循公平、公正、公开的原则,积极推进信息化管理,提高管理效率。
第六条出入库管理应当严格按照相关法律法规和政策规定进行,并接受有关部门的监督检查。
第七条涉及出入库管理的人员应当经过相关培训,具备出入库管理所需的知识和技能。
第二章出库管理第八条出库管理是指将农资产品从仓库出库并交给用户的管理活动。
第九条出库管理应当按照农资产品使用计划和领用单进行。
第十条出库前应当核实领用单的真实性和准确性,并核对农资产品的品种、数量、质量等信息。
第十一条出库时应当做好出库记录,并及时更新库存信息。
第十二条对于农资产品的出库,应当严格按照使用计划和领用单的要求进行,不得私自增减。
第十三条出库时应当做好农资产品的包装和标识,确保产品的质量和安全。
第十四条出库管理应当做好与用户之间的沟通和服务,满足用户的需求。
第三章入库管理第十五条入库管理是指将农资产品从供应商处接收并存放入仓库的管理活动。
第十六条入库应当按照货物验收制度进行,对接收的农资产品进行外观、数量和质量等方面的检查。
第十七条入库时应当对农资产品进行分类、整理,确保库存数量和质量的准确性。
第十八条入库时应当对农资产品进行记录,并及时更新库存信息。
第十九条入库时应当做好农资产品的包装和标识,确保产品的质量和安全。
第二十条入库管理应当做好与供应商之间的沟通和合作,确保供应的及时性和准确性。
第四章报废管理第二十一条报废管理是指对农资产品进行报废处理的管理活动。
第二十二条农资产品经过鉴定确认为不可再使用的,应当及时进行报废处理。
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日期
优1二醇
合格二醇不合格二醇
出库入库出库结存结存结存入库出库结存
产 品 出 入 库 台 账
计量单位:吨
醇白甲酸钠黑甲酸钠吨包袋
出库结存入库出库结存入库出库
备注
计量单位:吨
甲酸钠袋