2016年内江市市级一般公共预算收入决算表

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2016年度部门决算报表(公开表式)

2016年度部门决算报表(公开表式)

2016年度部门决算报表(公开表式)
单位名称:台州市路桥区水利海洋渔业局(本级)
公开日期:2017年9月15日
单位负责人:管志兵财务负责人:李元满经办人:王建华
目录
金额单位:元编制单位:台州市路桥区水利海洋渔业局(本级) 报表编号:目录
目 录
收支决算总表公开01表
收入决算总表(分单位)
公开02_1表
收入决算总表(分科目)公开02_2表
支出决算总表(分单位)公开03_1表
支出决算总表(分科目)公开03_2表
财政拨款收支决算表公开04表
一般公共预算支出决算表公开05表
一般公共预算基本支出决算表公开06表
政府性基金收入支出决算表公开07表
“三公”经费决算表公开08表
部门决算公开文档
2016年度部门收支决算总表
金额单位:元
2016年度部门收入决算总表(分单位)
金额单位:元
2016年度部门收入决算总表(分科目)
金额单位:元
2016年度部门支出决算总表(分单位)
金额单位:元
2016年度部门支出决算总表(分科目)
金额单位:元
2016年度部门财政拨款收支决算表
金额单位:元
6年度部门一般公共预算支出决算表
金额单位:元
2016年度部门一般公共预算基本支出决算表
金额单位:元
2016年度部门政府性基金收入支出决算表
金额单位:元
2016年度一般公共预算“三公”经费决算表
金额单位:元
注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

中国财政年鉴2016数据:内蒙古自治区2015年一般公共预算收支决算总统计(收入)

中国财政年鉴2016数据:内蒙古自治区2015年一般公共预算收支决算总统计(收入)

15.其他税收收入
1.37
二.非税收入
551.76
643.74
1.专项收入
199.37
198.17
2.行政事业性收费收入
113.65
123.25
3.罚没收入
55.90
78.07
5.国有资源(资产)有偿使用收入
129.48
189.41
6.其他收入
17.70
15.96
本年收入合计
1969.75
1964.48
中央补助收入
2135.49
地方政府债务收入
1099.26
国债转贷收入
国债转贷资金上年结余
0.07
上年结余
351.85
调入预算稳定调节基金
30.14
调入资金
111.74
接受其他地区援助收入
省补助计划单列市收入
收入总计
5693.04
摘编自《中国财政年鉴2016》
6.城市维护建设税
66.63
57.73
7.房产税
43.07
42.87
8.印花税
17.98
14.85
9.城镇土地使用税
98.76
93.20
10.土地增值税
56.78
39.89
11.车船税
15.46
15.76
12.耕地占用税
176.73
282.44
13.契税
46.81
36.60
14.烟叶税
0.27
0.24
内蒙古自治区2015年一般公共预算收支决算总统计(收入)
单位:亿元
预算科目
预算数
决算数
一.税收收入
1417.99

中国财政年鉴2017数据:中国2016年中央一般公共预算.决算收支统计(一)

中国财政年鉴2017数据:中国2016年中央一般公共预算.决算收支统计(一)

摘编自《中国财政年鉴2017》
统计(一)
决算数为调整
99.6 104.5 85.0 98.6 93.5 105.8 99.3 106.6 62.9 84.2 75.8 75.8 100.0 104.5 99.0
103.8 84.0 97.9 58.1 108.0 105.5 193.1 100.0 100.0 100.0 100.1 100.0 100.0
缴利润)
4665.00
国有资源(资产)有偿使用收入
260.00
其他收入
60.00
中央一般公共顼算收入
70570.00
中央财政调入资金
1315.00
从中央预算稳定调节基金调入
1000.00
从政府性基金预灯调入
69.00
从国有资本经营预算调入
246.00
支出大于收入的差额
14000.00
调整预算数
65900.00 21000.00 12020.00 12970.00 -13000.00 1260.00 18850.00 5680.00 50.00 182.00 1650.00 1650.00 48.00 2560.00 2630.00
单位:亿元
中国2016年中央一般公共预算.决算收支统计(一)
项目
收入 预算数
一.税收收入
64120.00
国内增值税
20440.00
国内消费税
12020.00
进口货物增值税.消费税
12970.00
出口货物退增值税.消费税
-13000.00
营业税
40.00
企业所得税
18850.00
个人所得5数为上年
126.9 96.9 102.0 94.5 21.2 106.1 117.1 83.0 85.5 50.5 50.5 102.2 95.8 101.7

2016年度部门决算报表(公开表式)

2016年度部门决算报表(公开表式)

284,970.00
90,362.09
90,362.09
17,937.09
72,425.00
项目支出 4
金额单位:元 公开03_2表
事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
5
6
7
2016年度部门财政拨款收支决算表
其他收入 8
金额单位:元 公开02-1表
上级补助收入
用事业基金弥补收支 附属单位上缴收入
差额
9
10
11
编制单位:台州市路桥新城开发管理委员会
科目编码
科目名称
类款项
合计
201
一般公共服务支出
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务
2010301 行政运行
2010350 事业运行
208
社会保障和就业支出
2010301
行政运行
2010350
事业运行
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080504
未归口管理的行政单位离退休
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
总计
1 8,251,398.88 8,161,036.79 8,161,036.79 2,422,137.84 5,738,898.95
金额单位:元 公开02_2表
用事业基金弥补收支 附属单位上缴收入
差额
10
11
编制单位:台州市路桥新城开发管理委员会 单位名称
栏次 合计 台州市路桥新城开发管理委员会
2016年度部门支出决算总表(分单位)
总计
1 8,251,398.88 8,251,398.88
基本支出

2016年财政预决算报告 (精简版)

2016年财政预决算报告 (精简版)

2016年财政预决算报告2016年财政预决算报告各位代表:受乡人民政府委托,现提出地方财政预算收支执行情况和16年地方财政收支预算(草案)报告,请予审议,并请提出宝贵意见。

第一部分地方财政预算执行情况,在乡党委、政府的同一领导下,在各有关部分的大力支持下,乡财政所认真贯彻落实中心、省、市、县各级财政、经济、农业工作会议精神,把科学财政治理理念贯彻落实到常规治理之中,紧抓综合财政的三个环节,积极推进农村综合改革改革。

强化预算约束,严格依法治税,严格按照“量进为出、实事求是、强化征管、确保收支、保证稳定”的原则开展工作,充分发挥了财政主观能动作用和部分职能作用,较好完成了的财政预算收支任务。

一、一般预算收进完成情况。

完成一般预算收进(本年本级收进)230万元,占年初预算260万元的88.%,实现增收1.14万元。

分大类完成情况是:工商税收类完成23万元(其中:营业税完成万元,增值税3万元);烤烟、农业特产税完成7万元,增收3万元。

全年完成社会抚养费征收130.26万元。

二、一般预算支出情况。

年内完成一般预算支出465.09万元,同比增加支出3.84万元,占年初预算数的78.04%。

(一)按支出功能分类为:一般公共服务支出1.81万元,其中:人大事务(行政运行)12.3万元,政府办公及相关机构事务(行政运行)168.万元,人口与计划生养事务12.13万元,***事务(行政运行)8.91万元。

文化体育与传媒(群众文化)6.42万元。

社会保障和就业.81万元(其中行政单位离退休支出28.72万元,医疗卫生支出2.96万元)。

城乡社区事务支出(城乡社区规划治理)6.42万元。

农林水事务支出164.61万元,其中:农业支出158.56万元(农业事业机构26.46万元、对村民委员会的补助62.86万元、对村级一事一议的补助65万元、大学生村官任职补助4.24)、林业支出(事业机构)4.04万元、水利支出(水土保持)2.01万元。

2019年内江市市级一般公共预算支出预算表

2019年内江市市级一般公共预算支出预算表
13
预算数 586 355 13893 2888 7251 326 2544 5 699 180 109 58 51 146 94 52 9394 4415 3897 1055 27 139415 139415 153
2019年内江市市级一般公共预算支出 预算表
单位:万元 预算科目 疾病应急救助 老龄卫生健康事务 老龄卫生健康事务 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 一般行政管理事务 其他环境保护管理事务支出 环境监测与监察 其他环境监测与监察支出 污染防治 大气 水体 其他污染防治支出 能源节约利用 能源节约利用 污染减排 生态环境监测与信息 其他污染减排支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行
11
预算数 15 163 22333 6849 1143 12063 1061 1217 552 552 2814 2814 236 236 870 622 248 2825 600 1368 587 270 580 231
2019年内江市市级一般公共预算支出 预算表
单位:万元 预算科目 其他残疾人事业支出 红十字事业 行政运行 临时救助 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 其他生活救助 其他城市生活救助 财政对其他社会保险基金的补助 其他财政对社会保险基金的补助 退役军人管理事务 拥军优属 部队供应 事业运行 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 卫生健康管理事务 行政运行 一般行政管理事务 其他卫生健康管理事务支出 公立医院 综合医院
附件53
2019年内江市市级一般公共预算支出 预算表
单位:万元 预算科目 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 一般行政管理事务 人大会议 人大立法 人大监督 人大代表履职能力提升 代表工作 政协事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 政协会议 其他政协事务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 信访事务 事业运行 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 发展与改革事务

一、2016年收支决算总表

一、2016年收支决算总表中共佛山市三水区委政法委员会单位:元收入项目决算数支出项目决算数一、一般公共预算拨款26,632,212.75201 一般公共服务支出14,892,706二、政府性基金预算拨款203 国防支出三、国有资本经营预算拨款204 公共安全支出8,007,148四、财政专户拨款(含学校收费等)205 教育支出五、上级补助收入(上级主管部门直接下拨的补206 科学技术支出助)六、事业收入207 文化体育与传媒支出七、附属单位上缴收入208 社会保障和就业支出1,361,244八、用事业基金弥补收支差额209 医疗卫生与计划生育支出806,726九、单位账户项目结转及上年净结余219 住房保障支出1,564,389十、其他1,116.58结转结余收入总计26,633,329.33支出总计26,632,212.75编制单位:中共佛山市三水区委政法委员会单位:元项目合计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户拨款(含学校收费)上级补助收入(上级主管部门直接下拨的补助)事业收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额单位账户项目结转及上年净结余其他支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次合计26,633,329.3326,632,212.751,116.58 201一般公共服务支出14,893,822.8814,892,706.301,116.58 20131党委办公厅(室)及相关机构事务14,893,822.8814,892,706.301,116.58 2013101 行政运行14,368,975.8514,367,859.271,116.58 2013105 专项业务392,344.00392,344.000.00 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出132,503.03132,503.030.00 204公共安全支出8,007,147.518,007,147.510.00 20402公安197,889.00197,889.000.00 2040210 防范和处理邪教犯罪197,889.00197,889.000.00 20406司法5,748,974.115,748,974.110.00 2040604 基层司法业务2,162,254.202,162,254.200.00 2040605 普法宣传299,987.60299,987.600.00 2040606 律师公证管理483,319.71483,319.710.00 2040607 法律援助1,695,956.601,695,956.600.00 2040610 社区矫正200,000.00200,000.000.00 2040699 其他司法支出907,456.00907,456.000.00 20499其他公共安全支出2,060,284.402,060,284.400.00 2049901 其他公共安全支出2,060,284.402,060,284.400.00 208社会保障和就业支出1,361,244.001,361,244.000.00 20805行政事业单位离退休1,361,244.001,361,244.000.00 2080501 归口管理的行政单位离退休1,361,244.001,361,244.000.00 210医疗卫生与计划生育支出806,725.94806,725.940.00 21005医疗保障647,592.94647,592.940.00四、2016年财政拨款收支决算总表编制单位:中共佛山市三水区委政法委员会单位:元收入项目决算数支出项目决算数一、一般公共预算拨款26,632,212.75201 一般公共服务支出14,892,706二、政府性基金预算拨款203 国防支出三、国有资本经营预算拨款204 公共安全支出8,007,148四、财政专户拨款(含学校收费等)205 教育支出五、上级补助收入(上级主管部门直接下拨的补助)206 科学技术支出六、事业收入207 文化体育与传媒支出七、附属单位上缴收入208 社会保障和就业支出1,361,244八、用事业基金弥补收支差额209 医疗卫生与计划生育支出806,726九、单位账户项目结转及上年净结余219 住房保障支出1,564,389十、其他1,116.58结转结余收入总计26,633,329.33支出总计26,632,212.75六、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表中共佛山市三水区委政法委员会单位:万元一、2016年,中共佛山市三水区委政法委员会“三公”经费财政拨款支出决算13.33万元,比2015年决算13.05万元增加0.28万元 。

2.2016年度部门决算报表编制说明

2016年度部门决算报表编制说明一、编报范围(一)单位范围:本套决算编报范围包括列入2016年度部门预算编报范围的行政事业单位、企业和企业集团;未实行部门预算的地区,按行政事业单位预算范围编报本套决算。

具体包括:各级国家机关、政党组织、事业单位和社会团体,纳入部门预算编报范围的企业和企业集团。

未纳入部门预算编报范围的单位,不需向财政部门报送部门决算报表。

解放军、武警部队决算不纳入本套决算编报范围,其决算布置文件另行下发。

(二)资金范围:本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况,编报口径与单位综合预算衔接一致。

财政部门拨付未纳入部门预算编报范围单位的资金,不需编报本套决算。

按照现行部门预决算管理,部门决算中仅反映一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款;国有资本经营预算财政拨款暂不纳入部门决算反映。

二、填报口径(一)本套决算收支报表均不包括偿还性资金。

1 / 89(二)本套决算中“基本建设类资金”指单位按照《基本建设财务管理规定》管理的资金,根据单位基建账并入会计“大账”后相关数据填报(暂未实行基建并账的单位,参照有关会计制度并账要求填报)。

其中:财决05至05-2表、财决08至08-2表中“基本建设支出”和财决06-2表中“基本建设支出拨款”指由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款收支,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(三)纳入本套决算编制范围的单位,参照“会计科目与部门决算报表对应关系表”设定的口径填报本套决算。

三、录入级次(一)纳入本套决算编报范围、独立编报预算的单位,都应作为独立核算机构逐户编制和录入本套决算。

(二)县级以下(含县级)不具备分户录入条件的预算单位,可以汇总录入本套报表。

县级预算单位原则上应分户录入到二级预算单位。

乡镇级预算单位原则上应分户录入到一级预算单位,也可按乡镇汇总录入,两种录入方式由各省(自治区、直辖市、计划单列市)统一规定。

2016服装城板块一般公共预算收入决算表

附件一2016年度服装城板块一般公共预算收入决算表单位:万元附表12016年度服装城部门收入支出决算总表公开01表金额单位:万元公开02表金额单位:万元公开02表金额单位:万元公开02表金额单位:万元附表22016年度服装城部门收入决算表公开02表金额单位:万元要求:公开到功能分类科目项级,含类级和款级科目。

公开03表金额单位:万元公开03表金额单位:万元公开03表金额单位:万元附表32016年度服装城部门支出决算表公开03表金额单位:万元附表42016年度服装城部门财政拨款收入支出决算总表公开04表金额单位:万元2016年服装城部门财政拨款支出决算表公开05表金额单位:万元2016年服装城部门财政拨款支出决算表公开05表金额单位:万元2016年服装城部门财政拨款支出决算表公开05表金额单位:万元附表52016年服装城部门财政拨款支出决算表公开05表金额单位:万元备注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。

财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

要求:公开到功能分类科目项级,含类级和款级科目。

公开06表金额单位:万元公开06表金额单位:万元备注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

附表62016年度服装城部门财政拨款基本支出决算表公开06表金额单位:万元要求:公开到经济分类科目款级,含类级科目。

附表72016年度服装块部门一般公共预算收入支出决算表公开07表金额单位:万元2016年度服装块部门一般公共预算收入支出决算表公开07表金额单位:万元2016年度服装块部门一般公共预算收入支出决算表公开07表金额单位:万元附表72016年度服装块部门一般公共预算收入支出决算表公开07表金额单位:万元要求:公开到功能分类科目项级,含类级和款级科目。

2016年度服装块部门一般公共预算基本支出决算表公开08表金额单位:万元2016年度服装块部门一般公共预算基本支出决算表公开08表金额单位:万元附表82016年度服装块部门一般公共预算基本支出决算表公开08表金额单位:万元备注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算基本支出明细情况。

2016年广西一般公共预算执行情况

2016年广西一般公共预算执行情况1月13日,记者从自治区十二届人大六次会议获悉,2016年广西一般公共预算执行情况如下:1.全区一般公共预算执行情况。

全区一般公共预算总收入5205.89亿元。

其中:一般公共预算收入1556.24亿元、中央补助收入2424.77亿元、上年结余收入188.96亿元、调入资金159.06亿元、发行一般债券收入766.57亿元和调入预算稳定调节基金110.3亿元。

全区一般公共预算支出4472.48亿元、上解中央支出8.27亿元、一般债务还本支出451.12亿元和补充预算稳定调节基金108.92亿元;结转下年使用165.1亿元。

(1)全区收入预算执行情况。

全区一般公共预算收入1556.24亿元,完成预算的98.9%,增长2.7%。

其中:税收收入完成1036.2亿元,增长0.4%;非税收入完成520.04亿元,增长7.6%。

税收收入中:国内增值税176.94亿元,改征增值税108.52亿元,营业税156亿元(受营改增影响,上述税种与上年难以对比);企业所得税117.01亿元,增长6.6%;个人所得税40.16亿元,增长15.5%。

(2)全区支出预算执行情况。

全区一般公共预算支出4472.48亿元,完成预算的112.3%,增长10%。

主要支出情况如下:农林水支出593.1亿元,增长19.1%,主要是扶贫增加支出118.58亿元;教育支出862.52亿元,增长9.2%;科学技术支出46.55亿元,剔除2015年一次性因素和养老保险改革后部分科研单位退休人员养老金发放不在一般公共预算列支等不可比因素后同口径增长10.1%;社会保障和就业支出519亿元,增长12.7%;医疗卫生与计划生育支出469.06亿元,增长13.3%。

2.自治区本级一般公共预算执行情况。

自治区本级一般公共预算总收入3667.44亿元。

其中:一般公共预算收入319.37亿元、中央补助收入2424.77亿元、市县上解收入39.46亿元、上年结余收入38.04亿元、调入资金19.23亿元、发行一般债券收入766.57亿元和调入预算稳定调节基金60亿元。

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单位:万元
预 算 科 目年初预算数调整预算数决算数
累计为预算
百分比(%)

一、增 值 税7267726714566200.4
二、营 业 税43100431002166850.3
三、企业所得税635663567382116.1
四、企业所得税退税
五、个人所得税484248424857100.3
六、资源税29291241.4
七、城市维护建设税87718771794690.6
八、房产税332533253450103.8
九、印花税23112311185180.1
十、城镇土地使用税312831283929125.6
十一、土地增值税136251362518218133.7
十二、车船税227822782394105.1
十三、耕地占用税
十四、契税163251632517616107.9
十五、烟叶税
十六、其他税收收入
税收收入小计11135711135710388993.3
十七、专项收入14465144651122677.6
十八、行政事业性收费收入17443174431722198.7
十九、罚没收入70297029627889.3
二十、国有资本经营收入1201201411.7
二十一、国有资源(资产)有偿使用收入73517351678592.3
二十二、捐赠收入60
二十三、政府住房基金收入11684
二十二、其他收入8376837612236146.1
非税收入小计547845478465504119.6

一般公共预算收入合计166141166141169393102.0

2016年内江市市级一般公共预算收入决算表
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