泰科电子品质管理手册
深圳市某电子公司品质、环境管理手册(doc 45页)

深圳市某电子公司品质、环境管理手册(doc 45页)SunSon深圳市順生電子有限公司品質、環境管理手冊——符合ISO 9001:2000————符合ISO 14001:2004——文件編號:QEM-001頁碼:共44頁版本號:A擬制:周盛洪審核:胥建強批准:周盛洪發佈日期:2007年01月01日實施日期:2007年01月01日受控狀態:_______________分發編號:_______________分發欄:□總經辦 SS01 □管理者代表 SS02□管理部 SS03 □業務部 SS04 □資材部SS05 □工程部 SS06□生產部 SS07 □品保部 SS08 □財務部SS09批准會審總經理管理者代表管理部業務部資材部工程部生產部品保部財務部SunSon深圳市順生電子有限公司一階文件品質、環境管理手冊編號QEM-001發佈日期2006/12/31版本A實施日期2007/01/010.1 目錄版次章节号標題頁碼封面 10.1 目錄2-3 0.2 發布令 40.3 管理者代表任命書 50.4 方針、目標批准令 61.1 手冊的適用範圍71.2 品質管理職能分配/環境管理職能分配表8-91.3 手冊的管理辦法102.0 定義與術語113.0 公司簡介124.0 品質/環境管理體系13 4.1 總要求13-144.2 文件要求14-165.0 管理職責17 5.1 管理承諾175.2 以顧客為中心17-185.3 品質/環境方針18-205.4 策劃20-235.5 管理職責23-255.6 管理評審25-276.0 資源管理286.1 資源提供286.2 人力資源286.3 設施28-296.4 工作環境297.0 產品實現307.1 實現過程的策劃30擬制審核批准SunSon深圳市順生電子有限公司一階文件品質、環境管理手冊編號QEM-001發佈日期2006/12/31版本A實施日期2007/01/010.0 目錄版次章节号標題頁碼7.2 與客戶有關的過程30-31 7.3 設計和開發31 7.4 採購31-32 7.5 生產運作和環境運行控制32-33 7.6 測量和監控裝置的控制34 7.7 環境管理運行控制34-357.8 應急準備和響應35-368.0 測量、分析和改進378.1 總則378.2 測量和監控37-398.3 不合格控制39-408.4 資料分析408.5 改進40-41 附件一程序文件清單42附件二以過程為基礎的品質管理體系模式圖43附件三修訂記錄44擬制審核批准SunSon深圳市順生電子有限公司一階文件品質、環境管理手冊編號QEM-001發佈日期2006/12/31版本A實施日期2007/01/01 0.2 發布令版次發布令--------☆☆☆--------為實現本公司品質、環境方針和目標,提高自身品質、環境保證和管理能力,竭誠滿足顧客需求和期望,為顧客提供優質可靠的產品,並減少不良物質因素對環境造成的影響,現依據 ISO 9001:2000、ISO 14001:2004標準要求,結合本公司的產品、活動、過程、場所和規模,特制定本手冊。
《质量管理 电子公司TS 手册》

4.1 一般要求
4.2 文件要求
5 管理责任
6 资源管理
7 产品实现
7.1产品实现策划(含 TS 16949 要求的“产品质量先期策划、控制计划、潜在失效模式及效果分析、生产件批准”等)
7.2顾客相关过程
7.3设计与开发(本公司不适用)
7.4 采购
7.5 生产和服务提供
7.6 监督和测量仪器控制
xx电子(昆山)有限公司
章节
04
文件编号
QA040001
版次
1
本页修订次数
0
文件名称
质 量 手 册
页 次
第4页 · 总页
制订部门
总经理室
发 行 部 门
文件控制中心
发行日期
2002年12月1日
0.4 公司简介
xx电子(昆山)有限公司,隶属于上海环讯实业有限公司,为其分厂。公司总部为xx工业股份有限公司,设址于台湾省台北市。
总经理
信息管理
绩效考核
制度管理
总经理室6 S 稽核
管理稽核
管理稽核(含持续改进)
综合协调
采购及价格稽核
管理者代表 财务稽核
财务稽核
营销部 工程部 制造部 品保部 管理部 财务部
国 国 生 机 压 组 精 加 生 资 模 实 品 品 文 内 总 人 公 警 司 会 财
内 外 技 修 铸 装 加 工 管 材 具 验 检 保 控 部 务 卫 计 务
《生产件批准控制程序》(QB070007)
《采购及外协加工控制程序》(QB070008)
《生产运作控制程序》(QB070009)
《生产设备控制程序》(QB070010)
《客供品控制程序》(QB070011)
半导体企业品质管理手册

veden dental labs.inc0.1 手册目录0.1颁布令质量管理手册是公司质量管理体系的纲领性文件,是公司各项质量工作的基本准则和指南,希望公司全体员工在推动各项质量工作中,严格按照质量手册所描述的质量管理体系的要求和内容执行,不断满足顾客需求和法律法规要求。
质量管理手册自实施之日起,正式在本公司颁布执行,同时原质量手册及相关的程序文件作废。
今后随着市场和顾客的需求变化,以及产品质量水平的不断提高,将对本手册不断修改,以持续满足顾客和公司发展的要求。
总经理:2008年11月24日0.3手册的管理控制0.3.1质量手册使用范围本质量手册阐述了珠海**国际半导体有限公司质量管理体系的质量活动,质量管理体系的要求,适用于公司产品的生产、销售和服务。
0.3.2品质手册的编制、审批0.3.2.1 ISO部负责质量手册的编写、发放、实施和控制。
0.3.2.2 总经理负责批准质量手册。
0.3.3质量手册的管理公司已制订一份《文件控制程序》,确保质量手册适切使用0.3.4支援档《文件控制程序》0.4手册修改登记表文件名称:质量管理手册文件编号:WD-QM-0010.5 公司简介一. 公司概况:公司于1986年创办于**,为维持与改善市场成本竞争力以及适逢中国大陆引进外资企业之环境,于1996年成立珠海****有限公司,****年正式以珠海**国际半导体研发制造有限公司为名开始创业.二. 公司投资:*****万港币三. 经营范围:半导体。
四. 基本数据:法定代表: ***先生公司名称:珠海市****半导体研发制造有限公司公司地址:中国广东省珠海市****公司性质: 100%外商投资占地面积: ****.*7M2联系电话: 0756-*******8传真: 0756-******6、******7、******邮编: 519060网址:E-mail:0.6管理者代表任命书为建立、实施和保持ISO 9001:2008质量管理体系並持續改進其有效性,现任命****为公司ISO 9001:2008质量管理体系管理者代表。
{品质管理质量手册}质量手册QAB

{品质管理质量手册}质量手册QAB年度质量目标参见附件六:公司部门年度质量目标总经理:日期:批准页本质量手册按ISO9001:2008要求编制而成,是描述公司管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进等质量管理活动的纲领文件,是公司质量管理工作的基本法规,现特批准发布,并自发布之时起开始实施。
本质量手册发布后,公司各职能部门负责人应积极组织本部门员工贯彻,为手册的实施做好准备。
为确保手册的有效实施,公司所有部门和人员必须严格执行手册的规定,并使质量管理体系逐渐完善,确保公司取得最佳效益并取得客户的信赖。
总经理:实施日期:第0章前言0.1公司概况炬星电子(惠州)有限公司是香港独资企业,位于惠州市博罗县田头工业区,主要从事电动文具、开关电源等小型电子产品的开发、生产、销售。
公司成立于2011年6月。
公司产品行销美国、英国、法国、德国、新西兰、香港、澳洲、新加坡、日本等国家和地区,深受各地用户好评。
目前,公司拥有丰富的资源和专业的人帮梯队,随着人员素质的不断提高、管理体制的逐步完善和产品开发的推陈出新,公司在健康的大道上不断发展和壮大。
炬星电子(惠州)有限公司地址:中国惠州市博罗县园州镇田头工业区电话:0752-传真:0752-第1章适用范围本手册规定了质量管理体系的要求,用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品,及通过体系的有效应用,增强顾客满意。
本手册规定要求的主要目的是通过识别顾客要求、运用过程方法肪持续改进,达到顾客满意。
本手册适用于公司从识别顾客要求到实现顾客满意的各个过程。
本手册适用的质量管理体系要素依ISO9001标准对应的顺序进行阐述,其中质量管理体系程序文件是本手册的基础,包括了质量管理体系标准中所有适用要求。
附件一:公司适用的法律法规清单第2章引用标准I S O9000:2008质量管理体系基础和术语I S O9001:2008质量管理体系要求I S O9004:2008质量管理体系业绩改进指南第3章定义本手册尽量使用I S O9000:2008质量管理体系基础和术语中的基本概念、术语或定义。
电子科技公司品质手册

文件编号: QM-01 版 本: A.0
V 管制文件
非管制文件
文件名称: 发行日期: 修订日期: 编订部门:
品质手册 品管部
制订:
审核:
批准:
****电子科技有限公司
制度
N0. 名 称
ISSUE DATE 发行日期
品质手册
审批、发放和修订页 PREPARED
制定
文件 NO. 日期 版本
页码 CHECKED 审核
第 页共 页
APPROVED 批准
DISTRIBUTION 发 放
□ 品管部 □ 财务部 □ 研发部 □
□
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□ 计划部 □ 人资部 □ 总经办 □
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□ 制造部 □ 销售部 □
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□ 工程部 □ 采购部 □
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REV 版本
A.0
ECO N0 更改通知
REVISEBiblioteka RECORD 文件修订记录7.2.1 产品要求的决定 -----------------------------------------------------7.2.2 产品要求的审查 -----------------------------------------------------7.2.3 客户沟通 --------------------------------------------------------------7.3 设计和开发 ------------------------------------------------------------------7.3.1 设计和开发规划 ------------------------------------------------------7.3.2 设计和开发输入 ------------------------------------------------------7.3.3 设计和开发输出 ------------------------------------------------------7.3.4 设计和开发审查 ------------------------------------------------------7.3.5 设计和开发验证 ------------------------------------------------------7.3.6 设计和开发验收 ------------------------------------------------------7.3.7 设计和开发变更的管制 ---------------------------------------------7.4 采购 -------------------------------------------------------------------------7.4.1 采购流程 --------------------------------------------------------------7.4.2 采购数据 --------------------------------------------------------------7.4.3 采购产品的验证 ----------------------------------------------------7.5 生产和服务作业 ------------------------------------------------------------7.5.1 生产和服务作业的管制 ---------------------------------------------7.5.2 生产和服务的验收 ---------------------------------------------------7.5.3 鉴别与追溯性 ---------------------------------------------------------7.5.4 客户财产 ---------------------------------------------------------------7.5.5 产品的保护 ------------------------------------------------------------7.6 量测与监测设备的管制 ----------------------------------------------------8.量测、分析和改善 --------------------------------------------------------------8.1 概述 ---------------------------------------------------------------------------8.2 量测和监测 ------------------------------------------------------------------8.2.1 客户满意度 ------------------------------------------------------------8.2.2 内部稽核 ----------------------------------------------------------------