图纸自审会审管理制度

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图纸自审会审管理制度

一、审查程序

1、图纸由技术开发部下发至各有关部门、生产车间。

2、技术开发部根据自己承担的生产任务,组织工艺人员进行图纸自审。

3、工艺人员对图纸进行审查后,填写“图纸工艺审查记录”,并由工艺责任工程师审核签字。

4、图纸自审过程中发现的问题应做好自审记录,标明问题的内容。

5、图纸自审结束后,由技术开发部负责组织各生产车间及相关部门和人员参加进行的图纸会审,对会审中提出问题的解决办法和处理方案,做好会审记录,设计人员和技术开发部、生产单位、技术负责人应在会审记录上签字。

二、审查内容

1、设计审查

三、工艺审查

1、审查产品结构、尺寸标准,工艺可行性与经济性以及执行标准的正确性。

2、根据图纸要求,对本公司设备能力、加工条件,适用性进行审查。

3、对原有工艺装备的适用性进行审查。

4、对设备、安装、修理、改造、制造工序间和成品检验的适用性进行审查。

5、对本公司完成的焊评能否覆盖产品进行审查。

6、对本公司通用工艺是否使用该产品进行审查。

7、审查后,工艺人员填写“工艺性审查记录”,对不能满足生产要求项目,应提出处理意见,报工艺负责人批准,交有关部门或有关人员解决,包括:本部门无加工能力,由外协部门负责人安排外协,检验能力不足,由生产技术管理部门安排外协,焊评缺项由焊接工程师组织评定。

四、审查标记

工艺人员对图纸审查后,应在总图上加盖“工艺审查”印章。印章的内

容包括审查人签字,审核人签字,审查日期。

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