采购部管理制度、采购部岗位职责、采购部工作流程

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采购部工作流程及岗位职责

采购部工作流程及岗位职责

采购部工作流程及岗位职责采购部工作流程一般包括如下步骤:1. 计划和需求分析:根据公司的战略目标和业务需求,制定采购计划,并进行需求分析,明确所需采购的物品或服务的具体规格、数量和质量要求。

2. 供应商筛选和评估:对潜在供应商进行筛选,并进行供应商评估,评估标准包括价格、质量、交货能力、服务水平等。

3. 报价和议价:与供应商进行沟通,获取报价,并进行价格谈判和议价,以获取最有利的采购条件。

4. 签订合同和下订单:根据谈判结果,与供应商签订采购合同,并下订单确认采购意向。

5. 供应商管理和跟踪:与供应商保持联系,及时了解供应商的生产和交货情况,及时跟踪和解决供应链问题。

6. 质量管理和验收:对收到的物品进行质量检查和验收,确保符合采购要求。

7. 付款和结算:按照合同约定的支付方式和时间,处理付款事宜,并确认结算。

8. 采购数据分析和报告:对采购过程进行数据分析和报告,包括成本分析、供应商绩效评估和采购效果评估等。

岗位职责方面,采购部的岗位职责一般包括:1. 采购经理/主管:负责制定采购策略和计划,协调内外部资源,管理采购团队,确保采购目标的实现。

2. 供应商评估员:负责搜寻和建立新的供应商关系,并评估供应商的能力、信用和绩效。

3. 投标员:负责对比搜集的供应商投标方案,进行分析,拟定招标方案。

4. 采购员:负责与供应商沟通、谈判和签订合同,并负责订单的跟踪和物品的检验。

5. 采购助理:协助采购员进行采购事务处理,包括询价、报价、订单处理和物品验收等。

6. 材料控制员:负责库存管理、备货计划和物料采购,确保材料的及时供应和库存的可控。

7. 数据分析员:负责采集、整理和分析采购数据,为决策提供支持,进行供应链优化和成本控制分析。

8. 采购计划员:负责采购计划的编制和执行,进行需求预测和供需匹配,保证采购任务的实施。

9. 采购合同管理员:负责采购合同的审查、签订和管理,确保合同的履行和合规。

以上只是一些典型的采购部岗位职责,具体的岗位职责和工作流程会根据企业的规模和行业特点有所差异。

公司采购部管理制度范本(精选16篇)

公司采购部管理制度范本(精选16篇)

公司采购部管理制度范本(精选16篇)公司采购部管理制度范本大全(精选16篇)为加强企业采购计划管理,规范采购工作,需要制定并实施相应的采购管理制度,下面是小编整理的关于公司采购部管理制度的内容,欢迎阅读借鉴!公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能,规范公司仓库的商品管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,特制定本管理制度。

一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账,所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。

财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。

合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。

二、入库商品进库时,仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续,根据实物填写入库单,入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人,并根据入库单登记材料明细账和存货卡。

入库单一式三份,仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。

三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品,出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管,根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。

送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务,若有特殊情况可在第2天交回,若未按时交回,应追究相关人员责任。

出库单一式四份,仓库一份,卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对),一份交财务。

四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。

仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账,做到日清日结,确保商品进出及结存数据的正确无误。

每日工作结束,应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。

五、原则上按先进先出法发放商品。

六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。

盘点包括存货数量和质量的检查。

库存商品清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。

如属短缺及存在质量上的问题需处理的,应及时的用书面的形式向有关部门汇报,必须按审批程序经领导审核批准后才可处理,否则一律不准自行调整。

采购部管理规定采购部岗位职责采购部工作流程

采购部管理规定采购部岗位职责采购部工作流程

采购部管理制度、采购部岗位职责、采购部工作流程 供应部工作职责和工作标准 一、目的作用: 可作为供应部开展工作的规范依据. 可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据. 可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据. 二、管理归口 总经理是供应部的上级直接领导. 供应部的工作直接对总经理负责. 三、工作职责 1、采购计划的编制 负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应. 2、物资供应: 负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作. 认真做好市场调查和预测.掌握物资供应情况. 及时采购物资采购计划中提出的各类物资,做到既要价格合理,又要保证质量. 负责各类采购合同的签订与管理、落实工作,并制订相应的管理制度. 严格执行企业制定的物资供应制度,按照采购原则进行采购作业,根据生产安排做好物资供应的进度控制,实现物流的优化管理. 3、采购物资的入库与结算: 负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作.

对不合格产品及时退货. 4、供货单位的质量审核: 参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作. 加强物资供应档案的管理,做好物资信息情报的工作,建立起牢固可靠的物资供应网络,并不断开辟和优化物资供应渠道. 负责制订物资采购工作各项管理制度. 建立可靠的物资供应基地,会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作.使之按时、按质、按量进行物资供应. 5、负责企业外委托加工的出入库业务. 6、与企业内各部门加强沟通配合,处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题. 7、完成公司领导交办的其他工作任务. 四、职责权限: 对于未经批准的计划有权拒绝供应. 有权要求仓库保管员提供报库存表. 采购权: 食堂用具的采购权. 办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权. 卫生用品、用具的采购权. 公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权. 检验用品及用具的采购权. 企业用燃料的采购权 五、工作标准 坚决执行总经理下达的各项工作指令,并且圆满地完成. 根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划,按时、按质、 按量地供应企业生产经营所需要的各种物资,为企业生产经营活动提供了物资保障. 严格执行企业物资供应制度,遵守企业制定的采购原则,采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求. 与其他部门能够很好地沟通和协作配合,对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动,均能较好地与有关部门协调处理. 根据各部门需注计划,实行定期订购和定量订购方式,达到最小限度地占用流动资金,提高资金使用效益. 对供应商的管理办法行之有效,所建立的物资供应渠道及供应网络牢固 可靠,对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求. 对业务员的日常管理严格,外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象,工作效率普遍反映均好. 日常工作管理有条理,办公室整洁,工作秩序好、效率高. 与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合.

采购部制度及工作流程

采购部制度及工作流程

采购部制度及工作流程一、采购部制度采购部是企业的重要部门之一,它负责企业采购工作的策划、组织、执行、监督和管理,对采购过程中的各项活动进行全面掌握,并为企业的战略管理和日常经营提供有力支持。

为规范采购部的工作,维护企业良好运营,采购部应建立相应的制度与流程。

1. 采购部职责(1)研究和制定企业采购策略和采购计划;(2)收集和分析采购市场信息,提供采购决策依据;(3)组织招标、询价、竞争性谈判等采购方式,选择优质供应商;(4)与供应商进行谈判,并签订采购合同;(5)协调相关部门发出采购订单,并监督履约情况;(6)负责采购流程的规划和改进。

2. 采购部制度内容(1)采购部门职责规定:明确各岗位的工作职责和责任,以确保采购流程的顺畅和高效。

(2)采购流程及工作规范制度:对采购流程进行具体规定和标准化操作,确保采购活动的公正性和透明度。

(3)采购合同管理制度:制定合同审核、签订、执行及变更等方面的规程和流程,确保合同的合法性和有效性。

(4)供应商管理制度:建立供应商的评价体系,对供应商进行评估以确保企业能够获得高质量、低成本的采购服务。

(5)采购预算管理制度:规定采购预算的编制、执行、控制等方案,在采购过程中加强成本控制,以达到降低成本的目标。

二、采购部工作流程采购部的工作流程是整个采购活动中的一个重要点,主要包括采购需求的确定、供应商评估和选定、采购订单的下达及执行等工作环节。

以一个标准的流程为例,大致分为以下六个步骤。

1. 采购需求的确定企业在生产、销售或服务等过程中会产生很多采购需求,采购部门应根据实际情况来确定采购需求,确定采购物品的品种、数量、质量、交期等要求。

2. 供应商的评估和选定采购部门应根据采购需求,组织招标、询价、竞争性谈判等采购方式,依据采购计划和采购合同的要求,对供应商的资质、信誉、财务状况、生产能力、售后服务等方面进行评估和筛选,最终选定优质供应商。

3. 采购合同的签订采购部门应在供应商选定后,根据确定的采购方案和相关规定,签订采购合同,明确采购物品的品种、数量、质量、交货期、价格、付款方式、违约责任等方面的要求。

采购部岗位职责及工作流程

采购部岗位职责及工作流程

采购部岗位职责及工作流程采购部是一个组织机构中非常重要的部门,其职责是负责组织和执行采购活动,以满足组织的运营需求。

下面将详细介绍采购部的岗位职责及工作流程。

一、采购部岗位职责:1. 采购经理:- 负责制定采购策略和计划,确保采购活动符合组织的战略目标;- 进行供应市场的调研和分析,寻找合适的供应商;- 策划和组织采购竞标和谈判活动,以获得最有利的采购合同;- 负责供应商的评估和管理,确保供应商的质量和服务满足组织的需求;- 监督采购活动的执行情况,并及时解决相关问题。

2. 采购专员:- 负责收集和整理采购需求,编制采购计划;- 对供应市场进行调研,寻找合适的供应商;- 组织采购竞标和谈判活动,与供应商签订采购合同;- 跟踪采购进展,及时解决采购过程中出现的问题;- 维护供应商关系,解决供应商与组织之间的纠纷。

3. 采购助理:- 协助采购专员完成采购计划的编制和执行;- 跟踪采购进展,及时更新采购记录;- 协调供应商和组织之间的沟通,解决问题;- 维护采购文件和档案,确保采购过程的可追溯性。

4. 采购文员:- 负责采购文件和档案的整理和归档;- 协助采购助理更新采购记录;- 协助采购经理和采购专员完成各种采购文件的准备和处理;- 维护采购流程的畅通性,确保采购工作的顺利进行。

以上是采购部常见岗位的职责,根据组织的具体情况和需求,还可以设置其他的采购岗位。

二、采购部工作流程:1. 采购需求确认:- 采购部根据组织的需求和运营计划,收集并确认采购需求;- 采购部与相关部门沟通,确保需求的准确性和合理性。

2. 供应市场调研:- 采购部对供应市场进行调研,了解不同供应商的产品和服务情况;- 采购部向供应商索取相关信息,如产品目录、报价单等。

3. 供应商评估和筛选:- 采购部对供应商进行评估,主要考虑供应商的质量、价格、交货期、售后服务等方面;- 采购部根据评估结果,筛选出合适的供应商。

4. 采购计划编制:- 采购部根据采购需求和供应商情况,编制采购计划;- 采购计划包括采购数量、预算、交货期等信息。

完整版)采购管理制度及采购流程

完整版)采购管理制度及采购流程

完整版)采购管理制度及采购流程采购管理制度及采购流程一、目的:本文的目的是规范公司的采购流程,提高采购工作效率,从而为生产提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。

二、适用范围:本制度适用于公司范围内的采购管理。

三、内容:一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算三)采购流程图如下:采购需求-。

寻找供应商-。

审批流程-。

询价比价议价-。

采购洽淡 -。

签采购合同付款审批流程下采购订单 -。

交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货四、制度细则:一)采购需求的提请1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如下:由需求部门填写采购申请单,按着公司规定的申请单格式,认真详细、清楚地填写采购申请单各项数据(重点要素见细则要求)。

填写后由填写人签字确认。

经需求部门经理(负责人)审核确认后,提交给总经理签字批准,然后交由采购部门进行采购。

采购部门收到经过签字批准的采购申请书,要对申请书的内容进行核对,并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。

再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。

确认后,进入采购环节。

3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:请购的部门;请购物品所属项目;请购的用途;请购的物品名;请购的物品数量;请购的物品规格;请购物品的样品、图纸或技术资料等;请购物品的需求时间;请购如有特殊需要请备注;请购单填写人;请购的部门负责人;请购单的审核人;财务审核人;公司总经理。

4、请购单及其提请规定请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。

请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。

招标采购部管理制度范文(3篇)

招标采购部管理制度范文【招标采购部管理制度】一、目的和范围本制度旨在规范招标采购部的管理活动,确保招标采购工作的有效、高效和合规进行。

适用于公司内部招标采购部门及相关人员。

二、职责和权力1. 招标采购部应负责公司的物资采购工作,根据公司规定的采购计划和需求,制定采购方案,并组织实施招标、谈判等采购活动。

2. 招标采购部负责与供应商的谈判和合同签订工作,确保采购过程中的合同条款和条件符合公司利益,并确保供应商的资质和能力满足公司要求。

3. 招标采购部负责对供应商的评估和管理工作,定期进行供应商的绩效评估,并建立供应商黑名单,对不符合要求的供应商进行限制采购或淘汰。

4. 招标采购部应积极开展市场调研和供应商开发工作,不断优化采购供应链,提高采购效率和质量,并寻求采购成本的节约。

5. 招标采购部负责对采购合同的履行进行监督和管理,确保供应商按时按质履行合同义务,并及时解决采购过程中出现的问题和纠纷。

三、工作流程1. 采购计划制定:招标采购部根据各部门的需求,制定采购计划,并报经公司领导审批。

2. 招标公告发布:招标采购部发布招标公告,明确采购项目的信息、要求和截止日期等。

3. 投标接收与评审:招标采购部负责接收投标文件,并组织评审工作,评估投标商的资质和能力。

4. 谈判和合同签订:招标采购部与供应商进行谈判,并最终确定合同条款和条件,签订采购合同。

5. 供应商管理:招标采购部定期进行供应商的绩效评估,建立供应商黑名单,并与供应商保持良好的合作关系。

6. 合同履行监督:招标采购部监督供应商按时履行合同义务,及时处理合同履行中出现的问题和纠纷。

四、政策和准则1. 诚实守信原则:招标采购部在招标、谈判和合同签订过程中要遵守诚实守信原则,不得接受供应商的贿赂或其他不正当行为。

2. 公平竞争原则:招标采购部在招标工作中要确保公平竞争,遵守招标法律、规定和公司相关政策。

3. 信息保密原则:招标采购部要对招标和采购活动相关的商业秘密和敏感信息进行严格保密,防止泄露或滥用。

采购制度及流程范文(4篇)

采购制度及流程范文第一部分:采购制度概述一、目的本采购制度的目的是为了规范和统一公司的采购管理工作,确保采购活动的透明化、公平性和合法性,提高采购效率,降低采购风险,保证公司的经济效益和经营安全。

二、适用范围本采购制度适用于公司所有涉及采购活动的部门和员工。

三、基本原则1.公平性和透明化原则:采购活动必须公开、公正、公平、透明,不得存在任何非法和不道德的行为。

2.合规性原则:采购活动必须符合国家法律法规、公司内部规章制度以及采购合同等相关规定。

3.经济性原则:采购活动必须在保证质量的前提下,追求最优的价格和资源利用效率。

4.效率原则:采购活动必须高效、快捷,遵循简化流程、缩短周期的原则。

第二部分:采购流程一、采购需求申请1.部门或员工发现采购需求后,需填写《采购需求申请单》,包括需求物品名称、规格、数量、用途、预算等信息,并经相关部门负责人签字。

2.采购需求申请单将由部门经理审核并加盖公章,提交采购部门。

二、采购需求评审1.采购部门收到采购需求申请单后,将组织相关人员对需求进行评审,包括需求合理性、可行性、预算等方面。

2.评审结果将以书面形式反馈给申请部门,并注明是否同意采购。

三、供应商选择与比价1.采购部门根据评审结果,选择合适的供应商,并向供应商发送《邀请投标函》。

2.供应商收到邀请投标函后,需提交《投标文件》,包括报价、业绩、资质等相关信息。

3.采购部门收到投标文件后,将组织评审小组进行评审,并记录评审意见。

4.根据评审结果,采购部门将选择最优的供应商,并签订采购合同。

四、供应商管理1.采购部门需建立供应商管理制度,对供应商进行分类管理,并定期进行评估和审核。

2.采购部门应建立供应商黑名单,并定期通报公司内部有关部门。

五、采购合同管理1.采购部门负责管理和合同的签订、履行和变更。

2.采购合同必须符合国家法律法规和公司要求,明确双方的权利和义务。

3.采购部门应与供应商建立长期稳定的合作关系,并定期进行合同评估和维护。

采购部体系建设(组织架构、工作流程、细则、制度、

采购部体系建设(组织架构、工作流程、细则、制度、随着企业规模的扩大和业务的增加,采购部门必须进行体系建设,以确保采购流程的高效运行、决策的准确性、成本的控制和质量的保证。

本文将从组织架构、工作流程、细则以及制度四个方面探讨采购部体系建设的具体内容。

一、组织架构采购部门的组织架构应该根据企业的规模、业务类型以及采购分布情况等因素进行设计,一般分为采购部总经理、采购经理、采购专员、采购助理等不同级别的职位,形成明确的上下级关系和职责分工。

采购部门还可以根据采购分类或产品线划分采购小组或采购项目组,以实现更细致的管理和协同作业。

二、工作流程采购部门的工作流程涉及到众多细节和环节,必须建立起科学合理的流程,以确保采购活动的顺畅进行。

一般而言,采购流程包括需求计划、供应商选择、谈判、签合同、验货、结算等不同阶段。

因此,采购部门需要制定具体的工作流程,明确流程中每一步骤的责任人、时间节点和成果要求,实现流程的规范化和标准化。

三、细则采购部门必须制定详细的细则,以指导采购人员进行采购活动。

细则应该包括供应商挑选标准、采购计划编制要求、采购资金管理规定、采购合同条款、采购验收标准等方面的具体指导。

制定细则时,采购部门应当充分考虑企业的实际情况,制定贴近实际的细则,以便采购人员能够更加有效地开展工作。

四、制度采购部门必须制定有效的制度,以促进采购活动的规模化和标准化。

采购制度一般包括采购基本制度、采购合同制度、供应商管理制度、采购结算制度等不同方面的制度。

其中,采购基本制度是必不可少的,它以规范采购流程为核心,包括采购流程、采购组织、采购资金、采购验收、采购风险控制等方面规定。

采购制度的制定应该充分考虑企业的管理实践和法律法规等因素,制定针对性强的制度,以确保采购管理的有效运作。

总之,采购部门体系建设是企业高效运行和快速发展的重要保障。

建立有效的组织架构、科学合理的工作流程、详细的细则以及有效的制度,将有助于提升采购活动的效率和准确性,实现企业的良性发展。

采购管理流程制度(通用10篇)

采购管理流程制度(通用10篇)采购管理流程制度第1篇一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:(1)请购的部门;(2)请购单填写人;(3)请购的日期及需求时间;(4)请购的物品名;(5)请购的物品数量;(6)请购的物品规格;(7)请购的物品用途;(8)请购如有特殊需要请备注;(9)请购部门主管;(10)请购单审核人;(11)公司总经理。

3、请购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由部门主管审核批准后报采购部门;(2)食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单,办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》;(3)食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商,与供应商确认到货信息后填写计划到货日期,如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。

请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰,由部门主管审核批准后报采购部门,待采购部签字后,请购部门备份;(4)其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,该清单的电子文档也需一并提交;(5)遇公司经营、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。

(6)单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。

(7)其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。

二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批;(2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存;(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

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1 采购部管理制度、采购部岗位职责、采购部工作流程 采购组部工作职责和工作标准 一、目的作用: 1.1可作为采购组开展工作的规范依据。 1.2可作为公司领导考核采购组工作业绩的衡量依据。 1.3可作为采购组人员工作中相互监督与协作配合的依据。

二、管理归口 行政部???是机料部的上级直接领导。 采购组的工作直接对 负责。 石材 燃油 矿粉 沥青 劳保用品 办公用品 三、工作职责 1、采购计划的编制 负责根据行政、前场施工、后场技术生产部等各部室物品需求计划,编制 与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应 2、物资供应: 2.1负责原辅材料、生产劳保用品、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。 2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。 2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资,做到既要价格合理,又要保证质量。 2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作,并制订相应的管理制度。 2

2.5严格执行企业制定的物资供应制度,按照采购原则进行采购作业,根据生产安排做好物资供应的进度控制,实现物流的优化管理。 3、采购物资的入库与结算: 3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。

3.2对不合格产品及时退货。 4、供货单位的质量审核: 4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。 4.2加强物资供应档案的管理,做好物资信息情报的工作,建立起牢固可靠的物资供应网络,并不断开辟和优化物资供应渠道。 4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。 4.4建立可靠的物资供应基地,会同财务部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。 5、负责企业外委托加工的出入库业务。 6、与企业内各部门加强沟通配合,处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。 7、完成公司领导交办的其他工作任务。 四、职责权限: 4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。 4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。 4.3采购权: 4.3.1食堂用具的采购权。 4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。 3

4.3.3卫生用品、用具的采购权。 4.3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。 4.3.5检验用品及用具的采购权。 4.3.6企业用燃料的采购权

五、工作标准 5.1坚决执行 下达的各项工作指令,并且圆满地完成。 5.2根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划,按时、按质、 按量地供应企业生产经营所需要的各种物资,为企业生产经营活动提供了物资保障。 5.3严格执行企业物资供应制度,遵守企业制定的采购原则,采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。 5.4与其他部门能够很好地沟通和协作配合,对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动,均能较好地与有关部门协调处理。 5.5根据各部门需做计划,实行定期订购和定量订购方式,达到最小限度地占用流动资金,提高资金使用效益。 5.6对供应商的管理办法行之有效,所建立的物资供应渠道及供应网络牢固可靠,对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。 5.7对业务员的日常管理严格,外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象,工作效率普遍反映均好。 5.8日常工作管理有条理,办公室整洁,工作秩序好、效率高。 5.9与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。 4

采购部工作流程 供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。 依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库存报表,供应部计划员分解采购计划,报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后,分解下达采购计划给各相关采购员。采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后,确定供应商进行采购。 物料到货时业务员填写到货通知,到货通知随货物一同送到仓库,由仓库保管员进行初检,确认数量,核实无误后,在到货通知上签字确认,将到货通知第三联由仓库保管员保存,第二联送交财务,第一联返回供应部,物料入库待验。 月底结帐时如发票未到,由采购员办理暂入库手续,发票到达后办理正式入库冲回暂入库,业务员填写入库单,供应部负责人审核签字,仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认,财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。 为保证供货质量,企业应建立供应商评估小组,由行政部、财务部、供应部等有关部门参与,并定期对供应商进行评估。主要物资的采购应确定两个以上的定点单位,以保证物资渠道的畅通。

采购部管理制度 直接上级: 部门性质:负责采购、供应材料、备品配件其他物资; 5

管理权限:受行政总监委托,行使对采购、供应的管理权限,并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务; 管理职能:合理地组织采购,并及时供应生产所需的物资; 供应部职责: 1 从办公室的统一指挥,严格执行工作指令,一切管理行为向办公室负责; 2.负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、包装材料的供应与采购,做好原辅材料、包装材料等备品配件的进、出、存库统计核算工作; 3.制订本部的工作计划和目标; 4.了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况; 5.调查研究本行业采购物资、备品的规律; 6.采购方式设定; 7.对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估; 8.采购前要询价、比价、议价; 9.合理编制采购计划、实施采购; 10.处理与协调和供应商之间的关系; 11.组织对物资市场信息的搜集和分析; 12.检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力; 13.完成临时交办的其他事项; 1 供应部在职人员行为规范: 1.1 本职位人员所必须作的许多重要的决定,都是以良好的普通常识及逻辑判断做依据。 6

1.2 本职务说明不可能涵盖所有的事项,本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。 1.3与企业内部各部门之间的充分沟通与密切配合的合作关系,是本职位成功的必要条件。 1.4 采购人员成功的要素有下列五项,本职位人员应确实做好: (1) 操守廉洁 (2) 掌握市场 (3) 积极认真 (4) 适应性强 (5) 精打细算 2 采购程序 : 2.1 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。 2.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。 2.3 在可行时,可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验,但应与之形成质量保证协议。 2.4 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识,能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作,有一定的英语水平和较好的谈判技能。 2.5 根据生产计划,采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划,该计划是采购活动中“采购什么?采购多少?何时到货?”的基本依据。 2.6 采购部根据器件的分类,把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。 2.7 采购责任人员在收到采购计划后,应认真核对计划的可执行性,如有不可执行的项目,应以书面形式反馈给计划制订部门,以便计划部门及时调整计划。 7

2.8 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息,拟制采购订单,采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时,需注明新的定约时间。 2.9 采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批,采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商,并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效,其复印件应由采购部存档并妥善保管。 2.10 签返的订单如有价格、货期、包装的更改,采购人员应重新评议。 2.11 采购计划中,未列入评定合格供应商的物料,则属风险采购;风险采购必须在申请单获得准许后,方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求,不可简单二次使用的此类物料,如有二次使用应在受控状态下进行。 2.12 订单下达后,采购人员负责跟单,不断提醒供应商按期交货。 2.13 货到暂存库,采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度,以便及时送检。 2.14 采购安全关键器件必须是其获得了安规认可,未获认可不得采购;因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时,必须履行规定的认可审批手续。 2.15 当顾客特别要求时,可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。 2.16 外协加工控制 a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器; b)对重点物料,由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权8

人在供应商现场检验,也可以送回检验,具体检验方式由技术工程部提出、实施; c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络,协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。 d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评,组织工艺辅导和品质稽查,监督供应商落实纠正、预防措施。 e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据,该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。 3 验货控制程序 3.1 供应商将物料送到暂存库,暂存库管理人员在接收送来的物料时,应对其品种、数量和包装进行核对和登记。 3.2 暂存库管理人员填写送检单并送到质检部,由质检人员实施验证,对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。 3.3 对于已经在外协厂或其他场所检验的物料,暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作

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