工会审计通知书格式

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审计函的格式及范文

审计函的格式及范文

审计函的格式及范文以下是为您生成的一篇关于“审计函的格式及范文”的作文,希望能满足您的需求:---# 审计函的格式及范文在咱们日常的工作和经济活动中,审计函这东西就像一个神秘的使者,传递着重要的信息。

今儿个,我就来跟您唠唠审计函的那些事儿,特别是它的格式还有范文,保准让您明明白白的。

咱先来说说审计函的格式。

这格式啊,就好比一个人的穿着打扮,得规整、得体。

一般来说,审计函得有个清晰的开头,得把收件人的单位名称、地址啥的写清楚,这就跟您找人得先知道他家住哪儿一个道理。

然后呢,要有个尊敬的称呼,让人一瞅就觉得咱有礼貌。

接下来就是正文部分啦,这可是重点中的重点。

正文里得先把为啥要发这审计函说清楚,比如说“为了确保财务信息的准确性和合规性”之类的。

然后呢,得详细说明审计的范围、时间还有具体的要求。

这要求得写得明明白白,不能含糊,不然人家收件人都不知道该干啥。

再往后,还得告诉人家如果有疑问或者需要协助该找谁联系,把联系人和联系方式都写上。

这就好比给人家留了个“求助热线”,有问题能随时找到人帮忙。

最后,别忘了在结尾处写上发函单位的名称、日期,还得盖上公章,这才有法律效力,就像给这封信盖了个官方认证的戳儿。

说完了格式,我再给您举个实实在在的例子,让您更清楚地感受感受审计函是咋回事儿。

就说前段时间,我所在的公司要对一家子公司进行财务审计。

那可是个大工程,为了保证审计工作顺利进行,我们就得给子公司发审计函。

我记得那是个阳光明媚的周一早上,我们部门几个人凑在一起商量这审计函该咋写。

领导说:“这次审计可不能马虎,得把要求都写清楚,让子公司那边配合好。

”于是乎,我们就开始了“创作之旅”。

开头部分,我们仔细核对了子公司的名称和地址,确保一个字都不能错。

称呼上,我们用了“尊敬的[子公司名称]领导及相关负责人”,显得既尊重又正式。

正文中,我们先说明了这次审计是为了公司整体的战略发展和财务健康,然后详细列出了审计的范围,从财务报表到各项费用支出,从固定资产到应收账款,一个不落。

最新审计文书格式(XXXX审计署)

最新审计文书格式(XXXX审计署)

主要审计文书参考格式一、审计通知书参考格式二、协助查询单位账户通知书参考格式三、协助查询个人存款通知书参考格式四、封存通知书参考格式五、审计报告参考格式六、专项审计调查报告参考格式七、审计报告征求意见书参考格式八、审计决定书参考格式九、审计移送处理书参考格式十、审计处罚决定书参考格式****(审计机关全称)审计通知书*审**通〔20**〕**号****(审计机关名称)对****(项目名称)进行审计(专项审计调查)的通知****(主送单位全称或者规范简称):根据《中华人民共和国审计法》第****条的规定,我署(厅、局、办)决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你单位****进行审计(专项审计调查),必要时将追溯到相关年度或者延伸审计(调查)有关单位。

请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:***审计组副组长:***审计组成员:***(主审)*** *** ***附件:*********(审计机关印章)****年**月**日[说明:1.审计通知书及其他审计文书参考格式正文中用斜体字标注的内容为说明性或者选择性内容。

2.审计通知书的主送单位为被审计(调查)单位,抄送单位根据情况可填写与被审计(调查)事项相关的其他部门。

3.根据情况,审计依据也可引用《中华人民共和国审计实施条例》第****条,上级审计机关授权项目还应在审计依据中注明根据***的授权。

4.审计通知书及其他审计文书中所称“我署(厅、局、办)”是指审计署、审计厅、审计局或者审计署驻地方特派员办事处。

5.审计起始日期无法确定到日的,至少应明确到某月的上、中、下旬。

6.审计组副组长和主审为可选项,根据实际情况填写;审计组成员人数较多或者可能有调整时,可仅列出部分成员并以“等”字结尾。

7. 一般情况下,审计通知书应当在附件中列明审计组的审计纪律要求;根据需要,审计通知书还可在附件中列明被审计(调查)单位需要提供的文件资料目录、需要填制的调查表格等。

审计通知书13篇

审计通知书13篇

审计通知书审计通知书13篇在充满活力,日益开放的今天,很多地方都会使用到通知,通知一般由标题、主送单位(受文对象)、正文、落款四部分组成。

那么,怎么去写通知呢?下面是小编为大家收集的审计通知书,仅供参考,希望能够帮助到大家。

审计通知书1xx公司:根据年度工作安排,xxxx决定派出审计组,自20xx年xx月xx日起,对你公司20xx—20xx年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。

请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项xxx20xx年xx月xx日审计通知书2大酒店有限公司:根据我署年度审计工作计划,决定派出审计组,自年月中旬起,对你公司年度财务收支进行审计,必要时将追溯以前年度和延伸审计有关单位。

请予积极配合,并提供有关资料和必要的工作条件。

审计组组长:副组长:成员等人年月日(印章)审计通知书3大酒店有限公司:根据我署xx年度审计工作计划,决定派出审计组,自xx年xx月中旬起,对你公司xx年度财务收支进行审计,必要时将追溯以前年度和延伸审计有关单位。

请予积极配合,并提供有关资料和必要的工作条件。

审计组组长:副组长:成员xx等xx人年xx月xx日(印章)审计通知书4XX公司分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX 月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

6、其他需要评价的事项。

最新审计文书格式(XXXX审计署)

最新审计文书格式(XXXX审计署)

最新审计文书格式(XXXX审计署)预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制主要审计文书参考格式一、审计通知书参考格式二、协助查询单位账户通知书参考格式三、协助查询个人存款通知书参考格式四、封存通知书参考格式五、审计报告参考格式六、专项审计调查报告参考格式七、审计报告征求意见书参考格式八、审计决定书参考格式九、审计移送处理书参考格式十、审计处罚决定书参考格式****(审计机关全称)审计通知书*审**通〔20**〕**号****(审计机关名称)对****(项目名称)进行审计(专项审计调查)的通知****(主送单位全称或者规范简称):根据《中华人民共和国审计法》第****条的规定,我署(厅、局、办)决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你单位****进行审计(专项审计调查),必要时将追溯到相关年度或者延伸审计(调查)有关单位。

请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:***审计组副组长:***审计组成员:***(主审)*** *** ***附件:*********(审计机关印章)****年**月**日[说明:1.审计通知书及其他审计文书参考格式正文中用斜体字标注的内容为说明性或者选择性内容。

2.审计通知书的主送单位为被审计(调查)单位,抄送单位根据情况可填写与被审计(调查)事项相关的其他部门。

3.根据情况,审计依据也可引用《中华人民共和国审计实施条例》第****条,上级审计机关授权项目还应在审计依据中注明根据***的授权。

4.审计通知书及其他审计文书中所称“我署(厅、局、办)”是指审计署、审计厅、审计局或者审计署驻地方特派员办事处。

5.审计起始日期无法确定到日的,至少应明确到某月的上、中、下旬。

6.审计组副组长和主审为可选项,根据实际情况填写;审计组成员人数较多或者可能有调整时,可仅列出部分成员并以“等”字结尾。

7. 一般情况下,审计通知书应当在附件中列明审计组的审计纪律要求;根据需要,审计通知书还可在附件中列明被审计(调查)单位需要提供的文件资料目录、需要填制的调查表格等。

审计通知书范本

审计通知书范本

xxxx关于对xx公司进行审计的通知xx公司:依据年度工作安排,xxxx决定派出审计组,自20xx年xx 月xx日起,对你公司20xx—20xx年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。

请予以配合,并提供有关资料〔包含电子数据资料〕和必要的工作条件。

审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前打算事项二○年月日审计承诺书xx单位:为配合实施对本企业的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出如下承诺:1、本企业所提供的资料是完整、真实、精确的。

2、依据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与财务状况的变动的真实性、合法性和完整性负责,所执行的会计X符合国家有关规定。

3、我们已提供了全部的会计记录、资料及其他法定文件。

4、全部报表日存在的已知资产和负债均已入账,且没有高估或低估的情况存在。

5、全部年度内发生的收入和损失(费用)均已表达在财务报表中。

6、报表日不存在重大的或有负债或承当,也没有其他未决诉讼或对公司有潜在威胁的事件存在。

企业负责人〔签章〕:财务负责人〔签章〕:企业:年月日审前打算事项1、企业领导汇报企业总体情况〔形成书面材料,审计进点时汇报〕,包含:〔1〕企业概况、机构设置;〔2〕经营范围、规模、模式;〔3〕会计核算情况;〔4〕年度经营情况;〔5〕其他需说明的情况。

2、近两个年度财务资料,包含财务报表、会计账册、凭证;3、市国资委下达的业绩考核指标及考核情况;4、近两个年度工作总结;5、企业重大议事规则及重大经济决策事项的会议纪要、经济合约、经济诉讼、对外担保等资料;6、近期资产盘点资料、债权债务情况说明;7、有关部门对单位的检查汇报及下达的处理意见;8、内部操纵制度及其他需要提供的资料。

审计通知书范文

审计通知书范文

审计通知书范文尊敬的贵公司:根据贵公司的要求,我方已完成了对贵公司2019年度财务报表的审计工作。

现将审计结果通知如下:一、审计基本情况。

我方依据《中华人民共和国注册会计师法》、《中华人民共和国审计法》等相关法律法规的规定,结合国际审计准则,对贵公司2019年度的财务报表进行了审计。

审计工作是按照独立、客观、公正、保密的原则进行的,审计过程中未发现任何违反职业道德和审计准则的行为。

二、审计结果概况。

在对贵公司2019年度财务报表进行审计的过程中,我方认为贵公司的财务报表真实、准确地反映了贵公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量。

贵公司的财务报表未发现重大错报、遗漏和虚假陈述的情况。

三、审计中发现的问题及建议。

在审计过程中,我方发现了一些问题并提出了相应的建议,具体如下:1. 财务内部控制存在不足,贵公司在内部控制方面存在一些不足之处,建议贵公司加强内部控制,规范财务管理流程,提高财务管理水平。

2. 财务报表附注不完善,贵公司的财务报表附注部分存在一些不完善之处,建议贵公司完善财务报表附注,提高财务报告的透明度和可读性。

四、审计意见。

根据我方对贵公司2019年度财务报表的审计工作,我方对贵公司的财务报表发表了无保留意见。

即贵公司的财务报表真实、准确地反映了贵公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量。

五、其他事项。

我方在审计过程中未发现其他需要向贵公司通报的重大问题。

六、审计工作总结。

在本次审计工作中,我方对贵公司的财务报表进行了全面、深入的审计,审计结果充分保证了财务报表的真实性和准确性。

希望贵公司能够重视我方提出的问题和建议,积极改进财务管理工作,提高财务报表的质量。

最后,感谢贵公司对我方的信任和支持,期待与贵公司在未来的合作中取得更加辉煌的成绩。

特此通知。

此致。

敬礼。

审计机构名称。

日期: 年月日。

审计通知书范文

审计通知书范文
《审计通知书范文》
尊敬的客户:
根据您的要求,我们将对贵公司进行审计工作。

为了使双方工作顺利进行,特发此通知书。

一、审计范围:本次审计将涵盖贵公司财务报表、内部控制
制度、税务合规性等内容。

二、审计时间:预计审计时间为从(日期)至(日期),具
体日期将根据实际情况调整。

三、审计注意事项:在审计期间,贵公司需提供相关的财务、管理文件资料,并配合审计人员的工作。

四、审计人员:我公司将派遣经验丰富的审计人员前来进行
审计工作,他们将严格遵守审计规范和保护机密的责任。

在此,我们诚挚地邀请贵公司领导和相关人员积极配合我们的工作,为本次审计工作的顺利进行提供便利和支持。

最后,希望我们双方能够合作愉快,成功完成本次审计工作。

如果您对以上内容有任何疑问或建议,可随时联系我们。

祝好!
此致
敬礼
(您的单位名称)
日期:(年)(月)(日)。

审计文书格式的通知

审计文书格式的通知一、调查了解记录×××审计项目调查了解记录审计〔调查〕项目名称:项目实施科室:审计组组长:主审:调查了解内容:一、被审计单位〔被调查事项〕差不多情形××××××××××××××××××××××××××××××××。

〔注:本部分要紧描述被审计单位/被调查事项的背景信息,如被审计/调查单位类型、组织结构;职责范畴或者经营范畴、业务活动及其目标;相关财政财务治理体制和业务治理体制;相关财政财务收支情形;适用的绩效评判标准;相关内部操纵及信息系统情形等。

〕二、被审计单位〔项目、资金〕可能存在的重要问题评估情形××××××××××××××××××××××××××××××××。

〔注:本部分要紧描述审计人员依照调查了解情形,如被审计/调查单位的行业规律、政策导向、内控成效、指标变动、绩效评判等,结合项目审计/调查目标,对被审计/调查单位可能存在的问题及问题的重要性作出的分析判定和评估;能够依照项目审计/调查目标分项表述。

本部分内容应当充分运用«中华人民共和国国家审计准那么»第四章第四节〝重大违法行为检查〞的相关规定,表达足够的职业敏锐和应有的职业慎重。

审计结果告知书格式范文

审计结果告知书格式范文审核结果告知书格式范文先前提醒:本格式范文仅供参考,请根据具体的审核结果情况进行相应调整。

注意事项:1.在书写告知书之前,请确保所有审核结果已经准备完毕。

2.书写告知书时,需将核查结果以简明扼要的形式进行概述,重点突出主要问题。

3.注意使用简明扼要、准确明确的语言表达方式,以保证人员能够清晰理解审核结果。

[公司名称][公司地址]日期:[日期]主管人员/相关部门领导:根据您提供的财务报表、凭证、资产估价报告等相关材料,经过我方负责审计的核查与分析,现将审核结果告知如下:1.审计目的和范围为确保贵公司的财务数据的真实性、准确性和合规性,我方接受了您委托的财务审计任务。

本次审计范围包括但不限于财务报表、凭证、资产估价报告等。

审计目的是为了提供有关贵公司财务状况、经营情况以及风险预警的准确信息。

2.审计结论概述根据我们的审计工作,我们得出以下结论:2.1财务报表真实性对贵公司财务报表真实性的核查结果显示,报表中的财务数据与贵公司实际情况相符,未发现虚假或不真实的记载情况。

2.2内部控制体系经过审核,我们对贵公司的内部控制体系提出以下建议和意见:[根据实际情况列出具体的建议和意见]2.3其他审计结果[根据实际情况列出其他重要的审计结果,如资产估价报告的真实性、投资项目的风险预警等。

]3.审计建议和措施基于以上审计结果,我方提出以下建议和措施以改善和加强贵公司的财务管理和内部控制体系:3.1财务管理建议[根据实际情况列出具体的财务管理建议]3.2内部控制改善措施[根据实际情况列出具体的内部控制改善措施]4.审计报告和报告提交请注意,本次审核结果仅为初步报告,请等待我们最后的审计报告。

报告将包括我们对贵公司财务管理和内部控制体系的评价,以及具体的改进建议。

报告将于[日期]前提交给您,以便您审阅和确认。

感谢您对我们工作的信任和支持!如有任何疑问或需要进一步了解的地方,请随时与我们联系。

此致[公司名称][负责人姓名][负责人职务]总结:审计结果告知书是对财务报表审核结果的正式通知,需要使用简明扼要、准确明确的语言表达方式。

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审计通知书格式
**市审计局关于审计**市***(单位)****年度
******情况的通知
**:
根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局决定派出审计组对你单位*年度……进行审计,现将有关事项通知如下:
一、审计时间:……
二、审计方式:……
三、审计内容:
1、……
2、……
3、……
四、审计组成员:
审计组组长:
审计组成员:
五、审计要
求:
1、请按要求和单位实际情况认真填写下列所附自查表。

2、届时请积极配合,按要求提供有关资料和必要的工作条件,并对所提供和填列的所有资料的真实性和完整性作出承诺。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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工会审计通知书格式【篇一:审计通知书】****(内部审计机构全称)审计通知书*审*通()*号关于对******进行审计的通知*****(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。

请予以积极配合和提供必要的工作条件。

接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。

附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:****(内部审计机构全称印章)*年*月*日抄送:篇二:审计通知书(范本)****关于对**公司进行审计的通知 **公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。

请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日审计承诺书**单位:为配合实施对本企业的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出如下承诺:1、本企业所提供的资料是完整、真实、准确的。

2、根据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与财务状况的变动的真实性、合法性和完整性负责,所执行的会计政策符合国家有关规定。

3、我们已提供了所有的会计记录、资料及其他法定文件。

4、所有报表日存在的已知资产和负债均已入账,且没有高估或低估的情况存在。

5、所有年度内发生的收入和损失(费用)均已体现在财务报表中。

6、报表日不存在重大的或有负债或承担,也没有其他未决诉讼或对公司有潜在威胁的事件存在。

企业负责人(签章):财务负责人(签章):企业:年月日审前准备事项1、企业领导汇报企业总体情况(形成书面材料,审计进点时汇报),包括:(1)企业概况、机构设置;(2)经营范围、规模、模式;(3)会计核算情况;(4)年度经营情况;(5)其他需说明的情况。

2、近两个年度财务资料,包括财务报表、会计账册、凭证;3、市国资委下达的业绩考核指标及考核情况;4、近两个年度工作总结;5、企业重大议事规则及重大经济决策事项的会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保等资料;6、近期资产盘点资料、债权债务情况说明;7、有关部门对单位的检查报告及下达的处理意见;8、内部控制制度及其他需要提供的资料。

篇三:审计通知书参考格式福建省第五建筑工程公司审计监察室审计通知书审通〔〕号福建省第五建筑工程公司审计监察室对进行审计的通知根据《审计署关于内部审计工作的规定》第九条第款的规定以及,我决定派出审计组,自20 年月日起,对你单位进行审计(专项审计调查),必要时将追溯到相关年度或者延伸审计(调查)有关单位。

请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:审计组副组长:审计组成员:(主审)附件:(审计机构印章)年[说明:1.审计通知书及其他审计文书参考格式正文中用斜体字标注的内容为说明性或者选择性内容。

2.审计通知书的主送单位为被审计(调查)单位,抄送单位根据情况可填写与被审计(调查)事项相关的其他部门。

3.审计起始日期无法确定到日的,至少应明确到某月的上、中、下旬。

4.审计组副组长和主审为可选项,根据实际情况填写;审计组成员人数较多或者可能有调整时,可仅列出部分成员并以“等”字结尾。

5. 一般情况下,审计通知书应当在附件中列明审计组的审计纪律要求;根据需要,审计通知书还可在附件中列明被审计(调查)单位需要提供的文件资料目录、需要填制的调查表格等。

6.经济责任审计、跟踪审计对审计通知书有特殊要求的,按照相关要求办理。

7.审计通知书(其他文书也照此办理)发文字号中应包括单位代字,序号采取全年统一编号,具体可参照国家审计的发文号编写,如泉州市审计局的审计通知书发文编号:泉审财通?2013?1号篇四:审计通知书(模板)全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计1 5天。

请做好有关资料的准备工作,对审计组的工作予以积极配合。

****(审计机关全称)审计通知书*审**通?20**?**号 ****(审计机关名称)对****(项目名称)进行审计(专项审计调查)的通知(项目名称)情况的通知****(主送单位全称或者规范简称):根据《中华人民共和国审计法》第****条的规定和****(现实依据),我署(厅、局、办)决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你单位****进行审计(专项审计调查),必要时将追溯到相关年度或者延伸审计(调查)有关单位。

请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:*** 审计组副组长:***审计组成员:***(主审) *** *** *** 附件:(省厅目前有3个附件,如)1.审计纪律“八不准”规定2.审计人员保密守则3.审计组执行审计纪律情况反馈表(审计机关印章) ****年**月**日[说明:1.审计通知书及其他审计文书参考格式正文中用斜体字标注的内容为说明性或者选择性内容。

2.审计通知书的主送单位为被审计(调查)单位,抄送单位根据情况可填写与被审计(调查)事项相关的其他部门。

3.根据情况,审计依据也可引用《中华人民共和国审计实施条例》第****条,上级审计机关授权项目还应在审计依据中注明根据***的授权。

省厅的做法:审计依据包括法规依据和现实依据(如,预算执行审计,现实依据:省政府批准的2011年度审计工作计划;经责审计的现实依据:省委组织部《******的通知》(***)。

4.审计通知书及其他审计文书中所称“我署(厅、局、办)”是指审计署、审计厅、审计局或者审计署驻地方特派员办事处。

5.审计起始日期无法确定到日的,至少应明确到某月的上、中、下旬。

6.审计组副组长和主审为可选项,根据实际情况填写;审计组成员人数较多或者可能有调整时,可仅列出部分成员并以“等”字结尾。

7. 一般情况下,审计通知书应当在附件中列明审计组的审计纪律要求;根据需要,审计通知书还可在附件中列明被审计(调查)单位需要提供的文件资料目录、需要填制的调查表格等。

8.经济责任审计、跟踪审计对审计通知书有特殊要求的,按照相关要求办理。

(如:经责审计,第二段写上:定于*月*日在你单位召开审计进点会。

根据有关文件规定,省纪委、省委组织部、省审计厅负责人及你单位领导班子成员、所属部门和单位负责人参加会议。

会上,由***作任职以来(期间)经济责任履行情况的报告,请认真做好准备。

)9.如结合审计或者专项审计调查,对社会审计机构出具的相关审计报告进行核查,可在审计通知书一并写明,同时抄送被核查的社会审计机构。

【篇二:中华全国总工会文件关于印发《中国工会审计条例》的通知】中华全国总工会文件总工发[2011]27号中华全国总工会关于印发《中国工会审计条例》的通知各省、自治区、直辖市总工会,各全国产业工会,中共中央直属机关工会联合会、中央国家机关工会联合会,全总各部门、各直属单位:《中国工会审计条例》已经中华全国总工会第十五届书记处第六十七次会议讨论通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。

��中华全国总工会2011年4月11日中国工会审计条例第一章总则第一条为加强工会审计工作,规范工会审计行为,提高工会经费使用效益,维护工会资产安全,根据《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国审计法》和《中国工会章程》,制定本条例。

第二条工会坚持经费独立原则,依法建立对工会经费收支、资产管理等全部经济活动的审计监督制度。

第三条工会审计是指各级工会经费审查委员会(以下简称经审会)依照法律和《中国工会章程》规定的职责、权限和程序,对工会经费收支、资产管理等全部经济活动的真实、合法与效益实施的审计监督。

第四条工会审计实行统一领导、分级管理、分级负责、下审一级的工作体制。

工会审计的制度和办法由中华全国总工会统一制定。

第五条经审会下设办公室(以下简称经审办),承担经审会对本级和下一级工会审计的职责。

第六条工会审计遵循依法审计、服务大局、突出重点、注重实效的工作方针。

第七条经审会依照法律和《中国工会章程》独立履行审计监督职责,被审计单位及其有关人员不得拒绝和阻碍工会审计人员执行公务,不得打击报复工会审计人员。

第八条工会审计人员在办理审计事项中,应当恪守国家审计准则规定的严格依法、正直坦诚、客观公正、勤勉尽责、保守秘密等基本审计职业道德和审计纪律。

第九条经审会的审计结果作为同级工会、上级工会及其有关部门评选先进和工作考核的重要依据。

第十条工会审计应当接受审计机关的指导。

第二章工会审计机构和人员第十一条经审会应当与同级工会委员会同时考察、同时报批、同时选举产生。

第十二条经审会向同级工会会员大会或者会员代表大会负责并报告工作;大会闭会期间,向同级工会委员会负责并报告工作。

上级经审会对下级经审会进行业务指导和督促检查。

第十三条经审会委员由政治素质高、业务能力强、具有相关专业知识的工会干部和会员担任并经民主选举产生。

县级以上工会经审会委员人数不少于同级工会委员会委员人数的20%,最低不少于5人。

经审会委员中具有审计、财会专业知识的人员一般不少于三分之二。

第十四条工会主席、分管财务和资产的副主席、财务和资产管理部门的人员,不得担任同级工会经审会委员。

第十五条全国总工会和省、自治区、直辖市总工会以及独立管理经费的全国产业工会经审会,应当设置常务委员会。

第十六条全国总工会经审会委员实行替补制。

各级地方总工会、独立管理经费的产业工会和机关工会联合会经审会委员也可以实行替补制。

第十七条经审会主任按同级工会副职级配备,纳入同级工会领导干部序列。

地(市)级以上工会经审会主任应当专职配备。

经审会主任的任免,应当事先书面征求上一级经审会的意见。

第十八条各级地方总工会、独立管理经费的产业工会和机关工会联合会应当设置经审办,列入同级工会机关机构编制序列,配备专职干部。

经审办主任、副主任应当列入同级工会机关部门正、副职级领导职位。

第十九条经审办应当由具有审计、财会及相关专业知识和业务能力的人员组成。

省级工会经审办一般不少于5名专业干部;地(市)级工会经审办一般不少于2名专业干部;经费管理总量较多的县级工会经审办应当配备专业干部。

第二十条工会审计人员应当具备与其从事审计业务相适应的专业知识和职业能力。

第二十一条经审会根据工作需要,可以委托具有相应资质的社会中介机构对有关事项进行审计;可以聘请具有审计、财会等专业资格和职业能力的人员作为特邀审计员参与审计工作。

第二十二条工会审计人员不得从事被审计单位的经济管理活动;在办理审计事项中,与被审计单位或者审计事项有利害关系的应当回避;对被审计单位需要保密的事项负有保密义务。

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