模具备品管理办法

模具备品管理办法
模具备品管理办法

模具备品管理办法

1.目的﹕

1.1使模具备品的发包、领用、保管、报废等,各项工作能在有效的管制状态下进行;

1.2防止出现模具备品的错发、混用、库存数量与实际生产所需库存数不符等现象。

2.范围﹕

注塑部所有模仁、备品均属之。

3.职责:

3.1备品室人员

3.1.1按安全库存数进行备品发包

3.1.2要求领用者须以旧换新

3.1.3备品发包后及时跟催

3.1.4备品的整理

3.2部门主管

3.2.1管理办法执行的稽核

3.2.2模具改善、设变的审核

3.3组长

3.3.1督导模修修模的正确性

3.3.2主导备品室安全库存数的建立

3.3.3对模具设计变更、改善咨询以工作传递单的方式及时传递

3.4领班

3.4.1教导机台的正确操作

3.4.2按要求督导执行该程序

3.5模修

3.5.2现场需报废备品的清理,必须做到随时更换﹑随时清理

3.5.2反映实际生产中模具的相关问题

3.6模具开发单位﹕

3.6.1模具模仁部分作改善/工程设计变更验证OK后,必须及时更新相关图档,以保证现有图面的最新化,不可出现设变前后之图档同时存在。

4.安全库存:

对易损件要建立合理的安全库存,以保证模具的正常生产。

备品备件验收管理办法

备品(备件)验收管理办法(第一版) 1目的 为规范公司备品(备件)验收管理,控制备品(备件)到货质量,根据相关法规,结合公司实际,制定本制度。 2适用范围 本标准适用于公司备品(备件)验收管理。 3职责与权限 3.1装备动力部负责对仓库验收工作的监督、指导,对于机加非标件,由维修科备品员组织技术人员进行验收。 3.2供应部及时提供备件验收的相关资料,即合同所签的技术协议、图纸、价格、厂家等相关资料,交总库负责人,由总库负责人按照库房管理规定安排库管员建立《备件验收单》。 3.3验收小组负责备件的验收工作。 3.4五金库负责备件的初验、入库工作。 4验收流程 备件到货后由库管员进行初步验收,登记汇总随机资料,登记后由供货方签字确认,并通知供应部提供备件验收资料,按供货商分类填写(见样表1备件验收单),由备件验收小组,依照《备件验收单》中所列明细及备件验收标准共同进行验收;急件到货后及时通知相关人员验收,验收后及时通知使用单位领用;对随机资料不全而影响验收的,由五金库按照备件合同价格的5‰*天数,提取库房保管费用,开具罚单交财务单位从质保金扣除。

备件验收时限:原则上备件到货后,验收时间不能超过2天,周末到货备件不能超过3天。对于一些形状复杂或有特殊要求的非标件,验收期限不能超过5天。 5备件验收小组组成 组长:公司维修科备品员。 组员:公司设备管理员、分管库管员、专职点检员。 6管理内容及要求 6.1备件入库时,备件验收小组要根据(见样表1备件验收单)中所列明细逐一检查入库备件的各项参数及所带附件(产品合格证、使用说明书、质量检验报告,合同规定的其他资料等)。 6.2备件若装箱运送,验收前应当打开包装箱,检查备件的装箱单据、合格证、说明书及其他的相关资料,对照确认各项资料齐全后方可验收。6.3备件验收过程中,若发现备件的名称、规格、数量、图纸、价格等与《备件验收单》中所列明细不符,不予验收。 6.4备件入库数量较大时,备件验收人员可采取抽样检查的方式验收,若出现抽检不合格,则不能允许入库。 6.5验收合格后,验收人员在《备件验收单》上签字确认。如产品不合格,验收人员在备件验收单(见样表1)上注明具体情况,由库管员在当日下班之前将不合格的《备件验收单》送供应部联系厂家退换货。 6.6备件验收无误后,库管员按照库房管理规定,进行备件的归类、摆放、完成备件的入库和入账。 6.7备件验收单(见样表1)由库管员统一保存建档。

模具车间管理方法

模具车间班组管理方案 当今的模具行业,竟争越来越激烈,周期越来越短,成本越来越高,模具单价越来低,利润只能越来越低.。模具公司与企业模具部门,大部分存在着:试模次数多,交期拖,扯皮多,异常多,成本高,出工不出力,人员不稳定等现象,这些都是企业管理的问题,主要是基础管理薄弱。 管理层与基层管理心态至关重要,围绕企业目标发展,制定不同的管理模式。为达成管理目标,建立以制度为基础的日常管理方式,定单为中心,流程为导向,标准化,简单化的作业方式,以效果为导向的激励体制。企业管理由法治代替人治的机制。概括起来就是:制度管人,流程管事,作业规范,日清日高。 1.制度管人。制度管理是企业的基本管理。.将部门各项工作通过制度来规范,用日常的制度来解决经常出现的问题,形成制度化的管理体系,奠定管理的基础. 在激励考核方面,按照“管事凭效果,管人凭考核”的要求,实施严格的考核。相关职能人员根据既定激励标准来进行,员工在公开`公平`公正`竟争的氛围中激发其工作热情`工作潜能。有了这些些制度,才能保证各项工作的有序进行,能使各个员工都明白在岗位上该干什么不干什么,鼓励和提倡干什么,反对甚至禁止干什么,有章可循,各司其职;其次,公平`公正`公开的制度,使每个员工都明白各级人员的工作职责。强调制度建设,强化制度作用,就是强调企业由“人治”到“法治”。 点评:部分企业制度不完备,许多工作无章可依,无据可凭。特别在激励方面奖惩赏罚随心所欲,因人而异,员工就会耍心机,钻空子,投机取巧,拉帮结派.要不制度没有正确导向,出 现做多做少一个样;做快做慢一个样;做事只求无过,不求有功等现象。当然,有了规章制度,不见得都能落实下去。 2.流程管事。工作中,出现拖塌扯皮推诿等现象,只要是责任落实不到位。管理中过程,可以把部门中所有的事建立一份总帐。按照“总帐不漏项,事事有人管,人人都管事”的要求,建立每一件事情的工作流程,分解任务,明确职责。这样就基本明确了各工序由谁做`怎样做`配合者`监督者`工作范围等,各司其职,各负其责。然后制定各部门的工作任务,各岗位工作职责`工作标准及工作流程,再结合各类时间进度表,明确每个人的工作范围,工作内容`计划进度`完成时限和考核结果。通过层层细化,把公司工作任务落实到每个部门`每个组别,具体到每个员工,保证企业内所有工作`任何一件事情都处于有序管理控制状态,保证

工装模具检具管理制度[1]

工装模具量具 管理制度 编制: 审核: 批准: 一、目的 通过对工装模具检具的采购、验收、建檔、使用、报废、资产管理等各个环节

进行有效控制,减少工装的使用损耗,使其处于良好的技术状态,提高使用工装生产产品的质量和效率,确保满足生产要求,实现投资收益最大化。 二、适用范围 本标准适用于公司所有产品在生产过程中所使用的外购或自制的工装模具和检具。 三、职责 ⑴供应部负责工装模具检具的采购和委托外加工工装模具的外部联络。 ⑵技术部根据产品的需要,按“标准化、通用化、系列化”的原则,负责 产品专用工装模具的设计和验收工作。 ⑶制造部负责工装模具的保管、保养、发放与报废等管理工作。 ⑷质管部负责按设计图纸的要求对所有量具类工装的鉴定、发放及计量工作。 ⑸总经理负责公司工装模具检具的报废等审批工作。 ⑹其它车间各部门负责工装模具检具在使用过程中的保管和保养工作。 四、工作程序 ⑴工装模具检具的新制与复制 ·工装模具检具的新制 ①新产品工装模具检具的订制,由技术部会同制造部根据公司实际情况商定外购或自制。 ②自制工装模具检具由技术部负责开发设计,设计完毕后将技术图纸交送制造部,由制造部负责工装的制造生产。 ③因公司能力所限,需委托其它单位外加工制造的工装,由技术部提供设计图纸等数据,供应部负责联系外加工单位。 ④外购工装由技术部填写《工装申购单》(表1),经总经理批准后,交供应部购买。 ·工装模具检具的复制 ①制造部根据月度生产经营准备计划和现有工装模具检具的技术状态,提出工装复制的需求计划。 ②自制工装的复制,由技术部提供设计图纸、技术参数等数据,由制造部负责加工生产。 ③委托外加工的工装,由技术部提供技术图纸等数据,提交供应部联系外单位加工。 ④外购工装由制造部填写《工装申购单》(表1),经总经理批准后,交供应部购买。 ⑵工装模具检具的设计 ①工装模具检具的设计依据:计划书、工艺规程、产品图样和技术条件、标准和有关资料。 ②工装模具检具设计原则:满足工艺要求,结构性能可靠,使用安全,操作方便、经济、合理,逐步形成标准化、通用化、系列化。 ③技术部应根据所生产的产品设计合适的工装,并在设计工装时输入以下数据: a.完成的设计图样及制作标准; b.工装验收标准;

模具移交管理办法

模具移交管理办法 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

制定部门设计部制订日期页次1-3版次修订日期修订页次变更描述修订者核准者A新版发行 B C D E F G H 核准审核制定文件发行章

制定部门设计部制订日期页次2-3 1. 目的 明确模具移交的作业流程。 2.范围: 本办法适用于公司新模具移交至生产部。 3.定义: 无 4.权责: 设计责任人负责模具的移转工作,及相关模具资料的准备。 生产部负责模具的验收及接收工作。 品保部负责试产产品的验收。 5.作业程序 资料收集 5.1.1 设计单位在模具组立过程中,需填写“冲模组立记录表”,试模时需要填写“冲模试模报 告”及样品FAI检测报表。 5.1.2 设计单位在确认模具OK后,通知生产部门,并提交“冲模组立记录表”“冲模试模报 告”及FAI检测记录表给生产部。 5.1.3 由设计单位会同生产部召开试产前会议,确认模具试产的时间及相关人员名单。 5.1.4 试产时,由品保单位负责产品的首件检验及试产过程的巡检,首件判定OK后,开机试 产,试产完成,品保判定试产产品OK后,由设计单位负责填写“试产报告”需经生产部 及品保部会签,副总核准。 5.1.5 试产完成后由设计单位召开模具评估会议,针对模具及试产时的问题点进行议论,经双方 确认OK后。生产部负责填写“模具评估报告”。会后设计单位将最新的模具图面电子档 移交给生产部。如模具评估NG,则由设计单位针对问题点进行改善。重新制定模具试产 计划。 5.1.6 模具评估OK后,设计单位会同生产部进行模具实物移交,并填写“模具移交记录表”,由 两方签合,则模具移产完成。 模具备品 5.3.1 设计单位将模具备品清点,并填写备品清单,交由生产部签收。 模具移交验收标准 (1)端子模在尺寸OK的情况下连续试产4H, (2) 铁壳模具连续生产

模具管理办法范本

模具管理办法

模具管理办法 1目的 为了保证模具制造、验收、使用、修改、报废过程受控,特制定本办法。 2适用范围 本办法适用于本公司出资制造和客户制造在我司使用的注塑模管理。 3管理职责 3.1技术部负责新开发产品的模具申请、报价及确认工作,模具委托加工合 同的签订。 3.2技术部负责新模具的制作进度跟进,试模产品的确认及新模具验收工 作。 3.3技术部负责在使用模具改模方案确认,改模过程跟进及改模后试模件的 确认工作。 3.4注塑车间负责跟踪模具使用状况,模具台帐管理工作。 3.5注塑车间根据整机生产的工艺性提出模具修改意见、负责模具的保管, 参与验收工作。 3.6注塑车间根据生产能力平衡性负责对模具调动、委外加工等工作。 3.7品质部负责产品检验,出具检验报告,参与模具验收工作。 3.8财务部负责模具委托加工合同审查和保存工作。 4工作程序 4.1模具委托加工 4.1.1新产品模具制造由技术部根据实际需要提出开模申请,报公司总经理 审批;

经理审批; 4.1.3老产品、通用零件的模具,根据模具使用状况、生产需要,由生产部 提出复制模具申请,报公司总经理审批; 4.1.4模具制造过程中的技术跟进(包括试模、改模)由申请开模部门负 责,试模后样件由申请单位负责送品质部检测,检测结果出来后由技术部负责最终样件确认。 4.2 模具验收 4.2.1 模具在制造过程的试模工作由申请开模部门负责跟进并负责试模件的确 认。 4.2.1.1试模件由技术部工程师进行确认。确认内容包括(但不限于):试模 件与图纸的符合性、工艺性、产品设计功能、结构缺陷和制件颜色 等。需改模的由技术部提出要求由模具制造厂完成,如需修模的由模 具使用单位提出由模具制造厂完成; 4.2.1.2模具制作完成后由模具制造厂自行安排试模,并将试模件送我司技术 部工程师确认,试模件确认合格后模具制造厂方可将模具调到我司注 塑车间。 4.2.1.3模具到我司注塑车间第一次试模,由技术部工程师全程跟进并对试模 件进行确认; 4.2.1.4 试模件确认合格后,模具已基本到达设计要求,试模件满足使用要求时,由生产部安排新产品配合整机总装计划进行小批量试产。 4.2.2模具验收由技术部组织,验收合格可投入批量生产。 4.2.2.1 模具验收由技术部组织验收,参加验收的单位:品质部、技术部、模

工装治具管理制度完整版

工装治具管理制度完整版 工装治具管理制度完整版 工装治具管理制度-荣景晨公司内部文件1.目的 本文件规范公司工装夹具、模具(以下简称夹具)的申请、领用、发放、送检、回收、送修、报管理流程,确保工装夹具处于受控状态,更好地满足生产需要,使生产能够顺利进行,特制定本规定。 2. 适用范围: 本管理制度适用于本公司内部各个车间的所有工装夹具3. 定义:工装、治具——所有生产所需的篮具、转台、推车、烙铁、测试夹具等辅助设备/工具的统称。 4. 职责 4.1. 工装、治具的管理由生产部负责,保管由使用部门负责。 4.2. 工装、治具的采购、设计由工工艺部负责。 4.3. 工装、治具的安装、调试由工程部主导,工艺生产协助。 4.3.1. 工装、治具制造完成后,应由供应商负责调试,技术管理部组织生产技术部负责验收,调试后的首件样品应提交品质部进行验证,验证合格后方能转入正常生产或入库。

5. 工作程序 5.1. 采购流程: 5.1.1. 申请: 5.1.1.1.新产品导入时,由开发部根据客户需要和产品的特殊性或生产要求集中提出采购申请; 5.1.1.2.量产过程中现场生产人员/现场管理人员可以根据实际生产需要提出(数量添置/ 制成改善)采购申请; 5.1.1.3.所有的申请必须填写《设备请购单》,申请单须注明工装、治具名称、规格、用途和数量要求,对自行设计的工装、治具须有使用要求说明。 5.1.2. 审核: 5.1.2.1.申请单的审核(功能实现部分和可操作性部分)由开发工艺部部负责; 5.1.2.2.申请单的审核(经费来源部分)由采购部负责。 5.1.3. 批准:经审核后的申请单交总经理批准,只有经总经理批准的申请单方可进入定制、采购程序。 5.2. 定制、采购: 5.2.1. 工装、治具的定制、采购采购对象(供应商)应在公司合格供应商名单中选择; 5.2.2. 对特殊的工装、治具,若现有供应商无法满足定制要求而需增加新供应商的,须按照新品开发流程执行,新供应商的选择和评定由工艺部,开发部、品质部和工装、治

模具管理规定

模具管理规定 1.0目的 为了使模具纳入正常管理,延长模具使用寿命,并对模具做到预防性和预知性维护,以提高模具的使用效率更好地满足顾客需求。 2.0适用范围 正常生产中所有模具的控制与管理。 3.0职责 3.1经营企划部部负责模具采购。 3.2管理部负责模具相关备件的采购。 3.3生产技术部负责模具的验收和在库管理。 3.4生产制造部负责模具的使用及现场管理。 3.4资材部负责模具相关备件的在库管理。 4.0具体规定 4.1模具验收 4.1.1模具进厂后,由经营管理业务负责人以通知单形式及时通知生产制造部、生产技术部、品质部和资材部共同对模具进行验收。 确认内容如下: 1)模具外观有无名牌标识,是否存在破损部位; 2)模具是否附带附属装置; 3)模具成型部位状态是否良好,有无锈痕; 4)模具顶出孔和定位环是否良好,有无锈痕; 5)模具有无吊装环,吊装孔是否合理; 6)模具冷却水有无水路图,模具上是否有标识; 7)模具有无履历或现况文件、整体组装图和部位图; 8)模具备件规格数量是否和记载一致; 9)是否有模具注塑条件表、样品及其它资料; 10)其它破损的部位也应记录。 4.1.2验收结束后如无问题,经营企划部将模具转交给生产技术造部,并做好移交记录。

4.1.3生产技术部负责填写《模具验收记录》。 4.1.4经营企划部相关人员会同模具管理人员和备件管理人员现场确认备件的状态和数量,模具备件当天入模具备件库,备件管理人员填写《模具备件清单》。 4.1.5模具相关的图纸和技术资料由生产技术部负责管理。 4.1.6交接完毕后,生产技术部由模具管理人员将模具存放在指定模具存放区内并进行统一管理。 4.1.7由模具管理人员负责对模具编号,登记在模具台帐中,并建立模具履历。如顾客提供模具采用顾客原模具编号。 4.2模具在库 4.2.1模具管理人员负责规定:“模具存放区”和“模具修理区”,模具维护人员在所有在库模具下方放置木垫,保证模具平衡。 4.2.2模具管理人员制作“模具动态现况板”确保模具具有状态标识,模具管理人员随时变更模具动态现况板,确保与现实保持一致。 4.2.3模具维护人员每日对模具区环境和模具状态进行点检,并填写《模具日点检表》,模具管理人员每日对检查结果进行确认。 4.2.4生产制造部根据经营企划部要求,安排试模时间,并向相关部门发放《试模通知单》,明确试模要求、做好准备工作。生产制造部、生产技术部、品质部和经营企划部共同进行试模确认,生产技术部填写《试模记录》,相关部门会签。 4.3模具维护管理 4.3.1模具管理人员在每年年初制定《模具年度维护保养计划》。模具维护人员根据计划,定期对模具进行保养维护并填写《模具维护保养记录》。 4.3.2定期维护保养时间规定 4.3.2.1区分: 1400T以上注塑机使用的模具每生产2万模保养一次;1400T以下注塑机使用的模具每生产1万模保养一次。 4.3.2.2每3个月对模具进行保养一次。保养项目、内容如下: 1)前、后模分型面残留树脂和油垢等赃物清理、擦拭干净。 2)检查弹簧、顶针和滑块等部位有无拉伤、卡死和断裂现象。 3)检查水路是否堵塞,并对其进行清理维护。

备品备件验收管理规定

备品备件验收规定 1 范围 本标准规定了备品备件验收的标准、要求; 本标准适用于技术部备件管理; 2 职责与权限 2.1 技术部负责配合仓库验收工作的指导; 2.2 备件验收组织者负责备件的验收工作; 2.3 备件库负责零备件的初验、入库工作; 3 验收流程 备件到货后由技术部配合采购部库管人员进行初步验收,登记汇总,并按厂家分类填写《备品备件验收单》。由技术部专工、班长配合采购部库管员依照《备品备件验收单》中所列明细共同进行集中验收,验收合格后在《备品备件验收单》上签字确认,如产品不合格由采购部进行退换货。 在验收过程中如遇技术问题不能解决的,由备件申报人及相关人员等进行验收。 4 备件验收人员组成 备件验收人员由备件申请人、对口班长、对口专工、备件库管理员共同验收; 5 管理内容及要求 5.1、备件入库时,备件验收人员要对入库备件进行验收,验收时根据备件申请要求,逐一检查入库备件的各项参数及所带附件; 5.2、备件若装箱运送,验收前应当打开包装箱,检查备件的装箱单据、合格证、说明书及其他的相关资料,对照确认各项资料齐全后方可验收; 5.3、备件验收过程中,若发现备件的名称、规格、数量、图纸、附件等有与ERP 或审批内容不符的,技术部需及时对该备件进行反馈,如退货或更换等; 5.4、备件入库数量较大时,备件验收人员可采取抽样检查的方式验收,若出现抽检不合格,则不能允许入库; 5.5、备件验收无误后,参与备件验收人员填写《备品备件验收单》,备件库管员完成备件的入库和入账,对口专工对到货备件进行记录; 6 验收标准 6.1、包装检查:产品包装完整、无破损、潮湿、污染。包装上的产品名称、型号规格、数量应与订货要求一致。 6.2、开箱检查:产品型号规格与外包装应一致,装箱单、合格证和/或有关检验数据应齐全正确,外观应清洁无破损,外壳、支架、附件、等应无磕碰、裂纹、破损、油垢、锈蚀等,有上列现象之一,且情况严重的,应拒收退回。 6.3、外观检查 6.3.1电子元件:电子元件表面光滑、色泽均匀、不得有裂纹、气泡、凹坑、变形、破损现象。线路板板面清洁干净,无氧化生锈,无裂痕,无弯曲变形,边缘无毛刺飞边,切口整齐,铜皮不能翘起或起泡、无短路、开路及多余连线,焊盘位置及丝印标识清晰正确,引线牢固,无脱落。

模具易损件管理规定

工程部模具库易损件管理规定 1.目的: 便于现场修模人员及时更换模具零部件,提高机台稼动率; 使备件的发包、入库、领用保管和报废工作标准化,达到降低成本。特制定本管理办法。 2.范围: 本程序适用于在于本公司工程制造技术部门。 3.定义:备件是指为了预防模具零件损坏,特给易损零件制作多余的数量。 4.职责: 工程制造技术部主管:熟悉本制造部的周产能、月产能状况,控制备件安全库存量. 库房管理人员:完善备件的补充数量; 对备品资金占用及备品安全库存提出建议。 5.程序: 库房管理人员需购充裕的零件柜(各柜配50个抽屉的数量),每个零件柜面积可为400MM*200MM,内分左右两排,中间用当板隔开,左放凸模;右放凹模; 在零件柜抽屉拉板面上贴上专用标签(防水、防油)写上各模具模号; 根据各模具产能情况,以配备适当数量的备件量(以下为参考) 房管理人员从供运商那里收到备件,检查之后,装在密封塑料袋里,喷上防锈油,以及时写上模号、单号、数量,入帐,并用EXCEL存档,便于以后查询; 对于常用备件,一定要在EXCEL档上注上最低库存量,对于低于最低库存量的备件,库房管理人员要及时提出申请,提报部门主管发包外加工; 对于备件的领用要有明确的规定,闲人不得进出库房,要经过现场修模负责人或相关主管核准之后方可到库房领用,之后库房管理人员到电脑上要进行重新刷新、存档并保存; 库房管理人员应定期进行备件的清理、整顿,以防备件放在一起撞伤、生锈,以及摆放的前后顺序; 对于常用备件和非常用备件可分为A区和B区,A区放常用模号备件;B区放非常用模号备件; 对于一年以上没有定单的模具,由库房管理人员汇报部门主管,对备件采取相应的对策,并移出B区,以便腾出空间给新备件所用; 在发包清单时,注明是备件时,也要适当控制交期,以使所需备件要及时入库。 6.备件管制流程:(略)

模具车间管理制度

冲压车间现场管理制度 目的:规员工在车间的行为,提升生产管理水平,实现文明生产、安全生产,提高操作技能和工作效率,达到安全、文明、优质、高效、低耗的目的。 围:适用于冲压车间 管理容: 一、人员管理 1. 进入生产区域需按规定穿戴好工作服、帽,女员工需将头发完全遮盖在工作帽,男 员工后脑勺和耳边最多不超过2cm 头发露在外面。 2. 进出车间需随手关门,不同环境区域人员着装应按要求更换。 3. 对新员工和工种变动人员进行岗位技能培训,经试用合格或有师傅指导方可上岗操 作。 二、工艺管理 1. 严格贯彻执行《冲压工序操作规程》。 2. 生产部不定期检查工艺纪律执行情况,现场主管、质管员随时监督工艺纪律的执行 情况。 3. 严格贯彻执行按标准、按工艺、按图纸生产,对图纸和工艺文件规定的工艺参数、 技术要求应严格遵守、认真执行,按规定进行检查,做好记录。 4. 对原材料、零配件进入车间后要进行自检,符合标准或有让步接收手续方可投产, 否则不得投入生产。 5. 合理化建议、技术改进、新材料应用必须进行试验、鉴定、审批后纳入有关技术、 工艺文件方可用于生产。 6. 新制作的工装应进行检查和试验,判定无异常且首件产品合格方可投入生

7. 在用工装应保持完好 8. 车间应建立工装台帐,按规定办理领出、维修、报废手续,做好各项记录。 9. 合理使用设备、量具、工位器具,保持精度和良好的技术状态。 三、定置管理 1. 各机台区域物品按示意图定置摆放、工件按区域分类放置。 2. 及时运转、勤检查、勤转序、勤清理、不拖不积,稳拿轻放,保证产品、工件、容 器等完好,合理使用工位器具。 3. 做到单物相符,流转卡、传递记录与工件数量相符,手续齐全。 4. 加强不合格品管理,有记录、标识明显、处理及时。 5. 公共通道不得摆放任何物品,不得阻碍通道的畅通。 6. 消防器材定置摆放,不得随意挪作他用,保持清洁卫生,周围不得有障碍物。 四、设备管理 1. 车间设备指定责任人管理。 2. 认真执行设备保养制度,严格遵守操作规程。 3. 做到设备管理“三步法” ,坚持日维护、周清洁、月保养,每天上班后检查设备 的紧固装置、润滑油路畅通并按润滑要求注油,待检查无问题方可正式工作。每周清洁大扫除对设备进行全面清洁,保证设备的本色。每月按照设备保养要求对设备进行必要的保养。 4. 设备台帐卡片、运转记录齐全、完整、帐卡相符、填写及时、准确、整洁。 5. 严格设备事故报告制度,一般事故1 天,重大事故1小时报设备科或主管领导。 6. 坚持八字要求,即:整齐、清洁、安全、润滑,做到“三好” “四会”“五项纪 律”。 三好即:管好、用好、保养好。 四会即:会使用、会保养、会检查、会排除一般故障。

生产设备备品备件管理制度

大化电厂生产设备备品备件管理制度 0 引言 为规范我厂生产设备备品备件的时效性管理,确保备品备件既满足安全生产需要,又经济合理地储备,减少积压和浪费,提高备品备件利用率,结合本厂实际, 特制定本制度。 1 适用范围 本制度适用于大化电厂生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管 理工作。 2 引用标准 《电力工业生产设备事故备品管理办法》 《电力工业生产设备事故备品参考定额》 总厂《物资管理标准》 《大化水力发电总厂物资采购验收制度》 3 职责 3.1 生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作,由生技部、检修 公司、供应部门等生产管理部门共同组织实施,生技部为归口管理部门。 3.2 生产副厂长或总工程师负责备品备件计划采购的审批,负责事故备品备件领用 的审批,负责淘汰失效事故备品备件处置的审批。 3.3 生技部负责备品备件储备定额的组织和审核工作,负责定期开展备品备件过程 管理的检查与考核。 3.4 供应部负责备品备件的采购、订货和加工,负责事故备品备件的科学储备、保 管及发放工作。 3.5 检修公司负责备品备件储备定额的计划及到货验收工作,负责机组年度检修备 品备件的领用及科学保管工作。 4 事故备品备件管理内容和办法 4.1 事故备品备件含义

4.1.1 事故备品备件是指在事故抢修和临时发现事故性缺陷,需紧急处理所使用的 配备性备品、设备性备品以及材料备品。 4.2 事故备品备件定额管理 4.2.1 供应部每年4月30日前,根据年度事故备品备件领用情况、补充情况以及仓库库存情况,向生技部提交年度事故备品备件使用报告。报告中附带《当前仓库备 品备件库存清单》(见附表1)。 4.2.2 生技部收到供应部提交的报告后,在5月10日前,组织各生产管理部门的有关人员,对仓库库存备品备件进行一次专项核实检查,在淘汰和失效事故备品备件处置的基础上,以正式通知形式公布《当前仓库备品备件库存清单》。 4.2.3 库存清单公布后,检修公司及班组应根据事故备品备件库存情况、机组检修遗留问题、设备运行潜在问题、设备安全状况、设备易损程度、历年设备维护经验等,在5月20日前按附表2格式,完成年度事故备品备件定额计划的填报及部门汇 总审核工作,报送生技部。 4.2.4 生技部一周时间内,完成年度事故备品备件储备定额的审核修订,与库存事故备品备件进行对比,形成《年度事故备品备件采购计划》(见附表3),报总工程师审定,主管生产副厂长批准,5月30日前提交供应部按计划采购补充。 4.2.5 事故备品备件原则上每年按照上述程序进行定期的年度计划及采购补充管理工作。当某一类型事故备品备件最后一件库存领用或库存量少于10%之时,供应部应及时报告生技部,按上述流程办理事故备品备件动态补充采购工作。 4.2.6 对事故抢修和临时发现事故性缺陷急需的而定额中没有储存的事故备品备件,由相应的维护班(队)及时汇报和计划,经生产副厂长或总工程师或生技部主任确认,报供应部立即采购。如生技部正、副主任确认采购的,事后应向生产副厂长和总工程师作口头汇报。对应急事故备品备件的采购,可视具体情况安排生技部相应专责或班组专业工程师前往协助采购,确保应急事故备品备件采购的时效性和 采购质量。 4.3 事故备品备件的采购、订货和加工 4.3.1 供应部接到备品备件采购计划,应本着及时、节约、择优、就近和高效的原

模具管理规程

生产用模具管理规程 一、目的: 为了规范生产用模具采购、验收、保管、维护、发放及报废的管理,特制订本制度。 二、适用范围: 公司生产用模具的使用和管理。 三、有关责任: 生产部、工程部、物控部、质量部QA。 四、制定依据: 《药品生产质量管理规范》(2010年修订)等相关法规。 五、内容: 1 模具的定义: 指在生产过程中,由于更换产品,清洗、换批需要拆卸更换的接触药料或包材的设备附属装置或零部件。 1.1 模具的分类: A类模具,涉及产品定形、计量、热封的质量关键参数的模具。本公司涉及A类模具的有:水针和冻干车间洗烘灌联动线规格件、贴标机规格件、轧盖机规格件。 B类模具,除A类模具以外的其它模具。如维修时需用的备件。 2 模具的采购: 2.1 模具选型与购置: 2.1.1 模具选型必须根据生产需要与生产设备、工艺要求相适应。 2.1.2 模具材质不得对药品质量产生影响,即模具材质不能与所接触的药品发生化学反应、释放物质也不吸附药品,便于清洁、消毒。 2.1.3 由生产部门提出购买申请,并会同质量部、工程部确定所需模具的计划数量、规格、采购期限等填写请购单。由采购部购买。 2.1.4 将购回的模具寄库。 3 模具验收: 3.1 模具到厂后由生产部、质量部和工程部共同进行验收,包括相应数量、规格、出厂检验记录、合格证、材质单等资料。

3.2 按照模具加工合同、设计图纸等对模具的规格、尺寸、数量等进行核对。3.3 模具验收合格入库后,由仓库模具管理员签收并填写相应《模具台账》(附件1)。 4 生产用模具的保管和发放: 4.1 新模具验收合格后,依据相关要求对模具进行编号或者使用模具上刻的原供应商编号,要求编号具有唯一性,可追踪性。采取防锈蚀、防磕碰措施,将模具定置存放,专人专柜保管,并记录。 4.2 生产车间日常使用的模具及维护所需的备件等由岗位负责人保管和发放。 ⑴模具要存放在与使用环境相一致的专用模具容器内,且容器需上锁管理,A/B级洁净区所使用的模具应存放在C级区。 ⑵车间存放的模具应做好标识,标明模具的名称、规格和数量,避免模具使用的差错。使用时应及时填写《模具使用台账》(附件2)。 ⑶更换模具后,生产操作人员要进行上机操作,确认模具符合生产要求后,再用于生产。 4.3 各岗位设备上需更换的规格件,统一由车间模具管理员保管和发放。 模具存放于备用间的模具专柜中,上锁管理,并同4.1⑵做好标识,使用时应及时填写《模具使用台账》(附件2) 4.4 外购设备备件、模具由仓库负责保管和发放。 ⑴领用时领用人员应仔细检查模具的质量是否有异样,如是否有裂痕、缺口、印字模具的字迹是否清晰。 ⑵模具领用时,仓库模具管理员和车间领用人双人核对,并按《模具登记表》(附件3)要求填写领用和发放等内容。 4.5 设备易耗零部件、配件等备件由工程车间负责加工和保管备用。 4.6 生产人员如发现模具损坏或磨损,应及时通知维修人员检查、维护。 4.7 《模具使用台账》(附件2)由使用部门整理后,按月交到质量部存档。 5 模具的维护保养: 5.1 模具的维护保养由模具使用部门组织实施,并及时填写《模具维护保养记录》(附件4)。 5.2 生产结束清场时,从设备上拆卸的模具要及时做清洁,清理,使用过程应避

备品备件管理办法

备品备件管理规定 第一章总则 第一条目的 为规范公司生产设备备品备件的时效性管理,确保备品备件既满足安全生产需要,又经济合理地储备,减少积压和浪费,提高备品备件利用率,降低采购成本和节约储备资金,特制定本规定。 第二章职责分工 第二条职责 (一)生产保障部职责: 1.负责制订完善备品备件、工器具管理制度,对各单位备品备件、工器具的消耗进行统计; 2.负责对各单位上报的备品备件、工器具计划进行审核,确保各单位备件、工器具建立合理的库存,降低备件、工器具成本; 3.负责牵头组织相关部门对公司备品备件计划、采购、仓储、领用、盘点的统一监督、检查考核管理。 (二)物资部职责: 1.负责审核备品备件、工器具采购计划是否有存货; 2.负责协助财务部进行备品备件、工器具的盘点工作; 3.负责备品备件、工器具的储备、保管及发放工作。

(三)采购部职责: 负责备品备件、工器具的采购。 (四)财务部职责: 负责牵头进行公司备品备件、工器具的盘点工作及账务处理。 (五)各分子公司管理职责: 1.建立各单位备品备件、工器具管理办法,明确各级、各类人员的职责; 2.负责备品备件储备定额的计划,设备各级检修备品备件的采购计划上报、到货质量验收、领用统计及制定相应的验收管理流程。 第三章具体管理内容 第三条备品备件定义: (一)为了及时满足设备的维修需要,缩短维修停机时间,减少停机损失,尽快恢复设备原有功能,需要将设备中容易磨损的各种零、部件,事先加工、采购和储备好。这些根据设备磨损规律和零件使用寿命实现按一定数量储备的零件称为备品备件。备品备件类型: 1.一般性备品备件 (1)正常运行情况下的易损备件、通用性大、消耗大的零部件(如:螺栓、垫片、密封填料、橡胶板、密封胶等);

模具管理制度

模具管理制度 (注塑模具的日常保养和管理) 1.目的 对机械制造有限公司的模具制造、更改、验收、使用、调拨、维修、报废等全过程进行规范管理,确保模具满足生产及质量保证的需要,确保生产、销售管理的有效性。 2.适用范围 本制度适用于所有权属于、不属于或部分属于公司的所有模具,包括自制模具、所有权归属客户的模具及供应商制作由本公司摊销的模具等。 3.流程要求 3.1责任分工 技术部门负责制定公司模具相关技术管理类规范(对于所属权不属于本公司或者模具权部分属于本公司的模具,技术部门应当积极配合销售部门做好与客户的沟通),以及公司所有模具的归口管理。车间主管指定专人负责车间模具的日常管理,做好《模具台账》的记录,并与技术部门做好模具的衔接工作。 3.2模具供应商管理 3.2.1技术部负责更新和维护模具的《合格供应商目录》,并做好合格供应商的供应记录。 模具加工单位的选择应考评其加工能力(满足质量与交付期限)、加工价格

等的性价比,择优合作,为公司加工模具的合作方至少有三家,且经公司技术部有关人员考察同意备案,以供公司选择和考核,选择的加工单位必须是备案的合作方。 3.2.2技术部出示《模具管理制度》,模具管理部门需严格执行,并定期参照规范的形成模具管理记录。 3.2.3技术部门做好《合格供应商评价》记录,并对不合格的供应商及时反映给总经理,决定是否取消该供应商。 3.3模具制作流程图 跟 进 3.3.1模具加工申请 3.3.1.1模具加工申请依据经批准的产品开发计划,模具外发加工相关责任人必须填写模具加工申请单,加工单由产品设计人填写,明确产品名称(或代号)、加工数量、加工价格、模具技术或工艺要求等内容,经技术部主管对工艺技术符合性审核后并形成评审记录,交模具外经办人按照产品设计人的规定落实。

工装模具管理制度

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工装模具管理制度 1.目的 对本公司的工装模具进行管理,以确保本公司的工装模具能满足要求。 2.适用X围 适用于我公司工装模具设计、编号、管理以及验证。 3.职责 3.1本公司技术部负责工装模具的设计,工装模具的制造。 3.2各车间负责工装模具的管理。 3.3质保部负责工装模具的检验 4.工作程序 4.1工装模具设计 4.1.1 基本要求 a) 工装模具设计图样必须按机械制图国家标准及其他有关标准或规定绘制, 达到正确、齐全、统一、清晰。 b) 图样上的视图及技术要求,应能正确地作为制造、检验所必需的技术依据。 c) 工装模具设计应最大限度地采用标准件、通用件、外购件,达到性能可靠、 制造经济、维修方便的目的。 d) 每个零件、部件应尽可能绘制在单X图样上,如必须分布在数X图样时, 主要视图、明细表、技术要求等应置于第一X上。 e) 应完整地填写图样的标题栏,签署栏必须签名完整。 4.1.2设计依据 a) 产品图样、工艺规程; b) 工装模具设计; c) 有关的国家标准、行业标准及企业标准。 4.1.3 设计程序 a) 在工艺规程编制结束后,进行工装模具设计。

b) 在工装模具设计前,由工装模具设计者按图样及工艺要求,构思设计方案, 编制工装模具设计方案,确定工装模具名称、编号及结构。工装模具设计 方案需经技术部部长审阅签字。 c) 工装模具设计方案既是工装模具设计的依据,又是工装模具设计的基础文 件,目的在于统一工装模具、工艺文件,防止出现差错,便于日后管理与 查考。 4.2 工装模具验证形式 4.2.1结合生产进行验证 a) 对加工一般零件的简易工装模具,可结合生产进行验证,只要使用方便, 加工的零件经检验符合要求,即认为工装模具验证合格。 b) 工装模具设计人员要随时了解工装模具在使用过程中暴露的问题,做好记 录,积累经验,使工装模具设计水平不断提高。 4.2.2由验证小组进行验证 a) 凡有精度配合要求的复杂工装模具,均需组织工装模具验证小组进行验 证,需如此验证的工装模具,在工装模具设计总图的技术要求中注明:“首 件加工时需进行验证”字样。 b) 验证小组由技术部代表任组长,工装模具设计人员及检验员任组员,在 工装模具初次投入使用加工第一个零件时进行验证。 c) 工装模具验证结束后,由工装模具设计员填写《工装模具验证记录》一 式三份,经验证人员签字后,一份由车间留存,一份由技术部留存,一 份交质保部留存。 4.3 工装模具验证程序 4.3.1 按照生产进度确定验证日期,由生产车间通知技术部及质保部按排人员参加 验证。必要时可邀请总经理助理参加。 4.3.2 组织验证小组,由技术部任验证组长,商定组成人员,然后由验证组长负责 组织实施。 4.3.3 由工装模具设计人员填写《工装模具验证记录》的“验证内容”栏,确定验证项目。 4.3.4 验证结束后,得出验证结论,提出改进建议,完整填写《工装模具验证记录》 4.3.5 如验证后需要对工装模具进行局部改进,则由技术部完善技术资料、金工车 间实施改进。改进后需要重新进行验证。改进后的验证是全面验证还是仅对 改进项目进行验证,由验证小组决定。

备品备件采购和管理制度

备品备件采购和管理制度 1、总则 规范采购流程,科学合理地采购备件,优化库存备件储存结构,提高备件的有效利用率,保证备品备件供货及时,不影响设备维护工作。 备品、备件库房由项目部集中管理,以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。管理的主要任务是做好其接运、检查和验收;对库存进行保管保养;搞好库区规划,充分发挥库房和设备的利用率;实行储备资金下库,搞好库存结构分析;建立与健全仓库管理基础工作,达到数据化、档案化及计算机管理;搞好安全卫生工作,确保备品、备件和人身安全。 加强备品、备件管理,准确提供库存物资信息,及时保证运行、维护、检修所需,加速物资周转,提高运行维护质量有着重要作用。 备品备件的质量和性能要求与原设备一致,一般情况下,必须选择与原设备同品牌同型号的备品备件,由于设备停产,升级等原因导致无法获得原型号的备品备件,项目部需及时向业主部门提出代用或升级方案,按业主部门审批后的代用方案实施。 接受业主部门对备品备件储备情况的和仓储情况进行检查,并按业主部门的要求改进和完善备品备件的储备和仓储管理工作。每月向业主部门报送备品备件库存明细和备品备件出库流水单。 业主部门有权对项目部库存的备品备件进行全局范围的统筹调拨。 2、目的 为加强备品、备件集中统一管理,做好储备工作,以保证设备的正常维修和检修计划顺利进行,特制订本备品、备件管理制度。本制度明确了备品备件从申报、采购、入库、保管到发放领用的制度及管理职责,对备品备件的申报、采购、收、发、存进行控制。 3、适用范围 本规定适用于项目部维护、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。 4、术语及定义 设备备件:为了设备维护保养工作的顺利进行,在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。 待修件:不能正常工作但能通过修复再使用的配件。 报废件:不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。工装易损件:在工装使用周期内,需要多次更换的零件或部件。 5、备品备件的采购 选择供应商 在做采购计划后,选择合格的供应商进行询价,议价,由项目负责人审核; 凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,项目部应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知采购部门依需要提出请购。 价格调查 已核定之物料,项目部必须经常分析或收集资料,作为降低成本之依据; 项目部各有关部门,均有义务协助提供价格信息,以利比价参考; 已核定之物料采购单价如需上涨或降低,应附上书面之原因说明; 采购数量或频率有明显增加时,应要求供应商适当降低单价; 项目部应随时掌握市场价的浮动数据,以利于更好的把握市场。

模具管理规定(2)

编号:DF / ZY-GL 016 1、目的 模具是铝材生产的重要工具,对铝材的质量、成本、合同的保证有直接的影响,为对模具实行有效控制,切实做到降低模具费用,杜绝不合理的浪费和损失,确保模具满足生产需求,制定本规定。 2、范围 本标准规定了模具的订货、验收、入库、使用、保养、管理报废。 本规定适用于挤压在用模具的管理。 3、引用标准 3.1 GB/T19001—2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系要求》; 3.2 DF/Q.01-2011《质量手册》 3.3 JB/T6960—93《铝型材挤压模结构与技术条件》。 4、职责 4.1 生产部提出模具配备计划; 4.2 技术质量部负责模具采购; 4.3 模具工段负责模具进厂后检验并保养及报废管理。 5、管理内容与要求 5.1模具采购 5.1.1 现有产品的补充模具由挤压车间按生产所需向公司供应部提出订购计划,供应部核实并经上机主管领导批准后将所需订做的模具计划传给外协模具厂办理订购。

5.1.2 新增产品规格的模具由销售部提出,经技术部设计、审核后订购计划报供应部核实并经上机主管领导批准后将所需订做的模具计划传给外协模具厂办理订购。 5.1.3 模具计划应注明各种相关的技术参数。组合模焊合线设计在角上,防止焊合线造成型材表面质量的外观影响。 5.1.4 模具进厂后由供应部负责组织模具保管员按图纸要求认真进行验收,对型号、规格、模号、生产日期、壁厚、工作带光洁度和模腔光洁度、模具硬度进行检查,并认真做好检查记录,合格的模具入帐管理,不合格的模具退回,由供应部负责向外协模具厂协商解决。 5.2.模具的验收、签收、入库和使用 5.2.1外协新模具进厂后,由供应部负责,修模工协助模具管理员根据《托运单》、《发货单》验收模具的硬度、规格、名称、编号、模号、壁厚、数量等是否与本厂的《模具订单》一致,如不一致,拒绝签收;如一致在《托运单》和《发货单》上签全名,然后逐个建帐、登记建卡,同时填写《模具签收单》报生产主管领导及财务。 5.2.2模具的分类存放 模具管理员将模具按规格、系列分类上架,编号向外,同时配放模具卡。 5.2.3模具的发放,使用跟踪,维修登记 5.2.3.1模具发放必须由模具管理员根据生产计划单,填写《模具领用回收记录表》,将卡和模具送到相应机台,并由当班班长签字,如遇特殊情况,也必须补办发放手续。模具卸模后,由班长将模具、随行卡和料头送至管理员处验收三件的一致性,填卡的完整性。 5.2.3.2验收过后,留卡并在《模具领用回收记录》上填写回收时间。

模具备件管理方法

1.目的: 1.1便于现场修模人员及时更换模具零部件,提高机台稼动率; 1.2使备件的发包、入库、领用保管和报废工作标准化,达到降低成本。特制定本管理办法。 2.范围: 本程序适用于在于本公司所有的制造部门。 3.定义:备件是指为了预防模具零件损坏,特给易损零件制作多余的数量。 4.职责: 4.1制造部主管:熟悉本制造部的周产能、月产能状况,控制备件安全库存量. 4.2库房管理人员:完善备件的补充数量; 4.2.1负责确保备品安全库存数量,对库存备品的检查、核对、编号、登记、入库、保管。 4.2.2备品的定期盘点, 保证进出有帐, 不得丢失或被盗. 4.2.3呆滞品定期提报,库龄分析。 4.2.4每月备品费用的结报及费用走势分析。 4.2.5新建备品及非安全库存设定之备品的请购。 4.2.6配合备品管理人员进货和验收备品。 4.2.7及时向部\课主管反馈备品使用状况。 4.2.8 对备品资金占用及备品安全库存提出建议。 5.程序: 5.1库房管理人员需购充裕的零件柜(各柜配50个抽屉的数量),每个零件柜面积可为400MM*200MM,内分左右两排,中间用当板隔开,左放凸模;右放凹模; 5.2在零件柜抽屉拉板面上贴上专用标签(防水、防油)写上各模具模号; 5.3根据各模具产能情况,以配备适当数量的备件量(以下为参考) 5.3.1库房管理人员可征询现场修模人员,了解那些镶块和冲头易损坏,以备急需; 5.3.2根据所冲原材料板的厚度、所冲次数制作备件量,单个型号备件数量库存量不应多于5件; 5.4房管理人员从供运商那里收到备件,检查之后,装在密封塑料袋里,喷上防锈油,以及时写上模号、单号、数量,入帐,并用EXCEL存档,便于以后查询; 5.5对于常用备件,一定要在EXCEL档上注上最低库存量,对于低于最低库存量的备件,库房管理人员要及时提出申请,提报部门主管发包外加工; 5.6对于备件的领用要有明确的规定,闲人不得进出库房,要经过现场修模负责人或相关主管核准之后方可到库房领用,之后库房管理人员到电脑上要进行重新刷新、存档并保存; 5.7库房管理人员应定期进行备件的清理、整顿,以防备件放在一起撞伤、生锈,以及摆放的前后顺序; 5.8对于常用备件和非常用备件可分为A区和B区,A区放常用模号备件;B区放非常用模号备件;

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