电动滑板车项目可行性研究报告(模板)

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电动滑板车项目投资立项报告

电动滑板车项目投资立项报告

电动滑板车项目投资立项报告投资立项报告:电动滑板车项目一、项目背景随着人们生活水平的提高和环保意识的增强,越来越多的人开始关注出行方式的环保性,并渴望拥有一种既方便又环保的交通工具。

电动滑板车作为一种新型的出行工具,具有体积小、重量轻、操控简单、零排放等优点,成为了人们出行的新选择。

二、项目介绍本项目旨在研发和生产一种高品质、高性能的电动滑板车,满足市场对环保出行工具的需求。

该电动滑板车将采用轻质材料、智能化设计与技术,具备良好的操控性和舒适性,能够满足日常通勤、购物、娱乐等多种出行需求。

我们将打造一款既时尚、又实用的电动滑板车,进一步推动电动滑板车在市场上的普及和推广。

三、市场分析1.目前电动滑板车市场还处于发展初期,但正呈现出增长迅猛的态势。

随着人们对环保交通工具的需求不断增加,电动滑板车的市场潜力巨大。

2.城市交通拥堵问题日益严重,而电动滑板车的小巧灵活,可以很好地应对短途出行需求,将成为未来城市交通出行的热门选择。

3.电动滑板车具有较低的购买和维护成本,吸引了大量年轻人的关注,市场需求旺盛。

4.传统滑板车行业缺乏技术创新和产品升级,市场空白较大,提供了良好的发展机会。

四、项目优势1.市场需求旺盛:随着城市交通拥堵问题的日益严重和人们环保意识的提高,电动滑板车市场潜力巨大。

2.技术优势:本项目将采用轻质材料、智能化设计与技术,打造高品质、高性能的电动滑板车,满足用户对操控性和舒适性的要求。

3.市场空白:传统滑板车行业缺乏技术创新和产品升级,市场空白较大,本项目有良好的发展机会。

4.成本优势:电动滑板车具有较低的购买和维护成本,能够吸引更多消费者的关注。

五、项目目标1.研发出一款高品质、高性能的电动滑板车,满足用户的出行需求。

2.建立一条完整的生产线,实现规模化生产。

3.提升品牌知名度和市场占有率,成为电动滑板车行业的领军企业。

六、项目预算1.研发费用:200万元。

2.生产线建设费用:300万元。

电动车项目可行性研究报告模板

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一、项目简介
本项目旨在借助电动车技术,帮助更多人节约交通费用,减轻空气污染。

通过技术创新,改进性能,扩大客户群体,提高生产效率,提供更好
的服务,以达到效益最大化的目的。

二、项目原因
当前,受到国家政策倡导和关注,改善空气质量,减少空气污染成为
当时社会一个关注的焦点,如何有效改善空气质量,最大限度减少空气污染,成为当前的重要课题。

传统的交通方式汽车,汽油发动机造成大量的
污染,不利于空气质量,而电动车是无排放,是一种更加环保的代替交通
方式,是改善空气质量的有效措施之一,是社会发展的必然动力。

三、市场分析
电动车在中国市场上有着巨大的潜力和发展空间,中国市场的电动车
销量逐年增加,在未来的发展中将会继续迅猛增长。

此外,随着国家政策
支持,电动车的商业应用将得到广泛发展,因此市场需求量将会持续上涨。

四、技术分析
目前,电动车技术已具备可行性,以中国电动车运输市场为例,电动
车在车辆噪音、空气污染和能耗等方面都具有明显的优势。

五、财务分析
对于任何商业项目来说,经济效益分析是非常重要的,电动车项目经
济效益分析也是一样。

如何设计全铝电动滑板车项目可行性研究报告技术工艺+设备选型+财务概算+厂区规划投资方案

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如何设计全铝电动滑板车项目可行性研究报告(技术工艺+设备选型+财务概算+厂区规划)标准方案 【编制机构】:博思远略咨询公司(360投资情报研究中心) 【研究思路】: 【关键词识别】:1、全铝电动滑板车项目可研2、全铝电动滑板车市场前景分析预测3、全铝电动滑板车项目技术方案设计4、全铝电动滑板车项目设备方案配置5、全铝电动滑板车项目财务方案分析6、全铝电动滑板车项目环保节能方案设计7、全铝电动滑板车项目厂区平面图设计8、全铝电动滑板车项目融资方案设计9、全铝电动滑板车项目盈利能力测算10、项目立项可行性研究报告11、银行贷款用可研报告12、甲级资质13、全铝电动滑板车项目投资决策分析 【应用领域】: 【全铝电动滑板车项目可研报告详细大纲——2013年发改委标准】: 第一章全铝电动滑板车项目总论 项目基本情况 项目承办单位 可行性研究报告编制依据 项目建设内容与规模 项目总投资及资金来源 经济及社会效益 结论与建议 第二章全铝电动滑板车项目建设背景及必要性 项目建设背景 项目建设的必要性 第三章全铝电动滑板车项目承办单位概况 公司介绍 公司项目承办优势 第四章全铝电动滑板车项目产品市场分析 市场前景与发展趋势 市场容量分析 市场竞争格局 价格现状及预测 市场主要原材料供应 营销策略 第五章全铝电动滑板车项目技术工艺方案 项目产品、规格及生产规模 项目技术工艺及来源 项目主要技术及其来源 项目工艺流程图 项目设备选型 项目无形资产投入 第六章全铝电动滑板车项目原材料及燃料动力供应 主要原料材料供应 燃料及动力供应 主要原材料、燃料及动力价格 项目物料平衡及年消耗定额 第七章全铝电动滑板车项目地址选择与土建工程 项目地址现状及建设条件 项目总平面布置与场内外运 总平面布置 场内外运输 辅助工程 给排水工程 供电工程 采暖与供热工程 其他工程(通信、防雷、空压站、仓储等) 第八章节能措施 节能措施 设计依据 节能措施 能耗分析 第九章节水措施 节水措施 设计依据 节水措施 水耗分析 第十章环境保护 场址环境条件 主要污染物及产生量 环境保护措施 设计依据 环保措施及排放标准 环境保护投资 环境影响评价 第十一章劳动安全卫生与消防 劳动安全卫生 设计依据 防护措施 消防措施 设计依据 消防措施 第十二章组织机构与人力资源配置 项目组织机构 劳动定员 人员培训 第十三章全铝电动滑板车项目实施进度安排 项目实施的各阶段 项目实施进度表 第十四章全铝电动滑板车项目投资估算及融资方案 项目总投资估算 建设投资估算 流动资金估算 铺底流动资金估算 项目总投资 资金筹措 投资使用计划 借款偿还计划 第十五章全铝电动滑板车项目财务评价 计算依据及相关说明 参考依据 基本设定 总成本费用估算 直接成本估算 工资及福利费用 折旧及摊销 修理费 财务费用 其它费用 总成本费用 销售收入、销售税金及附加和增值税估算 销售收入估算 增值税估算 销售税金及附加费用 损益及利润及分配 盈利能力分析 投资利润率,投资利税率 财务内部收益率、财务净现值、投资回收期 项目财务现金流量表 项目资本金财务现金流量表 不确定性分析 盈亏平衡 敏感性分析 第十六章经济及社会效益分析 经济效益 社会效益 第十七章全铝电动滑板车项目风险分析 项目风险提示 项目风险防控措施 第十八章全铝电动滑板车项目综合结论 第十九章附件 1、公司执照及工商材料 2、专利技术证书 3、场址测绘图 4、公司投资决议 5、法人身份证复印件 6、开户行资信证明 7、项目备案、立项请示 8、项目经办人证件及法人委托书 10、土地房产证明及合同 11、公司近期财务报表或审计报告 12、其他相关的声明、承诺及协议 13、财务评价附表 《全铝电动滑板车项目可行性研究报告》主要图表目录 图表项目技术经济指标表 图表产品需求总量及增长情况 图表行业利润及增长情况 图表2013-2020年行业利润及增长情况预测 图表项目产品推销方式 图表项目产品推销措施 图表项目产品生产工艺流程图 图表项目新增设备明细表 图表主要建筑物表 图表主要原辅材料品种、需要量及金额 图表主要燃料及动力种类及供应标准 图表主要原材料及燃料需要量表 图表厂区平面布置图 图表总平面布置主要指标表 图表项目人均年用水标准 图表项目年用水量表 图表项目年排水量表 图表项目水耗指标 图表项目污水排放量 图表项目管理机构组织方案 图表项目劳动定员 图表项目详细进度计划表 图表土建工程费用估算 图表固定资产建设投资单位:万元 图表行业企业销售收入资金率 图表投资计划与资金筹措表单位:万元 图表借款偿还计划单位:万元 图表正常经营年份直接成本构成表 图表逐年直接成本 图表逐年折旧及摊销 图表逐年财务费用 图表总成本费用估算表单位:万元 图表项目销售收入测算表 图表销售收入、销售税金及附加估算表单位:万元 图表损益和利润分配表单位:万元 图表财务评价指标一览表 图表项目财务现金流量表单位:万元 图表项目资本金财务现金流量表单位:万元 图表项目盈亏平衡图 图表项目敏感性分析表 图表敏感性分析图 图表项目财务评价主要数据汇总表 【更多增值服务】: 全铝电动滑板车项目商业计划书(风险投资+融资合作)编制 全铝电动滑板车项目细分市场调查(市场前景+投资期市场调查)分析 全铝电动滑板车项目IPO上市募投(甲级资质+符合招股书)项目可研编制 全铝电动滑板车项目投资决策风险评定及规避策略分析报告 【博思远略成功案例】: 1. 500千瓦太阳能储能充电站项目可行性研究报告 2. 新建纳米晶染料敏化太阳能电池生产线项目可行性研究报告 3. 新能源(磁动力)产业基地项目可行性研究报告 4. 年产4000万平米锂电池隔膜项目可行性研究报告 5. 年产200MW太阳能晶体硅片项目可行性研究报告 6. 3000吨太阳能级多晶硅生产项目可行性研究报告 7. 透明导电膜(TCO)玻璃项目商业计划书 8. 200MW太阳能薄膜板厂及1GW太阳能发电站项目 9. 循环经济静脉产业园项目可行性研究报告 10. 治理矿渣废水及矿渣综合利用项目可行性研究报告 11. 可再生资源回收加工中心项目可行性研究报告 12. 某经济开发区循环经济产业园项目可研报告 13. 电子废物拆解及处理项目可行性研究报告 14. 年产20万吨绿色节能多高层钢结构项目可行性研究报告 15. 收集、净化废矿物油项目可行性研究报告 16. 高性能微孔滤料生产线建设项目可行性研究报告 17. 工业废水及城市污水处理项目可研报告 18. 太阳能节能设备项目可行性研究报告 19. 高效节能生物污水处理项目可行性研究报告 20. 年处理2000吨钕铁硼废料综合利用项目 21. 山东烟台某文化产业园区可行性研究报告 22. 文化创意旅游产业区项目可行性研究报告 23. 3D产业动漫工业园项目可行性研究报告 24. 四川省动漫产业基地项目可行性研究报告 25. 创意产业园综合服务平台建设项目可行性研究报告 26. 历史文化公园项目可行性研究报告 27. 生物麻纤维绿色环保功能型面料生产线项目 28. 氟硅酸综合清洁利用项目可行性研究报告 29. 年产300万码研磨垫项目可行性研究报告 30. 年产20万吨有机硅项目可行性研究报告 31. 车用稀土改性镍氢动力电池生产基地建设项目可行性研究报告 32. 12万吨/年磷精矿(浮选)、配套8万吨/年饲料级磷酸三钙项目 33. 电石下游精细化工品生产装置建设项目可研 34. 含氟高分子材料及含氟精细化学品系列产品项目 35. 精细化工产业配套园项目建议书兼可研报告 36. 大气颗粒物监测仪器生产项目可研报告 37. 矿山机械及配件制造项目可行性研究报告 38. 汽车配套高分子材料成型产品生产项目 39. 年产3万吨异形精密汽车锻件项目可行性研究报告 40. 汽车商业旅游综合体项目可行性研究报告 41. 新建磁动力轿车项目可行性分析报告 42. 4万吨PA6浸胶帘子线(含鱼网丝)项目申请报告 43. 年产20万辆电动车项目可行性研究报告 44. 扩建年产30000套各类重型汽车差速器总成生产线项目 45. 高科技农业园区建设项目可行性研究报告 46. 绿色农产品配送中心项目立项报告 47. 富硒食品工业园项目可行性研究报告 48. 采用生物发酵技术生产优质低温肉制品项目立项报告 49. 蔬菜、瓜果、花卉设施栽培项目可行性研究报告 50. 新型水体富营养化处理项目商业计划书 51. 现代农业生态观光示范园区建设项目 52. 5000吨水果储藏保鲜气调库可行性研究报告 53. 我国国际生态橄榄油物流中心基地项目可行性研究报告 54. 综合物流园区项目可行性研究报告 55. 大型水果物流中心建设项目可行性研究报告 56. 超五星级园林式温泉度假酒店可行性研究报告 57. 信息安全灾难恢复信息系统项目可研报告 58. “祥云”高校云服务平台成果转化项目可行性研究报告 59. 气象数据处理解释中心项目申请报告 60. 电子束辐照项目可行性研究报告 61. 年产3000台智能设备控制系统电液伺服系统项目可行性研究报告 62. 年产3000万根纳米碳碳素纤维加热管/加热板项目 63. 压敏电阻片及SPD电涌保护器项目可行性研究报告 64. 智能电网电能量综合管理系统项目可行性研究报告 65. 10万套镁合金手提电脑外壳压铸生产线可行性研究报告 66. 年产10万吨金属镁及镁合金加工生产项目可行性研究报告 67. 38万吨废钢铁加工处理生产线项目可行性研究报告 68. 年产80万吨铁矿石采选工程项目可行性研究报告 69. 年产1万吨高性能铜箔生产项目可行性研究报告 70. 年产3万吨碳酸二甲酯项目可行性研究报告 71. 新建年产500吨钼制品生产线可行性研究报告

电动滑板车项目投资价值分析报告参考范文

电动滑板车项目投资价值分析报告参考范文

电动滑板车项目投资价值分析报告参考范文一、项目背景和概述随着城市交通问题和环境污染问题的加剧,电动滑板车成为了一种受欢迎的解决方案。

电动滑板车具有绿色环保、灵活便捷等优点,逐渐受到消费者的青睐。

本报告旨在对电动滑板车项目进行投资价值分析,为投资者提供决策参考。

二、市场前景分析1.市场规模和增长趋势:根据市场研究数据显示,全球电动滑板车市场规模逐渐扩大,预计到2025年将达到1000亿美元。

特别是在发达国家和大城市,电动滑板车的需求将快速增长。

2.政策支持:为了减少交通拥堵和环境污染,许多城市政府纷纷出台支持电动滑板车的政策。

政策的支持将进一步推动电动滑板车市场的发展。

3.消费者需求:消费者对环保、低碳出行方式的追求,以及对便捷、时尚的需求,都将促使电动滑板车市场的快速增长。

三、产品特点分析2.便捷灵活:电动滑板车不受堵车和路况限制,能够在城市中穿行自如,解决了短途出行的难题。

3.可定制化:电动滑板车可以根据个人需求进行定制,例如颜色、材质等方面的选择,满足不同消费者的喜好。

四、投资价值分析1.市场需求:电动滑板车市场需求旺盛,电动滑板车作为一种新兴行业,在市场上还没有饱和现象。

因此,投资电动滑板车项目具有很大的发展空间。

2.收入前景:电动滑板车的销售额持续增长,预计未来几年内将保持高速增长。

同时,电动滑板车还可以通过租赁等方式来获取收入。

3.成本控制:电动滑板车的制造成本相对较低,且技术成熟稳定,可以通过规模效应来降低成本。

此外,电动滑板车的运营成本也较低,包括电费、维修费用等。

4.投资回报:根据市场调研数据显示,电动滑板车行业的利润率较高,预计年均利润率可达10%以上。

因此,投资电动滑板车项目具有较好的回报率。

五、风险分析1.政策风险:政府的政策变化可能对电动滑板车行业产生影响,例如限制使用区域、要求许可证等,这可能会对项目的发展造成一定的风险影响。

2.竞争风险:随着电动滑板车市场的发展,竞争将日趋激烈,新进入者和已有竞争对手的增加可能对项目经营产生冲击。

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泓域咨询MACRO/ 规划设计 投资分析 产业运营 / 可行性研究报告 第一章 概述 一、项目概况 (一)项目名称 xx投资项目 (二)项目选址 xxx经济技术开发区

(三)项目用地规模 项目总用地面积30702.01平方米(折合约46.03亩)。 (四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数75.48%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率5.17%,固定资产投资强度186.43万元/亩。 (五)土建工程指标 项目净用地面积30702.01平方米,建筑物基底占地面积23173.88平方米,总建筑面积45745.99平方米,其中:规划建设主体工程31648.18平方米,项目规划绿化面积2366.02平方米。 (六)设备选型方案 项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费4139.09万元。 (七)节能分析 泓域咨询MACRO/ 规划设计 投资分析 产业运营 / 可行性研究报告 1、项目年用电量787866.98千瓦时,折合96.83吨标准煤。 2、项目年总用水量20177.85立方米,折合1.72吨标准煤。 3、“xx投资项目投资建设项目”,年用电量787866.98千瓦时,年总用水量20177.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)98.55吨标准煤/年。达产年综合节能量36.45吨标准煤/年,项目总节能率28.22%,能源利用效果良好。 (八)环境保护 项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。 (九)项目总投资及资金构成 项目预计总投资11919.87万元,其中:固定资产投资8581.37万元,占项目总投资的71.99%;流动资金3338.50万元,占项目总投资的28.01%。 (十)资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 (十一)项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入28675.00万元,总成本费用22347.56万元,税金及附加227.54万元,利润总额6327.44万元,利税总额7427.73万元,税后净利润4745.58万元,达产年纳税总额2682.15万元;达产年投资利泓域咨询MACRO/ 规划设计 投资分析 产业运营 / 可行性研究报告 润率53.08%,投资利税率62.31%,投资回报率39.81%,全部投资回收期4.01年,提供就业职位390个。 (十二)进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。

二、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区xx行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区xx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“xx投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位390个,达产年纳税总额2682.15万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率53.08%,投资利税率62.31%,全部投资回报率39.81%,全部投资回收期4.01年,固定资产投资回收期4.01年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

三、主要经济指标 泓域咨询MACRO/ 规划设计 投资分析 产业运营 / 可行性研究报告 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 30702.01 46.03亩 1.1 容积率 1.49 1.2 建筑系数 75.48% 1.3 投资强度 万元/亩 186.43 1.4 基底面积 平方米 23173.88 1.5 总建筑面积 平方米 45745.99 1.6 绿化面积 平方米 2366.02 绿化率5.17% 2 总投资 万元 11919.87 2.1 固定资产投资 万元 8581.37 2.1.1 土建工程投资 万元 3881.61 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 32.56% 2.1.2 设备投资 万元 4139.09 2.1.2.1 设备投资占比 34.72% 2.1.3 其它投资 万元 560.67 2.1.3.1 其它投资占比 4.70% 2.1.4 固定资产投资占比 71.99% 2.2 流动资金 万元 3338.50 2.2.1 流动资金占比 28.01% 3 收入 万元 28675.00 4 总成本 万元 22347.56 5 利润总额 万元 6327.44 6 净利润 万元 4745.58 7 所得税 万元 1.49 8 增值税 万元 872.75 9 税金及附加 万元 227.54 泓域咨询MACRO/ 规划设计 投资分析 产业运营 / 可行性研究报告 10 纳税总额 万元 2682.15 11 利税总额 万元 7427.73 12 投资利润率 53.08% 13 投资利税率 62.31% 14 投资回报率 39.81% 15 回收期 年 4.01 16 设备数量 台(套) 78 17 年用电量 千瓦时 787866.98 18 年用水量 立方米 20177.85 19 总能耗 吨标准煤 98.55 20 节能率 28.22% 21 节能量 吨标准煤 36.45 22 员工数量 人 390

第二章 投资单位说明 一、项目承办单位基本情况 (一)公司名称 xxx有限责任公司 (二)公司简介 公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。 泓域咨询MACRO/ 规划设计 投资分析 产业运营 / 可行性研究报告 公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。 二、公司经济效益分析 上一年度,xxx投资公司实现营业收入20404.52万元,同比增长12.05%(2194.68万元)。其中,主营业业务xx生产及销售收入为18355.06万元,占营业总收入的89.96%。 根据初步统计测算,公司实现利润总额5385.50万元,较去年同期相比增长647.85万元,增长率13.67%;实现净利润4039.13万元,较去年同期相比增长718.97万元,增长率21.65%。

上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 20404.52 完成主营业务收入 万元 18355.06 主营业务收入占比 89.96% 营业收入增长率(同比) 12.05% 营业收入增长量(同比) 万元 2194.68 利润总额 万元 5385.50 利润总额增长率 13.67% 泓域咨询MACRO/ 规划设计 投资分析 产业运营 / 可行性研究报告 利润总额增长量 万元 647.85 净利润 万元 4039.13 净利润增长率 21.65% 净利润增长量 万元 718.97 投资利润率 58.39% 投资回报率 43.79% 财务内部收益率 28.51% 企业总资产 万元 27390.40 流动资产总额占比 万元 28.36% 流动资产总额 万元 7767.54 资产负债率 28.35%

第三章 建设背景及必要性 一、项目建设背景 1、后危机时代,新一轮产业科技革命带来制造业的深度调整。美国启动“再工业化”,德国实施“工业4.0”,日本实行“信息技术带动革新”,不同的战略名称传递出同样的信息:制造业仍是全球竞争焦点。而我国资源环境约束不断强化,劳动力等生产要素成本不断上涨,中国制造业正面临发达国家先进技术和发展中国家低成本竞争的“双向挤压”。综观台州制造业,体量虽然庞大,但主要集中在传统行业、低端的劳动密集型产业,企业普遍资金不足、人才缺乏、研发能力弱,其中许多企业从事贴牌、来料加工、仿制生产,没有自己的品牌和核心技术,靠微利竞争占领市场,泓域咨询MACRO/ 规划设计 投资分析 产业运营 / 可行性研究报告 在新常态下面临新的危机。因此,我市打造升级版的“台州制造”是非常英明的策略。各地要抓住全球新一轮制造业变革和我国实施“中国制造2025”发展战略的机遇,补齐短板,换道超越,加快台州由“制造大市”向“制造强市”转变。 在新的全球产业竞争格局下,中国制造的优势何在?中国制造的升级之路如何实现?世界第一的制造业规模,门类齐全、独立完整的产业体系,强大的综合配套能力,亿万高素质的制造业大军,载人航天、超级计算机、高铁装备等若干具有国际竞争力的优势产业和骨干企业,以及13亿人的全球最大消费市场,这些仍然是中国制造在全球产业链中不可替代的优势和地位,是中国制造持续发展的动力,是建设制造强国的基础和条件。 加快互联网、大数据、云计算等新一代信息技术运用,提高设计协同创新能力。推动工业设计与企业战略、商业模式、品牌运营等深度融合,将工业设计理念融入生产经营全流程,实现“制造+服务”发展,坚持与服务转型相结合。。 2、积极把握战略性新兴产业的投资机遇。“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2016年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模

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