检查表及记录【范本模板】
学校卫生检查表【范本模板】

3.卫生档案资料齐全,分类明确,管理规范。(3分)
了解情况,查证书,查培训通知
健康教育
15分
1。开设健康教育课,学生健康知晓率达80ห้องสมุดไป่ตู้。(8分)
2。利用宣传栏,家长会。班队会,广播,卫生小报等多种形式向学生,家长开展卫生宣传活动,不少于每月一次,并有记录。(4分).
3.灯光明亮,无乱接电源,无其它安全隐患.(2分)
实地检查参考平时检查结果
学校食堂卫生
15分
另外制定百分评估细则。年终求取平均分,并折合卫生得分。
学生体质监测
9分
1。认真组织学生每年一次体质健康检查,并对学生体质健康检查资料进行统计分析,写出分析报告。(3分)
2。针对一两种学生常见病和流行病防治计划采取防治措施具体措施,有工作记录(3分)
2.校园无乱丢废弃物,无痰迹,无污水洼,无乱写乱画(3分)
3.厕所清洁,有清洁措施,无乱写乱画,无异味,无粪便外溢.(3分)
实地调查.参考平时检查结果
师生宿舍卫生
8分
1。室内通风良好,无异味.地面整洁,窗户明亮,无乱写乱画乱挂。(3分)
2.桌椅床铺及被褥干净整齐。衣服鞋袜及洗漱用品洁净,存放有序。(3分)
2.有下列之一的学校,直接评为“不合格”:
(1)年内发生过食物中毒事件。(2)学校卫生工作受到市通报批评
查文件,调查了解。
硬件建设
10分
1.学校能为学生提供符合卫生标准的饮用水或要求学生自带饮用水,平均每一个班有一个水龙头,寄宿制学校能为学生提供洗漱,洗澡等卫生设施(5分)
2.平均每40名男生,每25名女生有一个厕所蹲位,男厕小便池配套(5分)。
网络信息安全检查表【模板】

网络信息安全检查表【模板】一、物理安全1、机房环境机房温度、湿度是否在规定范围内?机房是否具备有效的防火、防水、防尘、防静电措施?机房的通风和照明是否良好?2、设备防护服务器、网络设备等是否放置在安全的机柜中,并采取了防盗措施?关键设备是否有冗余电源供应?3、访问控制机房是否有严格的人员出入管理制度,记录进出人员的身份和时间?机房钥匙是否由专人保管,是否存在多把钥匙分散管理的情况?二、网络架构安全1、网络拓扑网络拓扑结构是否清晰合理,易于维护和管理?关键网络设备是否有备份和冗余机制?2、访问控制是否划分了不同的网络区域,如内网、外网、DMZ 区等,并实施了相应的访问控制策略?网络访问是否基于最小权限原则,用户只能访问其工作所需的资源?3、防火墙和入侵检测防火墙规则是否定期审查和更新,以确保其有效性?入侵检测系统是否正常运行,是否及时处理报警信息?4、网络设备安全网络设备的登录密码是否足够复杂,并定期更改?网络设备的操作系统和软件是否及时更新补丁?三、系统安全1、操作系统服务器和客户端操作系统是否为正版软件?操作系统是否及时更新补丁,关闭不必要的服务和端口?是否设置了合理的用户账号和权限,避免出现超级用户权限滥用的情况?2、数据库数据库是否采取了加密存储措施,保护敏感数据?数据库的备份和恢复策略是否有效,备份数据是否定期测试?3、应用系统应用系统是否经过安全测试,是否存在已知的安全漏洞?应用系统的用户认证和授权机制是否健全?四、数据安全1、数据备份是否制定了定期的数据备份计划,包括全量备份和增量备份?备份数据是否存储在异地,以防止本地灾害导致数据丢失?备份数据的恢复流程是否经过测试,确保在需要时能够快速恢复数据?2、数据加密敏感数据在传输和存储过程中是否进行了加密处理?加密算法是否足够强大,密钥管理是否安全?3、数据销毁当不再需要的数据需要销毁时,是否采用了安全的销毁方法,确保数据无法恢复?五、用户管理1、用户认证用户的登录是否采用了多因素认证,如密码、令牌、指纹等?密码策略是否符合强度要求,如长度、复杂度、定期更改等?2、用户授权用户的权限分配是否基于其工作职责,避免权限过高或过低?对用户权限的变更是否有严格的审批流程和记录?3、用户培训是否定期对用户进行网络信息安全培训,提高其安全意识?培训内容是否包括密码管理、防范网络钓鱼、数据保护等方面?六、应急响应1、应急预案是否制定了详细的网络信息安全应急预案,包括事件分类、响应流程、责任分工等?应急预案是否定期演练和更新,确保其有效性?2、事件监测是否建立了有效的事件监测机制,能够及时发现网络安全事件?对事件的监测是否涵盖了网络流量、系统日志、用户行为等方面?3、事件处理在发生网络安全事件时,是否能够迅速采取措施进行遏制和恢复?是否按照规定的流程进行事件报告和记录?七、安全审计1、日志管理系统、网络设备、应用系统等是否开启了日志功能,并定期备份和保存?日志的存储时间是否符合法规和业务要求?2、审计分析是否定期对日志进行审计分析,发现潜在的安全威胁和异常行为?审计结果是否及时报告给相关人员,并采取相应的措施?3、合规性审计网络信息安全措施是否符合相关的法律法规、行业标准和内部政策要求?是否定期进行合规性审计,发现并整改不符合项?。
班前班中班后安全检查表【范本模板】

班前安全检查表
检查项目
检查内容检查Biblioteka 果备注是否
人
员
身体状况是否良好
精神状态是否良好
劳动保护用品佩戴是否正确
工作服是否穿戴齐全
是否明确作业内容、步骤和方法,以及作业的关键和存在的危险源
是否明确作业对下、下工序和整体生产运行情况的影响和变化
是否明确发生意外情况时正确的处理方法
是否需要其他人配合工作,协助人员是否明确其工作内容、流程、工作中的沟通方式
精神状态是否良好
劳动保护用品是否佩戴正确
作业时无分散注意力行为
工作中是否有违章、违纪行为
操作步骤是否严格按照操作规程执行
与其他人员的配合是否准确无误,沟通无障碍
设
备
设备运行是否良好,无异常声响、气味
安全防护装置是否良好,无故障
环
境
是否对生产的有毒有害物质及时进行处理
是否随意摆放物料或工具,致使现场脏乱
工
器
具
所有工具是否经过安全检查,无隐患
使用梯子时,梯级是否有裂纹、缺失
使用手电钻、电砂轮等手持式电动工具时,是否装设漏电保护器
使用手锤时,锤头是否松动,是否有裂纹锤头上是否有卷边和毛刺
易燃易爆场所是否使用防爆工具
设
备
安全防护装置是否完好、无缺陷
外漏明齿轮是否安装好防护罩
检修设备之前,是否已切断电源,做好接地
消防设施是否完好
环
境
照明设备是否充足
通风状态是否良好
作业场地是否有烟雾尘屑弥漫,导致视线不清
地面是否整洁,是否有油或其他液体
注:在检查过程中如果正常,在“是”一栏划“√”;如果不正常,在“否"一栏划“√”,并注明原因。
网络信息安全检查表参考模板范本

网络信息安全检查表
序号
检查内容
检查方法
检查结果
备注
1
查制度及预案:检查各单位网络管理的各项制度,网络安全的保障方案,报汛网络的应急预案,以及落实情况(工作日志记录)
查资料
2
查信息发布、审核、登记:应该有书面制度和审核登记记录
查资料
3
查信息的监视、保存和备份:对BBS的帖子应先审后贴;对交互式栏目发布的信息应有监视措施
询问
测试
7
实战测试:抽查网络管理人员网络配置管理、网络故障管理、网络性能管理和网络安全管理等方面的应用能力。
查现场
8
查外部安全:查灭火器配置品种、数量是否符合要求,有无失效或挪作他用;查防盗措施是否有效。
查现场
9
查工作纪律:无关人员是否能随意进入
查现场
存在的主要问题及其它异常情况
整改
具体
要求
检查单位:检查负责人:
查资料
4
查IP地址分配和管理:接入互联网的公网和私网IP地址要求一台机器一个地址;有详细的IP地址分配记录
查资料
5
查线路及硬件等的物理安全ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ包括防雷):检查各单位网络线路、网络结构、网络设备、网络终端、防雷措施等,及早发现安全隐患,及时处理存在的问题,确保汛期网络系统各环节的正常运转
查现场
6
查系统安全:应用服务器的安全措施;计算机网络病毒的防控措施;防黑客攻击技术措施;定期对系统漏洞进行扫描并打补丁
质量月专项检查表模板

验收未形成书面意见
专业交接检查记录不齐全
7
试验室
未建立标准养护室、静养室并组织验收
试验室操作人员为持证上岗
混凝土试件标准养护室、静养室、操作间的温湿度条件不满足标准
混凝土养护室内试件摆放间隔不规范
试验室操作间存在非标设备,或试验设备、器具未进行标定
试验室化学试剂、废液未进行分类存储、处理
钢绞线、锚具及夹片未经检验或检验不合格就投入使用
钢绞线未编束,下料未用砂轮机切割或采用电弧切割
波纹管破损、管道偏位、接头不密实,影响施工质量
张拉应力、伸长量不符合要求
未按方案及时进行孔道压浆,或浆液不符合要求
检查人:
盾构施工质量检查表
单位名称:工程名称:
序号
检查项目
检查内容与评分标准
检查情况及具体问题
钢筋骨架尺寸偏差超过允许值
预埋件及后置埋件规格、数量
钢筋被电弧割断或被烧伤
3
模板
模板形状、位置和尺寸不符合要求,模板破损严重
模板支撑系统的安装不按方案进行,无验收手续
模板支撑不牢,变形严重,未及时处置或模板设置不当存在胀模情况
模板封模不严密,止浆措施不到位
3
混凝土
受力构件拆模前混凝土强度未达到规定要求
检查人:
分部分项工程质量检查表
单位名称: 工程名称:
序号
检查项目
检查内容与评分标准
检查情况及具体问题
1
地基基础及
综合接地
地基承载力不符合要求,需处理或加固的地基未进行处理
地基基础未按规定进行验槽
桩基直径、桩长、桩位、桩身垂直度等偏差超过规范要求
桩基检测方法、项目、频率,或检测设备仪器不符合设计和规范要求
装饰工程施工现场安全生产管理检查表(范本模板 )

工程(项目)名日期:地址:序号项 目检 查 内 容现 场 检 查 情 况施工现场是否建立完善的安全教育制度,制度内容是否全面是否坚持对所有施工人员先进行安全培训,然后再允许上岗作业专职安全员是否具备相应资质证书并持证上岗施工现场是否制定定期安全检查制度安全检查活动有无详细记录,记录是否完整准确安全检查中发现的隐患是否定人、定时、定措施进行整改隐患整改工作是否如期完成,有无整改复查记录是否有针对装饰工程施工特点制作的专项施工方案施工方案是否经过严格审批,审批流程是否合规是否所有从事特种作业的人员均持操作证上岗证件是否在有效期内是否有书面安全技术交底材料安全技术交底是否履行签字手续,签字人员是否齐全施工现场是否设置人员上、下用通道,通道是否畅通无阻人员上、下用通道设置是否符合相关安全标准和规范要求是否对施工现场材料堆放情况进行合理规划,有无详细规划方案是否严格遵守材料堆放高度规定,限定 1.8米,现场实际情况如何在外架内作业的人员是否有安全的立足点,立足点是否稳固可靠垂直作业上下有无设置有效的隔离措施,隔离设施是否完好施工现场是否设置满足施工要求的照明设施,照明亮度是否达标是否有专门针对装饰工程特点的脚手架施工方案脚手架施工方案是否经过审批,审批手续是否完备高度超过规范规定的脚手架是否进行过专门设计、计算或经公司审批每十米内立杆基础是否平整、坚实,有无疏松、塌陷现象每10米内立杆是否缺少底座、垫木,底座、垫木是否完好无损每 10 米内是否按规定设置扫地杆,扫地杆安装是否牢固高层建筑施工现场是否配备消防水源,水源是否充足稳定灭火器材是否根据施工面积、火灾风险等级等因素合理配置施工现场是否有经专业培训的消防人员,培训记录是否齐全易燃易爆品单独存放不得抽烟施工现场动火作业是否办理动火审批手续,手续是否完备是否有详细的临时用电施工组织设计,内容是否科学合理临时用电系统是否采用 TN-S 系统,安装是否符合标准脚手架施工方案脚手架立杆基础现场防火装饰工程施工现场安全生产管理检查表(范本)施工方案安全教育安全技术交底安全检查通道要求作业环境特种作业上岗材料堆放规定3152647891011是否严格落实 “一机一闸一箱” 制度,有无违规现象电箱是否有明确的名称、编号、责任人及线路图,有无电工巡视维修记录是否使用绝缘电源线是否采用五芯电缆,严禁用四芯电缆加一根导线替代五芯电缆临时用电12。
内审检查表【范本模板】

1.质量方针中包括了对满足顾客和法律法规及持续改进质量管理体系有效性的承诺。
2.通过张贴宣传和培训方式,使全体员工理解和熟悉公司的质量方针。
5。4
1.查公司质量目标是否已分解到公司各有关职能部门,在各部门进行质量目标分解?
2.查公司是否确定并提供了充分的资源以实现质量目标的要求?如人、财、物三方面的资源。
2.是否编制了合格供应商名单,这份名单是否经授权人批准?
符合
已对供应商进行了评价,且编制了合格供应商名单。
7。4.2
抽查采购文件,是否明确地规定了采购产品的信息?
符合
规定了采购产品的信息
7。4.3
查公司是否对采购产品进行验证?
符合
对采购产品进行了验证。
被审核部门
生产部
审核员
沈智勇
职能
生产管理
审核时间
8.2.2,
是否按策划安排对内审活动具体实施?
符合
按计划安排于2010年8月5日实施.
8.3,8。2。4,
是否对产品实现过程产品质量进行监视测量?并有效控制不合格品?对不合格品进行返工或返修后,是否重新检验?
符合
设施进行了维护,查记录符合要求。
8.4,
确定、收集和分析了哪些适当的数据?是否包括监视和测量的结果以及其它来源的数据?
是否按计划有效完成生产任务?
符合
确定了轴承设计、生产和服务运作的全过程;并规定了相应的信息,包括必要的作业指导书;按计划有效完成生产任务。
7.5.2
是否识别产品实现过程中特殊过程并有效控制?
符合
识别特殊过程为地板表面处理工序,编制了合理加工工艺,确定了最佳工艺参数,采取合理的加工方法并对过程参数进行连续监控;对过程的设备,参数的监控记录和人员资格的鉴定作好记录并保存。
安全生产公司级检查表 (模板)

12
职业卫生管理
1、是否定期进行职业危害因素监测和职业危害现状评价,并将结果向县局进行申报备案
2、是否定期组织接害岗位员工进行体检
3、是否按要求为员工配备劳保用品,并监督其佩戴
4、是否通过工艺、设备等的更新,减少职业危害
查现场及记录
13
消防安全
1、应急照明是否完好有效
2、是否按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效。
公司级安全检查表
(内部专用)
xx有限公司
公司级安全检查表
检查人 : 检查时间: 检查频次:每季度一次
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
1
营业执照
检查营业执照是否在有效期内
查执照
2
主要负责人资格证
检查证书是否在有限期内
查现场
3
设置安全生产管理机构或配备专职或者兼职的安全生产管理人员
检查是否按要求设置了安全管理机构,或配备了安全管理人员
查现场及记录
15
应急救援
1、是否编制应急预案并到县安监局进行备案
2、是否配备符合要求的应急物品并定期维护
3、是否定期组织应急救援人员进行训练
4、是否定期组织应急演练
查现场及记录
备注
检查人应为主要负责人组织的各部门负责人、技术骨干等
依据公司事故隐患排查清单进行检查。合格打√,不合格打×,并将问题记录,填写隐患治理台账。
1、是否编制安全管理制度,并定期修订
2、是否将管理制度传到到岗位
3、是否定期组织培训学习
查现场及记录
8
安全操作规程的制定及落实情况
1、是否编制安全操作规程,并定期修订
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班组日常安全检查表
班组名称:车间:
注:现场情况符合打“√”,不符合打“×",异常情况填入备注栏。
车间日常安全检查表车间:
注:现场情况符合打“√”,不符合打“×”,异常情况填入备注栏.
综合安全检查表
车间(部门):年月日
部门负责人签字:检查人签字:
危险化学品专项安全检查表
年月日
检查人签字:
防雷、防静电专项安全检查表
年月日
检查人签字:
压力容器专项安全检查表
年月日
检查人签字:
报警系统、消防设施专项安全检查表
年月日
检查人签字:
电气专项安全检查表
年月
日
检查人签字:
防尘防毒专项检查表
年月日
检查人签字:
季节性安全检查表
检查人/时间:
节假日安全检查表
检查人/时间:
不符合项整改一览表
填表人:
关键装置、重点部位一览表JEK EHS/BD-4618—
01
填表人:
关键装置、重点部位安全检查表 JEK EHS/BD—4618-01 关键装置/重点部位名称:检查日期:
部门负责人签字: 检查人:。