集团公司年度内部质量管理体系审核计划

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XX集团公司

内部质量管理体系审核计划

1.0 目的

根据公司质量管理手册和程序文件的要求及公司现有内审员的资源状况而

制定本工作计划,以确保内部审核工作正常、有效地开展。

2.0 适用范围

适用于公司2009年度内部审核工作的安排。

3.0 职责

3.1管理者代表负责组织内审小组,任命审核组长和审核员,负责监督本计

划的实施并向管理层报告实施情况。

3.2审核组长和审核员按照本公司《内部审核程序》规定的职责和权限开展工作。

4.0 2009年度内部审核工作计划

4.1内审目的

4.1.1检查公司的质量管理体系是否符合ISO9001标准及公司的质量手册、

程序文件等文件化的要求;

4.1.2检查公司的质量管理体系运行是否正常、有效,并为公司管理评审提

供依据;

4.1.3查找公司质量管理工作中的不足,以便不断改进我们的工作、提高质

量管理水平;

4.1.4检查公司的质量管理体系是否符合认证机构监督检查的要求。

4.2审核依据

相关法律、法规要求,顾客要求,“ISO9001质量管理体系要求”、公司

现行有效的质量手册和程序文件。

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