江苏省苏州外贸企业出口退税擎天软件申报流程
擎天软件生产企业出口退税简明流程

退(免)税申报系统简要说明免税申报(单证不齐)1 、出口明细数据录入2生成免税数据数据处理——生成申报数据——免税明细申报——另存为电脑上生成的文件名格式:SB_税号_申报时间_CKTS_申报年月.XML3、打印免税明细申报表数据处理-打印申报表——免税申报数据——打印上传免税数据文件将生成的免税数据文件(SB_税号_申报时间_CKTS_申报年月.XML)导入国税增值税申报系统和增值税同期申报退税申报(单证齐全)1.数据录入2.数据生成及预申报数据处理——生成申报数据——免抵退明细数据——预申报,另存为电脑上生成的文件名格式:SCYSB_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip上传预申报电子数据,预申报数据通过“擎天传输平台软件”的预审申报——》生产预审申报上载——》文件上载。
(文件上传成功后文件状态为“等待审核系统处理”,当文件状态变为“审核系统已反馈”表示已有预申报反馈数据可以下载。
下载预申报反馈数据,通过“擎天传输平台软件”-预审反馈-生产预审反馈-下载反馈数据(点击选择“save file”,点击“ok”),默认会将下载的反馈数据放在桌面。
(预申报反馈数据文件名规则:SCYSBFK_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip)读取预申报反馈数据,通过申报软件中的数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报反馈----预申报,浏览选择反馈数据文件,点击解压后导入,然后点击查看反馈按钮查看疑点数据。
根据疑点描述调整申报数据,并打印---出口退税网上申报预申报审核反馈表;3.数据生成及正式申报数据处理——生成申报数据——免抵退明细数据——正式申报,另存为电脑上生成的文件名格式:SCZSSB_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip上传正式申报数据,正式申报数据通过“擎天传输平台软件”的正审申报——》生产正审申报上载——》文件上载。
(文件上传成功后文件状态为“待审核系统读取”,当文件状态变为“已读入审核软件,待审核”表示已有回执文件可以下载。
擎天软件生产企业出口退税简明流程

退(免)税申报系统简要说明免税申报(单证不齐)1 、出口明细数据录入2生成免税数据数据处理——生成申报数据——免税明细申报——另存为电脑上生成的文件名格式:SB_税号_申报时间_CKTS_申报年月.XML3、打印免税明细申报表数据处理-打印申报表——免税申报数据——打印上传免税数据文件将生成的免税数据文件(SB_税号_申报时间_CKTS_申报年月.XML)导入国税增值税申报系统和增值税同期申报退税申报(单证齐全)1.数据录入2.数据生成及预申报数据处理——生成申报数据——免抵退明细数据——预申报,另存为电脑上生成的文件名格式:SCYSB_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip上传预申报电子数据,预申报数据通过“擎天传输平台软件”的预审申报——》生产预审申报上载——》文件上载。
(文件上传成功后文件状态为“等待审核系统处理”,当文件状态变为“审核系统已反馈”表示已有预申报反馈数据可以下载。
下载预申报反馈数据,通过“擎天传输平台软件”-预审反馈-生产预审反馈-下载反馈数据(点击选择“save file”,点击“ok”),默认会将下载的反馈数据放在桌面。
(预申报反馈数据文件名规则:SCYSBFK_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip)读取预申报反馈数据,通过申报软件中的数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报反馈----预申报,浏览选择1根据疑点描述调整申报数据,并打印---出口退税网上申报预申报审核反馈表;3.数据生成及正式申报数据处理——生成申报数据——免抵退明细数据——正式申报,另存为电脑上生成的文件名格式:SCZSSB_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip上传正式申报数据,正式申报数据通过“擎天传输平台软件”的正审申报——》生产正审申报上载——》文件上载。
(文件上传成功后文件状态为“待审核系统读取”,当文件状态变为“已读入审核软件,待审核”表示已有回执文件可以下载。
下载正式回执打印--在擎天传输平台的正审申报-生产正审申报上载,将已经上传的正式申报文件的复选框打上勾,在当前界面的下方可以看到“回执文件:SCZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_所属期_批次”,点击pdf可以下载,下载后打印出----出口退税网上申报正式申报成功回执;4.报表打印数据处理——打印申报表——免抵退税申报数据,(1)《生产企业出口货物免抵退税申报(审批)汇总表》;(2)《生产企业出口货物免抵退税申报汇总表附表》;(3)《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表(单证不齐)》;(4)《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表(单证齐全)》;5.资料装订,并将打印出的4张表格和正式反馈回执文件,疑点表随同相关资料送往税务局。
苏州生产企业擎天出口货物退(免)税申报管理系统软件简要申报流程

苏州生产企业免抵退简要申报流程一、免税申报(单证不齐)1 、明细数据录入——-基础数据采集——免税数据查看———出口货物明细(单证不齐)——录入当期需申报的数据。
出口关单号码编号规则:18位关单号+0+2位项号,合计21位。
出口发票号码:发票代码第7位+第12位+8位发票号码,共10位。
单证不齐标志:B 缺报关单。
核销单号:批准文号。
2 生成免税数据数据处理—-生成申报数据——免税明细申报——另存为电脑上生成的文件名格式:SB_320300136556999_2012-02—13_CKTS_201007.XML3、打印免税明细申报表数据处理-打印申报表-—免税申报数据——免税申报(输入所属期)——打印《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表(单证不齐)》4、上传免税数据文件将生成的免税数据文件(1个xml文件)导入江苏州国税电子申报系统中,和增值税同期申报。
退税申报(单证齐全)1. 数据录入一、基础数据采集——》免抵退数据录入——》免抵退明细(单证齐全)——》收取前期数据录入。
二、基础数据采集—-》免抵退数据录入—-增值税纳税汇总表录入。
2。
数据生成及预申报---数据处理——生成申报数据--免抵退明细数据-—预申报,生成免抵退预申报数据,新系统预申报格式SCYSB_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip)3。
上传预申报电子数据,新系统预申报数据通过传输平台的——预审申报-生产预审申报上载—文件上载。
(文件上传成功后文件状态为“等待审核系统处理",当文件状态变为“审核系统已反馈”表示已有预申报反馈数据可以下载。
)4. 下载预申报反馈数据,通过“擎天传输平台软件”-预审反馈-生产预审反馈—下载反馈数据(点击选择“save file”,点击“ok”),默认会将下载的反馈数据放在桌面。
(预申报反馈数据文件名规则:SCYSBFK_退税机关代码_税号_所属期_批次。
zip)5. 读取预申报反馈数据,通过“擎天申报管理系统软件”—数据反馈—读入反馈数据-免抵退税申报反馈—预申报,浏览选择反馈数据文件,点击“解压"后“导入”,然后点击“预申报疑点调整”。
外贸企业出口退税申报系统操作流程(最新最全的)

外贸企业出口退税申报系统操作流程(最新最全的)外贸企业出口退税申报系统操作流程一、安装、启动二、系统维护(1)、系统配置设置与修改执行“系统维护\系统配置\系统配置设置与修改”进入编辑画面,点击“修改”对系统配置字段作如下操作(以下未列字段可不操作):企业代码:即本企业的10位海关注册登记编码,如3401910001;纳税人识别号:即本企业的纳税识别号15位号码;企业名称:本企业的工商登记全称;计税计算方法:输入数字“2”,单票对应法;开户银行名称:如“中国银行安徽省分行营业部”银行帐号:与上述开户行对应的退税专用帐号;换汇成本检查:选“T”;进货足额检查:选“2”,同时检查增值税、消费税;是否预申报:选“T”。
此处选择对数据加工处理有影响。
是否分部门核算:不分部门核算,选“F”;分部门核算,选“T”;如果企业要分部门核算,则选“T”,并且要进入“系统维护”之“代码维护”中的“部门代码”,点击“增加”或“修改”,进行部门代码维护;并且要与退税登记表的部门代码一致。
是否分部门申报:选“F”,不分部门申报;外贸企业出口退税申报系统是用系统配置中“分部门核算”属性来解决分部门审核,用“分部申报”属性解决分部门申报。
建议规模及业务量小的企业不使用“分部门核算”和“分部门申报”。
是否财务挂钩:选“F”;退税机关代码:输入退税机关所在地行政编码,如合肥市国税局“3401”;退税机关名称:输入退税机关名称,如合肥市局“合肥市国税局”。
以上输入完毕后,确认正确的,点击“保存”并在提示信息中点击“是”,完成系统配置设置,按提示进行系统重入。
发现错误的,继续修改。
(2)、系统参数设置与修改多用户操作问题:网络数据路径的使用。
换汇成本上下限:上限8.0,下限5.0。
超过系统设置的上下限,会出现错误提示,但不影响退税申报。
企业应对有异常的数据进行检查,确认后再申报。
(3)、系统口令设置与修改考虑系统的安全性,建议作如下操作:在“系统维护”之系统配置----“系统口令设置与修改”点击“增加”或“修改”,作如下操作:用户名:输入数字或字母均可;操作人姓名:录入操作人汉字名称;三、出口退税申报前准备事项(一)、外贸企业在取得增值税专用发票应当自开票之日起30日内办理认证手续;在货物报关出口之日起90天后第一个增值税纳税申报截止之日收齐单证并办结退(免)税申报手续。
生产擎天退税操作流程

生产退税操作流程(一般贸易)一、软件装好后,在桌面会出现一个退税软件的快捷方式【擎天出口货物退(免)税申报管理系统软件(生产单机版)】双击快捷方式。
二、直接点击【登录】(用户名默认,密码为空)→输入当前所属期(所属期为当前申报月向前递减一个月。
假设现在是201511,如果要在这个月做退免税申报,那么当前所属期就是201510)→【确定】三、数据录入:1、出口货物明细数据录入:(可以直接点击左边提醒栏的【出口货物明细数据】或者点击菜单栏的【基础数据采据】→【免抵退数据录入】→【免抵退明细(单证不齐)】→【出口货物明细数据录入】:打开数据录入界面。
点击【新增】进行数据录入,数据录入完毕后按【保存】,注:如果一张报关单有N条明细数据,则需录入N次。
所属年度:默认申报序号:默认退税机关代码:默认贸易性质代码:10 | 一般贸易出口发票号:发票代码+发票号码共18位(320015316003542185)报关单号码:报关单上18位海关编号+00+项号。
格式为(123456789012345678 001)报关单上有几行商品,则需输入几次如果无"代理出口证明"的情况下,必须录入,出口日期:根据报关单上实际出口日期录入代理出口证明号:无出口权的委托外贸公司出口,外贸公司开具代理书编号+0+ 1位项号",在不录入报关单号码的情况下,必须录入核销单号:不录商品代码:根据报关单上的商品编码(基本)直接录入或者从常用码库中选择。
一般情况是前八位,少数的是十位,十二位。
商品名称:根据商品代码带入计量单位:根据商品代码带入计量单位代码:根据商品代码带入出口数量:根据报关单数量录入(如果有两种数量,则以商品代码带出来的计量单位的数量录入。
成交总价:依据报关单金额录入成交币制:依据报关单使用的外币代码。
成交币制名称:根据外币代码带入外币汇率:根据报关单出口月月初汇率或者出口日汇率;百位制,假设汇率为6.8666,则外币汇率录入为686.66(中行中间价)美元汇率:如果外币为非美元币别,则需换算成美元汇率录入。
擎天出口退税系统(生产)

4、生成的以SB开头的电子数据上传至国税绿色通道。
关于免税零申报
零申报是指本月没有任何出口业务发 生情况下的申报方式。 零申报直接点击新征管系统导出空数 据申报文件,然后导入绿色通道即可。
二、退税操作步骤
1.退税明细数据录入、纳税汇总表录入。录入退税明 细时,输入报关单号码系统自动带出你免税中已经做过的 数据。补充一下核销单号码,检查一下数据即可。注意, 退税时需按FOB价来报。纳税汇总表的录入,按照报税期 的增值税报表填写。 2.退税明细数据打印。点开时需点击录入的全部数据 3.生成电子档申报数据。点开时也要点击录入的全部 数据,如下图:
– 生成数据后,选择另存为:生成压缩档的电子数据
4、绿色通道上传退税数据:网上申请→申报管 理类→出口退税申报文件报送
常用商品代码导入
做免税之前,需将所需的商品代码(HSB编
码),导入到常用代码库中。 具体步骤:点击系统维护→商品代码库维 护→点击增加→输入商品代码→最后点击 保存即可。
常用商品代码导入
进料加工报税操作(15)
1.免税之前,进行进料手册登记;免税的
步骤基本和一般贸易相同;不过在录入的 时候多了一个进料加工抵扣明细。抵扣明 细是根据税局批复的进料加工贸易免税证 明填写。 2.退税步骤和一般贸易相同。注意:进料 手册的登记是在单证证明录入,而资料的 打印是在退税申报中,电子档申报数据是 在正式申报里面包含即和退税在一起。
二、退税操作步骤:
1、退税明细数据申报录入、纳税汇总表录入;2、退 税申报数据打印;3、生成退税申报电子数据;4、绿色通 道上传电子数据。
软件的具体操作
一、免税操作
1、免税数据录入,包括免税明细数据和进料加工抵 扣明细;对于一般贸易来说只需录入免税明细数据。免税 明细数据申报录入时的注意事项:出口发票号码录入规则 为:发票代码的第7位+第12位+出口发票号码。报关单 号码:报关单海关编号的后9位+3位项号。如图:
江苏省出口退税申报系统升级版操作流程

新的,完善的江苏省出口税退税申报制度,就是要方便出口商获得退税。
升级后,您现在可以上线申请回抠,所以不再处理堆积的文件。
该系统还具有一些很酷的新功能,如实时状态跟踪和自动验证您的文档,因此它更有效率,更方便用户。
这就像一个完全改变游戏出口商!
要进入升级的系统行动,出口商必须在江苏省出口退税申报全球信息
站报名。
一旦他们进入系统,他们就可以使用他们的超级特殊的登入
底片潜入系统。
它就像虚拟冒险,有一个接口,像直路上的超级车一
样容易处理。
该系统发出明确的指示,使出口商在绕过申请过程时朝
正确的方向前进。
出口者可以用拳头击打其出口端,抛掷相关佐证文件,并只需几下即可点燃其退款应用。
就像在微风中航行一样
出口商在提交申请时,具有实时跟踪其退税请求的天体历程的能力。
具有魅力的系统慷慨地介绍了申请的最新进展,揭示了任何需要等待
的行动或批准。
通知的和谐旋律,通过电流新箱或短信等微妙的媒介
传达,当出口商的申请状况得到更新时,即通知出口商。
一旦批准申
请的天体在退款申请上微笑,出口商就可以期待一阵资金,在规定时
限内宽大其指定的银行账户。
外贸企业出口退税申报操作流程

外贸企业出口退税申报操作流程外贸企业在进行出口退税申报时,需要按照一定的操作流程进行操作,下面是一般情况下的出口退税申报操作流程:1.资格审定:外贸企业首先需要进行出口退税资格审定。
根据国家相关政策,只有具备出口货物资格的企业,才有资格进行退税申报。
2.准备申报材料:外贸企业在进行退税申报前,需要准备相关的申报材料,包括但不限于:合同、发票、运输单据、报关单、委托书、收付款凭证等。
3.填写退税申报表格:根据国家规定的退税申报表格要求,外贸企业将所需信息填写至退税申报表格中。
在填写表格时,需要准确、完整地提供相关信息,确保申报表格的准确性。
4.缴纳申报费用并进行费用核销:外贸企业在进行退税申报时,需要缴纳一定的申报费用。
在缴纳费用后,企业需要将费用核销至财务账户。
5.提交退税申报材料:外贸企业准备完相关申报材料后,需要将申报材料提交至海关或相关管理部门,进行退税申报。
6.核查与审批:海关或相关管理部门会对外贸企业提交的退税申报材料进行核查与审批。
核查过程中,可能需要对材料进行进一步的审核、核对等。
审批通过后,会向企业出具退税凭证。
7.退税返还:在审批通过后,外贸企业可以根据核准的退税金额,通过深圳国税网等相关平台向税务部门申请退税。
税务部门在收到申请后,会按照规定的时间周期将退税金额返还至企业指定的账户。
8.完成退税申报:外贸企业在退税返还后,可以视为退税申报完成。
此时企业需要将退税金额在财务账户中核销,并进行相应的会计处理。
以上为一般情况下的出口退税申报操作流程,具体操作流程可能会因地区、政策变动等因素而有所不同。
外贸企业在进行退税申报时,应根据实际情况和规定进行操作,并及时了解政策变动,确保申报的准确性和及时性。
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外贸企业简明申报流程
数据录入
1. 在进项、出口明细中录入当期需申报的数据,
A 出口明细数据录入:基础数据采集→退税数据采集→出口明细录入。
录入方式等同二期外贸软件的出口明细数据录入。
注意点:出口明细录入中,新增了“出口进货金额”字段,在录入出口时,该字段为0,必须经过数据处理——计算可退税额操作后,该字段才会自动进行计算。
出口报关单号录入21位:报关单上的海关编号18位0+项号2位
出口发票号录入10位:发票代码第7位+第12位+8位发票号码
B 进货明细录入:基础数据采集→退税数据采集→进货明细录入。
进货凭证的增值税发票号录入18位: 10位发票代码+8位发票号码
一致性检查
2. 进行一致性检查, 数据处理→退税申请→一致性检查→全选→审核。
审核字段右边如果出现疑点。
点击退税申请→疑点调整进行查看并订正。
重新进行一致性检查。
预申报
3. 生成预申报数据,新系统预申报格式WMYSB_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip)
4. 上传预申报电子数据,新系统预申报数据通过-传输平台的预审申报-外贸预审申报上载-文件上载。
(文件上传成功后文件状态为“等待审核系统处理”,当文件状态变为“审核系统已反馈”表示已有预申报反馈数据可以下载。
5. 下载预申报反馈数据,通过“擎天传输平台软件”-预审反馈-外贸预审反馈-下载反馈数据(点击选择“save file”,点击“ok”),默认会将下载的反馈数据放在桌面。
(预申报反馈数据文件名规则:WMYSBFK_退税机关代码_税号_申报年月_批次.zip)
6. 读取预申报反馈数据,通过-数据反馈-读入反馈数据-退税申报反馈-预申报,浏览选择反馈数据文件,点击解压后导入,然后点击查看反馈按钮查看疑点数据。
7. 数据反馈-读入反馈数据-退税申报反馈-预申报疑点描述,并将该疑点表打印出来。
正式申报
8. 生成正式申报数据,新系统正式申报已WMZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zip)
9. 上传正式申报数据,新系统正式申报数据通过-传输平台的正审申报-外贸正审申报上载-文件上载。
(文件上传成功后文件状态为“待审核系统读取”,当文件状态变为“已读入审核软件,待审核”表示已有回执文件可以下载。
10. 正式申报回执打印--在擎天传输平台的正审申报-外贸正审申报上载,在当前界面的下方可以看到“读入回执文件:WMZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_所属期_批次_HZ.PDF”,点击pdf可以下载,下载后将该pdf回执文件打印出来。
打印申报报表
11. 以上流程完成后,可通过申报软件,数据处理-退税申请-数据打印。
打印申报表格。
《外贸企业出口退税汇总申报表》;《出口退税进货明细申报表》;《出口退税出口明细申报表》;
资料装订
1、《外贸企业出口退税汇总申报表》
2、《出口退税进货明细申报表》
3、《出口退税出口明细申报表》
4、预申报疑点表
5、正式反馈回执文件
6、出口货物备案单证目录
7、出口发票第三联备用联和报送单装订
8、增值税发票抵扣联装订
送往税务局。
电子口岸交单:出口退税-选择报送-选中-报送
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