重大事故隐患排查治理档案表

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安全生产事故隐患排查治理情况统计分析表安全生产

安全生产事故隐患排查治理情况统计分析表安全生产

安全生产事故隐患排查治理情况统计分析表1、安全员是干什么的?安全员,安全生产的日常监督与管理工作,做好定期与不定期的安全检查,控制安全事故的发生。

安全员是执行者,完主要任务是完成安全管理人员交给的任务,安全员是监督者,依照规章制度执行监督工作。

安全员是策划者,它不但是一位合格的安全员,并且对企业的整个安全工作的规划和各项管理工作的布置、落实、责任负全责。

扩展内容安全员主要职责一、持证上岗,主动组织排查各类有关安全隐患,并制定合理方案或填写排查记录。

研究本部门主要安全问题,在思想上统一安全责任,认真研究落实公司各项安全规章管理制度的可行性,确保本部门顺利实行安全生产工作。

二、定期日常安全管理培训,建立控制、完善公司突发性事故制度,参与编制事故应急救援和演练工作,特别在重大节日、重大假期进行中。

三、定责定片管理,做到在开工前,对环境设备排查,消除重大安全隐患,做好交接责任、组织、制度、防范措施落到实处。

四、制定对生产部门人员有关安全作业教育作业文件,定时排查,全面履行安全职责,确保员工无违法犯罪。

五、积极开展创建“文明施工”活动的宣传,使人人知晓创建活动和积极参加。

六、巡查有毒有害危险品管理,实验室要对化学物品严格管理,做到“五双”严格手续,定期排查,账物相符。

七、对于安全员不定时巡查或防范工作不重视、发生重大事故不及时报告的,班组管理干部有权越权上报主管部门,安全员要承担相应处罚责任。

八、负责跟班中的安全生产隐患的排查治理,排查现场管理中存在各项不安全因素,参与及时整改和查验。

九、配合管理人员和相关作业人员完成指定任务,听取群众反馈。

带动全员参与安全工作,充分发挥群众安全员(群安员)的作用,积极开展群安员活动。

参考资料:网络词条安全员2、生产经营单位安全生产事故隐患排查治理统计分析表怎样填??制定一个表格来,把排查出来的隐患一一填上序号,排查日期,隐患内容,隐患等级(一般隐患、重大隐患),整改计划源或措施,计划完成时间,整改责任人,实际完成时间,验zd收人,备注我用的手机,没法画表了,你自己弄一个吧3、安全员岗位职责安全员岗位职责是:一、持证上岗,主动组织排查各类有关安全隐患,并制定合理方案或填写排查记录。

事故隐患排查检查表

事故隐患排查检查表
2.培训教育措施;
3。管理措施.
企业应建立事故档案和事故管理台帐。
《危险化学品从业单位安全生
产标准化通用规范》(AQ3013-2008)

企业应严格执行变更管理,并满足:
1.建立变更管理制度,履行下列变更程序:
(1)变更申请:按要求填写变更申请表,由专人进行管理;
(2)变更审批:变更申请表应逐级上报主管部门,并按管理权限报主管领导审批;
危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ 3013–2008)
1次/月
四、风险评价与隐患控制

法律、法规和标准的识别和获取方面:
1。企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度,明确责任部门,确定获取渠道、方式和时机,及时识别和获取,并定期进行更新。
2。企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方.
1.完善、改造和维护安全防护设施设备支出;
2.配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出;
3.开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出;
4。安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出;
5。配备和更新现场作业人员安全防护用品支出;
6.安全生产宣传、教育、培训支出;
《生产经营单位安全培训规定》第23条、第24条

企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。班组安全活动每月不少于2次,每次活动时间不少于1学时.班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录.企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动,基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动.
《危险化学品安全管理条例》第4条《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全监管总局令第41号)第13条

重大事故隐患专项检查记录表格模板

重大事故隐患专项检查记录表格模板
□是口否
消防联动设备系统及火灾报警装置装置完好,探头位置恰当,报警铃有效、电器控制系统及广播系统是否正常
口是口否
各类消防警示标志(包括应急灯)完好、有效,摆放及安装地点明显合理
口是口否
危险作业
作业前是否进行教育培训和危险因素辨识
口是口否
现场是否落实安全措施、检测及救援物资,制定救援预案
口是口否
作业前是否进行了作业审批
重大事故隐患专项检查记录表
检查日期
年月日
被检查单位
检查人员
检查项目
检查内容
检查结果
异常情况
备注
承包单位、承租单位的安全生产工作管理及安全检查
公司是否存在生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的,企业未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议,或者未在承包合同、承租合同中约定各自的安全生产管理职责
消防设施设备定期检查是否能正常使用
□是口否
规范用火、动火作业是否按要求审批
□是口否
公司是否有消防安全事故应急方案及演练
口是口否
消防栓、消防箱能正常开启,配备的水带、水枪,无杂物、尘土、老化、损坏现象
口是口否
灭火器配置位置是否符合要求,是否存在损坏、欠压、缺乏管理等情况
□是口否
消防泵、消防水池、消防缸、消防桶水源是否充足,有无损坏情况
口是口否
特种作业人员持证上
UU冈
企业是否使用未取得相应特种作业操作证的特种作业人员上岗作业
□是口否
企业是否有使用伪造特种作业操作证的特种作业人员上岗作业
口是口否
企业是否有使用特种作业操作证已过有效期或者到期未复审的特种作业人员上岗作业
口是口否
消防安全检查
消防教育培训

事故隐患排查治理建档制度(3篇)

事故隐患排查治理建档制度(3篇)

事故隐患排查治理建档制度是指建立健全企业事故隐患排查治理工作的管理制度和程序。

该制度包括以下内容:1.制定排查治理目标:明确企业事故隐患排查治理的总体目标和具体工作要求,包括排查周期、排查内容、排查方法等。

2.指定责任人:明确事故隐患排查治理的责任人,由相关部门或个人负责组织和实施排查治理工作,确保每个环节的责任人履职尽责。

3.制定排查计划:根据企业的具体情况和风险特点,制定事故隐患排查治理工作的计划,明确排查的时间、范围和重点,确保排查工作的全面和有针对性。

4.开展排查工作:按照排查计划,组织开展事故隐患排查工作,包括对设备、工艺、场所、人员等方面的排查,发现隐患及时整改,确保排查工作的及时性和有效性。

5.建立治理档案:对排查发现的事故隐患进行登记、管理和跟踪整改,建立隐患治理档案,包括隐患的内容、整改措施、整改负责人、整改期限等信息。

6.督促整改:对发现的事故隐患进行督促整改,对整改不到位的隐患要追究责任,确保排查治理工作的实质性进展。

7.评估复查:定期对排查治理工作进行评估和复查,评估整改效果,及时发现和解决工作中存在的问题,不断完善和提高事故隐患排查治理工作。

通过建立事故隐患排查治理建档制度,可以确保企业对事故隐患的排查和整改工作得以规范和有效进行,降低事故发生的风险,保障职工和财产安全。

同时,也有助于提升企业的法律合规水平,提高企业形象和信誉度。

事故隐患排查治理建档制度(二)第一章总则第一条根据国家相关法律法规和规章制度,为了加强事故隐患的排查治理工作,保证企业生产经营安全,制定本制度。

第二条本制度适用于企业内所有部门和岗位的事故隐患排查治理工作。

第三条企业应当建立健全事故隐患排查治理工作领导机构,明确工作职责和权力。

第四条事故隐患排查治理工作应当纳入企业的安全生产管理体系,并与其他管理职责相互配合。

第五条事故隐患排查治理工作应当强调预防为主、综合治理的原则,全面排查隐患,及时消除隐患。

《国家电网公司安全生产事故隐患排查治理管理办法》国家电网安监

《国家电网公司安全生产事故隐患排查治理管理办法》国家电网安监
第二十五条 地市公司评估判断存在重大事故隐患后应按 照管理关系以电话、 传真、 电子邮件等形式立即报告网省公司专 业职能部门和安全监察部门。 跨区电网出现重大事故隐患, 受 委托的网省公司应立即报告国家电网公司总部有关职能部门 和安全监察部门。
第二十六条 地市公司评估的重大事故隐患应于24小时内
报送网省公司专业职能部门核定。 网省公司专业职能部门应于三 天之内反馈核定意见。
第十一条 事故隐患划分为输电、 变电、调度及二次系统、 发电、配电、电网规划、信息、施工机具、交通、消防、其他共 十一大类进行统计, 每一类均包含设备、 系统、管理及其它隐患。
第三章职责分工
第十二条 根据 “统一领导、落实责任、分级管理、分类指 导、全员参与 ” 的要求,公司系统建立公司总部、网省公司、地 市公司组成的三级事故隐患排查治理工作机制。
第二十四条 地市公司对发现的事故隐患(包括本单位发现 的、各项专业检查发现的和上级检查发现的各种事故隐患) 进行 评估,确定等级, 填写“重大(一般) 事故隐患排查治理档案表” (见附件 2、附件 3)。
网省公司对主网架结构性缺陷、 主设备普遍性问题, 以及由 于重要枢纽变电站、 跨多个地市公司管辖的重要输电线路处于检 修或切改状态造成的事故隐患进行评估, 确定等级, 填写 “重大 (一般)事故隐患排查治理档案表” 。
(四)根 据网省公司指导和安排, 具体实施重大事故隐患的 治理,对重大事故隐患治理结果进行预验收并向网省公司申请验 收。
第十九条 各单位将生产经营项目、工程项目、场所、设备 发包、出租的,应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议, 并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责; 对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理 的职责。

隐患排查治理档案表

隐患排查治理档案表

隐患排查治理档案表概述隐患排查治理档案表是一份用于记录和管理企业隐患排查治理情况的表格,主要包括隐患描述、责任单位、整改措施、完成时间等信息,旨在确保企业内部隐患排查治理工作的规范化和有效性。

编制目的根据国家相关法律法规和企业安全生产管理要求,落实企业安全生产管理制度,建立起全面、科学、系统的安全生产管理档案管理体系,记录和管理隐患排查治理情况,进一步明确各级责任,确保企业安全生产管理工作的全面、有序、有效、可考核。

编制依据1.《中华人民共和国安全生产法》2.《国务院办公厅关于做好安全生产事故隐患排查整治工作的通知》3.企业安全生产管理制度编制要求1.标题:隐患排查治理档案表;2.总表编号:每个表格需有唯一的编号,用于统计、查找和管理;3.表格设计:表格结构清晰明确,信息录入要求统一规范;4.填报标准:填报内容应紧密结合实际,规范词语表达,严格按照制度要求履行;5.定期更新:表格需定时更新,确保隐患排查治理工作的实时性;表格内容序号隐患描述责任单位整改措施完成时间备注1管道堵塞生产一部清理管道、增加巡检频次2022年1月15日无2电气接线老化维修二部更换老化电缆、增强检修频次2022年3月30日需要更换电池3紧急疏散安全通道不畅通安保部清理安全通道、加强疏散演练2021年12月31日无4机器设备缺乏安全护栏生产一部安装安全护栏、加强检查2022年1月15日有后续整改计划5雨天车间停车场积水严重物资部加强排水、加大降雨蓄水沟的抽水频率2022年4月15日无备注1.隐患描述:准确简要描述隐患具体情况。

2.责任单位:应明确隐患的责任主体,确保责任单位按照整改要求积极开展整改工作。

3.整改措施:明确隐患排查治理措施,严格执行整改要求,确保整改效果。

4.完成时间:按照整改计划明确整改完成时间,确保整改工作按照计划开展。

5.备注:隐患排查治理工作中需要记录的其他信息。

结论隐患排查治理档案表是企业安全生产管理制度中的重要内容,是确保企业安全生产的基础。

安全生产隐患排查治理档案

安全生产隐患排查治理档案

企业风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设








企业隐患排查治理建设档案目录
1、隐患排查管理制度
2、隐患排查表
3、隐患排查计划
4、隐患排查记录
5、隐患排查治理通知单
6、隐患排查治理记录
7、隐患排查治理公示
8、一般隐患登记及整改销号审批样表
9、重大安全生产隐患登记及整改销号审批表
10、隐患排查清单
11、事故隐患分类汇总表
隐患排查管理制度
(各企业根据企业实际自行制定,一定要与风险分级内容相结合)
隐患排查表
年隐患排查计划
隐患排查记录
检查日期:年月日
隐患排查治理通知单
(XX)安责改字[2016]第XX号
本通知书一式两份,一份交整改部门,一份交安环部备案保存
隐患排查治理记录
隐患排查治理公示表
一般隐患登记及整改销号审批单
隐患编号:NO
重大安全生产隐患登记及整改销号审批表
隐患编号:NO
2-9
隐患排查清单
2--10
事故隐患分类汇总表
单位:类别:年月日
2--11。

重大事故隐患档案(官方)

重大事故隐患档案(官方)
预案编制:日期:
审核批准:日期
整改实施记录
整改人:完成日期
验收记录
验收
验收组织单位
参加验收人员签到
验收意见
结论
验收记录人
签名/日期
验收组长
签名/日期
公司领导批准
签名/日期
注:1、事故隐患发现顺序编号,每年为一周期。编号格式为:单位名称简写+顺序号。
2、本表由事故隐患所在单位填写、流转和管理,验收结束后报安全监督部门和事业部建档。
核定
公司对重大事故隐患的核定意见
企业负责人
签名/日期
安全措施应急(ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ施)预案
预案编制:日期:
审核批准:日期
整改方案
方案编制:日期:
审核批准:日期
整改方案落实记录
整改目标任务是/否落实
治理机构人员是否落实
治理经费物资是/否落实
治理资金(万元)
治理时间要求是/否落实
整改期限
安全措施应急预案是/否落实
是/否完成整改
重大事故隐患排查治理档案表
重大事故隐患排查登记
发现
事故隐患名称
隐患编号
隐患所在单位
专业分类
隐患发现人
发现人单位
发现日期
归属职能部门
整改责任部门
监管部门
事故隐患
描述
事故隐患评估报告
预评估
可能导致后果
预评估等级
预评估负责
人签名/日期
车间(部门)领导审核
签名/日期
评估
评估等级
评估负责人
签名/日期
所属单位领导审核签名/日期
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重大事故隐患排查治理档案表
发现
事故隐患
隐患编号
隐患所在部门
隐患分类
发现人
发现日期
事故隐患内容
预评估
可能导致后果
归属职能部门
预评估等级
重大隐患
车间领导签字
部门经理签字

总监签字
安全办签字
评估
评估等级
人员
部门

职务
签字
核定
对重大事故隐患的核定单位
职能部门
负责人签名
治理
治理责任单位
治理责任人
治理期限


治理目标任务是/否落实
治理经费物资是/否落实
治理时间要求是/否落实
治理机构人
治理情况
验收
验收申请单位
负责人
日期
验收组织单位
验收意见
结论
是否消除
验收组长
验收日期
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