审核报告模板范本

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儿童预防接种情况审核报告【范本模板】

儿童预防接种情况审核报告【范本模板】

儿童预防接种情况审核报告
儿童姓名_________ 性别_____ 出生日期____年____月____日接种号_______
家长姓名____________ 联系电话____________住址______________________
经审核预防接种记录,该儿童疫苗接种完成情况如下(在向相应的括号内画“√”);
①( )该儿童已经按照免疫程序完成________岁儿童免疫规划疫苗接种。

②()该儿童未按照免疫程序接种疫苗,请幼儿园/学校督促该儿童到接种单位补种疫苗,并在完成补种后再次查验接种证和本报告。

③()该儿童因接种禁忌漏种疫苗,不需补种。

表:儿童漏种疫苗和剂次数登记表
备注:
1、对于①全程接种、③因禁忌不补种疫苗的儿童,填写一联由家长交学校检查。

2、对②需要补种的儿童,填写两联。

一联交学校查验;另一联作为补种和再次
查验凭证.
3、漏种儿童在漏种剂次对应栏打“√”,补种后填写接种时间(日/月)。

4、因接种禁忌漏种疫苗,不需补种的儿童,在对应的漏种疫苗剂次栏填写“禁忌”。

审核人:审核日期:审核单位(盖章):。

供应商审核报告【范本模板】

供应商审核报告【范本模板】
供 应 商 审 核 报 告
SUPPLIER AUDIT REPORT
□首次评审【Initial Survey】□跟踪评审【Follow—up Survey】 □定期评审【Regular Survey】
协力厂商Supplier
联 系 人Contact
地 址
Address
电 话
Tel
0
主要产品
Commodity
N/A
不适用.
Notapplicability。
1.0评鉴项目(Assessment checklist)
Audit Section
Element
Possible Points
Supplier Points
Supplier%
Sunwoda Points
Sunwoda%
1
进料/制程/成品出货品质控制(Incoming/In-process/Out-going/Quality Control)

16
制程中不同检验状态的产品是否有清晰的标识?
Do different inspecting product has clear mark during inspecting process?

17
是否有制程不合格品管制流程?不合格之可追溯性与标示状况?
Is there management flow for disquality product of inspecting process?Disquality product is carried up and marked?

供应商评为最好的,且能够通过新的途径证明有重大意义的创新,展现相应的成效远超过客户的需求,供应商树立工业基准。

内部质量审核报告参考模板范本

内部质量审核报告参考模板范本
2020年内部质量审核报告
受审核部门:管理层、行政部、销售部、采购、财务
审核组长:
审核组员:
审核目的:验证公司质量管理体系运行的符合性、充 分性和有效性;
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
审核日期:
审核范围:质量管理体系涉及的所有部门、过程和工作场所。
审核依据:ISO9001:2015标准、《质量手册》、程序文件、和相关规范、标准等;
对纠正及预防措施的要求: 此次内审所有不符合项将开出《纠正和预防措施报告》,请各部门对涉及本部门的不合格项进
行原因分析,制定纠正预防措施。
审核结论: 本次内审结果反映出公司各部门对ISO9001质量体系文件的执行基本符合要求。特别是一些基
础 性的都有坚持做,如:产品检验;设备管理;采购;售后服务安排;文件管理、发放等都有按文件 规定的要求进行。结论是公司ISO9001管理体系是适宜的、受控的、充分的、有效的。同时从内申过 程看,各部门还是有需待加强的地方:如相关记录未按要求进行记录,记录保存意识不强等问题。 请各部门按照ISO 9001体系要求在后续工作中逐步完善。
报 告 人: 报告日期:
管理者代表:
审核中发现的不符合项摘要: 在本次内审过程中,各部门及内审员能够积极配合,内审过程实施顺利。虽然在审核过程中发
现了一些问题的存在,但各部门都能以正确的态度对待,表示对不符合项抓紧时间整改。 经审核组成员这一天的审核发现,在整个审核中未发现严重的不符合项。共发现有一般不符合项
1项,不符合具体内容详见《不符合项报告》。所发现的不符合项已由陪申人员签字确认。本次审核 采取抽样方式进行,在此声明在审核过程中没有发现不符项也不代表没有任何问题,对于开出的不 符合项,请各部门认真分析不符合项产生原因,能够举一反三,有点带面,进行自查自纠,严格按 照本公司体系要求执行,并将类似存在的问题一并纠正预防。

检验报告审核SOP【范本模板】

检验报告审核SOP【范本模板】

【目的】保证每个样本测定分析后质量控制,确保检验人员认真仔细地对每个测定结果进行分析和审核,发出正确检验报告。

【SOP文件的更改】该标准操作程序的更改,可由任一使用本程序的操作人员提出并报请专业主管及科主任签字后生效。

【适用范围】检验科全部报告的审核.【操作步骤】第一部分基础审核一、报告质量(一)报告单审核应考虑的问题1、标本影响(1)标本采集、运送及前处理(分析前的质量控制/标本采集运送指南)。

包括①标本采集前患儿状态的影响⏹临床使用药物:如临床应用维生素C等还原性的药物,用氧化酶法检测血糖时就会出现结果非常低。

⏹输液同侧抽血:如正在输入葡萄糖则血糖结果偏高。

②标本状况的影响⏹标本溶血:血细胞中高浓度组分逸出,使测定结果增高,如LDH、CK、CK—MB、AST、ALT、K+;血细胞成分进入血清后因化学反应而引起其他物质的浓度变化,如溶血后RBC中的磷脂进入血液被血清中的磷酸酯酶水解,导致血磷显著增高;⏹Hb本身颜色对检测的光学干扰,如导致BIL结果增高;对血细胞计数的影响:PLT增高,RBC减少⏹抗凝状态:血凝四项标本凝固可导致结果偏高,抗凝剂比例不对导致结果异常⏹脂血标本:血液脂浊可散射光线,所以对吸光度一般产生正向干扰,导致一些项目如ALB、UA、TP等测定结果增高.⏹冷凝集血液标本:对血常规、血凝四项、交叉配血会有影响。

③标本运送的影响⏹血浆氨标本采集后未及时送至检验科,因标本放置时间过长导致结果偏高。

⏹血钾标本采集后未及时送至检验科,因标本放置时间过长导致结果偏高。

⏹血糖标本采集后未及时送至检验科,因标本放置时间过长导致结果偏低。

⏹粪便标本采集后未及时送至检验科,因标本干燥导致有形成分破坏,结果异常.2、仪器性能影响⏹仪器故障方面:如仪器老化、光路系统老化、仪器故障等方面都可对检验结果的准确性造成影响.⏹仪器性能方面:检测系统性能/精密度、准确性、线性等,校准/校准验证等的影响。

3、试剂影响⏹线性范围的影响:各试剂都有自己的线性范围,对超过线性的结果一定要进行增量或者减量测定,尤其是一些酶类检测,超过线性的高值标本检测时经常会由于底物耗尽而出现假性低值或者负值,负值审核时容易审出来,但一些假性低值结果则需要结合其它检验结果或者看仪器上的报警,查看反应曲线才能发现,这方面就需要审核者倍加注意了.⏹试剂性能的影响:特别是开放系统的检测系统,这就要求对使用的试剂性能做到心中有数,对不符合检测性能标准的试剂进行更换,以免造成错误结果的产生。

概算审核报告【范本模板】

概算审核报告【范本模板】

大连南航空保训练基地改造项目(一期)初步设计概算审核报告广东华审概字【2015】2-402a号大连南航空保训练基地改造项目建设指挥部:承贵部委托,我司根据贵部提供的资料,对大连南航空保训练基地改造项目初步设计概算进行了审核.本着实事求是、客观公正、依法依规的原则,在审核过程中,我们实施了包括审查初步设计概算的编制方法、核对概算项目与初步设计图纸等我们认为必要的审核程序。

现将审核结果报告如下:一、工程概况1、项目名称:大连南航空保训练基地改造项目(一期)。

2、项目建设单位:中国民用航空大连疗养院。

3、项目地点:大连市中山区滨海中路123号。

4、项目概况:(1)单体部分:综合体技能训练馆、D座、餐饮楼及消防控制中心的外立面改造、室内装修改造及机电改造.改造后,综合体技能训练馆为空保训练馆;D座一层为教室和办公用房,二、三层为学员宿舍;其他建筑功能不变。

(2)景观部分:新建室外体育场.(3)室外管线部分:弱电外管网改造;B座、C座、D座、餐饮楼热水外管网改造; D座自动喷水灭火系统给水外管网改造;各单体建筑污水外管网(单体外轮廓线3米范围内)改造。

5、工程内容包括单体的装修改造、机电安装工程、外立面改造、景观绿化以及室外管线工程等内容。

6、建设规模本项目总投资估算(一期及二期)控制在6001万元内(未含布草、家具、服装费等),其中建安工程费4530万元,工程建设其他费895万元,预备费271万元,贷款利息305万元。

资金来源:银行贷款。

二、一期建设建安主要技术经济指标注:安装工程包含给水系统、热水系统、排水系统、消防栓系统、消防报警系统、强电系统、弱电系统、通风空调系统(不含分体空调)、采暖系统及厨房设备等。

一期建设中综合体技能训练馆通风空调工程为水冷式空调系统,其工程造价包含相关新风及空调设备等,因此单位价值较其他建筑单体高。

D座及餐饮楼分别包含热水设备及厨房设备,因此单位价值较其他建筑单体高。

三、审核依据1、委托单位提供的由大连都市发展设计有限公司设计的《大连南航空保训练基地改造项目初步设计图》;2、《南航空保训练基地改造项目可行性研究报告》;3、[2008]《辽宁省建筑工程计价定额(2008碎石)》;4、[2008]《辽宁省装饰装修工程计价定额(2008)》;5、财政部《财政部关于印发《基本建设财务管理规定》的通知》(财建[2002]394号);6、国家发展改革委、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670号);7、国家发展计划委员会建设部《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002]10号);8、国家发展改革委《招标代理服务收费管理暂行办法》(发改价格[2011]534号);9、《辽宁造价咨询收费标准》;10、辽宁省住房和城乡建设厅和辽宁省财政厅《关于调整《辽宁省建设工程计价定额》人工日工资单价的通知》(辽住建发[2011]5号);11、辽宁省建设工程造价管理总站《关于建设工程人工实行动态管理的通知》(辽住建[2011]380号);12、大连市工程建设标准造价管理处《关于调整大连市建设工程费用标准中税金费率的通知》(大造价字[2011]3号);《辽宁省造价信息中大连地区材料价格(2015年第二季度)》。

审查报告范文

审查报告范文

审查报告范文审查报告。

报告题目,公司财务状况审查报告。

报告日期,2022年10月15日。

编制单位,XXX审计有限公司。

编制人,XXX。

一、审查目的。

本次审查旨在对公司财务状况进行全面审查,以评估其财务健康状况,并为公司未来的经营决策提供参考依据。

二、审查范围。

本次审查范围涵盖了公司2021年度的财务报表及相关财务资料,包括资产负债表、利润表、现金流量表,以及相关的会计记录和凭证。

三、审查方法。

本次审查采用了抽样审查和比较分析的方法,通过对公司财务数据的逐项核对和比对,以确保审查结果的准确性和可靠性。

四、审查结果。

1. 资产负债表。

根据公司提交的资产负债表,截止2021年底,公司总资产为XXX万元,总负债为XXX万元,净资产为XXX万元。

资产负债表显示公司的资产负债状况良好,资产总额远大于负债总额,净资产占比较高,表明公司具有较强的偿债能力和财务稳定性。

2. 利润表。

公司2021年度的利润表显示,公司实现营业收入为XXX万元,净利润为XXX万元。

利润表反映了公司的盈利能力,虽然公司的营业收入较高,但净利润较低,说明公司在经营成本控制和盈利能力方面还有待提高。

3. 现金流量表。

根据公司提交的现金流量表,公司2021年度经营活动产生的现金流量净额为XXX万元,投资活动产生的现金流量净额为XXX万元,筹资活动产生的现金流量净额为XXX万元。

现金流量表显示公司的现金流量状况良好,经营活动产生的现金流量净额较高,表明公司的经营活动能够产生较好的现金流入。

五、审查结论。

综上所述,经过对公司财务状况的全面审查,我们认为公司的资产负债状况良好,具有较强的偿债能力和财务稳定性;公司的盈利能力有待提高,需要加强成本控制和盈利管理;公司的现金流量状况良好,经营活动能够产生较好的现金流入。

建议公司在未来的经营决策中,加强盈利能力的提升,进一步优化财务结构,确保公司的财务健康和稳定发展。

六、附注。

本审查报告仅代表审计人员对公司财务状况的观点和建议,不构成任何形式的财务承诺和担保。

工程审核报告范本【范本模板】

工程审核报告范本【范本模板】

省工程结算审核报告(业主名称):受贵局委托,我司对工程的结算进行了审核.现将审核情况报告于后:一、委托方与受委托方责任提供该工程项目结算审核的相关资料,并保证其资料的真实、合法、完整是委托单位的责任;按行业规范与委托要求审核本工程结算,保证结算审核报告的真实性、合法性是本公司及审核人员的责任。

二、审核对象情况工程位于。

建设单位,施工单位,设计单位,监理单位.该工程于年月日开工,于年月日竣工。

另应写明该工程的结构形式,建筑面积,装饰情况,安装情况.三、审核范围工程。

四、审核依据1、国家基本建设的有关政策法规。

2、建设单位提供的“工程结算书及其它的相关资料”,主要包括:(1)招投标文件。

(2)建设工程施工合同、相关补充协议。

(3)工程竣工结算书。

(4)工程现场签证单、竣工图及设计变更单等。

3、工程结算审核编制依据的有关定额、费用标准、材料、费用调整办法.(1)招投标文件.(2)四川省建设工程2004清单计价定额及相关配套文件。

(3)增减工程量单价执行原投标价,增加项目材料单位执行甲乙双方签证单价。

五、审核原则1、公平原则:审核人员客观公正进行结算审核工作,以求得公允、合理的结论。

2、客观原则:审核人员不受其他人为因素的影响,实事求是按照工程结算的有关件、合同规定进行结算审核。

3、科学原则:审核人员严格按照国家规定的和公认的规范标准程序和方法进行结算审核。

六、审核程序及方法1、初步审核验证。

2、现场查勘核实,获取相关证据.3、计算核对工程量。

4、进行工程套价、费用审查核实.5、签证审定书,出具结算审核报告书。

七、审核结论1、经审核,工程结算造价为元(大写:元),施工单位送审造价元,审减元,审判率%。

八、有关审核情况说明审核人员严格按照施工合同中明确的结算计算规则和方法要求,进行了工程量的计算和费用增、减调整。

该工程审核造价为元,根据委托方提供的《会议纪要》、《四川省达州市水文资料勘测局西外巡测基地工程房屋交接及竣工决算协议书》,补偿施工单位安全文明施工费、措施费用元,故该工程造价为元.九、附件1、建设工程结算审定书;2、工程造价结算书;3、四川天成工程造价咨询有限公司营业执照复印件、工程造价咨询资质证书复印件。

质量管理体系的审核报告【最新范本模板】

质量管理体系的审核报告【最新范本模板】
审核组提出需改进的方面:技术质检部门对生产车间的管理还存在监督不到位的现象,生产质量管理部门和技术管理部门对生产车间的工艺管理的职责还需进一步理顺。
3、 质量方针和目标的适宜性和实施情况评价
□ 组织建立的质量方针和目标与组织特点相适宜,质量目标具有可测量性;质量方针和目标在组织内的沟通、理解和落实基本有效;
■ 组织建立的质量方针和目标与组织特点的适宜性需进一步改进,并应进一步得到落实。
评价说明:
通过与管理层、各职能部门、生产车间现场的关键过程/岗位人员的座谈、沟通,以及与方针目标有关的文件、记录、原始数据凭证及其他相关资料的审核:
审核组认为:组织的质量方针和质量目标适宜,能够通过多种渠道向组织的员工和顾客予以展示,宣传质量方针的涵义;能够按各部门展开实施;组织的目标体系基本建立。
2) 内部审核: □ 有效 ■ 基本有效 □ 较差 □ 未进行
3) 过程的监视和测量: □ 有效 ■ 基本有效 □ 较差 □ 未进行
4) 产品的监视和测量: □ 有效 ■ 基本有效 □ 较差 □ 未进行
5) 不合格品控制: □ 有效 ■ 基本有效 □ 较差 □ 未进行
6) 数据分析: □ 有效 □ 基本有效 ■ 较差 □ 未进行
7、其他方面的评价
1)国家、地方、行业监督检查情况: ■ 合格 □ 不合格 □ 未进行
2)产品/服务质量状况评价: □ 好 ■ 较好 □ 一般 □ 较差
3)顾客对产品/服务质量状况的评价:□普遍满意 ■有部分不满意 □较多不满意
4)顾客申/投诉及处理情况:
□ 没有发生过投诉
■ 发生过一般的顾客投诉,进行了及时有效处理
审核组提出需改进的过程:现场审核也发现车间生产现场没有严格执行工艺的规定(如车加工前的自检等),现场质检人员检验无实测数据.现场管理处于粗放的管理状态,科学化、精细化的程度不够;现场的产品标识执行较好,但检验状态管理不规范,职工的质量意识有待进一步提高。
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审核报告模板
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx “xxxxxxxxxx”项目
审核报告书
年月日
须知
目的:
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssss接受xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx委托,出具对xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx的财务性审核报告,目的在于本报告使用人根据本报告所阐述内容有效进行商业性经营决策。

审核基准日:
审核基准日为年月日。

工作范围:
关于我们的工作范围在业务约定书中已经明确列示。

即:项目发起人——xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx经营现实,披露其权属性、价值性、质量性信息数据;“xxxxxxxxxx”项目建设运营现实,并就其项目建设合法真实性、财务记录完整性、资产负债存在性、计价准确性、所有权归属性、披露充分性、预期投资风险性发表意见。

工作内容:
根据工作范围确定本次工作的主要内容如下:
执行的工作
我们于年月日至月日期间走访了项目公司,我们获得了相关资料(见报告正文及附件)并于年月日完成了本报告。

责任声明
本报告由ssssssssssssssssssssssssssssssssssssss整理编制,报告内容的解释权归ssssssssssssssssssssssssssssssssssssss所有。

虽然本报告所有信息均来自于企业内部或其它可靠途径,其所涉及的内容和资料具有真实性和合法性,但由于我们所得到的资料及收集的信息是有限的,在有限的资料及信息的条件下所做出的调查及分析,我们不能保证其结论的精确性和完整性。

报告中已经在各部分列明了我们在工作中调查的结果,提请项目投资的各方在进行投资决策前对所存在的问题进行充分的评估,以控制投资风险。

机密性
本报告阅读、研究者应接受一切保密协议中的条款和条件。

特别是在未经本公司和委托方的事先同意和明确同意之前,任何研究、阅读本报告者,都不得对本报告及其任务部分进行复印,引用、仿制或将内容泄露给任何其它人,而且应在委托方要求时,退还本报告,且不得保留任何复印件。

其它方面
本审核报告分为上、下两册。

上册为正文部分,下册为附件。

其中:须知、目录及报告结论部分无ssssssssssssssssssssssssssssssssssssss公章或者上述报告内容页数不全,报告无效。

本审核报告不能够用作此次委托以外的其它用途使用,也不可用作购买时的报价使用。

以下未经特别说明,财务数据货币单位均为:人民币元。

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