限度样板管理规定
限度样板管理规定

文件评审文件履历分发范围、目的1规范公司各环节限度样品的使用和管理,确保限度样品的有效性并能够正确使用。
、适用范围2适用于产品实现过程中所有物料、半成品、成品。
3、职责研发部:负责新物料样品的提供并签发各级限度样品;品质部:负责公司内部制程限度样品的制作及签发;各使用部门:负责对限度样品的保管和维护; 4.术语定义无法以书面订定规格或容许与既定之标准有某些程度公差之样品限度样品:制程上因产品外观品质,实物称之为限度样品。
标准样品:为了减少用于检查的检测设备或公司无检测条件时出现错误导致产生误差,选定符合所需项目标准的样品,作为参考或指导性标准。
、工作程序5限度样品的制作及签订新物料限度样品需至少签订三套,新物料认可时,由研发部项目负责人负责限度样品的制作同时签订发行。
IQC、供应商进行保管及使用。
分别由研发部、品质部设计变更时所使用新物料同执行。
当客户对品质标准提出异议,需重新签订限度样品时同执行。
客户提供的标准样品、限度样品同样有效。
对于制程中各工序之半成品、成品在品质检验上有争议,而无法以既定的标准完成检验时,由品质部发出限度样品,必要时会同研发、工程实施确认,以达到预期品质要求。
限度样品包括但不限于物料色差、外观瑕疵等。
针对色差样品必须签订上限、中限、下限三级。
成品标准样品原则上在新产品认可时,由客户认可后签回,研发部、品质部各保留一份。
如因客观原因(例如国外客户)客户未签回成品标准样品时,由研发部根据客户认可资料自行签订成品标准样品,并由研发部、品质部各保留一份。
限度样品的管理、保存限度样品签订后由各使用部门自行建立《限度样品台账》统筹管理并妥善保管。
成品样品必须每三个用清洁一次,以便保证成品样品的有效性。
对于鉴定产品色泽或材质的限度样品应妥善保存,避免损毁或褪色造成限度样品失效。
此类限度样品必需每六个月进行重新签订。
.对于样品有效期到期的,经限度样品签订人或同等职务人员确认仍可使用时,重新制定有效期限使用。
限度样板管理规定

文件评审文件履历分发范围1、目的规范公司各环节限度样品的使用和管理,确保限度样品的有效性并能够正确使用。
2、适用范围适用于产品实现过程中所有物料、半成品、成品。
3、职责3.1 研发部:负责新物料样品的提供并签发各级限度样品;3.2品质部:负责公司内部制程限度样品的制作及签发;3.3各使用部门:负责对限度样品的保管和维护;4.术语定义4.1限度样品:制程上因产品外观品质,无法以书面订定规格或容许与既定之标准有某些程度公差之样品实物称之为限度样品。
4.2标准样品:为了减少用于检查的检测设备或公司无检测条件时出现错误导致产生误差,选定符合所需项目标准的样品,作为参考或指导性标准。
5、工作程序5.1 限度样品的制作及签订5.1.1新物料认可时,由研发部项目负责人负责限度样品的制作同时签订发行。
新物料限度样品需至少签订三套,分别由研发部、品质部IQC、供应商进行保管及使用。
5.1.2设计变更时所使用新物料同5.1.1执行。
5.1.3当客户对品质标准提出异议,需重新签订限度样品时同5.1.1执行。
5.1.4客户提供的标准样品、限度样品同样有效。
5.1.5对于制程中各工序之半成品、成品在品质检验上有争议,而无法以既定的标准完成检验时,由品质部发出限度样品,必要时会同研发、工程实施确认,以达到预期品质要求。
5.1.6限度样品包括但不限于物料色差、外观瑕疵等。
针对色差样品必须签订上限、中限、下限三级。
5.1.7成品标准样品原则上在新产品认可时,由客户认可后签回,研发部、品质部各保留一份。
如因客观原因(例如国外客户)客户未签回成品标准样品时,由研发部根据客户认可资料自行签订成品标准样品,并由研发部、品质部各保留一份。
5.2限度样品的管理、保存5.2.1限度样品签订后由各使用部门自行建立《限度样品台账》统筹管理并妥善保管。
5.2.2成品样品必须每三个用清洁一次,以便保证成品样品的有效性。
5.2.3对于鉴定产品色泽或材质的限度样品应妥善保存,避免损毁或褪色造成限度样品失效。
12-1限度样品管理办法

1.目的:1.1为使本公司限度样品能有效管理及正常使用,特订定本办法。
2.X围:2.1凡制程上品质查证所需之成品实物等均属之。
3.权责:3.1限度样品管制程序一览表:各单位主管。
3.2限度样品之提供与管理:品管课、使用单位。
3.3限度样品之确认:品管课、单位主管。
3.4限度样品之保管:使用单位。
3.5限度样品之定期检验:品管课。
3.5.1检验周期:一年一次。
3.6限度样品之清洁:使用单位。
3.6.1清洁周期:半年一次。
4.定义:4.1限度样品:制程上因产品外观品质,无法以书面订定规格或容许与既定之标准有某些程度公差之样品实物称之为限度样品。
5.作业内容:5.1限度样品之签认及制作:5.1.1限度样品的制作于新产品开发试作完毕移交现场量产前,由品管课提供样品,与技术部门必要时会同客户之品质担当人员,针对品质上各项不明确点会同签认。
若因客户要求,需在限度样品制作、签认完成前先行量产,得经客户同意后,先行量产后再制作、签认限度样品。
5.1.2设计变更时,同5.1.1办理。
5.1.3当客户的品质标准有异议,需重新签认样品时,同5.1.1办理。
5.1.4所有样品均需在标示卡上填妥品名、日期、材质、模号、工别及限度类别。
5.1.5限度样品为局部者可分割后集中于固定看板上并填写「限度样品标示卡」附于看板上。
5.2限度样品之使用:5.2.1对于制程上各工程之半成品、成品、原、物料在品质检验上有争议,而无法以既定的标准完成检验,得由品管课提出限度样品,会同工程实施确认,以达到产能符合品质要求。
5.2.2客户对品质有疑问时,同5.2.1办理。
5.3限度样品之管理:5.3.1限度样品签认后,由各单位统筹管理,限度样品之成品,须每六个月定期清洁一次。
5.3.2对于须鉴定产品色泽或材质之限度样品,应妥善保存,避免损毁或褪色造成标准不同。
5.3.3各单位将承认后的限度样本登录于「限度样品一览表」。
5.3.4如需取用样品,均需登记记录于样品借用单上,以便日后追踪管理。
限度样本管理细则

1. 适用范围这个文件适用于使用的限度样本的发行、使用、改正、废弃、保管及管理。
2. 目的目的在于为使检查业务中官能(外观)检查相关的检查项目及判定较难的部品易于进行客观检查和判定而树立限度样本的设定基准和管理基准、从而使检查的公平性及效率向上。
3. 名词定义3.1 限度样本所谓限度样本是当将物品特性中无法拥计测计测定表现的特性用检查员的官能判定时为使以检查员主观决定的判定误差最小化,按各品质项目适合的客观基准而定的样本(以下称“限度样本”)。
3.2 官能检查根据人的五官评价产品品质的事。
4. 责任与权限4.1 品质管理部长1)限度样本的发行、保管及废弃;2)限度样本管理台帐的管理及确认。
4.2 相关部长1) 限度样本的保管及管理。
5. 业务流程无6. 业务说明6.1 限度样本的发行及发布1)限度样本由品质管理部门发行;2)在发行限度样本时在管理台帐上纪录;.3)再发行或废弃时在限度样本管理台帐上记录相关日期。
6.2 限度样本的适用1)检查员以限度为根据,检查时将相关限度样本和检查对象充分作比较而判定。
2)检察员应客观妥当按限度样本进行检查而不做主观判断。
3)因生产品目的变等等原因而长期未再检查中使用的限度样本应反纳。
4)在限度样本使用时,为不妨碍其特征在取汲上应特别注意。
5)当限度样本品质发生变化时以再设定为原则。
6)有效期已过时相关部门决定是否再适用。
6.3 限度样本管理及保管1)限度样本设定时将限度样本LABEL贴于材料背面并在检查者能经常使用的地方放置保管。
2)在限度样本管理台帐上做登记。
3)在不影响限度样本品质或性能的适当温湿度的环境中保管。
4)限度样本取汲应以不损坏为前提,当损坏时向品质管理部长报告、交换及废弃。
5)保管负责人为相关部门的部长。
6)收到限度样本的部门有在物品原来特性(外观、尺码)不变的前提下保管、维持的责任与权限。
6.4 限度样本的有效期1)从发布的始点开始到无变更事项为止继续适用限度样本。
标准样品限度样品管理规定

5.2 样品之使用:
5.2.1样品的管理人员在使用样品前先确认样本的外观,变形,破损,没有异常后使用。
5.2.2样品的管理人员在样品使用之前确认产品的确认周期和有效期,只能使用期间内的样品。
5.3.2对于须鉴定产品色泽或材质之样品,应妥善保存,避免损毁或褪色造成标准不同。
5.3.3样品失效、变更或过期时,样品管理人员需通知相关人员,由品管工程师确认后对于无保留价值的
方可报废或其它处理。
5.3.4 样品的有效期到期时,经品管工程师与客户(供方)代表确认为仍可使用,则重新制定有效期限使用。
5.4.2.2流水号的编写根据样品的数量推移记录编号。
5.4.2.3流水号的编写根据类别样品的数量推移记录编号。
5.3 样品之管理:
5.3.1样品签认后,由品管部统筹管理,样品须每个月定期清理一次,确保在有效期内。
5.3.2外发样品时,由品管部制作文件发放记录表给供方(客户)签收,样品过期或终止业务时应回收。
6.相关文件………………………………………………………8
7.相关表单………………………………………………………8
8.流程图--………………………………………………………9
9.附件说明
制 订
会 审
核 准
采购部
总经理
计划部
生产部
文 件 制 修 订 记 录
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
版本
页次
1
2012-03-01
5.2. 样品管理的记录及分类
限度样本管理规定

限度样本管理规定1、目的为了使外观检查更准确、更迅速的做出判定,杜绝误判,制定产品实物外观不良判定基准,并进行管理。
2、范围适用于外购品、产品的半成品及成品的限度样本的管理。
3、职责3.1品质部负责工作所需的限度样本的制做和最终确认,及所有限度样本的编号及台帐管理,限度实施;3.2 检查:负责限度实施;3.3 品质部:限度样需客户或业务确认时送客户/业务承认,并跟进回来给品质部封样保存。
4、定义限度样本:依客户验收标准,国际标准或行业标准制做的,刚刚可接受或刚刚不可接收的实物标准件。
5、管理流程5.1 限度样本制定的依据5.1.1 依据客户检查标准;5.1.2 客户无检查标准的,依相关的国际标准或行业标准或企业标准及以往的工作经验。
5.2限度样本的制作、审核、及保管条件5.2.1 当现有的检查标准文件不能满足检查需要时,由需要部门主管或技术制定相应的限度样本。
5.2.2 或原有的限度样本被损坏或不恰当时,由原限度样本制定部门制定相应的限度样本。
5.2.3 所有限度样本做成后,需经过部门主管审核。
5.2.4 当技术、生产对不良接收限度有异议时由总经理最终判定,必要时由品质主管安排送予业务或客户承认。
5.2.5 编制限度样本时,明确OK、NG、让步接收样品,判定位置要有明确标识,便于检查人员直观判定。
5.2.6 当出现:数量较多的非特性不良、暂时无纠正对策、需放宽接受限度时,由不良产生的责任部门制定临时限度样本,经责任部门主管审核后,送品质部最终确认,此类限度样本有效期仅限为此类事件,不需另备案。
5.3 制作限度样本牵涉到产品或部件的报废,由限度样本制作部门办理报废手续,报废原因为“试作”。
5.4 所有限度样本必须按照正常产品的保管条件进行保管(常温湿度)5.5 限度样本的编号规则及建立台帐5.5.1 经确认后的限度样本由品质部负责编号,建立台账,编号规则:流水号(0-99号)部门类别本公司代号(DFX)5.5.2 限度样本台帐务必注明限度样本制定日期,内容等。
限度样板管理规定

限度样板管理规定 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】文件评审1、目的规范公司各环节限度样品的使用和管理,确保限度样品的有效性并能够正确使用。
2、适用范围适用于产品实现过程中所有物料、半成品、成品。
3、职责研发部:负责新物料样品的提供并签发各级限度样品;品质部:负责公司内部制程限度样品的制作及签发;各使用部门:负责对限度样品的保管和维护;4.术语定义限度样品:制程上因产品外观品质,无法以书面订定规格或容许与既定之标准有某些程度公差之样品实物称之为限度样品。
标准样品:为了减少用于检查的检测设备或公司无检测条件时出现错误导致产生误差,选定符合所需项目标准的样品,作为参考或指导性标准。
5、工作程序限度样品的制作及签订新物料认可时,由研发部项目负责人负责限度样品的制作同时签订发行。
新物料限度样品需至少签订三套,分别由研发部、品质部IQC、供应商进行保管及使用。
设计变更时所使用新物料同执行。
当客户对品质标准提出异议,需重新签订限度样品时同执行。
客户提供的标准样品、限度样品同样有效。
对于制程中各工序之半成品、成品在品质检验上有争议,而无法以既定的标准完成检验时,由品质部发出限度样品,必要时会同研发、工程实施确认,以达到预期品质要求。
限度样品包括但不限于物料色差、外观瑕疵等。
针对色差样品必须签订上限、中限、下限三级。
成品标准样品原则上在新产品认可时,由客户认可后签回,研发部、品质部各保留一份。
如因客观原因(例如国外客户)客户未签回成品标准样品时,由研发部根据客户认可资料自行签订成品标准样品,并由研发部、品质部各保留一份。
限度样品的管理、保存限度样品签订后由各使用部门自行建立《限度样品台账》统筹管理并妥善保管。
成品样品必须每三个用清洁一次,以便保证成品样品的有效性。
对于鉴定产品色泽或材质的限度样品应妥善保存,避免损毁或褪色造成限度样品失效。
此类限度样品必需每六个月进行重新签订。
限度样品管理规定

1、目的
对限度样品进行有效管理,确保品质实物标准有效的被应用。
2、范围
本规定適用于所有产品限度样品的管理。
3、权责 3.1品保部
对限度不良样品的收集和作成,并负责其保存和管理。
3.2相关部门
提供有代表性限度不良样品给品保部确认。
4、定义
限度样品:按书面标准描述做成的合格或不合格的有缺限的产品为限度样品。
5、作业内容
5.1 限度样品的作成:
品保部收集有缺陷的样品,按品名分类注明产品不良状态,交品保部负责人或客户确认,确认结果后用文字叙述在相应标签的限度里,再按客户分类,品保部组长审核,标签样式如下:
5.2限度样品的管理:
5.2.1限度样品保存在品保部,客户承认的限度样品参见<限度样品一览表>。
5.2.2限度样品的有效期限为一年,超过一年的限度样品须重新确认,限度样品确认由
品保部负责。
5.2.3当客户允收标准发生变更时,对应产品的限度样品须重新按照客户标准确认一次,做
成新的限度样品来培训检查员和作业员。
5.2.4客户提供的限度样品统一贴“限度样品”标签,客户标签和“限度样品”标签同时保
存,以便追溯。
6.相关文件
无
7.使用表单 无。
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文件评审
文件履历
1、目的规范公司各环节限度样品的使用和管理,确保限度样品的有效性并能够正确使用。
2、
适用范围适用于产品实现过程中所有物料、半成品、成品。
3、职责 3.1 研发部:负责新物料
样品的提供并签发各级限度样品; 3.2品质部:负责公司内部制程限度样品的制作及签发;各
使用部门:负责对限度样品的保管和维护;3.3术语定义4.4.1限度样品:制程上因产品外观
品质,无法以书面订定规格或容许与既定之标准有某些程度公差之样品实物称之为限度样品。
选定符合标准样品:为了减少用于检查的检测设备或公司无检测条件时出现错误导致产生误差,4.2 所需项目标准的样品,作为参考或指导性标准。
、工作程序5限度样品的制作及签订5.1 新物料认可时,由研发部项目负责人负责限度样品的制作同时签订发行。
新物料限度样品需至少
签5.1.1 、供应商进行保管及使用。
订三套,分别由研发部、品质部IQC 执行。
设计变更时所
使用新物料同5.1.15.1.2 5.1.1执行。
5.1.3当客户对品质标准提出异议,需重新签订限度样
品时同 5.1.4客户提供的标准样品、限度样品同样有效。
对于制程中各工序之半成品、成品在
品质检验上有争议,而无法以既定的标准完成检验时,由品质5.1.5 部发出限度样品,必要时
会同研发、工程实施确认,以达到预期品质要求。
5.1.6限度样品包括但不限于物料色差、外
观瑕疵等。
针对色差样品必须签订上限、中限、下限三级。
5.1.7成品标准样品原则上在新产品认可时,由客户认可后签回,研发部、品质部各保留一份。
如因客观原因(例如国外客户)客户未签回成品标准样品时,由研发部根据客户认可资料自行签
订成品标准样品,并由研发部、品质部各保留一份。
5.2限度样品的管理、保存
5.2.1限度样品签订后由各使用部门自行建立《限度样品台账》统筹管理并妥善保管。
成品样品必须每三个用清洁一次,以便保证成品样品的有效性。
5.2.2.
5.2.3对于鉴定产品色泽或材质的限度样品应妥善保存,避免损毁或褪色造成限度样品失效。
此
类限度样品必需每六个月进行重新签订。
5.2.4对于样品有效期到期的,经限度样品签订人或同等职务人员确认仍可使用时,重新制定有
效期限使用。
5.3限度样品的使用
5.3.1样品的使用人员在使用样品前应确认样品的外观无变形、破损且无其它明显异常后方可使用。
5.3.2样品的管理人员在使用样品前应确认样品的有效期,只能使用在有效期内的样品。
5.3.3其它部门需要使用样品时,可向样品管理部门借用,办理相关借用手续,注明借用人、借
用时间等信息,便于后结追踪管理。
5.3.4样品借出后,相应保管、维护工作由借用人代为执行。
5.4限度样品的作废
5.4.1限度样品超出有效期且经责任人确认不可使用时,即由各样品使用单位自行报废。
5.4.2产品在生产中发生设计变更,重新签订新的限度样品后,原有的旧限度样品若无特殊说明,在新样品生效的同时由样品保管单位对旧样品进行报废处理。
5.4.3限度样品在使用有效期内,但因非预期原因发生变化时,经样品签订人员或同等职务人员
确认已经失效或变异,应立即停止使用并重新签订新的限度样品。
5.4.4对于做报废处理的样品,因进行破坏性处理防止非预期性使用。
6、附件
6.1样品标示卡
6.2 限度样品台账。