泊头市信访部门关于2017年部门预算的说明

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执行情况及2017年财政收支预算...

执行情况及2017年财政收支预算...

青河县2016年财政收支预算执行情况及2017年财政收支预算(草案)编制情况的报告2017年7月29日在青河县第十六届人民代表大会第二次会议上财政局局长王义虎各位代表:我受县人民政府的委托,向大会做《青河县2016年财政收支预算执行情况及2017年财政收支预算(草案)编制情况的报告》请予以审议。

一、2016年财政预算执行情况(一)财政收支预算完成情况。

1.财政收入。

2016年地方财政收入完成22914万元,完成预算的100%,同比增长10.2%,增收2127万元。

其中:公共财政预算收入完成21263万元,完成预算的100.2%,同比增长6.2%,增收1246万元;基金收入完成1651万元,完成预算的97.2%,同比增长114.4%,增收881万元。

2.财政支出。

2016年财政支出完成185065 万元,完成调整预算185994 万元的99.5%,同比增长40.2%,增支53085万元。

其中:公共财政预算支出完成183370 万元,完成调整预算183997 万元的99.7%,同比增长41.4%,增支53680万元;基金支出完成1695 万元,完成调整预算1997万元的84.9%,同比下降26%,减支595万元。

2016年上解支出526万元。

(二)2016年预算追加(减)安排和使用情况。

1.公共财政追加预算107363万元。

一是新增财力性转移支付资金追加预算17816万元。

其中:自治区2016年第一批新增政府债券10000万元、机关事业单位调整艰苦边远地区津贴资金3790万元、2016年县级基本财力保障机制奖补资金2132万元、提高机关事业单位干部基本工资标准补助资金428万元、重点生态功能区转移支付资金1396万元,国有农场税费改革中央对地方转移支付资金33万元、基金调入资金37万元。

以上新增财力追加支出预算情况如下:教育支出1444万元,主要用于脱贫攻坚教育条件改善项目1000万元,校园标准化校舍维修改造建设项目158万元,教师周转房及大学生创业街建设100万元,山村幼儿园志愿者和保育员生活补助71万元,高中教育纳入义务教育范围免学费补助115万元。

关于部门预算编制说明.doc

关于部门预算编制说明.doc

2019 年部门预算编制说明目录第一部分南昌市青山路街道概况一、部门主要职责二、部门2019年主要工作任务三、部门基本情况第二部分南昌市青山湖区xx 局(委员会、办公室)2019 年部门预算情况说明一、部门预算收支情况说明二、“三公”经费预算情况说明三、局(委、办)本级及所属单位预算草案的具体说明第三部分南昌市青山湖区xx 局(委员会、办公室)2019 年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》九、《支出预算总表》十、《财政拨款预算表》第四部分名词解释第一部分南昌市青山湖区xx 局(委员会、办公室)概况一、部门主要职责青山路街道是区人民政府的派出机构,在街道党工委的领导下,依据法律、法规和规章的规定,行使行政管理职责,负责本辖区各项行政管理工作。

主要职责是:矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。

矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃。

(一)贯彻执行党的路线方针政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;(二)负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境,开展爱国卫生运动;(三)动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划;(四)指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;(五)负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;(六)负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;(七)会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;(十)会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作;(十一)会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作;(十二)会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;(十三)协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;(十四)配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;(十五)承办区政府交办的其他事项。

2017年公用经费标准定额

2017年公用经费标准定额

正常公用经费标准定额1、正常公用经费实行人均综合定额标准,具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、一般会议费、一般维修费、一般办公设备维修费、租赁费等,分为几个档次:(1)一般单位和乡镇年人均4000元;(2)有执收执罚职能的行政、事业单位,其承担收入任务在5万元以上20万元以下的,年人均4480元;承担收入任务在20万元以上的年人均4800元;(3)县委政府主要综合职能部门年人均4800元;(4)县委办、政府办、人大办、政协办年人均7200元;(5)公安、纪检、政法委年人均14700元、信访年人均14000元、检察院、法院年人均12600元,司法年人均6300元;(6)教育系统各类学校正常公用经费,依照省、市、县关于农村义务教育经费保障机制改革的要求进行核定,其中义务教育阶段学校生均公用经费标准(含取暖费):小学生685元,初中生885元,按县级分担比例15%进行测算;教育其他单位按2400元/人/年;根据实际情况,在政府大院和行政服务中心办公的部门(单位),水电费、办公取暖费不需单位列支,邮电等费用也相对节省一些,所以对这些部门的正常公用经费定额标准予以核减,在各自对应的人均公用经费定额标准档次上统一核减500元。

2、交通费包括车辆油修费和其它交通费,按编制以内的实有车辆数单独安排,包干使用。

车辆油修费和其它交通费年标准是:县委办、政府办、人大办、政协办4万元/车;执收执罚(任务在20万元以上)单位2万元/车;县委政府主要综合职能部门1.8万元/车;一般单位和乡镇1.5万元/车,边远乡镇1.8万/车(8个,分别是西达、关防、合漳、辽城、偏城、鹿头、龙虎、木井)。

3、离退休人员的公用经费具体标准是:①离休干部分为地市级每人每年1200元,县处级每人每年800元,科级及其以下每人每年600元;②退休干部分为地市级每人每年850元,县处级每人每年450元,科级及其以下每人每年300元。

奉新县信访局2017年部门预算

奉新县信访局2017年部门预算

奉新县信访局2017年部门预算目录第一部分奉新县信访局概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分奉新县信访局2017年部门预算情况说明一、2017年部门预算收支情况说明二、2017年“三公”经费预算情况说明第三部分奉新县信访局2017年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释奉新县信访局2017年部门预算情况说明第一部分奉新县信访局概况一、部门主要职责1、受理人民群众到县委、县政府的来信来访,为信访群众排忧解难,满足群众的正当要求。

2、承办上级领导机关及其工作部门和县委、县政府领导批转、批办的信访事项。

3、承担县委、县政府领导每人每月办结一信访案件具体服务工作。

4、做好县委、县人大、县政府、县政协、县纪委、县人武部领导接待群众日的有关准备工作和领导交办有关事项的落实工作。

5、协助县政府做好县长信箱与县长热线电话工作。

6、向乡镇场和县直有关部门交办、督办、参与协调处理、裁决、通报信访案件。

7、负责对乡镇场和县直部门信访工作的业务指导。

8、做好信访信息工作,定期与不定期进行信访分析,从群众信访中筛选综合有价值的信息供领导参考。

9、做好信访宣传调研工作,积极宣传报道信访工作中的先进典型、经验做法,组织专题调研和综合调研,为领导决策提供有价值的依据。

10、做好信访督查工作,县政府领导对信访工作的重要批示交办件及信访工作重大部署的贯彻落实,组织信访工作单项考核检查评比,履行追究地区和单位领导责任的建议权。

11、随时掌握信访动态,及时缓解、消化社会矛盾,理顺群众情绪,促进人民内部团结,为深化改革、发展经济创造良好的社会环境和秩序。

12、从来信来访中及时发现和处理群众反映的批评、建议、举报、投诉的问题,帮助信访群众实施民主监督。

二、部门基本情况县信访局共有预算单位1个,包括局本级。

2017年政府收支分类科目(公共财政预算支出科目)

2017年政府收支分类科目(公共财政预算支出科目)
2011305 国际经济合作
2011306 外资管理
2011307 国内贸易管理
2011308 招商引资
2011350 事业运行
2011399 其他商贸事务支出
20114 知识产权事务
2011401 行政运行
2011402 一般行政管理事务
2011403 机关服务
2011404 专利审批
2011103 机关服务
2011104 大案要案查处
2011105 派驻派出机构
2011106 中央巡视
2011150 事业运行
2011199 其他纪检监察事务支出
20113 商贸事务
2011301 行政运行
2011302 一般行政管理事务
2011303 机关服务
2011304 对外贸易管理
2010507 专项普查活动
2010508 统计抽样调查
2010550 事业运行
2010599 其他统计信息事务支出
20106 财政事务
2010601 行政运行
2010602 一般行政管理事务
2010603 机关服务
2010604 预算编制业务
2010605 财政国库业务
2010606 财政监察
2011008 引进人才费Hale Waihona Puke 2011009 公务员考核
2011010 公务员履职能力提升
2011011 公务员招考
2011012 公务员综合管理
2011050 事业运行
2011099 其他人力资源事务支出
20111 纪检监察事务
2011101 行政运行

季度信访工作总结范文_信访工作总结范文

季度信访工作总结范文_信访工作总结范文

季度信访工作总结范文_信访工作总结范文2019年第三季度是我单位信访工作的关键时期,本季度我们坚持以人民为中心的思想,积极响应中央号召,深入贯彻落实信访工作法律法规及《信访工作条例》的要求,认真履行职责,努力改进工作方式和方法,全面推进信访工作再上新台阶。

一、信访案件受理情况本季度,我单位共受理信访举报案件300余件,其中,涉及民生类信访案件占总数的67%,主要涉及生活、社会保障、劳动等方面的问题。

针对上级领导对信访工作的新要求和社会关注的热点问题,我们在及时解决信访问题的前提下,更加注重与当地政府部门协调配合,制定了针对性强的解决方案,解决了许多棘手的问题。

二、信访工作创新本季度,我单位在信访工作中有了新的突破,一方面,我们积极响应政府号召,采取电子化办公措施,在实现便捷高效办公的同时,还可大幅度提高工作效率;另一方面,我们还团队合作,创新办案模式,对于一些问题复杂、审核难度较高的案件,我们与相关部门配合,协同办理,取得了良好的工作成效。

三、信访工作人员培训本季度,我单位在积极办理信访案件的同时,还非常注重信访工作人员的专业知识和思想业务培训,开展了针对信访知识和形势的培训,提高了信访工作人员的管理、服务和业务水平。

四、信访工作宣传和监督本季度,我单位还注重加强信访工作的宣传和监督,利用各种媒体宣传信访工作新成果和新经验,加强公众对信访工作的理解和认识,有效提高了民众的信任度和支持程度。

同时,我们还定期进行信访工作的督查和考评,开展问题评估和整改,确保工作的规范化、规范化和精益化。

五、亟待改进的问题本季度,我单位也面临着一些问题和困难,比如,解决速度较慢的问题,对于一些严重影响公共利益的案件,往往需要耗费大量的时间和精力,需要我们进一步加强协作,提高工作效率。

另外,加强与其他部门和机构的协调合作,充分发挥信访工作的联动功能,也是我们需要不断努力的方向。

总之,本季度信访工作取得了一定的成绩和新突破,但还有很多问题需要我们共同努力解决。

2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明第一部分部门概况一、主要职责1、管理人民来信、接待群众来访、处理群众提出的信访问题,向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询。

2、向同级有关部门和下级机关、单位交办信访案件。

3、督办检查信访工作和信访案件的处理。

4、向领导机关和领导同志提供信访信息。

5、承办上级机关、领导干部批示交办和授权查处的信访案件。

二、内设机构及编制中共西林区委员会西林区人民政府信访局科级单位,现人员编制5人,设局长1人,副局长2人。

2011年4月区信访办公室更名为区信访局。

三、部门决算编报范围2014年黑龙江省伊春市西林区信访局决算汇编范围包括:年末机构实有人数为5人,其中,在职人员5人。

第二部分 2017年部门预算报表一、2017年部门预算收支总表二、2017年部门预算收入总表三、2017年部门预算支出总表四、2017年财政拨款收支总表五、2017年一般公共预算支出表六、2017年一般公共预算基本支出表七、一般公共预算功能分类支出表八、一般公共预算经济分类支出表九、政府性基金预算功能分类支出表十、政府性基金预算经济分类支出表十一、“三公经费”预算表十二、2017年政府采购预算表(2017年信访局预算公开12张表见附件)第三部分 2017年部门预算收支情况说明一、2017年部门预算收支说明收入预算:2017年收入预算总额为33.38万元,全部为公共财政拨款。

支出预算:2017年安排支出预算总额为33.38万元。

全部为一般公共服务支出。

一般公共预算经济分类支出:工资福利支出30.38万元;商品和服务支出0.96万元;对个人和家庭的补助2.04万元,其中住房公积金2.04万元。

二、政府采购预算说明西林区信访局局2017年政府采购预算0.65万元。

其中办公用品采购预算0.65万元。

三、“三公”经费预算情况2017年,无因公出国(境)费、无公务接待费、无公务用车购置费,无公务用车运行费预算。

四、机关运行经费预算情况2017年机关运行经费总计0.96万元。

2016年部门预算编制说明范本

2016年部门预算编制说明范本

2016年部门预算编制说明凤凰办事处2016年部门预算编制说明一、部门基本情况(一)单位构成南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处设行政单位1个,事业单位1个。

其中:全额拨款行政单位1个,全额拨款的事业单位1个。

(二)人员构成行政人员:南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处实有在职人员64 人。

离休人员5人,退休人员31人。

事业人员:全额拨款的事业单位事业人员实有在职人员6 人。

二、单位主要职责南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处是鼓楼区人民政府的派驻机构。

主要职责具体包括:认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作;负责辖区内的城市建设和管理等工作;负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作,依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解、法律服务工作,维护居民的合法权益;负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作;发展街道经济,管理街道资产;组织提供人才、科技、信息和其他各种服务,推动街道经济发展和维护市场经济秩序;负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作;保障少数民族的权益。

指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。

承办区委、区政府交办的其他事项。

三、年度工作任务一是深化城市治理工作,提升长效管理水平。

扎实推进“再干两百天”工作,通过加强整治来推进城市治理水平,全面推进城市长效管理的落实。

二是优化经济发展环境,推动经济平稳增长。

进一步优化经济投资环境,力促经济转型升级;加强与中海环宇城、苏宁清江广场联系与沟通,全面保障两大载体开业;切实做好引才纳贤工作;扎实抓好安全生产工作,全面做好市场监管工作。

三是坚持为民服务宗旨,提高服务保障能力。

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泊头市信访局部门关于2017年部门预算
的说明
一、部门职责和机构设置情况
(一)、部门职责:
依据党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,受理、交办、转送信访人提出的信访事项; 承办上级和本级党委、政府交由处理的信访事项;负责对全市信访工作的协调处理和督查督办; 分析研究群众来信来访中的重要情况,开展调查研究,及时向市委、市政府和有关单位提出改进工作建议、完善政策和解决问题建议及行政处分建议;负责市信访联席会议办公室的日常工作,完成领导小组和联席会议交办的工作任务;完成领导交办的其他工作。

(二)、机构设置情况
本单位为行政单位,设有信访局办公室和泊头市人民建议征集办公室两个机构(征集办为事业编制)。

二、部门预算安排情况
2017年我部门预算收入244.72 万元。

预算内支出244.72万元。

三、机关运行经费情况
人员经费98.69万元;日常公用经费3.8万元。

四、三公经费预算及增减变化原因
2017年三公经费预算安排 1.5 万元其中公车运行1.5万元。

三公经费较2016年增加0.5 万元,原因是因车况老化增加维修费。

五、绩效预算信息
六、政府采购预算情况
本年度无政府采购预算
七、国有资产信息
2016年末固定资产余额43.25万元,2017年无新增固定资产
八、名词解释

九、其他需要说明事项
无。

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