某企业订单生成流程图
采购业务的数据流程图

题目:采购业务①2012年5月23日模拟企业某部门人员,填一张请购单②采购部进行请购单审核③审核通过的由请购单生成采购订单(查询供应商)并交经理审核④三天后,执行采购到货⑤库房执行采购入库F1 采购订单存档数据流名称:采购请购单简述:库管员请购数据流来源:库房数据流去向:采购部数据流组成:业务类型+单据号+日期+请购部门+请购人员+采购类型数据流编号D2数据流名称:采购订单简述:采购部制定采购订单数据流来源:采购部数据流去向:供应商数据流组成:业务类型+订单编号+订单日期+供应商+部门+业务员+采购类型+税率+币种+汇率+付款条件+备注数据流编号D3数据流名称:到货单简述:供应商提供到货单数据流来源:供应商数据流去向:采购部数据流组成:业务类型+单据号+日期+供应商+部门+业务员+采购类型+税率+币种+汇率+运输方式 +备注二、数据存储的定义数据存储编号:F1数据存储名称:采购订单简述:存放采购订单数据存储组成:业务类型+订单编号+订单日期+供应商+部门+业务员+采购类型+税率+币种+汇率+付款条件+备注相关联的处理:P4数据存储编号:F2数据存储名称:到货单简述:存放供应商的到货单数据存储组成:业务类型+单据号+日期+供应商+部门+业务员+采购类型+税率+币种+汇率+运输方式+备注相关联的处理:P5数据存储编号:F3数据存储名称:采购入库单简述:存放仓库的采购入库单数据存储组成:入库单号+入库日期+仓库+订单号+到货单号+业务员+供货单位+部门+到货日期+业务类型+采购类型+入库类别+备注相关联的处理:P6数据存储编号:F4数据存储名称:期初普通发票简述:采购部给供应商开具发票数据存储组成:业务类型+发票类型+发票号+开票日期+供应商+发票日期+业务员+币种+税率+备注。
ERP操作流程图解

ERP操作图解一般流程控制(具体操作可以查看ERP操作视频)一)已成车为例第一步:销售订单录入。
菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步:销售订单的审核.菜单选择【销售】→【销售订单审核】注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。
第三步:订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步:订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注:如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】,该步省略。
第五步:做LRP维护.菜单【生产】→【LRP维护】注:在LRP中会出现以下数据的分支,外购件下达给采购,自制件下达给加工中心对于外购件:(采购管理)对应的单据为:采购订单以下为采购管理步骤步骤一:LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注:跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定)选择生成以后,物料明细将会到达下面的窗口中,我们要对下面的物料进行采购订单的保存注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二:采购订单维护:菜单:【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。
注:只有采购订单为【新建】状态时,可修改单据信息.步骤三:采购订单审核菜单:【采购】→【采购订单审核】注:如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中,当选择某一采购订单来源时,所生成的采购订单将直接通过审核。
步骤四:采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型:依据订单】→【确定】→【保存】步骤五:采购收料单据的审核菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单审核】注:如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】,该步省略。
步骤六:采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七:采购入库:菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注:入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八:应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据:依据订单】→【确定】→【保存】注:如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】,此步省略。
ERP生产作业流程图

XXXX有限公司ERP作业流程图(初稿)目录:1.1……………………………………………………。
. 五金车间\生产部\五金仓作业流程1.2…………………………………………………….。
配线组加工作业流程1.3……………………………………………………。
塑胶车间作业流程1.4…………………………………………………….。
到货验收入库作业流程1。
5 ……………………………………………………。
. 装嵌车间退货作业流程1.6 …………………………………………………….. 仓库备料/发料作业流程1.7 …………………………………………………….. 车间补料/换料作业流程1.8 …………………………………………………….. 采购下单作业流程1.9 …………………………………………………….。
委外下单作业流程1。
10 …………………………………………………….. 销售下单作业流程1.11 …………………………………………………….。
产成品入库作业流程1。
12 ……………………………………………………。
. 产成品出库作业流程1。
13 ……………………………………………………。
配件走货作业流程1.14 …………………………………………………….。
BOM建立作业流程1。
15 ……………………………………………………。
. PMC作业流程(待定)1。
16 ……………………………………………………。
. 财务成本核算作业流程(待定)1.1.五金车间\生产部\五金仓作业流程1.1.2【流程重点】一、所有五金车间的生产安排全部由PMC负责安排。
A、PMC给五金车间的加工计划要提前10天给到五金车间;五金车间根据加工计划进行备料。
B、PMC负责根据五金车间的生产进度;以及生产部委外加工进度。
C、PMC负责生产所需急单等的补单。
D、PMC负责五金车间返工订单的补单工作,同时负责返工领料的物料调整.二、生产部负责委外订单的下达、补单、返电、跟进、统计、委外结算、对帐。
业务流程图画法及实例

各类单证、报表符号表明了数据的载体;
数据存储或文档符号也表明了一种数据 载体,但这个数据是作为档案来保存的; 业务功能描述符号表明了业务处理功能, 一般用一个简单的祈使句表示。
物流
业务流程分析采用的是自顶向下的方法,首先画出高层管理的业务流 程图,然后再对每一个功能描述部分进行分解画出详细的业务流程图。
用户
业务经理
仓库保管员
车间
定货单
核实定 货单
出库单
查阅库 存台帐
缺货
EX1:
库存台帐 发货单 用户
EX2:请根据以下业务过程画出某物资的订货业 务流程图:采购员从仓库收到缺货通知单后,查 阅定货合同单,若已经订货,则向供货单位发出 催贷请求,否则,填写订货单送供货单位。供货 单位发出货物后,立即向采购员发出取货通知。
(2)统计员根据单据和账目做出有关的统 计报表
(3)主任审核各种统计报表;
(4)收发人员把表分送有关领导及科室。
入库单文件
领料单文件
更新库存文件
会计
有关部门
库存文件 编制统计报表
(1)会计从库工那里取来当 月的领料单据及入库单,汇 总并更新库存帐目;
库存统 计报表
审核
已审核 报表
统计员
(2)统计员根据单据和账目 做出有关的统计报表; 主任 (3)主任审核各种统计报表; (4)收发人员把表分送有 关领导及科室。
开会 讨论
报表
局 领导
计划 处
技改 处
各部门 各单位
银行
审批
综合平衡 (讨论)
正式 计划
各单位 上报表
各部门 各单位
下达 各单位 各部门
制造企业委托加工订单工作流程图

委外订单流程及操作规范
公司各部门:
为了规范企业委外加工流程,同时保证委外交易的及时性、准确性,制定以下规范:
1、委外订单需要维护相关的物料信息以及供应商信息,注意委外的数量信息;
2、委外用料清单是在委外订单审核的同时自动生成的,可以在委外用料清单列表双击进行编辑,维护需要委外发出的物料信息,注意对物料仓库的选择;
3、委外用料清单完成以后,返回到委外订单,选中明细分录执行,可以把行执行至下达状态;
4、采购订单是由委外订单下推生成的,数据维护方式参照标准采购订单(需要注意采购订单里面的采购单价是委外加工费用单价);
5、物料到货以后按照标准的采购订单流程入库;
6、委外详细流程详见下图。
企业应用订货限制流程图(doc 2页)

企业应用订货限制流程图(doc 2页)
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程:产品补货版本: 1 子流程:采购订单的生成编号:2.1.1.3
要素:应用订单限制地点:总输入
—可供货品
—建议订货数量
—装载规定(如最低订货量)
考虑
订货输出:
最终的采购订单
定义:
这个过程是指考虑宝洁可供货品,订单量化的要求,在建议订单的基础商产生最终的采购订单。
步骤:
1.系统自动根据宝洁可供货品规格化订单
2.系统自动根据最小订货量规格化订单。
3.系统自动根据满载量规格化订单
衡量:
1、最低订货量的满足率。
2、订单生成时间
3、客户服务水平
9
分销商(客户服务部)
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程 流程: 产品补货 版本: 1.0 子流程: 采购订单的生成 编号: 2.1.1.3 系统自动根据宝洁可供货品规格化订单 系统自动根据最小订货数量规格化订单 系统自动根据满载量规格化订单
C
IDSS
10。
订单管理流程图

删除 打印 编辑 确认发货
供应商商品管理
批量上传
发布产品
产品列表
产品批量上传
产品批量上传
上传
商品批量上传说明: 1、 2、 3、
下载模板
供货商相关文件及其空间分配
上传产品文件
供货商相关 文件
创建供货商 文件夹
图片文件夹空间
批量上传注意事项
1、产品批量上传的文件格式使用csv或者文本制符表类型的excel表格的形式, 因为这两种格式表格中的单元格不包含特定的格式的文本输出类型,上传不容 易出现错误。 2、字符类型处理:无论供应商以何种字符类型的文件上传,系统自动转换为 UTF-8的字符类型,因为平台中数据存储字符类型为utf-8,不转换类型,可能会 出现乱码现象。 3、产品批量上传的时候,把产品列表文件和图片文件夹一起压缩,打包上传, 压缩类型:.zip 。压缩可以减少数据传输量和数据的丢失。 4、图片格式:只支持.jpg文件,.gif类型的文件水印合成可能会出现问题。 5、图片大小:图片不小于600*600,文件大小不超过1MB的文件,主图需是白 色背景。 6、批量上传表格关于图片:表格中主图另起一列,命名为:“主图”,为必填 选项;其他图标题为:“附加图”,附加图多个图片中间使用英文逗号“,”分 割 7、商品报价说明:供货商提供的对商品的报价就是供货商对该产品有订单供应 商对该产品所得价,供货商可以在产品上传时提供建议零售价,
A:供货商备货异常处理
备货异常处理
注:“其他”表示还有其他 种可能,暂时没想到,所以 用颜色填充,是可扩展状态。
申请取消订单 其他 供货商暂时缺货
是
审核 通过?
能否在规 定时间内 发货?
否
否 是 取消订单
继续备货
订单运作流程图

订单运作流程图在当今的商业环境中,订单处理是任何企业运营的重要组成部分。
订单运作流程图是一个可视化工具,它可以帮助企业了解并优化其订单处理流程。
本文将详细介绍订单运作流程图及其在不同行业的应用。
订单运作流程图是一个以图形方式表示的订单处理流程。
它从客户下订单开始,涵盖订单的接收、处理、发货和后续服务等一系列环节。
通过流程图,企业可以直观地了解订单处理的各个环节,发现潜在的问题和瓶颈,并采取措施进行优化。
客户下单:客户在网站或购物平台上提交订单。
库存确认:确认库存是否充足,如库存不足则进行补货。
订单处理:处理客户的订单信息,包括支付、发票等。
发货:根据订单信息进行发货,并跟踪物流信息。
售后服务:提供售后服务,如退换货、咨询等。
电子商务企业:电子商务企业需要高效地处理大量订单。
通过订单运作流程图,企业可以了解订单处理的瓶颈,如库存管理、物流配送等,从而采取针对性措施进行优化。
制造业:在制造业中,订单处理通常涉及生产计划、原材料采购、生产加工等多个环节。
通过订单运作流程图,企业可以更好地协调各个环节,确保订单按时交付。
餐饮业:餐饮业中的订单处理通常涉及点餐、支付、配送等环节。
通过订单运作流程图,企业可以优化各个环节的衔接,提高客户满意度。
识别瓶颈:通过分析订单运作流程图,发现订单处理过程中的瓶颈和问题。
制定改进计划:针对识别出的瓶颈和问题,制定具体的改进计划,包括优化流程、提高库存管理效率、改进物流配送等。
实施改进措施:将改进计划付诸实践,持续跟踪改进效果,并进行必要的调整。
培训员工:向员工介绍新的改进措施,确保他们了解并遵循新的流程。
定期评估:定期评估订单运作流程图的运行效果,以便及时发现问题并采取改进措施。
订单运作流程图是一个强大的可视化工具,可以帮助企业了解并优化其订单处理流程。
通过分析订单运作流程图,企业可以发现潜在的问题和瓶颈,并采取针对性措施进行优化。
不同行业的企业可以根据自身特点制定具体的改进计划,提高订单处理效率,从而提高企业的整体竞争力。