新安2017年一般公共预算收入草案
财政预决算全国各省市区统计数据:安徽省2017年一般公共预算收支决算总统计(一)

收入 预算数
1962.38 815.27 266.89 67.36 22.28 125.64 60.38 26.42 159.50 118.70 19.37 65.34 213.92 1.32
807.68 226.41 144.82 56.22 41.26 295.50 43.47 2770.06
决算数
1970.68 803.36 274.73 79.41 21.45 121.21 59.33 28.51 143.62 120.85 20.77 52.12 244.30 1.03
841.77 239.05 152.33 60.05 63.33 271.37 55.64 2812.45 2920.98 654.56
单位:亿元 安徽省2017年一般公共预算收支决算总统计(一)
预算科目
一.税收收入 增值税 企业所得税 个人所得税 资源税 城市维护建设税 房产税 印花税 城镇土地使用税 土地增值税 车船税 耕地占用税 契税 烟叶税 其他税收收入
二.非税收入 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他收入
88.35 782.61 4.00
7262.94
摘
新安县36个责任单位2017年重点工作3月份进展情况一览表

新增2家高新技术企业;认定3—6家省、市级工程技术中心,3—10家市级企业技术研发中心;完成科技型中小企业备案10家。
洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司在北京全国中小企业股份转让系统交易中心举行挂牌仪式,成为我区首家“新三板”挂牌上市的企业。完成企业上市一家,其它工作正在进行中。
洛阳丰泰铝业二期办公楼已封顶,正在做室内外装修,已完成80%,厂房已建成70%;河南菲斯新材料科技有限公司正在土地平整;洛阳爱科麦钨钼有限公司办公楼地下一层已完工,完成工程量的20%(共6层)、厂房完成工程量的55%,宿舍主体建设正在进行(设计6层已建成3层),已完成工程量的50%;洛阳试玉生物科技有限公司平整土地已基本结束,正在进行地质勘探和建设手续办理;河南龙锐达铁路装备有限公司因不符合规划未动工。
民生项目
智慧能源项目、棚户区建设工程、龙渠社区一期安置房、柴湾社区一期安置房、磁涧社区、污水处理厂提标改造项目、3所幼儿园建设等民生项目。
智慧能源项目:已完成智能能源规划成果内部评审,即将进行规划专家评审;棚户区建设工程:正在进行基础施工;龙渠、柴湾社区:正在进行规划方案的确定以及协调方案通过规委会;污水处理厂提标改造项目:道路雨水管道已铺设结束,电器安装基本就位,正在进行DT滤池、滤板及滤料施工安装。民生项目:1、磁涧中心幼儿园、老井社区幼儿园后续项目完成图纸设计,预算,图纸审核,以及项目评审、招标。2、洛新产业集聚区中心小学项目,完成项目设计,监理招标。3、洛新何庄幼儿园项目,完成规划设计、方案评审。4、洛新中学教师公寓项目,完成项目选址。
环保工作
完成县下达的年度环保工作任务。
尚品生物锅炉管道已拆除;其它有锅炉企业已通பைடு நூலகம்企业,要求按时间节点拆除。露天烧烤摊已整改完成;排污口整治已交市政局督促办理;铸造企业已配合县环保局下发环保整治通知单。
2017年一般公共预算收入决算表

单
注:1.全国一般公共预算支出大于收入的差额=支出总量(全国一般公共预算支出+补充中央预算稳定调节基金)-收入总量(全国一般公共预算收入+全国财政使用结转结余及调入资金)。
2.全国财政使用结转结余及调入资金,是中央和地方财政按照建立跨
算平衡机制、推进财政资金统筹使用以及盘活财政存量资金等要求,从预算稳定调节基金、政府性基金预算、国有资本经营预算调入的资金,以及地方财政使用的以前年度结转结余资金(按照现行规定,地方财政结转结余资金当年不列预算支出,在以后年度实际使用时再列预算支出)。
2017年中央和地方财政加大了相关工作力度,导致全国财政使用结转结余及调入资金增加较多。
一般公共预算支出+补+全国财政使用结转
建立跨年度预求,从预算稳定调节方财政使用的以前年列预算支出,在以后相关工作力度,导致。
2017年财政预算草案的.doc

2017年财政预算草案2017年财政预算安排的指导思想:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神,完善镇财政体制管理,规范财政扶持政策,巩固财政收入稳定增长机制;进一步提高预算编制的完整性、细化性,优化支出结构,强化支出执行管理;健全厉行节约长效机制,从严控制一般性支出,提高财政支出公共性,继续盘活财政存量资金,加大社会综合治理、基层建设、民生保障等方面的投入;深化镇级财政改革,预算绩效管理、全口径预算管理、镇级转移支付、政府购买服务等改革;进一步深化镇级国库单一账户改革,推进财政预算信息公开,加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。
根据上述指导思想,2017年镇财政收支预算拟安排如下:(一)2017年收入预算2017年,镇财政收入预算拟安排64800万元,比上年增加4450万元,增幅为8%。
按收入来源分类如下:1、税收财力返还62105.8万元;2、财政转移支付1339.92万元;3、“乡财县管”专项奖励926万元;4、南片镇农村税费改革补贴428.28万元。
(二)2017年支出预算本着“量入为出,收支平衡”的原则,2017年,镇财政支出预算拟安排64800万元,比上年增加4600万元,增幅为8%,具体支出如下:1.一般公共服务支出5160.96万元,比上年增加635.4万元,占预算支出的7.96%,主要用于行政运行、人大、统计、财政、审计、纪检监察、群众团体、组织、宣传统战等。
2.国防与公共安全支出1022万元,比上年增加168.98万元,占财政预算支出的1.58%,主要用于国防教育、民兵训练、司法、社会综合治理、维稳工作、综合协管等。
3.教育科协支出593万元,比上年增加255.42万元,占财政预算支出的0.9%,主要用于社区教育、科普活动等。
4.文化体育与传媒支出531.47万元,比上年增加1.49万元,占财政预算支出的0.82%,主要用于文化、体育、传媒等。
0081.中国2017年地方一般公共预算收支状况统计(全市)(四)

1163740 2676177 3612973 4056447 4544837 2271124 1529807
43349 63122 105530 96425 83742 38180 15033
摘编自《中国城市统计年鉴2018》
四)
出
教育支出
2538189 966525 508597 500649 1156582 1724106 1309429 690131 805473 484538 201748 1415646 684171 786793 604237 1003390
地方一般公共预算支出 科学技术支出
14030252
385919
4460258
97567
2452853
21150
2776552
64341
7080657
243319
6783951
197004
5696170
72089
3559560
41736
3595607
150309
2322639
41375
887679
15081
5896115
45710
3605225
51520
3806005
18316
3302785
96054
5102594
22065
10566713 1227427 3259324 1375315 1295482 597266 1590530 1337866 811142 1452801 827000 1081840 1748352 1288478 1004506 1118253 1152034
169736 353085 597025 667306 943026 366423 246293
关于新安县2017年财政决算的报告

关于新安县2017年财政决算的报告(2018年7月日在县十四届人大常委会第十四次会议上)新安县财政局局长侯冰主任、各位副主任,各位委员:我受县人民政府委托,向县人大常委会报告2017年全县财政决算情况,请予审议。
一、财政收支决算情况2017年,面对严峻复杂的经济形势,在县委的正确领导和县人大的大力监督支持下,县政府团结带领全县人民,深入贯彻落实党的十八大、十八届历次全会及十九大精神,牢固树立新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,深入推进供给侧结构性改革,强化收入管理,优化支出结构,财政收支运行总体平稳,全年财政收支决算情况如下:(一)一般公共预算2017年,在预算执行过程中,经县十四届人大常委会第七次会议批准,一般公共预算收入调整为211259万元,实际完成222326万元,为预算的105.2%,同口径相比增长15.8%。
从收入决算的具体情况看,主要收入项目完成情况:税收收入完成146333万元,占一般公共预算收入的65.8%,同口径相比增长16.7%;非税收入完成75993万元,占一般公共预算收入的34.2%,同比增长14.1%。
在税收收入中主体税种完成74035万元,同口径相比增长20.2%,占税收收入的50.6%,其中:增值税完成51763万元,同口径相比增长6.9%;营业税退税6万元,同口径相比下降100.6%;企业所得税完成14961万元,同比增长149.7%;城市维护建设税完成5263万元,同比增长16.1%;个人所得税完成2054万元,同比增长24.5%;其他税种完成72298万元,同比增长13.3%。
在其他税种中除耕地占用税和烟叶税下降外,其他税种全部为增长,其中房产税完成3847万元,同比增长22.7%;印花税完成2413万元,同比增长70.2%;城镇土地使用税完成15277万元,同比增长90.8%;土地增值税完成12666万元,同比增长39.1%;车船税完成1120万元,同比增长0.9%;契税完成5882万元,同比增长35.0%;耕地占用税完成22630万元,同比下降6.2%;烟叶税完成249万元,同比下降42.1%。
关于2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案调整

关于2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案调整的报告——2018年2月15日在突泉县第十七届人民代表大会第次常委会议上县人大常委会:按照预算法,结合上级财政部门提前下达财力的调整,根据我县各项事业发展需求,现对2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案进行调整,请人大常委会审议。
一、2017年预算执行情况(一)2017年收支情况。
1、公共财政预算收支情况。
2017年,地方财政总收入累计实现34382万元,完成年初预算31233万元的110%,比去年同期增加3785万元,增长12%。
按级次分:公共财政预算收入实现20275万元,完成任务18146万元的112%,比上年同期增加5236万元,增长35%;上划盟级收入实现2599万元,完成任务的89%,比去年同期减少690万元,下降21%;上划区级收入实现1835万元,完成任务78%,比去年同期减少2986万元,下降62%;上划中央税收收入实现9673万元,完成任务的124%,比去年同期增加2225万元,增长30%;上划收入占总收入的比重为41%。
2017年,公共财政预算支出累计实现265312万元,比去年同期增加15503万元,增长6%。
财政支出体现了“保重点、保运转、促发展”的原则,同时继续加大了重点项目和各项应急专项的支出。
2、政府性基金收支情况。
2017年,政府性基金本级收入实现2743万元,比去年同期减少506万元,下降16%。
2017年,基金预算支出实现4071万元,比去年同期减少3904万元,下降49%。
(二)2017年财政收支平衡情况。
1、2017年财力增减情况2017年公共预算财力273548万元,2016年为317262万元,同比减少43714万元,下降14%。
增减分别体现在:本级公共预算收入同比增加3779万元;返还性收入同比增加1404万元;专项转移支付收入同比增加2673万元;一般性转移支付收入增加3260万元;上年结余同比增加665万元;政府性基金调入一般预算同比增加5234万元;债券转贷收入同比减少57647万元;上解支出同比减少1605万元;调入预算稳定调节基金同比减少3082万元;安排预算稳定调节基金同比减少2474万元;债务还本支出同比减少59692万元。
西安区2017年预算草案

西安区2017年预算草案
目录
一、一般公共财政预算财政收入预算表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算支出表(功能分类)
四、一般公共预算支出表(经济分类)
五、一般公共预算基本支出表
六、一般公共预算税收返还和转移支付预算情况表
及说明
七、举借政府债务预算情况说明
八、三公经费财政拨款预算安排说明
九、政府性基金预算收入表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算转移支付表
十二、地方政府债务余额预算情况表
十三、地方政府专项债务余额情况表十四、国有资本经营收入预算表
十五、国有资本经营支出预算表
十六、社会保险基金预算收入表
十七、社会保险基金预算支出情况表
2017年一般公共财政预算财政收入预算表
注:2016年含上年结转882万元,2017年含上年结转800万,上解165万。
2017年一般公共预算支出表
2017年一般公共预算支出表(功能分类)
2017年一般公共预算支出表(经济分类)
单位:万元
2017年一般公共预算基本支出表
单位:万。
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2017年一般公共预算收入情况说明
2017年一般公共预算收入预计完成209330万元,同口径相比增长9%。
其中:税收收入138155万元,同口径增长10.1%;非税收入71175万元,增长6.9%。
主要收入项目情况是:
1、增值税54874万元,同口径增加5451万元,同口径增长11%。
2、2016年5月份全面推广营改增,今后营业税不存在。
3、企业所得税7300万元,比上年完成数增加1309万元,增长21.8%。
4、个人所得税1760万元,比上年完成数增加110万元,增长6.7%。
5、资源税14210万元,比上年完成数增加2052万元,增长16.9%。
6、城市维护建设税5000万元,比上年完成数增加466万元,增长10.3%。
7、房产税3410万元,比上年完成数增加275万元,增长8.8%。
8、印花税1500万元,比上年完成数增加82万元,增长5.8%。
9、城镇土地使用税8500万元,比上年完成数增加492万元,增长6.1%。
10、土地增值税9651万元,比上年完成数增加546万元,增长6%。
11、车船税1140万元,比上年完成数增加30万元,增长2.7%。
12、耕地占用税24360万元,比上年完成数增加242万元,增长1%。
13、契税6000万元,比上年完成数增加1644万元,增长37.7%。
14、烟叶税450万元,比上年完成数增加20万元,增长4.7%。
15、专项收入9378万元,比上年完成数增加674万元,增长7.7%。
16、行政事业性收费收入40703万元,比上年完成数增加2185万元,增长5.7%。
17、罚没收入13928万元,比上年完成数增加880万元,增长6.7%。
18、国有资本经营收入1500万元,比上年完成数增加251万元,增长20.1%。
19、国有资源(资产)有偿使用收入4124万元,比上年完成数增加58万元,增长1.4%。
20、捐赠收入136万元,比上年完成数增加15万元,增长12.4%。
21、政府住房基金收入634万元,比上年完成数增加487万元,增长331.3%。
22、其他收入772万元,比上年完成数增加20万元,增长2.7%。