品质管理制度及流程
品质管理制度及流程

02
纠正措施是指针对已经出现的质量问题进行原因分析、采取措
施消除问题,以防止问题再次出现。
通过建立防错措施库和纠正措施库,将经验教训和最佳实践进
03
行总结和传承,以提高生产效率和产品质量。
持续改进与六西格玛
01
持续改进是指不断地对生产过程进行改进和优化,以提高产品质量和生产效率 。
02
六西格玛是一种以数据为基础,通过不断改进流程,实现质量缺陷接近零的目 标。
品质管理制度及流程
xx年xx月xx日
目录
• 品质管理制度概述 • 品质管理流程 • 品质控制手段 • 品质管理工具和技术 • 供应商质量管理 • 品质管理培训与人员管理
Hale Waihona Puke 01品质管理制度概述
品质管理的定义与重要性
品质管理是指在产品生命周期中,通过一系列有计划、有组 织、有协调的活动,对产品品质进行全面、系统和有效的管 控。
与供应商签订质量协议,明确双方的质量要求和责任,确保产品 质量符合要求。
质量控制计划制定
与供应商共同制定质量控制计划,明确质量控制流程、检测标准 、验收要求等。
质量数据收集与分析
收集供应商的质量数据,进行统计分析,以便发现质量问题并采 取改进措施。
供应商持续改进与合作
01
持续改进项目的实施
02
定期审计与评估
用于监控生产过程稳定性,通过中心线和控制限来评估产品 特性是否在可接受的范围内。
排列图与因果图
排列图
也称为帕累托图,用于展示影响产品质量的几个主要因素,并按照重要性进 行排序,以便集中精力解决关键问题。
因果图
用于分析产品缺陷与潜在原因之间的相互关系,通过因果分析找出根本原因 ,制定相应的改进措施。
品质部组织管理制度

品质部组织管理制度一、引言品质是企业发展的关键要素之一,为了确保产品和服务的质量,提升客户满意度,必须建立一个有效的品质部组织管理制度。
本文将详细介绍品质部组织管理制度的建立与运作,包括组织结构、职责分工、流程管理以及绩效评估等方面。
二、组织结构品质部是一个具有专业化职能的部门,为了保证品质管理的高效性和专业性,建议将品质部直接隶属于公司总经理或者董事会,并在其下设立若干个职能单元,每个单元负责一项具体的品质管理工作,如品质规划、品质控制、品质改进等。
此外,还应设立一个品质管理委员会,由公司高层管理人员组成,负责协调各职能单元之间的工作,制定品质管理的整体战略和目标。
三、职责分工1.品质规划单元:负责制定品质管理的整体规划和策略,包括制定品质目标、制定品质标准和规范、确定关键品质指标等。
2.品质控制单元:负责执行品质控制工作,包括制定品质管控计划、开展各类品质检验和测试、制定品质纠正和预防措施等。
3.品质改进单元:负责分析品质问题的根本原因,提出改进措施和建议,推动品质管理的持续改进和创新。
4.供应商管理单元:负责对供应商进行评估和审核,确保供应商的质量符合要求,同时推动供应商的持续改进。
5.培训教育单元:负责培训员工的品质意识和技能,包括品质培训课程的设计和组织,员工品质考试和证书的发放等。
四、流程管理为了保证品质管理的高效性和一致性,需要建立一套完整的品质管理流程。
以下是一个典型的品质管理流程:1.品质规划流程:包括制定品质目标、制定品质标准和规范、确定品质指标、制定品质规划和策略等。
2.品质控制流程:包括制定品质管控计划、执行品质检验和测试、收集和分析品质数据、制定品质纠正和预防措施等。
3.品质改进流程:包括分析品质问题的根本原因、制定改进方案、实施改进措施、评估改进效果等。
4.供应商管理流程:包括供应商评估、供应商审核、供应商反馈、供应商改进等。
5.培训教育流程:包括设计培训课程、组织培训活动、考试、评估和发放证书等。
新产品品质管理制度及流程

新产品品质管理制度及流程第一章总则为了确保产品的质量和安全性,提升企业竞争力,推动企业可持续发展,制定本企业新产品品质管理制度及流程。
第二章新产品品质管理组织结构1.1 新产品品质管理委员会新产品品质管理委员会是企业质量管理工作的最高决策机构,由公司高层领导任命,负责新产品品质管理工作的总体协调和指导,制定新产品品质管理政策和战略,决定新产品品质管理相关重大事项。
1.2 新产品品质管理部新产品品质管理部是企业质量管理工作的专业机构,负责新产品质量管理制度的制定和执行,开展新产品质量管理相关工作,指导和检查各部门新产品质量管理工作。
1.3 新产品品质管理岗位设置在各部门设立新产品品质管理岗位,负责各自部门新产品质量管理工作的组织、协调和监督,保障新产品质量。
第三章新产品品质管理制度2.1 新产品质量管理目标本企业的新产品质量管理目标是:确保新产品符合国家法律法规的要求,满足客户的期望,推进企业的可持续发展。
2.2 新产品质量管理原则本企业新产品质量管理遵循以下原则:(1)全员参与,全面管理(2)标准化、流程化(3)客户满意、追求卓越(4)持续改进、追求卓越2.3 新产品质量管理体系依据ISO9001质量管理体系标准,建立本企业的新产品质量管理体系。
2.4 新产品质量管理流程(1)新产品质量设计控制-新产品项目启动-新产品需求确认-新产品设计验证-新产品设计审查-新产品设计控制(2)新产品质量生产控制-新产品制程设计-新产品制程调试-新产品制程验证-新产品制程审查-新产品制程控制(3)新产品质量检验控制-新产品自检-新产品互检-新产品专检-新产品抽检-新产品放行(4)新产品质量问题处理-新产品质量问题发现-新产品质量问题原因分析-新产品质量问题改进-新产品质量问题验证(5)新产品质量持续改进-新产品质量监测-新产品质量分析-新产品质量改进方案制定-新产品质量改进方案实施-新产品质量改进方案验证第四章新产品品质管理流程3.1 新产品品质管理流程的建立为确保新产品质量管理工作的顺利开展,企业应建立一套完整的新产品品质管理流程,并将其在全员范围内进行宣传和培训,以保证新产品品质管理流程能够被全员有效遵守。
公司生产品质管理制度

公司生产品质管理制度一、目的与范围本制度旨在确立公司生产活动中品质管理的基本原则和要求,适用于公司所有涉及产品设计、开发、生产、检验及售后服务等环节,以确保产品从原材料进厂到成品出厂的每一个环节都能得到有效控制,满足顾客和法律法规的要求。
二、组织结构与职责1. 成立品质管理部门,负责全面监督和管理品质活动,制定并修订品质管理制度。
2. 生产部门负责执行品质管理制度,确保生产过程符合品质要求。
3. 研发部门负责产品设计的质量,确保设计合理、可行。
4. 采购部门负责供应商的选择和管理,确保原材料和外协件质量。
5. 销售部门负责收集客户反馈,及时传递至品质管理部门。
三、品质管理流程1. 原料检验:所有原材料进厂前必须经过严格的质量检验,不合格材料一律退回供应商。
2. 过程控制:生产过程中应严格执行操作规程,定期对生产设备进行维护和校准。
3. 成品检验:成品在出厂前需进行全面的性能测试和外观检查,确保每一件产品都符合标准。
4. 不良品处理:对于检出的不良品,应立即隔离并分析原因,采取纠正措施防止再次发生。
四、文件与记录管理1. 建立完整的品质管理文件体系,包括程序文件、作业指导书、检验标准等。
2. 保持品质记录的完整性和可追溯性,如检验记录、不合格品处理记录、客户投诉及处理记录等。
五、持续改进1. 定期对品质管理体系进行内部审核,评估其有效性和适应性。
2. 根据内外部审核结果,及时更新和完善品质管理制度。
3. 鼓励员工提出改进建议,持续优化生产流程和提升产品品质。
六、培训与意识1. 为所有员工提供必要的品质管理培训,提高其品质意识和技能水平。
2. 强化全员参与的品质文化,确保每位员工都能理解并执行品质管理制度。
总结:。
品质管理部门产品质量控制与检验流程管理规章制度

品质管理部门产品质量控制与检验流程管理规章制度一、引言品质管理是现代企业运营中至关重要的一环,对于保证产品质量、提升客户满意度、增强企业竞争力具有重要意义。
为了规范品质管理部门产品质量控制与检验流程,制定本规章制度,以确保产品质量的稳定性和持续改进。
二、适用范围本规章制度适用于公司品质管理部门,以及涉及产品质量控制与检验流程的相关部门和人员。
三、产品质量控制流程1. 原材料采购控制1.1 确定合格供应商名单,与供应商建立长期合作关系,保证原材料稳定供应。
1.2 制定原材料采购验收标准,确保原材料符合质量要求。
1.3 在原材料采购过程中,进行抽样检验,考察原材料的质量状况。
2. 生产过程控制2.1 制定产品质量控制标准,明确产品质量指标和要求。
2.2 建立生产过程监控机制,对关键节点进行监控和记录。
2.3 建立异常情况处理流程,及时处理生产过程中出现的异常情况。
2.4 定期进行产品抽样检验,确保产品符合质量标准。
3. 成品检验3.1 制定成品检验标准,明确成品质量评估指标。
3.2 对成品进行全面检验,确保产品达到客户要求的质量水平。
3.3 对合格产品进行标识,对不合格产品进行处理和追溯。
四、检验流程管理1. 确定检验计划在生产计划编制阶段,品质管理部门与各相关部门沟通,确定检验计划,明确检验要求和频次。
2. 检验范围和方法2.1 根据产品特征和客户要求,确定检验的范围和方法。
2.2 选择适当的检验设备和工具,保证检验结果的准确性和可靠性。
3. 检验记录和报告3.1 对每次检验进行记录,包括产品信息、检验日期、检验结果等。
3.2 生成检验报告,对检验结果进行分析和汇总,提供给相关部门参考。
4. 异常处理和纠正措施4.1 对于检验中发现的不合格产品,品质管理部门将及时通知相关部门进行整改和处理。
4.2 制定纠正措施,以预防类似问题的再次发生。
五、流程监督和持续改进1. 流程监督1.1 品质管理部门定期对产品质量控制与检验流程进行监督和评估,确保流程的有效性和符合性。
品质管理制度及管理流程 (经典版)

品质管理制度及管理流程 (经典版)1. 概述本文档旨在介绍和说明品质管理制度及其管理流程。
品质管理是确保产品或服务符合预期标准的关键过程,它是组织实现持续改进和客户满意度的重要手段。
2. 品质管理制度2.1 品质策略- 确立品质目标和关键绩效指标,以确保产品或服务的一致性和可靠性。
- 确定品质管理的核心价值观和准则,以指导组织成员的行为和决策。
2.2 品质体系- 建立和维护适当的品质管理体系,包括制定相关政策、程序和记录,以实现品质管理目标。
- 确保品质体系符合适用的法律法规和行业标准,并定期进行审核和改进。
2.3 品质培训与教育- 提供品质培训与教育,以提高组织成员的品质意识和技能水平。
- 确保组织成员了解品质管理制度的要求和流程,以便能够有效地执行和维护。
2.4 品质测量与监控- 设立合适的品质测量和监控方法,以确保产品或服务的品质能够持续符合要求。
- 定期收集和分析品质数据,并采取必要的措施解决发现的问题和改进机会。
3. 品质管理流程3.1 品质计划- 制定品质计划,包括确定质量目标、制定质量计划和定义质量测量指标。
3.2 品质控制- 进行品质控制活动,包括制定工作指导书、执行质量检查和监控过程,以确保产品或服务符合质量标准。
3.3 品质改进- 收集品质数据和客户反馈,分析问题原因并确定改进机会。
- 实施改进措施,并持续监控效果,以实现持续改进和客户满意度的提升。
3.4 品质审核- 定期进行品质审核,评估品质管理体系的有效性和适用性。
- 发现问题和改进机会,并制定纠正和预防措施,以确保持续符合品质要求。
4. 结论品质管理制度及其管理流程是组织实现持续改进和客户满意度的关键工具。
通过设立适当的品质体系和执行有效的品质管理流程,组织可以提供一致可靠的产品或服务,同时不断追求卓越品质和顾客满意度的提升。
质量管理制度及主要工作流程
质量管理制度及主要工作流程
1.质量目标设定:首先,组织需要设定质量目标,这些目标应该是具体、可测量和可追踪的。
质量目标应该与组织的战略目标相一致,以确保质量管理制度的有效实施。
2.质量计划编制:根据质量目标,制定质量计划。
质量计划应包括质量管理的目标、任务和方法,以及确定质量管理的责任人和组织结构。
质量计划还应确定资源需求、质量指标和绩效评估方法。
3.质量控制:质量控制是质量管理制度的核心。
在质量控制过程中,确定合适的质量标准和规范,并对产品和服务进行监控和测试。
质量控制还包括审核过程,以确保质量管理制度的符合性。
4.质量改进:质量管理制度应具备不断改进的机制,以提高产品和服务的质量。
这包括收集和分析质量数据、识别问题和改进机会、采取纠正和预防措施。
质量管理制度还应通过培训和教育,提高员工的质量意识和技能。
7.持续改进:质量管理制度是一个持续改进的过程。
组织应持续收集和分析质量数据,识别问题和改进机会,并采取适当的纠正和预防措施。
持续改进还包括不断提高员工的质量意识和技能。
8.监督和测评:对质量管理制度进行监督和测评,以确保质量管理制度的有效性和符合性。
监督和测评可以包括定期的评估、管理评审和经验交流。
综上所述,质量管理制度的主要工作流程包括质量目标设定、质量计划编制、质量控制、质量改进、内部审核、外部审核、持续改进以及监督
和测评。
这些工作流程是质量管理制度保证产品和服务质量的关键环节,通过有效地执行这些流程,组织可以实现质量管理的全面控制和提高。
品质管理制度及流程
品质管理制度及流程一、品质部组织结构图:二、品质部与各相关部门的责任与权限:三、品质部治理职责:(一)品质部经理职责:(冷林监管)1、参与卷帘和门窗产品的研究与开发;或者其它产品的研究与开发;2、对产品、原材料等的质量标准提出改善意见和建议;3、制定来料、在制品、成品检验标准并执行;4、制定生产过程检验标准,并监督实施;5、质量专门的处理和报废品的鉴定、签字;6、机器、设备、量规的治理与校正;7、原料供应商、外协加工商交货品质的评估;8、对生产过程进行巡回检验;加强各车间自检、互检的治理;9、对生产过程检验进行案例分析并制定改善、预防措施;10、对客服投诉案件进行分析并制定改善、预防措施;11、将相关品质资料反馈给相关单位;12、做好质量治理的日常检查工作;13、研究制定并执行质量治理中的教育培训打算;14、制定质量治理标准,在内部推行全面质量治理;15、全面负责其他有关质量问题的解决、治理与操纵措施;(二)QA(品管)职责:(郭东东)1、要紧负责客诉反馈、处理、跟踪工作;2、要紧负责来料检验、签字入库工作;3、要紧负责成品入库、出货检验、签字放行工作;4、要紧负责门窗、卷帘每一订单完成后的材料损耗率的统计分析工作;5、要紧负责《卷帘、门窗生产检验表》的签字、审核、批准出货的工作;6、卷帘、门窗车间的品质日常巡查抽检工作;7、各种日常品质表单的填写与操纵:①《门窗生产检验表》---复核并签字认可;②《卷帘生产检验表》---复核并签字认可;③《材料入库单》----验收并签字认可;④《成品入库单》----验收并签字认可;⑤《成品出库单》----验收并签字认可;⑥《门窗每一订单完成的材料损耗率分析报告表》;⑦《门窗每一订单完成的材料损耗率分析报告表》;⑧《来料检验品质报告表》---填写并汇报;⑨《不合格品处理通知单》---填写并要求改善;⑩《客诉矫正预防单》 ---及时处理、填写处理报告及改善措施;(三)QC职责:1、门窗QC(李建)职责:①《门窗生产检验表》---检验并填写;②门窗职员生产过程中的自检、互检工作的监督;③门窗职员生产安全的监督与要求;2、卷帘QC(时小光)职责:①《卷帘生产检验表》---检验并填写;②卷帘职员生产过程中的自检、互检工作的监督;③卷帘职员生产安全的监督与要求;四、品质治理流程:1、特诺发来料检验流程图:2、特诺发客诉处理流程图:附件:缔纷特诺发(上海)遮阳制品客户投诉处理单3、不合格品处理流程: 3、1、 退物资品处理流程3、2、来料不合格品处理流程:五、品质治理制度:1、来料检验治理制度(1)本公司对物料的入库及验收均依据方法作业。
品质管制流程
品质管制流程
品质管制流程是一个系统性的方法,用于确保产品或服务的质量符合规定的要求。
以下是一个简化的品质管制流程,包括以下几个主要步骤:
1. 制定品质管制计划:明确品质管制的目标、范围、资源分配、时间表等,以确保品质管制的顺利进行。
2. 制定品质标准:根据客户需求、行业标准、法律法规等,制定详细的产品或服务品质标准。
3. 检验与测量:通过检验、测量、试验等方式,对产品或服务进行全面的品质评估,确保其符合规定的品质标准。
4. 不合格品处理:对于不符合品质标准的产品或服务,需要进行标识、隔离、评审和处置,以防止其流入市场或继续使用。
5. 品质改进:通过收集和分析品质数据,发现产品或服务存在的问题和改进点,采取相应的措施进行改进,以提高品质水平。
6. 持续改进:通过不断地对品质管制流程进行评估和改进,提高产品或服务的品质水平,满足客户的需求和期望。
需要注意的是,品质管制流程需要根据具体的行业、产品或服务进行定制,并需要建立相应的品质保证体系和质量控制机制,以确保产品或服务的质量符合规定的要求。
同时,还需要注重全员参与和持
续改进,加强员工的质量意识和技能培训,提高整个组织的品质管理水平。
家具厂品质流程管理制度
一、前言为加强我厂家具产品的质量管理体系,提高产品质量,满足顾客需求,降低质量风险,特制定本制度。
本制度适用于我厂所有家具产品的生产、检验、销售及售后服务等环节。
二、组织机构1. 品质管理部门:负责全厂质量管理体系的建设、实施、监督和改进,确保产品质量符合标准要求。
2. 生产部门:负责家具产品的生产过程,严格按照工艺流程进行操作,确保产品质量。
3. 检验部门:负责对生产过程中的原材料、半成品、成品进行检验,确保产品质量。
4. 销售部门:负责产品的销售及售后服务,确保顾客满意度。
三、质量管理体系1. 质量方针:以顾客为中心,持续改进,提供高品质的家具产品。
2. 质量目标:确保产品合格率≥98%,顾客满意度≥90%。
3. 质量标准:参照国家相关标准和行业规范,结合我厂实际情况,制定具体的产品质量标准。
四、原材料管理1. 原材料采购:严格按照质量标准选择供应商,签订质量协议,确保原材料质量。
2. 原材料验收:检验部门对采购的原材料进行验收,确认合格后方可入库。
3. 原材料储存:原材料储存区域应保持干燥、通风、防潮、防虫、防尘,确保原材料质量。
五、生产过程管理1. 生产计划:生产部门根据订单情况制定生产计划,确保生产进度。
2. 生产工艺:严格按照工艺流程进行操作,确保产品质量。
3. 生产过程检验:生产过程中,检验部门对关键工序进行检验,发现问题及时处理。
4. 生产记录:生产部门做好生产记录,包括生产日期、班次、生产数量、原材料使用情况等。
六、检验管理1. 检验流程:原材料检验、过程检验、成品检验。
2. 检验方法:采用视觉检查、测量、试验等方法,确保检验结果准确。
3. 检验记录:检验部门做好检验记录,包括检验日期、检验人员、检验结果等。
4. 不合格品处理:对不合格品进行隔离、标识、分析原因、制定改进措施,防止不合格品流入市场。
七、销售及售后服务管理1. 销售管理:销售部门严格按照销售合同执行,确保产品质量。
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为规X并完善TRYBA品质标准的制定、来料检验、制程检验、成品检验及客诉处理;指导TRYBA品管人员和生产操作人员正确执行自检、互检;使门窗、卷帘产品的质量得到有效的管理和控制,以符合产品标准和客户的要求,特制定本办法。
一、品质部组织结构图:
二、品质部与各相关部门的责任与权限:
(一)品质部经理职责:(冷林监管)
1、参与卷帘和门窗产品的研究与开发;或者其它产品的研究与开发;
2、对产品、原材料等的质量标准提出改善意见和建议;
3、制定来料、在制品、成品检验标准并执行;
4、制定生产过程检验标准,并监督实施;
5、质量异常的处理和报废品的鉴定、签字;
6、机器、设备、量规的管理与校正;
7、原料供应商、外协加工商交货品质的评估;
8、对生产过程进行巡回检验;加强各车间自检、互检的管理;
9、对生产过程检验进行案例分析并制定改善、预防措施;
10、对客服投诉案件进行分析并制定改善、预防措施;
11、将相关品质资料反馈给相关单位;
12、做好质量管理的日常检查工作;
13、研究制定并执行质量管理中的教育培训计划;
14、制定质量管理标准,在内部推行全面质量管理;
15、全面负责其他有关质量问题的解决、管理与控制措施;
(二)QA(品管)职责:(郭东东)
1、主要负责客诉反馈、处理、跟踪工作;
2、主要负责来料检验、签字入库工作;
3、主要负责成品入库、出货检验、签字放行工作;
4、主要负责门窗、卷帘每一订单完成后的材料损耗率的统计分析工作;
5、主要负责《卷帘、门窗生产检验表》的签字、审核、批准出货的工作;
6、卷帘、门窗车间的品质日常巡查抽检工作;
7、各种日常品质表单的填写与控制:
①《门窗生产检验表》---复核并签字认可;
②《卷帘生产检验表》---复核并签字认可;
③《材料入库单》----验收并签字认可;
④《成品入库单》----验收并签字认可;
⑤《成品出库单》----验收并签字认可;
⑥《门窗每一订单完成的材料损耗率分析报告表》;
⑦《门窗每一订单完成的材料损耗率分析报告表》;
⑧《来料检验品质报告表》---填写并汇报;
⑨《不合格品处理通知单》---填写并要求改善;
⑩《客诉矫正预防单》 ---及时处理、填写处理报告及改善措施;
(三)QC职责:
1、门窗QC(李建)职责:
①《门窗生产检验表》---检验并填写;
②门窗员工生产过程中的自检、互检工作的监督;
③门窗员工生产安全的监督与要求;
2、卷帘QC(时小光)职责:
①《卷帘生产检验表》---检验并填写;
②卷帘员工生产过程中的自检、互检工作的监督;
③卷帘员工生产安全的监督与要求;
四、品质管理流程:
1、特诺发来料检验流程图:
2
附件:缔纷特诺发(XX)遮阳制品XX
客户投诉处理单
3、不合格品处理流程:
3、1、退货物品处理流程
3、2、来料不合格品处理流程:
五、品质管理制度:
1、来料检验管理制度
(1)本公司对物料的入库及验收均依据办法作业。
(2)等待收料:
①如果没有采购或别人通知收料,则仓管和QA可以不等待命令收货并验收;
②如果有采购或别人通知收料,仓管和QA必须等待收料并验收;
③收料后,仓库必须将物料摆放整齐,不得受潮。
(3)物料验收:
①工厂所有外购或内部请购的物料进厂,物料仓人员必须通知QA验收,否则
仓管不准收货也不准开具《入库单》。
②QA采用抽检的方法验货。
③抽检无品质问题,通知仓管收货并在《入库单》上签字表示认可。
④有质量问题的材料,QA需立即通知采购当事人协商处理,最终接收由采购经理和品
质经理共同裁决,签字认可。
⑤仓库必须将接收的物料分区摆放好、做好《物料卡》登记帐,进、出账必须登记清
楚,如实记录。
否则,视情节轻重给予处罚。
⑥未经QA签字验收而入库的物资,一旦查出,重罚仓库管理人员。
(4)材料验收标准:
①品质部和采购部应对现有重要物资列出验收标准。
②如暂时还没有标准的物资由QA在验收的过程中收集材料的特性并建立验收标准。
(5)材料检验结果的处理:
①检验合格的材料,QA需贴上合格标签。
仓库入库并分区摆放。
②检验不合格的材料,由仓库交给采购当事人进行退货处理。
③不合格材料禁止入库,同时禁止对采购当事人开立《入库单》,违者重罚。
(6)财务付款和报销原则的处理:
①重申关于物资进厂的财务付款和报销处理原则;
②没有《请购单》和《入库单》或签字手续不齐全的物资一律不得付款和报销;
③退货拖延未及时处理的,仓库需及时通知采购、财务,不得付款给供应商。
2、客诉处理制度:
(1)目的:
为了迅速处理客户投诉,维护公司信誉,促进质量改善与售后服务,特制定本办法。
(2)X围:
包括客户投诉表单的编号原则;客户投诉的调查处理、追踪改善、材料补货、处理期限及彻底改善的结果等。
(3)适用原则:
凡是公司卷帘、门窗产品如遇客户反映质量异常的投诉时(以下简称“客户投诉”),
客服部必须及时开具《客户投诉处理单》交给品质部,由品质部找相关部门责任人进行分析、处理、改善。
最后,由客户部存档处理完整的《客户投诉处理单》。
(4)客诉分类:客户投诉的处理作业依据客户投诉异常的原因的不同区分:
①非质量异常客诉(指人为、物流因素造成的);
②生产质量异常客;
(5)客诉处理职责:
A:客服部职责:
①详查客户投诉产品的订单编号、料号、数量、交运日期;
②了解客户投诉要求及客户投诉理由的确认;
③协助客户解决疑难问题或提供必要的资料;
④迅速对客户传达处理的结果;
B:品质部职责:
①管理客户投诉案件的调查、登记、提报与责任人员的拟定;
②详细追查客户投诉质量发生的原因及处理结果;
③彻底执行客户投诉的质量改善对策、监督质量改善执行等;
④客户投诉质量的检验确认;
C:生产部/ 物流部职责:
①针对客户投诉的内容详细调查、并写出处理对策及执行检查;
②提报质量事故责任人:如生产单位、班别、生产人员及生产日期;物流责任人等;(6)客户反映调查及处理:
①客户部人员接到客户反映产品质量异常时,应立即查明该异常的原因(如编号、料
号、交运日期、数量、不良数量等);充分了解客户要求;填写《客户投诉处理单》交工厂品质部经理进行调查处理。
②品质部将责任部门的改善意见汇总交工厂厂长进行审核批准;
③品质部监督相关整改部门改善意见的执行、不得重复发生类似品质问题;
④对于没有改善意见或根本不做改善的部门要进行严厉的处罚;
⑤处罚的意见由品质部向工厂厂长提报并执行;
⑥经过核签结案的《客户投诉处理表》一式四份:客户部留存;品质部留存;生产
部留存;财务部留存;
⑦《客户投诉处理表》的结论,若客户不接受时,客户部提交总经理室讨论处理;
⑧客户投诉内容涉及原材料的供应问题时,由客服部提交总经理室讨论处理;
⑨ 客户投诉处理的时限:24小时内必须解决所有客诉的问题。
(7)客户投诉责任人员及奖金的罚扣款:
①工厂厂长室每月5号前审核上月的客户投诉结案案件,凡经批示为行政处分者,经
整理后人事部公布处罚金额,并交财务扣款;
②生产部、品质部、物流部、采购部及客户部等单位的责任归属由总经理室和厂长 室依据《客户投诉处理表》结案的项目原因决定是否奖罚;
③“奖罚通知单”由人事行政部发出,一式三份:人事部、财务部及罚款部门留存; 3、生产内部自检、互检、交接检验制度: A : 卷帘车间(切割工序的自检):
(1
100MM ;
④任何工序都必须平整,不得带有毛刺;
(22MM; 100MM ; (3)1MM; 100MM ;
(4)
仔细看《切割单》,确认帘片颜色和规格; 帘片切割误差不能超过2 MM; 帘片要分清楚“37 MM 帘片” 和“ 50 MM 帘片”; 必须优化使用型材,剩余料头不得超过100MM ;
必须抽检切割好的尺寸;坏料不得进入下一道工序;
(5) 2 MM;
100MM ;
滑轨”;
(6) 2 MM;
100MM ;
尾帘”;
⑥ 尾帘穿密封皮条时;如果是皮带卷帘必须记得加配重铁
条,装红色止动件;
(7“F 打孔”;一定要看图纸;
“T 打孔”是侧面打孔;“F 打孔”是正面打孔;
③根据滑轨长度每隔500 MM 打孔1个;两端孔距为150MM ;
(8)。