建筑施工企业GBT内审检查表

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内审检查表-项目部-建筑管理部

内审检查表-项目部-建筑管理部
审核日期:
序号
部门手册、制度
标准条款
检查内容
检查
方法
检查情况
合格
不合格
观察项
严重
轻微
15
4.3.20
5.5
GB/T19001
10.3
GB/T50430
12.5
①编制施工总进度计划,编制合理、规范;编制单位工程施工进度计划,编制合理、规范。②编制年(季)度施工进度计划,年(季)度计划完成的单位工程及各施工阶段的工程内容、工程数量及工作量指标;③编制月度施工进度计划,本月完成的分部、分项工程内容,施工顺序,工程量,所需的劳动力、主要材料、大型设备的数量及供应日程要求。④根据总体、年施工计划,执行日、周、月生产会议制度,分析制约进度因素并制定解决措施,记录详细;⑤按照总体计划,定期(如月、季)对施工进度进行检查,依据施工进度计划检查结果及时对计划进行调整,调整方法科学,并编制调整后的施工进度计划;⑥统计月报上报及时、准确,对存在的问题分析全面透彻,并制定了可行的解决措施。跟踪计划的实施,加强监督,发现进度计划执行受到干扰,积极采取调度措施。
询问查看资料
2
4.3.12
4.3.18
5.2.1
GB/T19001
6.2、7.1、7.5
GB/T50430
10.2
①项目前期策划的组织、会审、备案情况,有无记录。②项目策划动态管理情况,对重大变更内容的审核、会签、审批的记录。
询问查看资料
3
4.3.3
4.3.15
5.1.1
GB/T19001
7.5、8.2
11.2
11.3
GB/T24001
GB/T28001
4.5
①执行质量月报制度,按时上报《工程质量月报》,数据准确,质量分析全面、真实,措施科学合理;

内部审计-施工企业50430内审核检查表范本 精品

内部审计-施工企业50430内审核检查表范本 精品
合格
14
查看半年内的纠正措施报告单,了解纠正措施的实施情况;查阅内审报告,内审提出的问题是否采取了纠正措施,效果如何?
8.5.2
13.1、13.3
合格
15
在抽查记录中,查看记录填写是否完整、正确?字迹是否清楚?记录保管是否完好?
4.2.4
3.5.3
合格
内审员
日期
20XX.12.19
内部审核检查表
部门:工程技术部/项目部
7.5.1
10.4
施工准备。合格
有否对施工过程质量进行控制。包括:
1正确使用施工图纸、设计文件,验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时,对施工过程实施样板引路;
2调配符合规定的操作人员;
3按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备;
4按规定施工并及时检查、监测;
5根据现场管理有关规定对施工作业进行控制;
5
询问员工是否清楚有关的法律法规、排放标准?查法律法规清单是否列入?
有适用法律法规、标准规范和其他要求一览表。合格
6
查/目标和指标文件,目标和指标是否合适?
有和目标和指标文件,合适。合格
7
问负责人是否制定有管理方案或管理程序?查阅方案或程序文件,询问执行情况。
管理方案、管理方案。合格
8
抽查部分人员的培训记录,了解其培训情况。询问部分人员是否了解本岗位的/的重要性?
1保修;
2非保修范围内的维修;
3合同约定的其他服务。
有否在规定的期限内对服务的需求信息作出响应,对服务质量应按照相关规定进行控制、检查和验收。
7.5.1
10.6
服务。合格
有哪些特殊过程?抽查确认记录:适用时包括:

工程检查(内审)通用检查表(安全)

工程检查(内审)通用检查表(安全)
2.14
施工场地
施工现场无积水,无积水影响交通和行人安全的情况。
2.15
施工场地
在易燃易爆等危险作业区挂有禁止吸烟牌。
2.16
施工场地
起重吊装作业设置了警戒标志、安排了专人禁戒。
2.17
材料堆放
材料、构件、料具按总平面图布局堆放。
2.18
材料堆放
物料堆放分门别类、悬挂标牌,标牌统一、规范,标明名称、品种、规格、数量。
1.9
施工组织设计
有较全面、具体、针对性强的安全技术措施。
1.10
施工组织设计
经企业技术,负责人审批、签名盖公章。
1.11
施工组织设计
专业性较强的工程项目,如易燃易爆有毒作业场所、沉箱、爆破、大型预制构件吊装,水下支拆模、临时施工用电等大型特殊工程,有专项安全施工组织设计。
1.12
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ施工组织设计
安全措施落实,施工过程中更改方案经审批人员同意形成书面方案。
1.4
安全生产责任制
施工现场各个工种安全技术操作规程齐全、装订成册。
1.5
目标管理
制定安全管理目标(包括伤亡控制指标和安全达标要求,文明施工目标)。
1.6
目标管理
以责任书形成式把工地总的安全管理目标层层分解,落实到每一个责任单位和责任人。
1.7
目标管理
制定有针对性的安全保证措施。
1.8
目标管理
制定安全目标责任考核制度和奖罚制度并有考核记录。
2.42
现场标牌
设置了宣传栏。
2.43
卫生设施
设置有男、女厕所,无随地大小便现象。
2.44
卫生设施
厕所符合卫生要求。
2.45

施工管理内审检查表(一)

施工管理内审检查表(一)
O4.4.2
O4.4.3
O4.4.4
O4.4.5
O4.4.6
O4.4.7
O4.5.4
安全管理
合同和协议中是否有安全目标和指标
各级责任制、制度、目标建立及考核是否到位
专(兼)职安全员到位情况
施工组织及各专项方案有否审批及监理签证
安全技术交底及各工种操作规程建立
分项工程验收、安全检查复核
安全三级教育(时间、内容、考试)情况
项目名称:检查时间:检查/内审人:
序号
标准
条款号
检查内容
检查情况
11
钢结构
1、钢结构所用的材料无出厂合格证、无检测报告。
2、规范规定要求复试无复试报告。
3、抽样不符合规范要求。
4、试验结果不符合要求。
5、
12
预应力工程
1、钢绞线、锚具等无出厂合格证、检测报告。
2、范规定要求复试无复试报告。
3、抽样不符合规范要求。试验结果不符合要求。
隐蔽工程验收记录
1、记录不及时,内容不齐全。
2、屋面工序之间,吊顶、门窗等装饰工程无隐检记录。
3、地基验槽不及时。
工程质量内审检查表(四)
项目名称:检查时间:检查/内审人:
序号
标准
条款号
检查内容
检查情况
16
Q4.2.4
/3.5
施工记录
1、砼施工日记、技术复核记录与砼试块试验日期不一致,内容不齐全。
2、结构验收、结构吊装记录内容不齐全,验收签字盖章不及时
2、先使用后检验。
3、试验结果不符合要求。
4、出厂合格证不符合要求。
5、钢筋复试不按每批复试。(每批不得大于60吨、冷扎带肋钢筋每批不大于10吨)

建筑施工监理项目现场内审检查表

建筑施工监理项目现场内审检查表

内审检查表编号:受审核部门监理项目现场—部门负责人审核日期审核依据GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001 标准条款审核内容和方法审核记录交谈6.2,5.5.3/4.4.3Q/E.OH4.2.3/4.4.5Q/E.OH4.2.4/4.5.4/4.5 .3Q/E/OH7.1/4.4.6Q/E.OH7.5.1/4.4.6Q/E.OH 监理工程项目情况介绍项目监理机构人员配置、相应资格、与相关方的沟通管理体系、监理服务相关文件、资料的获得与控制查:收发文记录,抽样核查适用的技术标准、规范监理服务记录控制查:报审资料、监理日记等的填写及时性、完整性查:项目策划文件(监理规划、细则)审批否,内容符合要求否监理服务过程控制查:组织图纸会审、交底第一次工地例会、开工令、验证进场施工单位相关资质、合格有效情况(报审的施工、检测设备、安全设施、人员等)审核员:日期:年月日审核组长:日期:年月日内审检查表编号:受审核部门监理项目现场—部门负责人审核日期审核依据GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001 标准条款审核内容和方法审核记录7.5.1/4.4.6 Q/E.OH7.5.3Q7.5.4Q 现场砼搅拌站计量控制查:配合比、砼试块养护条件、坍落度监测记录,进场材料控制查:合格供方、材料合格证、质保书;查:工程材料试验台帐(复试比例、见证人、复试报告的签认)水准点复测;单项工程验收(包括隐蔽项);过程旁站重点部位(桩基、基础、主体结构)旁站影响工程质量的特殊、关键施工工序:(钢结构安装、砼浇筑、预应力张拉、土方回填等)施工业务联系单和进度付款审核;监理服务标识规定的实施情况查:服务人员标识、服务过程状态标识顾客财产管理查:图纸资料、水准点、办公设施等验证记录审核员:日期:年月日审核组长:日期:年月日内审检查表编号:受审核部门监理项目现场—部门负责人审核日期审核依据GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001 标准条款审核内容和方法审核记录7.6/4.5.1 Q/E.OH4.3.1E.OH5.4.1/4.3.3 Q/E.OH4.3.3/4.3.4 E/OH4.4.6E.OH4.4.7E.OH 监理检测设备管理与控制查:台帐、合格证、标识的有效性项目环境因素识别、危险源辨识、风险评价等清单项目管理目标指标及实施完成情况影响目标指标实现相应的管理方案监理服务过程运行控制查:安全防护设施的使用、相关专项监理细则发生事件事故有何应急措施查:应急准备和响应,是否进行应急培训,现场有何应急物质(药箱、担架等包括防暑措施)审核员:日期:年月日审核组长:日期:年月日内审检查表编号:受审核部门监理项目现场—部门负责人审核日期审核依据GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001 标准条款审核内容和方法审核记录8.2.4Q8.3/4.5.3 /4.5.2Q/E/OH8.5.2Q 监理服务质量监测查:现场考勤表、监理日记、监理月报、阶段性工程质量评估报告等的及时性、完整性和签认人不合格/不符合服务、事件、事故控制对发现的/潜在的不合格、不符合是否发出整改通知单、监理工程师通知单/监理业务联系单,是否实施了评审处置对发现的不合格/不符合是否采取了纠正措施查:监理工程师回复单是否经验证签认和措施有效性审核员:日期:年月日审核组长:日期:年月日。

GBT50430项目工程部内审检查表

GBT50430项目工程部内审检查表
5.5.3
5
项目是否建立项目质量检查管理办法或者执行公司的质量检查管理办法?
施工与内业施工资料是否同步,资料的齐全、完备、真实、及时性如何?
项目有无发生质量事故,如有发生是否按规定进行上报和处理?
项目是否有不合格品管理制度,项目是否存在不合格品,对不合格品的处理是否满足要求?
项目是否编制有纠正、预防措施,在现场施工是否进行了有效执行?
查看项目对于业主、监理关于质量、进度、安全环保目标提出意见和要求的执行落实情况
12.1
12.2
1.查看逐月的质量大检查记录,并抽取其中的3-5份对内容进行详细查看,对检查记录、检查发现问题、检查整改记录情况是否符合要求
2.查看业主监理整改通知单和阶段考核文件,检查项目与业主、监理方的沟通情况,合同履约情况,并查看对业主、监理提出意见的整改落实情况是否满足要求?
8
13.1
13.2
项目部内审检查表
(项目部)
受审核部门:项目工程部(含测量队、试验室、档案室)
体系要素:审核人:时间:
序号
检查内容
要素及要求
检查方法
1
岗位职责是什么?部门内的岗位设置情况如何?每人的职责分工是否明确,职责情况都是什么?
项目有无建立完善的现场质量管理办法?
4.3
10.1
1.向部门负责人询问了解部门的主要职责和分工情况以及各岗位对人员能力、资质的要求,并与相关国家、地方、行业、业主、公司的要求进行核对?
2.查看项目的现场质量管理办法,
5.5.1
7.1
2
设计文件接收是否建档?图纸的收发使用管理是否建档?
图纸会审制执行情况如何?会审记录是否齐全?
标后施工总策划和施工组织设计有无编制完善?

施工单位内业资料检查表(B-4)

施工单位内业资料检查表(B-4)
合计
虚假资料、外委试验、签字扣分情况
实际得分
注:1、检查2011年上半年内的资料。
2、检测项目少于表列时,评分相应进行分配。
3、发现虚假资料扣10分。
4、试验检测资料不完善、检查频率不足、缺项、计算检测有误、报验资料不齐备等,每项扣2分。
5、外委试验不具有交通部门资质,每次扣20分。
6、签字由别人代签,每人次扣10分。
施工单位内业资料检查表(B-4)
建设项目:标段:检查人员:检查日期:
检测项目
检测内容
检测情况
得分
原材料试验
(30分)1、水泥2源自石料3、钢材标准试验
(20分)
1、配合比
2、击实
施工报验资料
(30分)
1、路基
2、结构物
3、路面
市局、监督部门、业主和监理指令闭合情况(20分),一处未按要求实现闭合扣5分直至扣完

工程施工现场内审检查表

工程施工现场内审检查表

工程施工现场内审检查表序号:________日期:________检查人员:________施工单位:________项目名称:________工程地址:________一、安全管理1. 是否制定了施工安全计划和现场安全规章制度?(是/否)2. 是否设立了安全责任人,负责安全管理工作?(是/否)3. 是否配备了必要的安全防护设备和施工人员的个人防护用品?(是/否)4. 是否进行了安全教育和培训,确保施工人员具备安全操作技能?(是/否)5. 是否定期组织安全演练和应急处置培训?(是/否)二、施工组织管理1. 是否建立了施工组织设计,确定施工任务和分工?(是/否)2. 是否制定了施工进度计划,确保施工顺利进行?(是/否)3. 是否配备了必要的施工机械设备和工具?(是/否)4. 是否建立了材料采购计划和库存管理制度?(是/否)5. 是否建立了施工质量管理体系,确保施工质量?(是/否)三、质量管理1. 是否制定了工程质量验收标准和检测方案?(是/否)2. 是否定期进行施工现场检查和质量监督?(是/否)3. 是否建立了施工质量档案,记录质量管理过程和结果?(是/否)4. 是否进行了施工质量评估和总结,及时改进施工质量?(是/否)5. 是否建立了施工质量反馈机制,及时处理质量问题?(是/否)四、环境保护1. 是否制定了施工环境保护方案,减少对环境的影响?(是/否)2. 是否建立了施工废物处理和污水排放控制制度?(是/否)3. 是否进行了环保设施的安装和维护,确保施工现场环境安全?(是/否)4. 是否定期组织环保监测和评估,确保施工运行符合环保要求?(是/否)5. 是否建立了环境风险管理体系,及时处理环保问题?(是/否)五、文明施工1. 是否建立了文明施工管理制度,规范施工行为?(是/否)2. 是否设置了文明施工标识和警示标语,提醒施工人员文明施工?(是/否)3. 是否定期组织文明施工检查和评比,确保施工现场整洁有序?(是/否)4. 是否进行了文明施工宣传和培训,提高施工人员的文明素质?(是/否)5. 是否建立了文明施工奖惩制度,实行文明施工奖励机制?(是/否)六、其他1. 是否有其他需要补充的事项或问题?(是/否)备注:_________________________________________________检查人员签名:__________日期:__________施工单位负责人签名:__________日期:__________备注:本检查表可根据实际情况进行调整和添加内容,确保施工现场内审工作的全面性和有效性。

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注:不
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“×”
,观察
项打
〇。

符合
在备
注中

“×”
,观察
项打
〇。

注:不符合在备注中打“×”,观察项打〇。

注:不符合在备注中打“×”,观察项打〇。

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注:不符合在备注中打“×”,观察项打〇。

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注:不符合在备注中打“×”,观察项打〇。

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注:不符合在备注中打“×”,观察项打〇。

注:不符合在备注中打“×”,观察项打〇。

注:不符合在备注中打“×”,观察项打〇。

注:不符合在备注中打“×”,观察项打〇。

注:不符合在备注中打“×”,观察项打〇。

注:不符合在备注中打“×”,观察项打〇。

注:不符合在备注中打“×”,观察项打〇。

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