备品备件采购管理规定
备品备件采购管理制度范文(三篇)

备品备件采购管理制度范文第一章总则第一条、为规范备品备件采购管理活动,提高采购效率和质量,保障企业正常运转,特制定本制度。
第二条、本制度适用于备品备件采购事务的管理。
第三条、备品备件采购指为企业正常运转和维护所需的备品备件物资,包括但不限于机器设备的配件、工具、耗材等。
第四条、备品备件采购应遵守法律、法规和相关规定,秉持公开、公平、公正、诚实信用的原则。
第五条、备品备件采购应充分考虑产品质量、价格、供货周期和售后服务等因素,选择合适的供应商。
第二章采购流程第六条、备品备件采购流程包括需求提报、采购计划编制、供应商选择、采购合同签订、物资验收和入库等环节。
第七条、需求提报环节包括部门提出备品备件需求、明确规格、数量和预算等要求,并向采购部门提供必要的支持文件。
第八条、采购计划编制应结合实际需求,合理确定备品备件的采购计划,并在规定时间内完成编制。
第九条、供应商选择应根据需求方提供的采购计划,进行询价或招标,评估供应商的能力和信誉等指标,选择合适的供应商。
第十条、采购合同签订应明确物资的名称、规格、数量、价格、交货期限等相关内容,并在采购合同中约定双方的权利和义务。
第十一条、物资验收应由采购部门进行,严格按照采购合同和验收标准进行检查和验收。
第十二条、物资入库应按照企业内部的入库程序进行,及时入库并做好相应记录。
第三章供应商管理第十三条、供应商应符合法律、法规和相关规定的要求,具备相应的资质和能力。
第十四条、供应商应有稳定的生产能力,能够及时供货并保证供货的质量和准确性。
第十五条、供应商应对所供备品备件负责任,提供售后服务并及时解决售后问题。
第十六条、供应商应积极配合企业的审计和监督工作,提供所需的合规文件和信息。
第十七条、供应商的评价应定期进行,对供应商的质量、价格、交货期限、售后服务等进行综合考评。
第四章采购合同管理第十八条、备品备件采购合同应经过法律审查和审核,确保合同的合法性和有效性。
第十九条、合同签订应及时进行,并保存备份文件,确保合同的原始和电子存档。
备品备件管理规定大全

备品备件管理规定大全1.引言备品备件是企业在生产过程中不可或缺的重要组成部分,对于保障生产连续性和提高设备运行效率具有重要作用。
为了规范备品备件的采购、储存、领用、维修和报废等管理活动,确保备品备件的有效供应和合理使用,制定本管理规定。
2.范围本规定适用于企业内部所有备品备件的管理工作,包括但不限于机械设备、电气设备、仪器仪表、工具和消耗品等。
3.管理原则备品备件管理应遵循以下原则:(1)计划性:根据生产计划和设备维修需求,合理安排备品备件的采购和储存,确保备品备件的及时供应。
(2)经济性:合理控制备品备件的采购成本,提高备品备件的使用效率,降低企业运营成本。
(3)可靠性:确保备品备件的品质和性能符合设备要求,保证设备运行的稳定性和安全性。
(4)合规性:遵守相关法律法规和行业标准,确保备品备件的管理活动合法合规。
4.管理职责4.1备品备件管理部门备品备件管理部门负责备品备件的采购、储存、领用、维修和报废等管理工作,具体职责如下:(1)制定备品备件管理制度和流程,并组织实施。
(2)编制备品备件采购计划,报经批准后组织采购。
(3)负责备品备件的验收、入库、储存和发放工作。
(4)建立备品备件台账,记录备品备件的采购、领用、维修和报废等情况。
(5)定期对备品备件进行盘点,确保账物相符。
(6)对备品备件的使用情况进行跟踪和分析,提出改进措施。
4.2生产部门生产部门负责根据生产计划提出备品备件需求,具体职责如下:(1)根据生产计划和设备运行状况,提前向备品备件管理部门提出备品备件需求。
(2)合理使用备品备件,确保设备正常运行。
(3)对备品备件的使用情况进行记录和反馈,为备品备件管理部门提供数据支持。
4.3质量部门质量部门负责对备品备件的质量进行监督和检查,具体职责如下:(1)对采购的备品备件进行质量检验,确保备品备件符合质量要求。
(2)对备品备件的维修质量进行监督,确保维修后的备品备件满足使用要求。
5.管理流程5.1采购流程(1)备品备件管理部门根据生产部门的需求,编制备品备件采购计划。
设备备品备件管理制度(5篇)

设备备品备件管理制度1.目的本规定明确了设备备件从申报、入库、保管到发放领用的制度及管理职责,对设备备件的申报、收、发、存进行控制。
2.适用范围本规定适用于公司生产、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。
3.术语及定义3.1设备备件:为了设备维护保养工作的顺利进行,在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。
3.2待修件:不能正常工作但能通过修复再使用的配件。
3.3报废件:不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。
3.4工装易损件:在工装使用周期内,需要多次更换的零件或部件。
4.职责与权限4.1设备维修班是备品备件的归口管理部门,负责备品备件清单的制作及优化更新。
4.2设备维修班负责对申报备件及报废件的确认;负责优化备件品牌及替代件;对车间的备件使用情况监督检查;负责到库房现场查询设备备件情况。
4.3设备科负责组织保全员修复待修件。
4.4库房管理员负责设备备品备件的入库、保管、发放工作;负责每月月底对设备备品备件进行盘点;负责对在库备件申报填补,负责对设备备件消耗量的统计,于次月初上交设备维修班。
4.5供应科负责根据库房、车间的《半月物品请购项目清单》采购备件。
5.工作程序5.1制定备品备件安全库存/关键设备备件清单5.1.1生产部设备科根据设备说明书、《设备检修保养指导书》、《设备台帐》制定《备品备件清单》,发放给供应科、保全员和库房备品备件保管员。
5.1.2《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容,《备品备件清单》应根据实际使用情况进行优化补充,不断持续改进。
5.1.3新增设备的设备维修班更新《备品备件清单》。
5.1.4新设备随机附带备件入库,记手工帐。
5.1.5在保修期内的设备原则上也应建立备品备件,以保证设备可动率,设备厂家赔付的备件可用于补足库存。
5.2设备备件的采购申报5.2.1在备品备件库建有库存的,每月末库房根据期末库存、《设备备品备件清单》,执行零采程序;未到期末即达到最小库存的填写《急件请购单》迅速补足。
备品备件管理规定(3篇)

备品备件管理规定是机构或公司内部制定的一套规定和流程,并用于管理备品备件的采购、管理、使用和维护等方面。
以下是一些常见的备品备件管理规定的内容:1. 备品备件采购规定:规定备品备件的采购流程和标准,包括制定采购计划、供应商评估和选择、采购合同管理等。
2. 备品备件入库管理规定:规定备品备件的入库流程和管理要求,包括验收、清点和登记等。
3. 备品备件出库管理规定:规定备品备件的出库流程和管理要求,包括申请出库、出库审批和登记等。
4. 备品备件库存管理规定:规定备品备件的库存管理方法,包括库存盘点、库存报表和库存调整等。
5. 备品备件使用管理规定:规定备品备件的使用流程和使用范围,包括备品备件的领用和归还等。
6. 备品备件维护管理规定:规定备品备件的维护保养流程和维护要求,包括定期维护、故障维修和报废处理等。
7. 备品备件报废管理规定:规定备品备件的报废程序和报废审批要求,包括报废申请、报废评估和报废记录等。
8. 备品备件管理知识培训规定:规定备品备件管理人员的培训计划和培训内容,以提高管理人员的专业知识和技能。
以上是一些常见的备品备件管理规定的内容,具体的规定可以根据实际情况进行调整和完善。
备品备件管理规定(2)一、为规范本公司备品备件管理工作,满足抢维修的需要,保证各加气站安全顺利运行,结合公司实际,特制订《备品备件管理规定》(以下简称“规定”)。
二、备品备件的出入库由加气站站长负责管理。
三、备品备件采购计划管理(1)每月备品备件采购计划以加气站需求上报,应提报紧急需求。
(2)加气站管理人员根据加气站需求信息填写《物资采购单》,经公司领导签字批准后由采购人员负责实施。
四、备品备件验收与出入库(1)备品备件入库前应由加气站管理人员会同采购人员对备件名称,规格、合格证书、数量等共同验收,验收合格后方可入库。
未经验收或验收不合格的备品备件不得入库。
(2)备品备件出库时加气站站长应到场并核对备品备件名称、规格、数量和外观质量的准确性与完好性。
备品备件采购管理制度范本(2篇)

备品备件采购管理制度范本一、采购管理概述本制度的制定旨在规范和管理备品备件采购的流程和过程,确保采购的透明、公正、合法,并提高采购效率和成本控制。
本制度适用于公司内外采购备品备件的工作。
二、采购流程和权限1. 采购需求确认(1)各部门在确定备品备件需求时,需填写《备品备件采购申请表》,并注明所需备品备件的具体规格、数量、质量要求等。
(2)备品备件采购部门收到《备品备件采购申请表》后,核实相关信息,并根据实际需求确定是否采购。
2. 供应商选择(1)备品备件采购部门根据采购需求,通过网络、行业数据库等方式寻找潜在的供应商,并填写《备品备件供应商评估表》。
(2)备品备件采购部门负责对供应商进行评估,评估结果将作为供应商选择的依据,选择供应商后将其纳入供应商管理库里。
3. 采购合同签订(1)备品备件采购部门将与供应商确定的采购合同内容填写到《备品备件采购合同范本》中,包括合同的有效期、价格、数量、质量标准等条款。
(2)采购合同需经备品备件采购部门主管审核并获得相关部门经理签字后生效。
4. 采购执行(1)备品备件采购部门按照合同要求和时间节点,组织供应商交付备品备件。
(2)采购部门需对供应商交付的备品备件进行质量检验和数量核对,如有问题及时与供应商沟通解决。
(3)备品备件采购部门将验收合格的备品备件送交相关部门,并填写《备品备件入库登记簿》。
5. 备品备件管理(1)相关部门负责对入库的备品备件进行库存管理,包括存储、登记和分类等。
(2)备品备件采购部门负责定期与库存核对,以及备品备件的维护和保养。
6. 采购价款支付(1)备品备件采购部门收到供应商的发票后,核对其与合同金额是否一致,确认无误后将支付款项。
(2)付款由财务部门负责操作,确保款项按时支付,避免影响采购关系。
三、违规处理1. 供应商不合格(1)如供应商因违反相关法律法规、承诺或交付不合格的备品备件,备品备件采购部门将暂停与该供应商合作,并通知相关部门。
备品备件管理规定

备品备件管理规定1. 背景和目的备品备件是企业正常运营和维护所必需的物品,包括但不限于零部件、工具设备、替换件等。
为了保障企业设备和工作的稳定进行,避免因备品备件管理不当导致的生产中断和设备故障,制定本规定。
本规定的目的是规范备品备件的采购、入库、出库、使用和保管,并建立相应的管理标准和考核标准。
2. 负责部门和职责备品备件管理由企业的财务部门和技术部门共同负责。
•财务部门负责备品备件的采购、入库、出库和财务核算;•技术部门负责备品备件的需求分析、使用监督和保管管理。
3. 备品备件采购• 3.1 采购需求评估技术部门根据设备维护和更换计划,评估备品备件的需求,并制定采购计划。
• 3.2 供应商选择财务部门根据采购计划,选择合适的供应商,并与供应商签订合同。
• 3.3 采购流程1.技术部门向财务部门提出备品备件采购申请,提供相关规格、数量和用途说明;2.财务部门根据需求评估和采购计划,与供应商联系,进行报价和谈判;3.财务部门评估报价和合同条款,提交采购决策给管理层审批,并与供应商签订合同;4.财务部门向供应商支付货款;5.技术部门确认收货,并将收货情况通报财务部门;6.财务部门完成资金核算和备品备件入库登记。
4. 备品备件入库管理• 4.1 入库要求技术部门在收到备品备件后,应进行验收,并确保以下要求:–验收备品备件的数量与采购订单一致;–检查备品备件的质量和规格是否符合要求;–检查备品备件的包装是否完好,防止在运输过程中损坏。
• 4.2 入库流程1.技术部门根据采购订单,进行备品备件的验收;2.技术部门将验收情况通报财务部门,包括验收时间、数量、规格等信息;3.财务部门根据技术部门提供的信息,完成备品备件入库登记和财务核算。
5. 备品备件出库管理• 5.1 出库申请技术部门根据实际需要,向财务部门提出备品备件的出库申请,并提供出库理由和使用计划。
• 5.2 出库流程1.技术部门向财务部门提出备品备件出库申请,包括申请数量、规格和使用理由;2.财务部门审核申请,确认申请的合理性,并进行备品备件的出库登记;3.技术部门领取备品备件,并在出库记录中签字确认。
备品备件采购管理制度(五篇)

备品备件采购管理制度第一章总则备品备件的采购工作是采购供应部的主要工作之一。
承担着公司所属生产企业所需国内外备品备件的采购、供应工作包括申购计划的整理、归类、采购任务的安排、供求信息的收集、整理及时向申购单位、部门经理及分管副总裁反馈、汇报相关信息与供应商谈判、签订合同跟踪收货和质量跟踪监督、反馈档案的建立等。
第二章岗位设定采购岗位负责集团公司生产所需的备品备件的采购工作采购内业岗位负责备品备件申购单的汇总、分类及整理备品备件申购的台帐登记相发票的审核按时编制采购月、季及年度报表。
第三章工作任务1、负责备品备件的采购供应工作。
及时了解市场行情多方收集、整理相关供应商信息不断拓宽供应渠道。
有选择地收集、建立供应商档案以备后用。
2、加强学习熟悉公司各种型号的生产设备掌握各种型号的备品备件在相关的生产设备中的功能、物性指标、性能、质量等。
采购适价、适质及符合设备技术要求的备品备件。
3、认真审核、汇总、分类各公司递交的申购单核对各种备品备件的货存情况严格按备品备件采购程序对所采申购的备品备件的型号、货期、价格等进行查询及时向各申购公司、部门经理及分管总裁反馈查询结果。
合理选择合格的分承包方。
4、严格执行备品备件的采购审批及备案程序即备品备件的型号及货期限必须由各申购单位确认备品备件的价格必须部门经理及分管总裁审批签订的合同所经办人员必须自行建档外还需要送财务部备案。
5、根据备品备件的使用功能、设备要求等参考价格因素确定国内采购或国外采购需从国外采购的将签订的合同移交进出口科按国外采购工作程序进行采购需在国内采购的按备品备件采购程序进行采购。
6、全程跟踪已签合同或已开证的备品备件的生产、发货情况。
对已到货的备品备件配合仓库清点数量、配合质检进行验货。
对不合格的备品备件负责按合同规定和客户协客户拜访纪要销售分销指标会议纪要新产品指标岗位职责及工作要求生产技术指标市场营销指标供应链指标衡量指标完成计计划编制说明供应商资质和管理办法管理制度采购管理制度终端运作模式工作指引工艺流程生产计划安排营销管理制度商退货、索赔等处理办法对合格的备品备件负责向财务部申请对外付款。
备品备件采购和管理规定

备品备件采购和管理制度1、总则规范采购流程,科学合理地采购备件,优化库存备件储存结构,提高备件的有效利用率,保证备品备件供货及时,不影响设备维护工作.备品、备件库房由项目部集中管理,以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局.管理的主要任务是做好其接运、检查和验收;对库存进行保管保养;搞好库区规划,充分发挥库房和设备的利用率;实行储备资金下库,搞好库存结构分析;建立与健全仓库管理基础工作,达到数据化、档案化及计算机管理;搞好安全卫生工作,确保备品、备件和人身安全.加强备品、备件管理,准确提供库存物资信息,及时保证运行、维护、检修所需,加速物资周转,提高运行维护质量有着重要作用.备品备件的质量和性能要求与原设备一致,一般情况下,必须选择与原设备同品牌同型号的备品备件,由于设备停产,升级等原因导致无法获得原型号的备品备件,项目部需及时向业主部门提出代用或升级方案,按业主部门审批后的代用方案实施.接受业主部门对备品备件储备情况的和仓储情况进行检查,并按业主部门的要求改进和完善备品备件的储备和仓储管理工作.每月向业主部门报送备品备件库存明细和备品备件出库流水单.业主部门有权对项目部库存的备品备件进行全局范围的统筹调拨.2、目的为加强备品、备件集中统一管理,做好储备工作,以保证设备的正常维修和检修计划顺利进行,特制订本备品、备件管理制度.本制度明确了备品备件从申报、采购、入库、保管到发放领用的制度及管理职责,对备品备件的申报、采购、收、发、存进行控制.3、适用范围本规定适用于项目部维护、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动.4、术语及定义设备备件:为了设备维护保养工作的顺利进行,在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件.待修件:不能正常工作但能通过修复再使用的配件.报废件:不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件. 工装易损件:在工装使用周期内,需要多次更换的零件或部件.5、备品备件的采购选择供应商在做采购计划后,选择合格的供应商进行询价,议价,由项目负责人审核;凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,项目部应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知采购部门依需要提出请购.价格调查已核定之物料,项目部必须经常分析或收集资料,作为降低成本之依据;项目部各有关部门,均有义务协助提供价格信息,以利比价参考;已核定之物料采购单价如需上涨或降低,应附上书面之原因说明;采购数量或频率有明显增加时,应要求供应商适当降低单价;项目部应随时掌握市场价的浮动数据,以利于更好的把握市场.询价、比价和议价根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同,采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象;采购人员根据过去采购的情况,市场变化情况,以及项目成本预算等情况,确定采购目标价格;在得到供应商的报价信息后,采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对,以保证供应商可以提供的物料符合项目实际的采购要求,并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较,以便选择条件最优的供应商;供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应,送申报部门确认;专用材料或用品,项目部应会同使用部门共同询价与议价;对于厂商的报价资料经整理后,经办人员应深入分析后,以等联络方式向厂商议价.在规定的权限范围内,采购人员应与供应商进行磋商,以使双方最终在全部条款上达成一致;对重大的物资采购,无论是技术、商务谈判,要保证参加人数不少于两人.有关价格、选型及其他技术、商务谈判,要求有两人以上参加.签订采购单在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后,采购人员需填写正式的采购单,合同需要列明至少下列条款:⑴供应商资料:包括名称、地址、联系人、;采购物料的详细描述,包括品名、型号、规格等,如有超出标的的特殊要求需特别注明;⑵订单所采购的数量/重量;单位包装数量/重量;包装件数;⑶价格:单价,合计价、合同总额,定金或预付款;⑷交付期:分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量;⑸付款方式;⑹所需的质量证明资料检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等;⑺质量保证条款:发生质量问题时进行退换或其他处理方法.订货合同长期定货和大额进货,原则上均应通过签订买卖合同的办法进行.应与承售商定买卖合同书一式四份,第一份正本存采购部门,第二份正本存承售商,第三份副本存请购单位,第四份副本及暂付款申请书的第二联送会计部门供整理定金或付款用.紧急订货项目部接到运维班组以联络的紧急采购部件,应立即进行询价、议价,接到请购单后,按采购程序明确专人迅速办理.进度控制及事务联系项目部将采购过程分为请购、询价、订货、交货四个阶段来控制采购作业进度;采购人员为能按照进度完成作业,应填制“进度异常反应单”, 并注明“异常原因”及“预定完成日期”,经呈主管核示后转送项目部,依请项目部意见拟定对策处理.采购作业方式除一般采购作业方式外,项目部可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:⑴集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各申报部门依计划提出申报,采购部门定期集中办理采购;⑵长期报价采购:凡经常使用且使用较大宗的材料,项目部应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知各申报部门依需要提出申报.6、验收入库入库前应依据设备采购计划审批表和发货单认真清点所要入库的备品备件的数量,并检查好备品备件的规格、型号、质量合格证,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在送货单上签字,如发现不符时,应做好纪录,等待相关技术人员验收相符后再入库.保管员在备品备件进库时,根据采购计划审批表的审核凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对备品备件库的备件进行检查验收,并做好入库登记,即备品备件入库单.保管员要严格检查备品备件的合格证,质量的定性,是否符合运维所需的备品备件的技术要求.物品验收合格后,应及时入库摆放于指定位置.做到帐、卡、物相符合.易燃、易爆,易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放,并定期检查.精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存. 做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作.仓库经常开窗通风,保持库房内整洁.7、出库程序备件出库应填写出库审批单,并由项目负责人签字审批.保管人员要做好记录,领用人签字.物件出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出.本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则发放物品,做到专物专用.对于相关部位专用备品备件的领用必须要有项目负责人、技术负责人签字后方可领取.领用人不得进入库房,防止出现差错,根据领料单,由库管员进入库房查询领用的相关备品备件.库管员要做好出库登记,并定期向部门主管做出入库报告.8、退库领出备品备件后出现用料变更或剩余时,允许退库.退库时要办理退库手续,退库需说明原因,并注明规格型号、数量和工号.退料需经领用部门领导签字.退库物料须进行必要的质检或经测试合格后,性能、外观均不影响使用、表面不得有油污、所有资料齐全方可退库.库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐9、存放备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位,备品备件储存要做到“四号定位”库号、架号、层或排号、位号四者统一编号、“五五摆放”各种备品备件按品种、规格、形状和贮存要求,一五一十地摆放、“三清”数量清、材质清、规格清、“二齐”库容整齐,物资摆放整齐,按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装.备品备件要考虑先进先出,收发货快速及时方便,并留有最低库存,达到最低库存时,应及时采购.对于库房内的备品备件,未经上级主管领导审核批准,一律不准擅自借出.实行库存备品备件台帐制度,库管员每日凭出入库打印单编报房库日报表,并将所有库存物资信息录入电脑系统,形成电子仓库库存备品备件台帐.库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后24小时内按规定项目填写,做到日清月结,凭单入帐不跨日,不准无据调帐.库存备品备件应于每半年和每年年终时盘点,发现损坏、贬值、报废、盘多、盘少应分析原因,明确责任,并形成报表递交主管领导,经主管领导审批后进行帐面调整.库房要严格执行保卫制度,禁止非本库人员擅自出入库,建立和健全出入库登记制度.库房严禁烟火和携入易燃易爆物品,明火作业须经主管领导审核批准,需开具动火证方可进行明火作业.经常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具,发现故障及时维修排除,不得擅自挪动或挪用消防器具.做好各种防患工作,确保备品备件的安全保管.预防内容包括:防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电.库管员应对库存备品备件进行定期每月检查,并作好检查记录.对变质、霉烂、损坏的物资,应及时隔离等待处理.在库房倒运备品备件时,要根据备品备件特性及大小、轻重不同使用搬运工具,以避免碰撞损坏.10、库区的安全及纪律库房工作人员要加强安全意识,增强工作责任感,库房要有必要的安全设施、灭火设备,安全通道必须保持畅通,水电线路必须无漏电漏水或裸露,以利防火、防盗等.每天一次检查库房内外的防火设施,发现问题立即整改并向主管报告.合理安排库内堆位,预留足够的出入通道及安全距离,安全高度.督促装卸工按指定堆位整齐叠位.发现倾斜要立即纠正.严禁在货堆上行走、坐卧,严禁在货堆旁的通道坐、卧.库房工作人员不得擅自离岗.库房无人时必须上锁,无关人员不得进入库区.任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料.11、库管员职责与权限库房主管人员要熟悉、掌握物料管理的有关政策及规定.组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则,并认真检查落实.掌握库存物料情况,组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作.负责库房的规划,提高库房利用率.负责抓好库房的安全及管理工作,落实防潮、防火、防盗等措施.发现问题及时汇报,并积极采取有效措施.组织库房的库存盘点、帐物核对.上岗后第一时间应对仓库的门,窗及各库区存放的物资进行巡查,发现异常立即报告.每天下班前对各库区的门,窗等进行检查,确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班.每天打开一次各库区的门,窗一小时,让空气对流,更换库内空气.每天打扫库内地面卫生.地台板要摆放整齐.周末应打扫库内全面卫生工作.每天一次检查仓库区内、外的防火设施,发现问题要立即整改并向主管报.熟悉所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特殊或高精密备件的保管方法.负责入库备件的验收,对验收合格的签收发货单并开具入库单,对入库备件建立明细帐卡.入库备件以入库凭证为依据,做到数量准确、入库及时、帐物相符.备品备件出入库时,库管员应依据,进库单、出库单核准出入物品的名称、批号、数量,准确地收发货,收发完毕后,应立即填写挂在货架上的货卡并立即入帐.对入库备件分类堆放,做到分类清楚、堆放整齐.负责按领料单发放备件,并作好出库物料的帐卡登记.出库备件帐卡要清楚、无差错.负责库内备件的保管,不得出现丢失、损坏现象.负责库房的安全,坚持检查制度,发现问题及时报告,并积极采取有效措施.掌握灭火器材的正确使用方法.坚决拒绝手续不齐的物品进出.对于货物的正常出入,库管员要按要求填写各类单据,特别是出库单,无出库单的坚决不准带备品备件出仓库.按要求做好库存盘点、帐物核对及库存量的统计.极提出有利于库房管理的建议及改进意见.运行维护班组是备品备件的归口管理部门,负责备品备件清单的制作及优化更新.运行维护班组负责对申报备件及报废件的确认;负责优化备件品牌及替代件;对库房的备件使用情况监督检查;负责到库房现场查询设备备件储备情况.库房管理员负责组织保全员修复待修件.项目部根据库房、现场的半月备品备件请购项目清单采购备件.12、工作程序制定备品备件安全库存关键设备备件清单项目部根据设备说明书设备检修保养指导书、设备台帐制定备品备件清单,发放给库房备品备件保管员.备品备件清单应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容,备品备件清单应根据实际使用情况进行优化补充,不断持续改进.新增设备的设备维修班更新备品备件清单新设备随机附带备件入库,记手工帐.在保修期内的设备原则上也应建立备品备件,以保证设备可动率,设备厂家赔付的备件可用于补足库存.设备备件的采购申报在备品备件库建有库存的,每月末库房根据期末库存设备备品备件清单,执行零采程序;未到期末即达到最小库存的填写急件请购单迅速补足.更换周期较长不留备件的,保管员负责在充分考虑提前期的情况下按月填报采购.突发故障损坏的备件由保管员填急件请购单交项目部快速采购.待修件、报废件管理替换下来的零部件,由保管员及项目负责人在一周内作出处置意见.对于待修件,保管员负责进行修复,维修后的零件经技术负责人检验合格后记入手工帐,库房应以修复件优先出库为原则.凡符合下列条件之一者做报废处理:1备件严重损毁无法修复的;2使用时间较长,外形严重损坏,修理后达不到技术指标的;3更新换代,技术落后,效率低,经济效益差的;由于设备改造、清理、报废等原因造成不再使用的备件,每月25号前项目部填写废弃物处置单,报项目部负责人审核处理.库房对待修件、报废件必须定置管理,做好标识,建立清单.统计分析与持续改进每月末运行维护班组对备件存贮更换情况进行统计,寻求改进机会.改进机会包括库存减少增加,备件质量,采购成本,采购周期等.运行维护班组将改进措施更新到备品备件清单.运行维护班组将备件管理情况纳入设备月报.。
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备品备件采购管理规定
备品备件采购管理规定
一、目的和范围
为了保证企业生产经营的正常进行,规范备品备件的采购工作,提高采购效率和管理水平,制定本管理规定。
本规定适用于企业内所有备品备件的采购工作,包括但不限于设备备件、工具、零配件等。
二、采购责任
1. 采购部门是备品备件采购的责任主体,其负责制定采购计划、采购流程、采购标准,并监督实施。
2. 各部门应根据实际需求,及时提供备品备件采购计划,并配合采购部门进行相关工作。
3. 采购主管应指定专人负责备品备件的选型、询价、谈判、合同签订等工作,并对采购流程进行管理、监督和评估。
三、采购流程
1. 采购计划
(1)各部门根据实际需求,编制备品备件采购计划,并上报
采购部门。
(2)采购部门根据各部门的采购计划,制定综合采购计划,
并提交上级审核。
2. 供应商选择
(1)采购部门根据采购计划,通过市场调研等方式,选择合
格的供应商名单,并定期进行更新。
(2)采购人员根据采购计划,从供应商名单中选择合适的供
应商,并邀请其报价。
(3)采购主管对买家提供的备品备件样品进行审核和验收,
以确保质量和性能符合要求。
3. 询价与谈判
(1)采购人员按照标准询价单的要求,向供应商发送询价函,明确要求供应商提供详细的产品信息和价格。
(2)采购人员根据供应商的回复,进行价格比较和谈判,以
确保获得满意的采购合同。
(3)采购主管对谈判结果和合同条款进行审核和审批。
4. 合同签订
(1)采购人员将谈判结果写入正式合同,并将合同送至采购
主管进行审批。
(2)采购主管审批合同后,将合同送往法务部门进行法律审核。
(3)合同审核通过后,采购人员与供应商签署采购合同,并
备案。
5. 供货验收
(1)采购人员在供货到达后,进行货物验收和数量核对,确保货物符合合同要求。
(2)采购人员将验收结果填写并报告采购主管。
(3)采购主管对采购物资的验收结果进行审核。
6. 供应商绩效评估
(1)采购部门对供应商的质量、价格、交货期等进行定期评估,并记录评估结果。
(2)评估结果作为与供应商续约、调整采购计划、选择供应商的依据。
四、采购标准
1. 采购标准应符合国家相关规定和企业质量要求。
2. 采购部门应根据实际情况,制定、修订、完善采购标准,并及时向各部门进行通知。
3. 采购人员在选择供应商和签订采购合同时,应严格执行采购标准。
五、采购档案管理
1. 采购部门应建立备品备件采购档案,并定期对档案进行整理
和更新。
2. 档案内容包括采购计划、询价、谈判记录、合同、供货验收记录、供应商评估等。
3. 采购档案应做到完整、准确、可参考,以便随时查阅和证明。
六、监督与改进
1. 采购主管应对备品备件采购工作进行监督和评估,及时发现问题并提出改进措施。
2. 采购部门应定期召开会议,总结经验,分享成功案例,并对采购流程和规定进行适时修订。
3. 各部门应积极参与采购工作,提出建议和意见,为提高采购管理水平提供支持。
以上是我们企业备品备件采购管理规定的主要内容,希望大家能够认真执行,确保备品备件的采购工作顺利进行,为企业的生产运营提供稳定的物资保障。