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存货管理制度规定

存货管理制度规定

存货管理制度规定第一章总则为规范企业存货管理行为,确保存货的安全、准确、高效管理,提高企业的运营效率和盈利能力,特制定本存货管理制度。

第二章存货管理的范围1. 存货管理包括采购、入库、库存管理、销售、出库、盘点、报废等一系列活动。

2. 存货种类包括原材料、半成品、成品、周转材料、辅助材料等,不同种类的存货根据不同特性采取不同的管理方式。

第三章存货管理的基本原则1. 合理采购:根据市场需求及企业生产计划,合理制定采购计划,实施合理采购。

2. 安全储存:存货管理必须遵循安全、防火、防潮、防盗等原则,确保存货不受损坏和丢失。

3. 审慎出入:对存货的入库、出库需经过审批和确认,不得擅自操作。

4. 及时更新:对存货的进销存情况要及时记录和更新,确保数据准确。

5. 经济有效:对存货的管理要力求经济高效,节约成本,提高效益。

第四章存货管理的具体规定1. 采购管理(1)采购人员应根据企业生产计划和市场需求,制定采购计划,确保采购数量和时间的合理性。

(2)采购人员应根据企业的采购管理程序,选择合格的供应商,签订采购合同,并对供应商进行评价和管理。

(3)采购人员应对采购合同的履行情况进行跟踪和监督,确保采购品质和交货期。

2. 入库管理(1)入库操作人员应按照企业入库程序进行操作,对所入库存货的品质和数量进行检验和确认,确保实物和系统数据的一致性。

(2)入库单据必须填写完整准确,包括存货名称、数量、规格、生产日期、保质期等信息,并做好单据的归档管理。

3. 库存管理(1)库存管理员应根据公司的库存管理策略,对存货进行分类、定位、标识和编号,建立存货档案。

(2)库存管理员应根据企业的库存管理政策,合理制定库存上限、下限和报警值,确保库存的合理化和稳定性。

(3)库存管理员应每月进行库存盘点,并及时更新库存数据,发现问题要及时报告并处理。

4. 销售和出库管理(1)销售人员应根据客户订单和销售计划,填写出库单据,并经过相关部门的审批后方可出库。

公司存货管理规章制度(五篇)

公司存货管理规章制度(五篇)

公司存货管理规章制度第一条为了加强和控制公司实物资产的财务监管,使公司的实物资产管理和财务管理能够相互稽核、监督、牵制,保证公司实物资产的安全、完整,特制订本制度。

第二条本制度仅对财务部门在存货物资管理上的控制管理,对于存货资产的实物管理应依照公司制订的相关制度执行。

第三条依据管理体系的要求,仓库管理不直接隶属财务部门,但应接受财务部门日常的监督管理,并配合财务部门做好各项稽核工作。

同时仓库部门应按照物资管理规定建立台账,对保管的物资进行记录,应将物资的品种、规格、数量(收、发、存)记录清晰。

第四条财务部门应按照财务核算的要求,对存货资产实行“数量、金额式”的分品种的明细核算,并于每月结账日及时结算出各品种存货资产的结存数量和金额,以便与仓库管理部门台账的稽查、核对。

第五条根据公司管理计划性的特点,采购活动之前必须实行计划审批,由各事业部、仓库部门或生产部门签发“采购申请单”,列明该批拟采购物资的品种、规格、数量、单价、采购价格的询问比较情况,并按照公司内部关于采购审批的规定进行必要的审批程序。

第六条采购人员凭审批手续齐全的“采购申请单”,有关供应商进行采购交易谈判,并将采购的相关条款明确后签订《购销合同》,《购销合同》应按照《合同法》及公司合同管理制度的规定将主要条款如:品名、规格、数量、质量、单价总额、支付地点、验收依据、违约责任等填写全。

第七条采购物资运抵公司后,首先应由公司的质量检验部门对此批物资进行质量的验收和检测,检测的依据是《采购申请单》《购销合同》和公司内部质量管理要求,在确认无误后,质量检验部门填写《验收单》,并签名盖章。

如果是为工程专门采购并货物直接发至工程现场的由现场施工人员与甲方共同验收。

第八条采购人员凭《采购申请单》、《购销合同》和《验收单》,将采购的物资办理验收入库手续。

仓库保管员应依据上述单据重点对物资的实际查收数量、品种、规格进行查验,并将查收情出具财务软件打印的“外购入库单”上。

存货管理制度(完整版),加强对公司存货的管理和控制

存货管理制度(完整版),加强对公司存货的管理和控制

存货管理制度全文名目第一章总那么 (1)第二章岗位分工与授权 (2)第三章请购、选购、验收与保管 (3)第四章领用与发出 (6)第五章存货的核算 (8)第六章盘点与处置 (11)第七章检查与监督 (14)第八章附那么 (15)第一章总那么第一条为了加强对公司存货的管理和把握,保证存货的平安完整,提高存货运营效率,保证合理确认存货价值,防止并准时发觉和订正存货业务中的各种过失和舞弊,依据国家有关法律法规和《企业内部把握根本标准》,制定本制度。

第二条本制度所称存货,是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或供应劳务过程中耗用的材料和物料,主要包括各类原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料、五金配件等。

公司代销、代管存货,托付加工、代修存货也适用于本制度。

第三条库存物资内部把握中的不相容职务应当别离,其中包括:〔一〕物资入库和出库经办者与审批者应别离;〔二〕实物的验收保管与选购应别离;〔三〕审批发料的方案员与存货保管员相别离;〔四〕存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行;〔五〕假设某职位空缺或相关人员临时外出,应指定替代人员或临时人员负责,防止临时的职务重叠。

第二章岗位分工与授权第四条职责分工:〔一〕物控部仓管负责办理物资的验收入库、存储保管和物资出库业务,审核相关表单并准时录入系统,妥当保管全部存货收发凭证并装订成册,定期盘点库存物资,保证库存物资到达账证相符、账实相符、账账相符;〔二〕财务管理部负责存货核算业务及对相关存货管理的监督;〔三〕营销部负责成品发货、销售退换货业务指令的下达、起始表单的填制;〔四〕选购部负责外购品入库业务指令的下达、起始表单的填制和报账、付款事宜;〔五〕质保部负责相关物资出入库的质量检测事宜。

第五条公司对存货业务建立严格的授权审批制度,明确审批人对存货业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关把握措施,规定经办人办理存货业务的职责范围和工作要求。

公司存货管理规定

公司存货管理规定

存货管理规定第一章总则第一条为使存货管理工作规范化,保证仓库和库存物资的安全完整,更好地为公司经营管理服务,结合本公司的具体情况,特制订本规定。

第二条存货管理工作的任务:1、根据本制度做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

2、做好物资的保管工作,据实登记仓库实物帐,及时编报库存报表,经常清查、盘点库存物资,做到帐、卡、物相符。

3、积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。

协助做好呆滞物资的处理工作。

4、做好仓库安全保卫、防火及卫生工作,确保仓库和物资的安全,保持库容整洁。

第三条公司各部门所购一切物资材料,严格履行先入库、后领用的规定,如属直提使用部门或场所,亦必须事后及时补办出、入库手续。

第四条存货分为:成品、半成品、、原材料、低值易耗品、办公用品等。

本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。

第二章入库管理规定第五条存货出入库管理:公司所有存货的进出均须办理出、入库手续,并实行严格的审批制度。

出入库手续均须由相关的生产、销售等部门经理审批。

1、材料物资入库:须填写《入库单》,一式三联。

由入库人、保管验收人、仓库主管共同签字确认。

填写购货单位、库存商品名称、数量、单价、金额(单价、金额均不含税)。

入库单一式三联:第一联仓库留底,第二联随发票报、挂帐,第三联库管员记帐,月底交财务部核算。

2、产成品、半成品入库,生产部门所生产的成品和半成品均需办理交库手续。

入库时,由生产管理人员填写《产品交库单》,一式三联。

由生产管理人员、生产部门经理、保管验收人共同签字确认。

交库部门、产品名称、规格型号、交库数量均须填写齐全。

三联分别为留底、财务部、仓库记帐。

3、月末车间存放在车间的原材料由生产部门办理假退库手续,同时填写红字《领料单》一式三联,由原领用人,相关领用部门经理、保管人员共同签字确认。

领用部门、材料物料名称、数量均须填写齐全,三联分别为留底、财务部、仓库记帐。

第六条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题,要及时向上级反映,同时通知售后服务部门、采购部门和厂家代表(如有),共同现场鉴定,必要时拍照记录。

存货管理规定

存货管理规定

设备领用单 (内部 )
根据库存情况,财务复核后
与库管人员 清点物品
名中心主管审批
签订的试用协议 (外部 )
借用、 领用单签字, 办理出库, 借用及领用单留存保管员处
3、物品归还
设备完好
填设备归还单
归还设备、 材料借用单
与库管人员 清点物品
设备损坏 归还设备、 材料借用单
填写设备、材料 维修或设备、材 料报废申请单
第九条 公司建立委托加工物资管理制度,为委托加工物资采购的原材料, 先由采购人员及时到材料库办理入库手续, 由物资保管人员填制入库单, 注明供 货单位、日期、品种、规格、数量、单价、金额。拨付加工料品时,及时登记委 托加工拨料台账。加工完毕,验收入库,填制一式三份入库单,登记委托加工收 料台账。
填开加工结算凭证,正确核算加工成本。 1、认真审核材料耗用定额; 2、认真审核加工费结算定额; 3、认真审核留存受托方的剩余物品数额; 4、严格按照加工合同约定支付加工费; 5、受托方递交的加工费结算凭证必须合法有效。 第十条 加强周转材料的管理。 对在用周转材料进行明细分类核算, 监督在 用周转材料动态。 经鉴定周转材料确需报废时, 存货管理部门应填制在用周转材
② 验货:库管员在验收前应搜集并熟悉有关资料,确定验收方法,组织好 卸货人力和卸货工具, 准备好相应的检验工具, 并安排好货位。 采用以下一种以 上方法检验:
a) 核单点收:采购——库管员应将采购部提供的设备明细单、供货方提供 的送货单、 实物认真核对数量、 型号。要严格做到三不点收: 品种规格不符不收; 无计划不收;材料、设备破损不收。
存货管理规定
第一条 存货是指企业在日常生产经营活动中持有以备出售,或者仍处在生 产过程,或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等。 包括各类材料(主 要材料、辅助材料、周转材料、其他材料) 、商品半成品、产成品、在产品、低 值易耗品、委托加工物资等。

公司存货管理规章制度范本(二篇)

公司存货管理规章制度范本(二篇)

公司存货管理规章制度范本第一章总则第一条为了规范公司存货管理,提高存货管理效率,保障公司资产安全,制定本规章制度。

第二条公司存货管理包括存货的采购、入库、库存、出库等全过程管理。

第三条存货是指公司采购的商品、原材料、半成品和产成品等,以及公司自产的半成品和产成品等。

第四条存货管理目标是优化存货结构,提高库存周转率,减少库存风险,保障及时供应,降低采购成本,提高公司效益。

第二章采购管理第五条公司采购部门负责存货的采购工作。

第六条采购部门需按照公司的采购流程和要求,制定采购计划,并报经公司领导批准后执行。

第七条采购部门应加强对供应商的管理,在供应商评估中,主要考量供应商的信誉、质量控制能力和交货能力等。

第八条采购部门应根据存货需求及时与供应商进行洽谈,并签订采购合同,明确双方的权责和交货期限。

第九条采购部门应与财务部门紧密合作,及时更新采购价格和成本数据,为公司决策提供准确的数据支持。

第三章入库管理第十条入库管理由仓储部门负责。

第十一条入库前,仓储部门应核对采购合同、物品清单等,确保物品的准确性和完整性。

第十二条入库时,仓储部门应按照物品的属性、规格、数量等,进行分类并登记入库记录。

第十三条入库记录应包括物品名称、规格、数量、供应商、采购单号等信息,同时还应有责任人签字确认。

第十四条入库物品应按照仓储区域进行存放,并及时进行标识和分类,以便后续库存管理。

第四章库存管理第十五条库存管理由仓储部门和财务部门共同负责。

第十六条仓储部门应根据实际需求,制定合理的库存策略,避免过高或过低的库存量。

第十七条仓储部门应按照库存分类,对物品进行定期盘点和分类整理,保证库存的准确性和及时性。

第十八条仓储部门应定期报告库存情况,包括库存量、周转率、库存结构和变动等,供财务部门参考和分析。

第十九条财务部门应根据库存情况,进行成本核算和资产评估,确保公司财务数据的准确性和可靠性。

第二十条财务部门应与仓储部门共同制定库存风险管理措施,例如安全防范、保险投保等,避免库存损失。

公司存货管理制度,存货采购、计价、收发、领退管理规定

公司存货管理制度,存货采购、计价、收发、领退管理规定

公司存货管理制度一、总则第一条存货是指公司为生产耗费和销售而储备的各种物资,是公司的流动资产。

包括原材料、辅助材料、燃料、备品备件、低值易耗品、包装物、外购商品、委托加工材料、在产品、半成品和产成品等。

第二条存货范围的确定。

存货范围确认的标准是公司对货物是否具有法定所有权。

法定所有权属于公司的所有存货,不论其存放地点,都应视为公司存货。

一、凡依照销售合同已经售出,其所有权已转让的存货,即使尚未运离公司,也不确认为存货。

反之存货即使已运离公司,但所有权未转移的,仍确认为存货。

二、已经购入而在运输途中尚未收到入库的材料,如果所有权已经转为本公司所有,应包括在存货之中。

及在途材料。

三、委托其他单位代销的货物,由于这部分委托代销货物的所有权仍属公司,是公司存货。

受托代销的商品,在尚未售出以前,仍属寄销人所有,但为了加强对代销商品的核算和管理,也在本公司资产负债表中存货一栏反映。

四、委托其他单位加工的材料,属于本公司的存货。

第三条存货在公司流动资产中占有很大的比重,而且种类繁多,分布广泛,流动性强,资金占用大,要求公司所属部门要有效利用好各种存货,杜绝积压、浪费和流失,降低资金占用和耗费,提高资金周转速度和企业经济效益。

二、存货采购计划管理第四条存货采购计划是公司综合生产经营计划的重要组成部分,组织好存货采购计划的编制是公司生产经营、技术改造等经营活动的关键。

采购资金计划是指与存货采购计划相适应的资金筹集和使用安排的财务收支预算,为保证存货综合计划的全面完成和资金周转的正常进行,财务收支计划应该做到收支平衡并略有节余。

第五条按照公司计划管理体制,公司对存货的管理实行统一计划、分级管理。

一、原物料计划。

公司计划部根据年度生产计划安排,结合公司生产经营实际情况及储备定额制定每月采购计划,报请公司领导平衡审定后下达原物料采购计划,采购部门按计划安排做好采购接洽。

二、物料以外的零星物资(办公用品除外)采购,由各使用部门提出申请,由公司领导审批后,交采购部门统一采购。

存货管理制度(完整版),加强对公司存货的管理和控制

存货管理制度(完整版),加强对公司存货的管理和控制

第一章总则 (1)第二章岗位分工与授权 (2)第三章请购、采购、验收与保管 (3)第四章领用与发出 (6)第五章存货的核算 (8)第六章盘点与处置 (11)第七章检查与监督 (14)第八章附则 (15)为了加强对公司存货的管理和控制,保证存货的安全完整,提高存货运营效率,保证合理确认存货价值,防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊,根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》,制定本制度。

本制度所称存货,是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或者商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或者提供劳务过程中耗用的材料和物料,主要包括各类原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料、五金配件等。

公司代销、代管存货,委托加工、代修存货也合用于本制度。

库存物资内部控制中的不相容职务应当分离,其中包括:(一)物资入库和出库经办者与审批者应分离;(二)实物的验收保管与采购应分离;(三)审批发料的计划员与存货保管员相分离;(四) 存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行;(五) 若某职位空缺或者相关人员暂时外出,应指定替代人员或者暂时人员负责,避开暂时的职务重叠。

职责分工:(一) 物控部仓管负责办理物资的验收入库、存储保管和物资出库业务,审核相关表单并及时录入系统,妥当保管所有存货收发凭证并装订成册,定期盘点库存物资,保证库存物资达到账证相符、账实相符、账账相符;(二)财务管理部负责存货核算业务及对相关存货管理的监督;(三)营销部负责成品发货、销售退换货业务指令的下达、起始表单的填制;(四) 采购部负责外购品入库业务指令的下达、起始表单的填制和报账、付款事宜;(五)质保部负责相关物资出入库的质量检测事宜。

公司对存货业务建立严格的授权审批制度,明确审批人对存货业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人办理存货业务的职责范围和工作要求。

各部门领用与本部门职责相关的消耗性库存物资由本部门负责人签字批准,本单位以书面形式指定由某部门负责实施某项工作(获得授权),该项工作实施部门负责人材有权批准领用与指定实施工作有关的库存物资。

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存货管理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】 ***有限公司存货管理制度 第一章 总则 第一条 为了保证公司的正常运营,加强存货管理的规范性、安全性,提高存货管理的效率,结合公司实际需要,特制订本管理细则。 第二条 存货定义:是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料,主要包括各类原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料等。 第三条 为了降低和分散存货管理风险,建立高效的存货管理制度,公司对存货的日常控制采取存货归口管理的方法。物料管制中心负责原材料、一般五金、刀具、模具、零配件、包装材料等生产办公用物品、油品化工药品、铁扣件物品的收、发、存管理;制造部负责机器设备、半成品和产成品的收、发、存管理。 第四条 本制度适用于公司所有存货的业务处理。 第五条 本制度呈总经理核准后实施,增设修订亦同。

第二章 业务处理 第一节 存货入库管理 第六条 物料管制中心负责外购物料和委托加工物资的验收工作,机器设备的验收需通知制造部共同参与,化工药品、模 具、原材料的验收需通知品保部共同参与。验收内容主要包括资料验收和实物验收两部分,送货单是资料验收的必备单据。外购物料、委托加工物资运抵公司后,由物料管制中心人员示意警卫放行,物资先存放于验收接货处,验收接货处物料的保管职责由物料管制中心承担。物料管制中心验收人员需提示送货人出示送货单,送货单上的物品采购单号、品名、规格、型号、数量及单位等内容必须填写完整,否则不予验收,直接作退货处理或通知采购补齐相关资料后再作验收。对于邮寄物品,如缺失送货单或信息不完整,由物料管制中心人员通知采购补单。送货单验收完毕,验收人员带领送货人在物料总验收处登记,并在ERP系统中查看是否存在相关采购订单并进行核对,若无相关资料或核对有误,则作退货处理或通知采购补单后再作验收。 第七条 对于钢材、盘元等原材料入库,原材料运抵公司后,先存放于验收接货处。送货人除了需要提供送货单之外,还需提供钢材“材质证明书”或“材质标示”。送货人将货物运送至物料库后,物料管制中心验收人员根据ERP系统中相关的采购订单和采购未交货量,结合送货单上的信息,对原材料的质量和数量进行验收。在原材料的质量验收方面,主要是由品保部采取抽样检验的方法,通过肉眼查看外观,用工具度量尺寸的方式记录抽样结果,若有一个样本的抽样结果与标准结果存在差异,则认为整批产品的质量不合格,填写验收单交物料主管审批后直接作退货处理,并在ERP系统中作相关处理后通知 采购重新下单。若质量验收合格,随车在地磅处磅毛重,随后由验收人员带领送货人下货到物料库,在过磅处过皮重并开具磅码单。若送货量在2吨以下,还须到物料库过小磅。对磅重结果的处理,若送货单上净重量大于公司磅净重,大于余量在送货单净重量的3‰范围内,以送货单上净重量作验收,超出以上范围以公司磅净重作验收。若送货单上净重量小于公司磅净重,以送货单上净重量作验收。 第八条 对于所有化工药品、油品等辅料入库,物料验收人员负责化工油品等辅料质量、数量的验收和下货现场的管理。化工油品运抵公司后,先存放于验收接货处,盐酸、液碱等化工药品的验收需要品保部进行质量检验,并开具验收单,若质量检验不合格,则由物料管制中心直接作退货处理。其他化工药品由物料管制中心进行抽样检验,若抽样药品与标准药品无差异,方可整车下货,否则由物料化工验收人员填写《不合格物品验收单》报物料主管审批后直接作退货处理,在ERP系统中作相关处理后通知采购重新下单。在物料数量的验收方面,首先随车在地磅处磅毛重,随后由验收人员带领送货人下货到化工药品类仓库,带送货人到过磅处过皮重并开具磅重单。除散装药品之外,重量在2吨以下的物品,还须到物料库过小磅。对于磅重结果的处理,若公司磅净重大于或等于送货单上的净重量,以送货单净重量作为验收计重标准,否则以公司磅净重作验收。对于油品和液态类化工药品,不入仓库直接灌注到流通管道中,但仍需在系统中补齐入库和领用手续。 第九条 对于五金、电器、包装材料等其他外购产品入库,物料管制中心人员同样需要作资料验收和实物验收。经查验数量相符、质量合格后,验收人方可作入库处理,若点收后发现送货量大于采购量,则对多送物品开退货单后直接作退货处理,若质量不合格,则填写《不合格物品验收单》报物料主管审批后直接作退货处理,在ERP系统中作相关处理后通知采购重新下单。 第十条 对于所有委外加工的模具和配件的入库,委托加工物资运抵公司后,先存放于验收接货处。物料管制中心验收人员需根据《委外定制加工单》的数量和规格对应加工厂提供的送货单进行验收。验收人员需严格按图纸检测外加工品的外观和尺寸,模具的验收需通知品保部共同参与。一旦遇到技术问题,不能确定加工物资质量是否合格,还需通知使用部门一同验收。若送货单上注明加工物资是半成品,在标签上必须作相关说明后方可作入库处理。 第十一条 对于赠品、样品和试用品,送货单上必须注明相关字样,物料管制中心验收人员无需作质量检验,在物料标签上注明后作入库处理,送货单必须归类保存。若样品或试用品可用,供应商要求付款,以送货单上数量为准进行付款。若使用过程中发现样品或试用品不可用,需供应商在物料送货单上签字确认后将物品带回。 第十二条 外购物品和委托加工物资通过数量和质量验收后,验收人员在送货单上签字,收客户联留底作账,其余各联 交于送货人。进行过磅验收的物品,还需填制磅重单,磅重单一式三份,一份留底,其余两份分别交采购和财务备份。若物品没有通过质量检验,品保部开具不合格物品验收单,由验收人员报物料主管,并将物品存放于退货区域,物料主管审批后直接作退货处理,在ERP系统中作相关处理后通知采购重新下单。合格品入库后,验收人员需在标签纸上填写物料十六码、物品名称、采购部门、供货厂商及送货数量,粘附于实际物品后将物品存放在指定地点。除机器设备由制造部负责入库管理,其他外购物料、委托加工物资经验收后,均由物料管制中心人员安排入库和管理工作。盘元经验收其外观、尺寸及标示合格后,需以喷漆方式识别其材质,并按区域分别存放,验收人员需将供应商提供的装车明细表递交给财务部会计对盘元进行入账处理。 第十三条 物料管制中心验收人员根据送货单等单据作物料进货入库处理后,需在ERP系统中打印《物料验收单》。《物料验收单》在指定人员复核及物料主管签字审核后,附上磅码单、质量验收单等单据后递交采购科备份,磅码单还需提交财务备份。 第十四条 对于所有产成品,经过包装或桶装后,需通过品保部质量验测程序合格后,由品保部开具验收单,包装科填写仓储缴库单后方可办理入库手续,产成品仓库收到质量验收单和仓库缴库单后,在ERP系统中编制入库单进行入库。若检验不合格,对于报废产品由生产管制科负责安排重新生产,对于 质量不合格但经过再加工或重加工仍能达到标准的产品,进行再加工或重加工处理,加工后仍需通过品保部的检验后方可入库。产成品入库前需由仓管员在标签上填写相关信息并附于实物上,以便识别。

第二节 存货出库管理 第十五条 物料领用时,各领用单位需填写物料领用单,领用单位主管须在物料领用单上签字审核后,方可领料。为规范领料管理,各单位需指定人员作为专门的物料领用人。相关物料管理部门管理员对物料领用单审核无误后,根据“先进先出”的发放原则,予以领用相应规格和数量的物料。经领用人核对无误后,管理员在在ERP上编制出库单,管理员和领用人需在出库单、物料领用单上签字,物料领用单由相应的物料管理部门留底备份,出库单一式两份,领用人和相关物料仓库各执一份。物料领用后,管理员在ERP系统中作销账领用处理。盘元领用后,物料管制中心应依据经过酸洗操作后填写的酸洗作业统计表上的重量,经物料管制中心主管审核后再转会计销账。若遇到物料库存不足的情况,由相应的物料管理部门填制请购单,向采购科申请采购。原则上,各物料管理部门需每月对领用数量和库存数量进行统计,若发现库存不足,及时提出请购。 第十六条 产成品发货,制造部产成品仓库在收到销售部门经审批的发货通知单后,需及时安排发货,并在产成品出库 前,再次检查产品批号、规格、数量等完全正确后方可发货。产成品仓库管理员填制出库单并签字,出库单需连续标号,连续使用,一式三份,分别存于财务部、销售部和产成品仓库。包装科根据产成品仓库开具的产成品出货明细表,将包装品贴上侧唛后装车,如需装柜,包装科还需开立装柜明细表交制造部存档。出货时由包装科出货人员清点后,在出货明细表上签名后交回制造部产成品仓库存档。货品出厂前,应由包装科开立出货单交警卫后放行。 第十七条 委外加工领料,由生产管制科根据委外加工任务单开具委外加工通知单,并交制造部经理审核后交加工商,加工商凭委外加工通知单至相关物料仓库领料。原材料仓库须审核相关单据无误后,根据委外加工通知单备料。原材料仓库对于不合公司规定的单据一律不予受理。若库存不能满足,必须及时将缺料情况与生产管制科沟通,确定具体处理办法。仓库根据委外加工通知单开具委外加工出库单并相互审核后,交加工商签字确认。加工商凭签字确认后的委外加工出库单领料和办理出厂手续。委外加工通知单需连续标号,连续使用,一式两份,分别存于加工商和生产管制科。委外加工出库单需连续标号,连续使用,一式三份,分别存于加工商、原材料仓库、财务部。

三、退换货管理

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