三体系认证之文件发放回收登记表
质量体系认证用表格模板

序号:
编号:
任务来源 任务内容( 产品名称、 规格、 数量、 定货日期、 交货日期、 包装要求等) :
本任务单为常规产品, 请于
年 月 日前完成生产任务。
接受部门·日期 分管领导·日期
销售公司
年月日
42
设计编号:
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设计计划书
编号: 日期:
随机附件及数量:
随机文件:
设施安装调试情况:
验收依据:
27
验收结论:
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参加验收部门/人意见( 签名) :
28
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设施管理台帐
编号:
序号
设备名 称/型号
数量
生产厂家
购入日期
验收/使 用日期
《设计更改申请单》
《外来图审查记录》
主管部门
保存期限
备注
9
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序号: 文件名称 销毁原因:
归口部门意见:
管理者代表意见:
记录销毁申请
编号: 编号
版本 份数
申请人: 签 名:
日期: 日期:
签 名:
日期:
10
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文件名称
编号: 文件编号 发文部门 版本号 备注
6
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编写:
日期:
审批: 外来文件登记表
日期:
序号
分发 号
2019年整理三体系认证全套表格(很全实用).doc

受控文件清单MZFL /JL-01更改申请单一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.文件销毁申请单记录清单填表人: 年月日审核(管理者代表): 批准:审核(管理者代表): 批准:.年度培训计划编制; 日期:审核: 日期:批准: 日期:.培训记录表设备台帐设备维修记录表车间:MZFL /JL-13设施报废单合同要求评审表批准: 年月日定单确认表MZFL /JL-16合同登记台帐供方评定记录表.合格供方名录编制:日期: 批准:日期:.采购计划.编制:日期: 批准:日期:生产计划.编制:日期: 批准:日期:.监视测量设备台帐编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表编制: 日期:顾客满意度调查表填表人: 年月日年度内审计划审核实施计划表单位:MZFL /JL-31内审不符合项分布表33内审报告34内审首(末)次会议签到表时间:MZFL /JL-35进货物资验证单说明:1、本表适用于公司所有进货物资验证记录。
2、g项(验证结果)应填写“合格”或“不合格”,其余各项合格者划符号√,否则×。
3、企业能出具检测结果者,验证d.、e、f项合格,则g项填合格,否填不合格。
4、如供方(或委托方)提供a、b、c项之一者,并经企业验证d、f项通过,即视为合格。
.5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。
.不合格品报告单MZFL /JL-39纠正预防措施表统计技术应用记录投诉处理报告表MZFL /JL-42环境适用法律法规和其他要求清单.职业健康安全适用法律法规和其他要求清单..环境因素清单编制:审核:批准:年月日年月日年月日.环境因素评价表.重大环境因素清单编制:审核:批准:年月日年月日年月日可望施加影响的环境因素清单说明:第7项、第10项经评价为重要环境因素,不另列文。
危险源辨识评价表重大危险源清单MZFL /JL-50.编制:审核:批准:年月日年月日年月日.。
三体系认证全套表格

文件发放(回收)记录表 MZFL /JL-01 受发放记录回收记录序文件编号控版本号名称部门签收日期份数日期份数号文件借阅(复制)记录表 MZFL /JL-02 序号文件名称借阅人批准人经手人借阅时刻归还时刻受控文件清单 MZFL /JL-03序号文件名称编号版本备注文件更改申请单 MZFL /JL -04文件名称及编号申请更改(作废)部门更改(作废)缘故:文件原内容:更改后内容与替代文件:更改(作废)部门意见: 负责人: 年月日原审核部门意见: 签字:年月日原审批领导审批意见: 签字; 年月日一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.文件销毁申请单 MZFL /JL-05文件名称:文件编号:发文时刻:印数:实发数:未发数:收回数:申请单位主管领导销毁及监督人销毁数量作废及销毁理由备注记录清单 MZFL /JL-06序号记录编号记录名称主管部门保留期填表人: 年月日治理评审打算 MZFL /JL -07评审目的评审依据评审时刻评审组长评审组成员评资料及信息名称提供单位及部门序号审应保留的资料及信息评审内容: 审核(治理者代表): 批准:治理评审记录 MZFL /JL -08主持人:时刻:参加人:记录人:治理评审报告 MZFL /JL-09治理评审目的治理评审时刻治理评审依据评审组成员治理评审结论及纠正与改良指令(可另附页): 审核(治理者代表): 批准:年度培训计划MZFL /JL-10序号培训内容培训时刻培训对象培训要求培训方式组织单位备注编制; 日期:审核: 日期:批准: 日期:培训记录表 MZFL /JL-11培训时刻培训教师培训方式培训内容培训人姓名成绩培训人姓名成绩设备台帐 MZFL /JL-12序号设备名称规格型号单位数量设备位置技术状况备注 1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 27 2829 30 31 设备维修记录表车间: MZFL /JL-13维修时刻维修项目维修结果维修人员验收日期设施报废单 MZFL /JL-14 设备名称设备编号起历时刻型号规格原价钱报废申请人报废缘故:申请人:日期:审批意见:批准人:日期:备注:合同要求评审表 MZFL /JL-15信息来源□记录□合同草案产品名称及规格顾客单位名称顾客对产品明示与潜在要求法律依据技术质量要求评审生产能力评审质量体系评审顾客提供产品评审其他评审评审评审人员日期评审结论批准: 年月日定单确认表 MZFL /JL-16顾客名称定货日期交货日期顾客对产品型号.技术.质量.数量及其他要求: 记录人: 年月日评审结论: 记录人: 年月日顾客确认: 联系人: : : 地址: :合同登记台帐 MZFL /JL-18序号合同名称合同价签定日期合同编号备注供方评定记录表 MZFL /JL-19供方名称地址 / 联系人公司要紧采购的产品:供方企业简介及质量保证能力评判(供方资质、质量治理体系/产品认证情形;产品质量、价钱、供货期、售后效劳等):综合评审结论:参加评审部门/人员:总领导审批意见合格供方名录MZFL /JL-20序号供方名称产品地址评按时刻联系人日期: 日期:采购计划 MZFL/JL-21产品名称规格型号数量技术要求供方进厂日期备注日期: 日期:生产计划MZFL /JL-23序号产品名称规格数量完成日期生产车间备注日期: 日期:监视测量设备台帐MZFL /JL-26序规格生产启用利用首校校准校准名称号型号厂家日期场所日期周期机构 1 2 34 5 编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表MZFL /JL-27序校准校准校准设备名称规格型号利用部门备注号日期周期机构 12 3 4 5 编制: 日期:顾客中意度调查表MZFL /JL-28顾客名称地址联系人对本公司产品的中意程度: 质量: □ 很中意□ 一样□ 不中意价格: □ 很中意□ 一样□ 不中意交货期: □ 很中意□ 一样□ 不中意请别离说明缘故: 对本公司效劳的中意程度:售后效劳: □ 很中意□ 一样□ 不中意咨询效劳: □ 很中意□ 一样□ 不中意培训效劳: □很中意□ 一样□ 不中意请别离说明缘故:其他意见.建议和要求: 填表人:年月日年度内审打算MZFL /JL-29时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 单位编制: 年月日质管部门负责人审定: 年月日治理者代表批准: 年月日审核实施计划 MZFL /JL-30审核目的审核范围审核依据审核时刻自年月日至年月日审核组成员审核日程安排日期人员日期受审部门人员受审部门时刻编号时刻编号审核条款审核条款审核组长年月日治理者代表年月日内审检查表单位: MZFL /JL-31序号对应标准条款检查要紧内容方式记录不符合报告 MZFL/JL-32受审核部门部门负责人不合格事实描述:不符合: GB/T19001—2020中第条款的规定。
三体系认证全部资料表格(很全实用)

受控文件清单MZFL /JL-03MZFL /JL-02MZFL /JL-01文件更改申请单MZFL /JL-04一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.文件销毁申请单MZFL /JL-05记录清单MZFL /JL-06填表人: 年月日管理评审计划MZFL /JL-07审核(管理者代表): 批准:管理评审记录MZFL /JL-08管理评审报告MZFL /JL-09审核(管理者代表): 批准:-!年度培训计划MZFL /JL-10编制; 日期:审核: 日期:批准: 日期:培训记录表MZFL /JL-11设备台帐MZFL /JL-12设备维修记录表车间:MZFL /JL-13设施报废单MZFL /JL-14合同要求评审表MZFL /JL-15批准: 年月日定单确认表MZFL /JL-16合同登记台帐MZFL /JL-18供方评定记录表MZFL /JL-19合格供方名录MZFL /JL-20编制:日期: 批准:日期:采购计划MZFL /JL-21编制:日期: 批准:日期:生产计划MZFL /JL-23编制:日期: 批准:日期:监视测量设备台帐MZFL /JL-26编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表MZFL /JL-27编制: 日期:顾客满意度调查表MZFL /JL-28填表人: 年月日年度内审计划MZFL /JL-29审核实施计划MZFL /JL-30内审检查表单位:MZFL /JL-31不符合报告MZFL /JL-32内审不符合项分布表MZFL /JL-33内审报告MZFL /JL-34内审首(末)次会议签到表时间:MZFL /JL-35进货物资验证单年月日MZFL /JL-36编号:2、g项(验证结果)应填写“合格”或“不合格”,其余各项合格者划符号√,否则×。
3、企业能出具检测结果者,验证d.、e、f项合格,则g项填合格,否填不合格。
4、如供方(或委托方)提供a、b、c项之一者,并经企业验证d、f项通过,即视为合格。
文件发放及回收登记表

1
长期
品质部
12-1-5
14
实施规则
JYD-WL001
1
长期
品质部
12-1-5
15
GB12350-2009小功率电动机的安全要求
JYD-WL002
1
长期
品质部
12-1-5
16
文件发放记录
编号:D01-03 A/0
编制:日期:
A/0
1
长期
采购部
12-1-5
9
例行检验和确认检验控制程序
JYD-QP008
A/0
1
长期
采购部
12-1-5
10
检验试验仪器设备控制程序
JYD-QP009
A/0
1
长期
采购部
12-1-5
11
不合格品控制程序
JYD-QP010
A/0
1
长期
采购部
12-1-5
12
内部质量审核控制程序
QP-10
A/0
1
长期
采购部
4
管理评审程序
QP-B03
A/0
1
长期
办公室
12-1-5
5
培训控制程序
QP-B04
A/0
1
长期
办公室
12-1-5
6
合同年审及顾客满意度控制程序
QP-B05
A/0
1
长期
办公室
12-1-5
7
供应商评审程序
QP-B06
A/0
1
长期
办公室
12-1-5
8
生产过程控制程序
QP-B07
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运营部
1
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财务部
1
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总经理
1
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管代
1
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行政部
1
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人力资源部
1
5
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设计研究院
1
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工程项目部
1
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运营部
1
8
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财务部
1
1
三级文件汇编
THS/QESM-03
总经理
1
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管代
1
3
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THS/QESM-03
行政部
1
4
三级文件汇编
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人力资源部
序号
文 件 名 称
文件编号
使用部门
份数
签收人
签收日期
回收
份数
签收人
回收
日期
文件状态
1
管理手册
THS/QESM-01
总经理1Biblioteka 管理手册THS/QESM-01
管代
1
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行政部
1
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人力资源部
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1
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工程项目部
1
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运营部
1
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财务部
1
编制/日期: 批准/日期: