不可接受风险清单(新2018清单)

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不可接受的风险及控制措施清单1

不可接受的风险及控制措施清单1

高处坠落、人员伤亡 2、结构、构件砼必须达到设计强度,对于重要结构应提供砼抗压强度报告作为拆模依据。 3、拆模时应按先支后拆顺序进行,先拆除非承重部分,后拆除承重部分。
4、超过2m 以上高处作业时,应选择可靠的立足点,同时必须系好安全带。
5、高处拆模应划定警戒范围,并设监护人。
6、使用撬杠撬动模板时,应单手用力。
18
多塔吊作业防碰撞措施不 符合要求
倒塌、人员伤亡
一、管理方案 二、运行控制 1、 多塔吊作业前制定防碰撞措施。 2、 对操作指挥人员进行防碰撞措施交底。 3、 操作指挥人员应持证上岗。
一、管理方案
19
起重吊装作业方案不符合 要求
高处坠落、人员伤亡
二、运行控制 1、 起重吊装作业应编制作业方案并经审查合格后,方可吊装。
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不可接受的风险与控制措施清单
序 号
危险源
可能导致的事故
控制措施
一、管理方案
二、运行控制
1、 大型结构的模板拆除必须有施工作业指导书及安全专项方案,并在施工前进行技术交底,小型结构的模板
拆除必须征得工程技术人员同意或经上级主管部门、领导的批准。
12
高大模板安装与拆除未编 制方案或方案未审批
14 塔吊安拆单位无资质
倒塌、人员伤亡ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
一、管理方案 二、运行控制 1、 必须由具有安拆资质的单位进行作业。 2、 现场派专人全过程监督。
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不可接受的风险与控制措施清单
序 号
危险源
可能导致的事故
15 塔吊安拆方案未审批
倒塌、人员伤亡
一、管理方案 二、运行控制 1、 严格按照方案及规程要求施工。 2、 现场派专人全过程监督。

不可接受风险清单

不可接受风险清单

不可接受风险清单一、背景介绍在任何组织或项目中,风险管理是至关重要的一环。

风险清单是风险管理的基本工具之一,用于识别、记录和跟踪各种潜在风险。

在这份文本中,我们将详细介绍不可接受风险清单的标准格式。

二、不可接受风险的定义不可接受风险是指在风险评估过程中,被认定为无法接受或无法容忍的风险。

这些风险可能对组织的目标、利益或声誉造成严重的损害,并且无法通过采取控制措施或转移风险来降低其影响。

三、不可接受风险清单的标准格式不可接受风险清单应包含以下内容:1. 风险描述:清楚、准确地描述风险的性质、来源和可能的影响。

例如,"网络安全漏洞导致数据泄露"。

2. 风险级别:根据风险的潜在影响和可能性,将风险划分为高、中、低三个级别。

这有助于组织确定优先处理的风险。

例如,"高风险"。

3. 风险责任人:指定负责处理该风险的具体责任人或团队。

这有助于确保风险得到适当的管理和监控。

例如,"IT安全团队"。

4. 风险应对措施:列出已采取或计划采取的应对措施,以减轻或消除风险的影响。

这些措施可能包括技术控制、培训、政策制定等。

例如,"加强网络安全防护措施"。

5. 风险状态:跟踪风险的状态,包括已解决、处理中、待处理等。

这有助于组织了解风险管理的进展情况。

例如,"处理中"。

6. 风险评估日期:记录对风险进行评估的日期,以便定期审查和更新风险清单。

例如,"2022年1月1日"。

7. 风险评估方法:说明进行风险评估的具体方法和工具,如定性评估、定量评估等。

这有助于确保评估的一致性和可靠性。

例如,"使用风险矩阵进行定性评估"。

8. 风险评估结果:提供对风险的评估结果,包括风险的可能性、影响和优先级。

这有助于组织了解风险的严重程度。

例如,"可能性:高,影响:严重,优先级:高"。

不可接受供应链风险清单

不可接受供应链风险清单

不可接受供应链风险清单1. 介绍供应链风险是指可能威胁到正常运营的因素或事件。

为了确保供应链的稳定和可靠性,必须识别和评估潜在的风险。

本文档列出了一份不可接受的供应链风险清单,以帮助组织有效管理风险和采取适当的措施。

2. 风险清单以下是一些在供应链中被视为不可接受的风险:品质问题:- 供应商提供的产品不符合质量标准,存在各种质量问题。

- 供应商缺乏质量控制措施,无法提供可靠的产品。

交付问题:- 供应商未能按时交付所需的物品或服务。

- 供应商无法提供准确的交货时间,导致生产和交付计划受到影响。

合规问题:- 供应商违反法律、法规或道德原则,存在合规风险。

- 供应链中的某些环节存在合规问题,可能导致法律纠纷或声誉损害。

灾难风险:- 供应商所在地区频繁发生自然灾害或政治不稳定,存在灾难风险。

- 供应链中的重要节点容易受到灾难性事件的影响。

信息安全风险:- 供应商的信息安全保护措施不足,容易受到数据泄露或网络攻击。

- 供应链中的信息传输和数据共享存在安全风险。

财务风险:- 供应商财务状况不稳定,存在破产风险。

- 供应商付款延迟或拖欠,可能导致现金流问题。

3. 风险管理措施为了防范和处理供应链风险,组织应采取以下措施:- 评估供应商的质量管理体系和控制措施,确保其能够提供符合标准的产品。

- 与供应商建立良好的合作关系,确保交付时间和订单可靠性。

- 对供应商进行尽职调查,确保其遵守相关法律法规和道德规范。

- 建立应急计划,应对可能发生的灾难风险。

- 加强信息安全保护,确保供应链中的数据和信息安全。

- 定期审查供应商的财务状况,确保其稳定和可靠性。

4. 结论供应链风险对组织的稳定和可持续发展具有重要影响。

本文档提供了一份不可接受的供应链风险清单,以帮助组织识别和管理风险,并采取适当的措施来保障供应链的稳定性和可靠性。

不可接受风险清单

不可接受风险清单

不可接受风险清单一、背景介绍在项目管理和风险管理中,不可接受风险清单是一个重要的工具,用于识别和记录项目中的风险,以便采取适当的措施来降低风险对项目的影响。

不可接受风险是指对项目目标和利益产生严重威胁或影响的风险,无法通过采取合理措施进行控制或缓解的风险。

二、目的不可接受风险清单的目的是为了帮助项目团队识别和记录那些对项目目标和利益产生严重威胁或影响的风险,以便制定相应的应对策略和措施,确保项目能够按时、按质、按量完成。

三、编制要求1. 清单内容不可接受风险清单应包括所有对项目目标和利益产生严重威胁或影响的风险,包括但不限于技术风险、财务风险、法律风险、供应商风险等。

清单中的风险应具体明确,描述清晰,以便项目团队能够准确理解和评估风险的影响程度和可能性。

2. 风险评估对于清单中的每个风险,应进行全面的风险评估,包括风险的可能性、影响程度和风险优先级等方面的评估。

评估结果应基于充分的数据和信息,以确保评估结果的准确性和可靠性。

3. 风险控制措施针对清单中的每个不可接受风险,应制定相应的风险控制措施,以降低风险对项目的影响。

措施应具体明确,可操作性强,能够有效地控制和缓解风险。

同时,应制定相应的责任人和时间表,确保措施的实施和跟踪。

4. 定期更新不可接受风险清单应定期进行更新,以反映项目风险的变化和演化。

项目团队应及时记录新的不可接受风险,并对原有的风险进行重新评估和调整。

更新后的清单应及时通知项目相关方,并进行相应的风险沟通和协调。

四、编制流程1. 风险识别项目团队应通过头脑风暴、经验总结、专家咨询等方式,识别项目中的不可接受风险,并将其记录在清单中。

2. 风险评估对于清单中的每个风险,项目团队应进行全面的风险评估,包括风险的可能性、影响程度和风险优先级等方面的评估。

3. 风险控制针对清单中的每个不可接受风险,项目团队应制定相应的风险控制措施,并确保其实施和跟踪。

4. 清单更新定期对不可接受风险清单进行更新,记录新的风险和调整原有的风险评估,以保持清单的准确性和有效性。

不可接受风险清单

不可接受风险清单

人员上下无可靠安全通道,安全网、脚手板
铺设不符合安全要求
2
高处坠落
高处作业无作业平台、防护栏杆不齐全
临时固定不可靠,工作时站立位置不当
高空作业站立位置不当
安全带挂点不牢靠
3
物体打击
吊装作业时设备、材料绑扎不牢固
机械检查不到位
4
机械伤害 使用者没有防护装备或有但未用,操作转动
设备带手套
5
火灾
动火作业交叉,措施不全 易燃防水材料存放区域有明火作业
6
车辆伤害
车辆违规行驶
不可接受风险清单
编号:SDSX-JL-AQ044
危险因素类型
生产、经营 活动
控制措施
管理缺陷
临时用电
临时用电必须经设计、计算
电危害-漏电 临时用电 及时对柜箱进行检修、维护
电危害-漏电 电危害-漏电 电危害-漏电 电危害-漏电
管理缺陷 电危害-漏电
违章作业
临时用电 专人管理,及时制止、拆除
区域:施工现场
序号 事故类型
危险因素
பைடு நூலகம்
临时用电未经设计
配电柜箱外线接线不规范,内部插座、开关
存在裸露带电部分
开关箱违反一机一闸一箱一漏保规定
1
触电
非电工进行接线作业,带电接线
移动电源盘漏保失灵
施工前没有检查电源盘、用电设备是否带电
误入带电间隔
用电工具绝缘破损,没有接地或接地不良
高处作业不正确使用防护用品
机械检查 机械检查必须仔细、严谨,避免出现漏检现象。
电动工具使用
对使用者进行安全教育,加强监察力度,严格按照操作规程执行,操作 转动设备禁止手套
动火作业 配备专属灭火器,加强培训,作业时要有专人监督和旁站。

不可接受的风险清单

不可接受的风险清单
不可接受风险清单
编号:CX/17/02
序号
不可接受风险
过程、产品、服务
时态
状态
控制措施
备注
1
潜在火灾
安装施工过程由于电气焊明火引发火灾,转化焙烧、酸化工段、硫酸罐区、车间物料编制袋、配电室、产品辅料仓库易发生火灾,甚至爆炸;办公室插排电源未关闭
将来
异常
ABCDE
2
物理爆炸
容易超压的设备未安装安全阀或安全阀失效等因素造成来不及泄压或泄压量较小造成反应釜憋压爆炸;工艺指标控制不当或生产过程中未设置连锁保护装置、连锁保护装置失灵、控制回路出现故障或人为取消联锁,导致设备损坏、系统失控发生事故;压力容器(管道)由于压力过大爆炸
转化焙烧、酸化工段、硫酸罐区、焙浸车间、配电室、碳酸锂车间、变配电室、循环水泵房由于线路破损、绝缘皮老化容易造成触电;非电工操作
将来
异常
ABCDE
9
起重伤害
转化焙烧、酸化工段、产品辅料仓库存在物体材料吊装过程伤害
现在
异常
BCDE
10
灼烫
转化焙烧、酸化工段、焙浸车间、碳酸锂车间、硫酸罐区、产品辅料仓库等接触高温工器具
过去
正常
BCDE
11
车辆伤害
原料场、硫酸罐区产品辅料仓库各种机动车辆运输、搬运过程;上下班过程中发生交通事故
现在
异常
CDE
12
淹溺
人不慎掉入事故水池
将来
异常
CDE
13
高处坠落
上下高处平台、工作平台、检修平台容易高处坠落,高处擦玻璃容易坠落
将来
异常
BCDE
注:控制措施A、目标指标管理方案;B、应急预案;C、运行控制;D、培训教育提高安全意识;E、使用个人防护用品。

不可接受风险清单

不可接受风险清单

不可接受风险清单1. 概述不可接受风险清单是用于识别和记录组织或项目中无法接受的风险的工具。

该清单列出了可能对组织或项目造成严重影响或损失的风险,以便制定相应的风险管理措施。

本文将详细介绍不可接受风险清单的目的、内容和编制方法。

2. 目的不可接受风险清单的主要目的是确保组织或项目能够识别和评估可能对其目标和利益产生重大负面影响的风险。

通过制定清单,组织或项目能够更好地了解哪些风险是不可接受的,并采取相应的措施来降低或消除这些风险。

清单还有助于提高风险意识和沟通,促进决策者对风险的共识。

3. 内容不可接受风险清单的内容应包括以下要素:3.1 风险描述对于每个不可接受的风险,清单应提供清晰、准确的风险描述。

描述应包括风险的来源、性质、可能导致的影响等信息,以便决策者能够全面理解风险的本质和潜在影响。

3.2 影响程度清单还应对每个不可接受的风险的影响程度进行评估。

影响程度可以根据不同的评估标准进行划分,如财务影响、声誉影响、安全影响等。

评估结果可以帮助决策者确定风险的优先级和采取相应的应对措施。

3.3 风险拟态清单还应提供关于不可接受风险的拟态信息。

拟态可以包括风险的概率、频率、持续时间等。

这些信息有助于决策者更好地理解风险的发生概率和可能的影响持续时间,从而更好地制定风险管理策略。

3.4 风险责任清单应明确指定负责处理每个不可接受风险的责任人或责任部门。

这有助于确保风险能够得到及时的管理和控制,并避免责任模糊或责任推诿的情况发生。

3.5 风险管理措施清单还应提供关于如何降低或消除不可接受风险的建议和措施。

这些措施可以包括风险避免、风险转移、风险减轻等。

建议的措施应基于风险评估和风险管理的最佳实践,以确保有效性和可行性。

4. 编制方法不可接受风险清单的编制应遵循以下步骤:4.1 风险识别通过风险识别技术和方法,如头脑风暴、SWOT分析、专家访谈等,识别组织或项目可能面临的风险。

将识别出的风险记录下来,并进行初步评估。

不可接受风险清单

不可接受风险清单

施工现场
照明工程



施工现场作业前未接受安全教育、安全交底;


施工违章指挥、违章作业




施工设备、机械安全缺陷故障



施工作业未戴安全帽、未穿安全鞋、未戴防护眼睛




4
自然灾害
洪涝、台风季节施工无安全防护措施或措施不当

施工现场
照明工程

5
交通事故
违章驾驶、车辆带病行驶、恶劣天气行车

日常交通
车辆管理






电气设备调试过程中带电作业;防护、警示措施不当,违章指挥或违章操作(没有一机一闸、超负荷用电)





2高Βιβλιοθήκη 坠落登高作业未戴安全带、安全帽、未穿防滑鞋

施工现场
照明工程高处作业




酒后作业、疲劳作业;违章作业、违章指挥


3
物体打击 机械伤害
高处落物、坑顶落物;高处随意抛物、安全防护网缺陷
不可接受风险/重大危险源清单
序号
可能导致 事故事件
危险源
状态
场所
活动、产品、服务
控制措施
正常
异常
紧急
安全教育
运行控制
管理方案
应急响应
作业许可
安全警示
安全监视
劳动防护
1.
触电
施工临时用电无专项方案;方案未经评审批准后作业

施工现场
施工现场用电管理
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WORD格式WORD格式可编辑不可接受风险清单(2017年)企业名称:xxxxxxxxxx项目名称:xxxxxxxxxxxxxxx)监理名称:xxxxxxxxxxxxxx不可接受风险清单(2017)单位/部门:xxxxxxxx编号:LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施1 厨房内外不卫生,炊具不洁净,有变质食品致病的有害细菌食物中毒/疾病对炊具及时清洗消毒、变质食品倒掉2食物未加工熟即食用操作失误疾病食物必须煮熟食用生活办3食物存放不注意卫生违章作业疾病食物存放必须卫生公活动4加工、保管生熟食品未分开致病微生物疾病熟食品分开5液化气、煤气泄漏设备设施缺陷窒息/爆炸使用合格液化气6电线私拉乱接违章作业触电/火灾电工随时检查整改7机动车辆带病作业设备设施缺陷车辆伤害检修、停止作业8未进行安全教育管理缺陷物体打击/爆炸伤人等每人必须进行安全教育9未进行班前安全活动管理缺陷物体打击/爆炸伤人等作业前进行班前安全活动10无安全技术措施施工方案管理缺陷高处坠落/物体打击/触电等作业前必须有专项安全技术措施方案11无安全生产责任制管理缺陷物体打击/爆炸伤人等建立健全安全生产责任制安全管12设备设施未经验收管理缺陷起重伤害/机械伤害/倒塌等安装使用前必须验收理活动13无分部分项安全技术交底管理缺陷触电等作业前必须有分项安全技术交底14未按要求做安全检查管理缺陷高处坠落/物体打击/触电等每天进行安全检查15未使用或不正确使用个人防护用品违章指挥/违章作业高处坠落/机械伤害/触电等每人必须正确使用个人防护用品16特种作业人员无证作业违章作业高处坠落/物体打击/触电等特种作业人员必须持证上岗专业知识整理分享不可接受风险清单(2017)单位/部门:xxxxxxxx编号:LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施17施工现场道路不通畅管理缺陷意外伤害等道路保持通畅18 建筑材料码放不整、超高且未按规定码放或堆放违章作业坍塌建筑材料码放不允许超高19 消防重点部位(木工、油料场所、配电室或仓库等)未配备消防器材管理缺陷火灾/爆炸必须配备足够消防器材文明施20施工现场未设吸烟室或在现场内吸烟违章作业火灾设置吸烟室工活动21作业面材料超量存放违章作业物体打击清理转运材料22高处抛扔料具违章作业物体打击严禁高处抛物23易燃易爆材料运输防护措施不当防护缺陷火灾易燃易爆材料运输必须采取防护措施24传递物料配合不默契操作失误物体打击施工人员作业配合默契25使用不合格的钢管、扣件违章作业坍塌/高处坠落物资采购时要检查26脚手架基础未平整夯实,无排水措施违章作业/管理缺陷倒塌脚手架搭设前基础要平整夯实、有排水措施27 脚手架底部无垫木和扫地杆或不符合要求防护缺陷倒塌脚手架底部垫木方,加扫地杆脚手架搭拆28架体与建筑物未按规定拉结或拉接不符合设计要求防护缺陷坍塌/高处坠落架体与建筑物必须进行拉接29未按规定设置剪刀撑或剪刀撑搭设不规范防护缺陷坍塌/高处坠落剪刀撑搭设规范30未按规定设置安全网或安全网设置不符合要求防护缺陷高处坠落/物体打击架体搭设好后立即设置安全网31立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要防护缺陷坍塌/高处坠落立杆、大横杆、小横杆间距符合脚手架方案要求专业知识整理分享不可接受风险清单(2017)单位/部门:xxxxxxxxxxx编号:LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施32 未使用密目安全网沿外架子内侧进行封闭,网之间连接不严密,未与架子固定防护缺陷坍塌/高处坠落安全网接头严密与架体固定33操作面未设防护栏杆和挡脚板,或立挂安全网防护缺陷高处坠落/物体打击作业面设防护栏杆、档脚板挂安全网34架体未设上下通道或通道设置不符合要求防护缺陷高处坠落/物体打击架体设上下通道并符合要求25使用不合格的钢管、扣件违章作业坍塌/高处坠落物资采购时要检查26脚手架基础未平整夯实,无排水措施违章作业/管理缺陷倒塌脚手架搭设前基础要平整夯实、有排水措施27脚手架底部无垫木和扫地杆或不符合要求防护缺陷倒塌脚手架底部垫木方,加扫地杆脚手架28架体与建筑物未按规定拉结或拉接不符合设计要求防护缺陷坍塌/高处坠落架体与建筑物必须进行拉接搭拆29未按规定设置剪刀撑或剪刀撑搭设不规范防护缺陷坍塌/高处坠落剪刀撑搭设规范30未按规定设置安全网或安全网设置不符合要求防护缺陷高处坠落/物体打击架体搭设好后立即设置安全网31立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求防护缺陷坍塌/高处坠落立杆、大横杆、小横杆间距符合脚手架方案32 未使用密目安全网沿外架子内侧进行封闭,网之间连接不严密,未与架子固定防护缺陷坍塌/高处坠落安全网接头严密与架体固定33操作面未设防护栏杆和挡脚板,或立挂安全网防护缺陷高处坠落/物体打击作业面设防护栏杆、档脚板挂安全网34架体未设上下通道或通道设置不符合要求防护缺陷高处坠落/物体打击架体设上下通道并符合要求35不按规定安装集料平台违章作业高处坠落/物体打击按规定搭设集料平台36拆除脚手架时,没设警戒线、无人看管违章作业物体打击脚手架拆除设警戒线、有监护人37无脚手架搭设方案或方案未审批管理缺陷坍塌/触电/物体打击等脚手架有专项方案并审批不可接受风险清单(2017)单位/部门:xxxxxxxxxxxx 编号:LEC-CX05-02 作业 活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施38未将搭拆工具及零配件放入工具袋或系挂牢靠违章作业物体打击脚手架搭拆工具系挂牢靠脚手架 搭拆39六级以上大风、雨天、进行搭拆作业违章指挥/违章 作业 坍塌/高处坠落/物体打击等六级以上大风、雨天、禁止搭拆作业 40脚手架未经验收即投入使用管理缺陷坍塌/触电/物体打击等脚手架使用前必须验收41现浇砼模板的支撑系统无设计方案或支撑系统不 符合设计要求 违章指挥/违章作 业高处坠落模板的支撑系统必须有设计方案并且符合设计要求42大模板存放不符合要求违章作业物体打击模板存放符合安全要求43放置时压住电线或气焊管线违章作业触电/爆炸禁止压住电线或气焊管线44未按规定要求支拆模板违章作业高处坠落按方案支拆模板模板支拆 45支设高度在3m 以上的竖向模板时未搭设操作平 台,3m 以下未使用马凳违章作业高处坠落3m 以上的竖向模板时搭设操作平台,3m 以下未使用马凳46模板立柱支撑未设牢固拉杆防护缺陷坍塌设牢固拉杆47在高处狭窄而无防护的模板面上行走违章作业高处坠落禁止在无防护的模板面上行走48各种模板存放不整齐、过高等现象不符合安全要求违章作业物体打击模板存放整齐、过高等现象要符合安全要求 49拆除模板时未设置警戒线和无监护人看护违章作业物体打击拆除模板时设置警戒线和监护人看护 50高边坡作业未按规定防护防护缺陷高处坠落高边坡作业搭设防护三宝四51临边、洞口不按规定防护防护缺陷高处坠落/物体打击临边、洞口按规定防护口和高 52高处作业临边防护未按规定高于作业(点)防护缺陷高处坠落/物体打击高处作业临边防护按规定高于作业(点) 处作业53未经批准拆改防护设施或拆改后未及时复原违章作业高处坠落经批准拆改防护设施并及时恢复不可接受风险清单(2017)单位/部门:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx编号:LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施模板支拆54高处向下抛、扔物件违章作业物体打击严禁高处抛物55吊运重物捆绑不牢违章作业物体打击吊运重物捆绑牢固56立体交叉作业无防护措施防护缺陷物体打击立体交叉作业有防护措施57高层建筑出入口无防护棚或防护棚搭设不规范防护缺陷物体打击/高处坠落按规定搭设防护棚58未按要求支设水平(立)安全网或兜网防护缺陷物体打击/高处坠落按要求支设水平(立)安全网或兜网59安全网和防护设施不符合要求设备设施缺陷物体打击/高处坠落安全网和防护设施符合安全要求602米以上高处作业人员未系挂安全带违章操作高处坠落2米以上高处作业人员必须系挂安全带三宝四61吊运零散物件未使用吊笼违章作业物体打击吊运零散物件使用吊笼口和高处作业62酒后高处作业违章作业高处坠落/物体打击严禁酒后高处作业63不使用或未正确使用劳保用品违章作业坍塌/触电/物体打击等正确使用劳保用品64楼梯未搭设临时扶手违章作业坍塌/触电/物体打击等楼梯搭设临时扶手65未按规定设置安全标志标志缺陷物体打击/高处坠落/触电等按规定设置安全标志66无临时用电施工组织设计或未审批管理缺陷坍塌/触电/物体打击等有专项施工用电施工组织设计并审批67未逐级设置漏电保护装置,分级保护管理缺陷触电逐级设置漏电保护装置,分级保护施工用电68未使用三相五线制管理缺陷触电使用三相五线制69保护接地、保护接零混乱违章操作触电禁止保护接地、保护接零混用70开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵防护缺陷触电开关箱设漏电保护器检查漏电保护器失灵更换专业知识整理分享不可接受风险清单(2017)单位/部门:xxxxxxxxxxxxxx编号:LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施71固定式设备未使用专用开关箱,未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定违章作业/违章指挥触电/机械伤害使用专用开关箱,执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定72电箱内的电器和导线有带电裸露部分,相线使用端子板连接电危害-漏电触电加绝缘板73配电线路的老化,破皮未包扎违章作业触电配电线路老化更换,破皮处包扎施工用电74电缆绝缘破坏或不绝缘电危害-漏电触电及时检查包扎或更换75电工不按规定程序送电违章作业触电电工办理作业票76施工机具、灯具金属外壳未作接零保护电危害-漏电触电施工机具、灯具金属外壳作接零保护77非电工操作违章作业触电禁止非电工操作78对电箱进行检查维修时未拉闸断电违章作业触电电工拉闸断电后对电箱进行检查维修79未编制安拆方案、未按程序审批管理缺陷起重伤害编制安拆方案并按程序进行审批80无资质安装、拆除违章作业起重伤害安装、拆除队伍有资质作业前未进行技术交底管理缺陷人员伤害/机械倒塌安拆作业前进行安全技术交底起重机81拆装人员未穿防滑鞋、未系挂安全带违章作业高处坠落拆装人员穿防滑鞋、未系挂安全带械安装82未按规定验收、保养违章作业起重伤害/倒塌按规定验收、保养吊装83吊点选择不正确、运输件绑扎不牢靠违章作业起重伤害/物体打击调运材料牢固可靠84塔吊漏电设备设施缺陷触电增设接地装置、认真检查85安拆作业无专人监护管理缺陷物体打击安拆作业设专人监护专业知识整理分享不可接受风险清单(2017)单位/部门:xxxxxxxxxxxxxxxx编号:LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施86限位保险装置失灵防护缺陷起重伤害及时更换限位保险装置87塔吊高度超过规定不安装附墙装置违章作业起重伤害/倒塌按规定安装附墙装置起重机械安装88六级以上大风仍进行起重作业违章作业/违章指挥坍塌/起重伤害六级以上大风禁止起重作业89不正确使用(选用)吊索具违章作业起重伤害使用合格吊索具吊装90未按程序进行拆除违章作业高处坠落按方案进行拆除91高塔指挥不使用旗语或对讲机违章指挥起重伤害指挥人员使用对讲机92驾驶员超速行驶违章操作车辆伤害教育与考核进行控制93运输物件超高、超宽、超载违章作业/违章指挥车辆伤害运输物资必须符合标准94机具使用不合格的配件设备设施缺陷机械伤害定期对机械进行检修95中小型机械无防护装置或防护装置有缺陷防护缺陷机械伤害中小型机械必须配备防护装置施工机96机械设备未做保护接零或电线绝缘不良防护缺陷触电机械设备做好保护接零具使用97设备无人操作时未切断电源违章作业触电设备无人操作及时检查并切断电源98设备未按时进行保养违章作业机械伤害设备按时进行保养99 当发现设备漏保、失修或超载带病运转时,未按规定停止使用违章作业机械伤害当发现设备漏保、失修或超载带病运转时,要停机检修100 机械整体结构有开焊和或严重变形、各部位连接不紧固设备设施缺陷机械伤害机械停机检修更换零件并各部位连接紧固不可接受风险清单(2017)单位/部门:xxxxxxxxxxxxxxx编号:LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施101室外机械未搭设防雨棚防护缺陷物体打击/触电室外每台机械搭设防雨棚102维修时未断电违章作业触电/机械伤害维修机械时必须断电施工机103圆盘锯未按规定设置锯盘、分料器、防护挡板的安全装置防护缺陷机械伤害圆盘锯防护设施齐全104操作人员未按操作规程作业违章作业机械伤害操作人员应按操作规程作业,杜绝违章具使用105使用手持电动工具随意接长电源线、更换插头违章作业触电使用手持电动工具不允许随意接长电源线和更换插头106设备发生故障时,未切断电源就检修违章作业机械伤害设备发生故障时,要切断电源进行检修107切断过程中,钢筋摆动范围内有非操作人员管理缺陷机械伤害钢筋切断过程中摆动范围严禁站人108独立柱、梁钢筋绑扎未铺设脚手板防护缺陷高处坠落绑扎钢筋操作架必须铺设脚手板钢筋绑109 2米以上高处绑扎钢筋和安装骨架未搭设脚手架或临边无防护栏杆防护缺陷高处坠落/物体打击2米以上高处绑扎钢筋必须搭设脚手架做好临边防护栏杆扎110工具、短钢筋随意放在脚手架或模板上违章作业物体打击工具、短钢筋不允许放在脚手架或模板上单纯的课本内容,并不能满足学生的需要,通过补充,达到内容的完善。

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