员工出差及报销管理制度2017年
公司差旅费标准2017

公司差旅费标准2017为了规范公司员工出差期间的差旅费支出,公司特制定了2017年的差旅费标准,具体内容如下:一、交通费用。
1. 飞机。
经济舱,国内航班最高不超过2000元,国际航班最高不超过5000元。
商务舱/头等舱,国内航班最高不超过5000元,国际航班最高不超过10000元。
2. 火车。
硬座/硬卧,不超过500元。
软座/软卧,不超过800元。
3. 汽车。
公司统一安排用车,员工无需自行支付汽车费用。
二、住宿费用。
国内,一线城市不超过800元/晚,二线城市不超过500元/晚,三线城市及以下不超过300元/晚。
国际,按目的地具体情况报销,需提供合理住宿证明。
三、餐饮费用。
国内,不超过150元/天。
国际,按目的地具体情况报销,需提供合理餐饮费用发票。
四、通讯费用。
出差期间的电话、上网等通讯费用,按实际发生费用报销,需提供相关费用凭证。
五、其他费用。
1. 会议费用,按公司规定报销标准执行。
2. 签证费用,按实际发生费用报销,需提供签证费用发票。
3. 其他杂费,出差期间的其他合理费用,按实际发生费用报销,需提供相关费用凭证。
六、报销要求。
1. 出差报销单需填写真实有效的费用明细,附上相关费用凭证。
2. 报销单需由出差人员本人填写并签字确认,经主管审批后方可报销。
3. 严禁虚报、套取差旅费用,一经发现将按公司规定进行处理。
以上即为公司2017年差旅费标准,希望各部门和员工严格按照标准执行,合理使用差旅费用,节约开支,提高公司整体效益。
差旅费报销规定

关于差旅费预借及报销的管理规定一、目的为了加强公司及其所属子公司出差费用的管理,保证出差人员工作和生活的需要,科学管理与使用差旅费用,明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序,特制定本办法;二、制定依据和适用范围本办法根据国家相关法规及公司办公会议研究决定,结合公司实际情况制定;三、定义1、差旅费:是指因公经批准到公司所在城市市区公司所在城市县以外地区工作所需的交通费、住宿费、伙食补助费等;2、出差天数:指出发日到返回出发地的日历天数;3、住宿天数:指住宿费发票列示的天数,或定额发票折算的天数;4、差旅费报销总额:指凭单据报销部分、住地包干部分、其他补贴部分之和;1凭单据报销部分:指城市间交通费车、船、机票、机场建设费、人身保险费;会议住宿费;会务费;招待客户费用;特批的的士费、通讯费等,购买了公差人员责任险的人员不再报销各类保险费;2住地包干部分:指住宿费、住地市内交通费、伙食补贴之和;3其他补贴部分:指按天数或小时数计算的其他补贴,包括:在途超过12小时的补贴、乘火车未坐卧铺补贴、夜间乘坐长途汽车或轮船统舱补贴等;5、差旅费报销实行“差前控制、差后报销、全额包干、超支自负、节约归己”的办法;6、出差地分为特殊地区北京、上海、广州、深圳、一般地区、当日能返回地区公司所在城市周边城市群三类;7、关于出差人员在当日往返地区出差,因工作需要当日确实不能返回,差旅费报销按一般地区标准报销;8、申请公司车辆外地出差,司机住宿费用按所在职位层级标准报销,费用由用车部门承担;9、同一趟差有多个出差人员,由其中一人负责报销,分类分人粘贴单据;同一趟差需跨部门报销时,按费用分部门分别报销;10、同一趟差、同一地点只能选择一种报销方式报销;11、出差途经或中转至特殊地区未发生住宿,差旅费报销按一般地区标准报销;12、与本趟出差无关的费用另行报销;13、出差外地的的士票原则上不予报销,特殊情况确需乘坐出租车时,的士费用需经部门负责人审核并报经总裁批准后予以报销,的士票上需部门负责人和总裁签字,并扣除当天的住地交通费补助;四、职责1、公司人事部门负责差旅费管理办法的制订、修订,公司财务部门负责监督各部门贯彻执行及本办法的执行检查;2、部门负责人负责派遣出差人员,审查、约定员工出差申请单,根据本办法审签差旅费报销单;各部门应坚持原则,严格审批和控制出差人数、地点、时间等,不得以任何名义和方式照顾无出差任务的人员出差,否则,一经发现,除扣回差旅费外,还要追究部门领导责任;3、出差人员依据本办法填制员工出差申请单、差旅费报销单;4、各经办会计人员依据本办法负责审查、给付差旅费借款,审查、结算差旅费报销事项;五、具体条款:1、出差管理:1员工因公出差,应按照本办法要求填制员工出差申请单见附件二,提报交通工具及行程、出差天数、预支款项与出差目的等事项,各主管人员应根据工作任务,依照本办法审查出差人员的出差申请,约定各项出差内容并予以签认;员工出差申请经批准后,经公司财务部门审核,最后经总裁批准方能凭出差申请单办理相关借款;特殊情况未及时填报出差申请单人员,出差前需电话征得相关责任领导同意,出差返回后补填申请单;2员工出差归来,应于三日内如实填写出差报销单,执行报销程序;2、差旅费管理1各部门在完成目标经营责任制的前提下,应按照预算实行总额控制;超额部份应向总裁申请调整预算,未获批准,公司财务部门不予报销;2包干内容与包干标准按包干标准报销时,实行“差前控制、差后报销、全额包干、超支自负、节约归已”的原则;员工出差根据本人职务级别按相应的地区享受不同的包干标准见附件一,员工适用职务、级别和职称的报销标准时,按照就高不就低的原则执行;3凭据报销项目与控制标准员工出差下列费用以事先请示凭据报销:①城市间交通费报销:在下述控制标准之内凭据报销;乘坐火车,从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上或连续乘车时间12小时,才能购同席卧铺票;特殊情况需事先征得分管领导同意,费用报销时需分管领导在卧铺上签字;出差若需乘坐飞机、软席或轮船头等舱,按公司总裁授权文件执行;②会务费报销:凭会议通知据实报销;③招待客户的票据报销:按规定程序批准后报销;4特殊情况的补助①未使用卧铺补助费:员工出差连续乘车时间超过十二小时或夜间连续乘坐挂有营运卧铺的列车指晚八时至次日晨七时之间超过六小时含六小时,全程未使用卧铺的,发给未使用卧铺补助费;其标准为:乘坐火车慢车或直快列车的,分别按慢车或直快列车硬席座位票价的60%发给;乘坐特快车的按特快车硬席座位票价的50%发给;乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的,分别按新型空调特快列车和新型直达特快列车硬席座位票价的30%发给;②夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位统舱超过六小时的,另行发给补助费,补助标准:每人每夜一般地区20元,特殊地区25元;5到周边地区出差,当天往返,不需住宿者,可免填出差申请单,每天补助20元;如出差期间出差1天以内发生了招待费用,不再报销伙食补助;6外地出差若由公司安排车辆当日往返,如已经报销应酬餐费的,或有会议、客户等统一安排就餐的所有司乘人员,包括司机不再报销任何费用;如误餐且未报销应酬餐费的,按每人每餐10元标准报误餐费,不再报销任何差旅费;7申请公司车辆外地出差,司机住宿费用按所在职位级别标准报销,费用由用车部门负责;其他人员按包干标准中扣减交通费补贴特殊地区20元/天,一般地区10元/天报销;8员工到外地参加学习班、训练班、以及各种会议,若统一安排食宿,则差旅费开支标准参照当天能返回地报销标准报销;9员工乘出差之便,事先未经出差批准人批准私自回家探亲或办理私事的,一切费用由自己承担,并扣除相应包干补助;在出差期间,因游览或非工作需要如参观等所发生的费用,均由个人自理,出差批准人和公司财务部门严格控制超预算费用;10员工因工作需要,较长时间出差在公司所设立的办事处或公司所确定的工作地点工作,住宿由公司依据就近原则解决,房屋租赁费由公司报销,出差人员差旅费报销按下列标准执行:3、差旅费借支、报销、结算:1差旅费借支①员工出差,凭批准的两联出差申请单可到公司财务部门办理借款;经办会计受理后,凭一联与借款借据填制付款凭证,经审核,出纳再给付借款;另一联留作借支卡片并作报销依据;出差申请单填写不符合规定的,经办会计人员可不予受理;②借支额度:员工出差,除主要交通费用以外,特殊地区按每天250元、一般地区按每天200元标准借支;超过标准的,需要特别说明,并按程序审批后方可借支;2差旅费报销、审核、结算:①报销差旅费程序:职工出差回公司后,应在三日内以书面、电子邮件等形式向总裁汇报出差过程、出差实际期限、出差效果及任务完成情况,如实填制差旅费报销单,经公司主管领导审批后连同出差申请单未借支者,向公司财务部门申请报销、结算;报销单据要按主要交通凭证、住宿证明发票指按标准报销者、业务招待费、和其他可据实报销凭证如特批的住宿发票、的士票、通讯费发票、会议费发票、培训费发票等等类别分类分单据粘贴整齐,由本人计算票据张数和总金额,并签字,先交于部门主管核实签字,再交财务审核后,交于总裁审批,最后再到财务报销;未按照要求粘贴的,经办会计人员可以不予受理;结算后多借、补支差旅费要在三个工作日内到公司财务部门清算完;前帐未清,后帐不借;报销流程图:员工出差,乘火车、轮船、长途汽车、飞机票、机场建设费、人身安全保险费购买公差责任险的人员不再报销保险费用按批准的出差申请单第二联载明的约定内容,凭据核报;未经批准自行改变交通工具、行程路线的超支费用自理;③招待客户费用核报:出差期间招待客户的费用,应按公司授权规定,报经有权批准人审核批准,才能凭发票给予报销;出差期间招待客户的发票,应与出差期间其他单据一起报销;④其余住宿费、住地交通费、伙食费按包干标准报销;3差旅费不按包干标准报销程序:①住宿费核报:员工出差住宿费,按批准的出差申请单载明的时间,凭住宿发票载明的住宿天数,依据本办法确定的各类人员住宿标准审核结算,住宿费标准=包干标准—交通费标准—伙食费标准见附件一;住宿发票必须载明住宿发票性质、住宿地点、住宿时间、旅馆签章、等内容,对没有填写完整齐全的发票,公司财务部门不予受理;已批准凭发票据实报销,不再计发住宿包干费;②伙食补助费核报:出差伙食补助费,依据本办法确定的标准结算,特殊地区30元/天,一般地区20元/天;会议用餐天数按会议收取会务费的会议住宿天数计算;③市内交通费核报:出差外地的市内交通费,扣除会议天数,依据本办法确定的标准结算,特殊地区20元/天,一般地区10元/天;会议天数按会议收取会务费的会议住宿天数计算;④的士费核报:出差外地的士票原则上不予报销,特殊情况确需乘坐出租车时,的士费用需经部门负责人审核,总裁批准后予以报销;4部门负责人必须仔细审核相关票据和确认实际出差往返时间,经公司财务部门审核发现违反公司规定的票据一律没收,同时追究批准人、当事人的责任; 5公司财务部门根据实际出差天数计算出差补贴,并对票据的真实性、合法性进行审核;6员工报销时凭符合总裁和部门授权书授权规定,相关负责人签认的差旅费报销单等,送公司财务部门办理;7订票费、退票费、寄存费等属合理性支出据实报销;8职务或职称变动以人事命令为准,由公司人事部门负责审查并向公司财务部门报送名单;中途进入公司的员工,公司人事部门审查后,符合岗位要求的职称或职务,由公司人事部门及时通知公司财务部门;9文件中未明确的事项,总裁另有授权的,按其授权文件执行;六、出差高原地区补贴标准:在海拔二千二百米以上地区出差的员工,除按规定报销差旅费之外,另每人每天补贴40元;七、本办法自下发之日起执行;2017年5月1日送:公司领导发:公司各部、室存档1份共印2份附件一:各类人员国内公差包干标准注:各类人员国内公差分类报销标准:交通费:特殊地区20元/天,一般地区10元/天;伙食费:特殊地区50元/天,一般地区40元/天;包干标准=住宿费+交通费+伙食费附件二:职工出差申请单编号:年月日申请人:部门负责人:批准人:附件三:出差总结报告出差目的,时间,地点,内容,经费预算等总结,就是把某一时期已经做过的工作,进行一次全面系统的总检查、总评价,进行一次具体的总分析、总研究;也就是看看取得了哪些成绩,存在哪些缺点和不足,有什么经验、提高;一基本情况;1.总结必须有情况的概述和叙述,有的比较简单,有的比较详细;这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析;2.成绩和缺点;这是总结的中心;总结的目的就是要肯定成绩,找出缺点;成绩有哪些,有多大,表现在哪些方面,是怎样取得的;缺点有多少,表现在哪些方面,是什么性质的,怎样产生的,都应讲清楚;3.经验和教训;做过一件事,总会有经验和教训;为便于今后的工作,须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中,并上升到理论的高度来认识;4.今后的打算;根据今后的工作任务和要求,吸取前一时期工作的经验和教训,明确努力方向,提出改进措施等;二写好总结需要注意的问题1.总结前要充分占有材料;最好通过不同的形式,听取各方面的意见,了解有关情况,或者把总结的想法、意图提出来,同各方面的干部、群众商量;一定要避免领导出观点,到群众中找事实的写法;2.一定要实事求是,成绩不夸大,缺点不缩小,更不能弄虚作假;这是分析、得出教训的基础;3.条理要清楚;总结是写给人看的,条理不清,人们就看不下去,即使看了也不知其所以然,这样就达不到总结的目的;4.要剪裁得体,详略适宜;材料有本质的,有现象的;有重要的,有次要的,写作时要去芜存精;总结中的问题要有主次、详略之分,该详的要详,该略的要略;5.总结的具体写作,可先议论,然后由专人写出初稿,再行讨论、修改;最好由主要负责人执笔,或亲自主持讨论、起草、修改;附件:四差旅费报销单。
员工出差和差旅费报销管理制度

员工出差和差旅费报销管理制度一、出差管理1.出差申请员工需要提前向主管领导递交出差申请,申请内容包括:出差的目的、时间、地点、预计出差天数等。
主管领导在审核时需考虑出差的必要性和合理性,并在申请表上签字确认。
2.行程安排一旦出差申请获得批准,员工需要进行详细的行程安排,包括交通工具、住宿、会议安排等。
行程安排应事先报备给主管领导,并确保合理、高效。
3.差旅费预算根据出差目的和行程安排,员工需提前编制出差差旅费预算计划,并提交给主管领导审批。
差旅费预算应为合理、适中的范围,节约开支。
4.交通安排员工出差的交通工具可以是飞机、火车、轮船等,出差前需提前预定交通票务,并与主管领导确认。
5.住宿安排员工出差期间的住宿可以选择酒店或公寓,预订时需充分考虑价格、位置和服务等因素。
员工需选择符合预算范围的住宿,并在出差前向主管领导报备。
6.饮食安排员工在出差期间的饮食可以选择就近的餐馆或自行解决。
出于节约成本的考虑,员工应尽量选择合理价格和质量的餐饮服务。
7.形成报告出差结束后,员工需要编制出差报告,内容包括出差目的、出差过程中遇到的问题、取得的成果等。
报告需提交给主管领导,以便及时总结经验教训。
二、差旅费报销管理1.报销材料员工需要按照企业规定的报销流程,准备好相关的报销材料,包括差旅费报销申请表、交通、住宿和餐饮等费用的发票、行程单等。
2.报销申请员工需填写完整的差旅费报销申请表,并提交给主管领导审批。
申请表应包括差旅费的明细和总金额,并附上相关的原始发票和单据。
3.报销审核主管领导在审核差旅费报销申请时需详细核对报销明细和发票的真实性和合理性,并确保其符合公司报销政策和预算范围。
4.报销支付经过审核的报销申请将被转交给财务部门进行支付。
财务部门根据公司相关规定,及时对报销申请进行核算和支付。
5.审核制度定期对差旅费报销进行财务和内部审计,确保差旅费报销的合规和真实性。
同时,对于不符合公司报销政策和规定的费用,应及时进行处理和纠正。
关于出差补贴及日常费用报销规定 2017年3月1日起执行

关于出差补助费标准及日常费用报销新规为保证本公司员工工作与生活需要,规范日常及差旅费管理,制定本规定,本规定适用于本公司全体人员。
一、城市间交通费:城市间交通费是指省际、市际出差因搭乘火车、轮船、汽车、飞机等交通工具所产生的费用。
城市间交通费凭有效票据实报实销。
1、城市间交通工具可以是飞机、火车、长途汽车等。
2、公司所有员工一般情况不得乘坐头等舱和公务舱。
3、公司员工乘坐火车或长途汽车,在车上过夜六小时以上的,或连续乘车时间超过十二小时的,可购买硬卧车票,一般情况不得乘坐软卧或一等座,特殊情况需书面说明申请部门经理,获批准后方可乘坐软卧或一等座。
4、一般情况不得乘坐没有正规票据的交通工具,因特殊原因确需乘坐的,需向部门经理申请,并在报销时将主管经理签字的申请单一并提交,否则不予报销。
二、市内交通费:市内交通费是指员工在工作中需要外出办理公司业务或出差员工在出差地市内坐公交、地铁、出租车等所产生的费用。
包括工作延时交通费及日常外出办理业务交通费。
市内交通费提供与费用发生日期相符的有效交通费发票实报实销。
1、员工在工作日工作延时超过21:00回住所或节假日工作、值班时发生的市内交通费。
2、员工在工作日外出办理公司业务,往返公司和业务地点,或回住所发生的市内交通费。
3、出差员工在出差地市内往返出差业务现场坐公交、地铁、出租车等所产生的费用。
三、住宿费:住宿费是指出差期间入住宾馆、饭店、招待所等产生的房租费用。
1、省会城市:限额0-200元/天*间房(范围内凭有效票据实报实销)2、其他城市:限额0-150元/天*间房(范围内凭有效票据实报实销)注:(1)住宿费报销时,凭酒店住宿费发票附酒店出具的住宿费结帐清单,限额内实报实销。
对某些旅店不能提供住宿费结账清单的,须将旅店联系电话备注在发票背面。
(2)有签约旅店的可在指定的旅店住宿。
若因特殊情况超出标准,在报销时需填写“住宿费超标原因说明”,与报销单一起逐级到公司总经理审批,否则超额部分不予报销。
差旅制度管理制度

一、目的:为了同意、规范员工出差费用预算,特制定本制度.二、类别:省内出差、省外出差、国外出差。
三、审批程序和权限:第一条公司员工出差,应填写《出差审批单》,并按以下权限审批:(一)部门负责人出差,报请公司领导和董事长审批.(二)其他人员出差,报请部门领导审批.第二条员工出差时限由派遣领导予以核定。
几人协同出差的,由主办业务部门或人员填写。
因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以通讯方式请示,出差后补办手续。
第三条除公司高层经营管理人员外,其他员工出差前应到公司人力资源部或相应管理部门办理备案手续,返回后及时报到。
四、出差费用标准:第四条出差费用包括以下内容:(一)交通费(公路、铁路、船舶、飞机等,包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等)(二)食宿费(住宿、用餐)(三)公杂费(电话、传真、复印、邮政、汇款等杂用)第五条公司员工出差按员工登记标准报销费用,且按照地区标准,发放用餐补贴,出差期间不再报销餐饮费(有招待任务者除外).超出部分由个人承担,如有特殊情况需总经理批准方可报销。
具体如下:(一)总经理及以上(含)按A类标准报销费用;(二)经理、主管人员按B类标准报销费用;(三)其他员工按C类标准报销费用;(四)按A类标准出差者,因出差地点不同,分为甲乙丙丁四类报销。
(五)按B类标准出差者,因出差地点不同,分为甲乙丙三类报销。
(六)按C类标准出差者,因出差地点不同,分为甲乙丙三类报销。
注:港澳地区、国外食宿标准另行审批。
第六条随同高职人员出行的低职人员,食宿随高职人员。
第七条如因工作需要超出标准,需在《出差审批单》上列明原因。
第八条出差人员乘坐飞机,由公司统一购买航空意外伤害险。
五、出差费用报销:第九条出差费用在以上标准范围内实报实销.第十条出差人凭《借款单》到资产财务部办理借款手续。
第十一条出差返回后,应在一周内到财务部办理报销手续。
报销差旅费用要填写《差旅费报销单》,连同收据发票交给财务,否则财务部门可以不予办理报销手续。
2017差旅报销财务制度

2017差旅报销财务制度一、总则为规范公司员工出差报销行为,合理控制公司费用支出,特制定本差旅报销财务制度。
凡涉及公司业务出差报销事宜,均应遵守本制度规定,经审核批准后方可报销。
本制度自颁布之日起生效。
二、出差范围1. 出差范围包括国内出差和国际出差,国内出差指员工在本国内外出差,国际出差指员工在国外出差。
2. 出差原因包括公务出差、招商引资、市场考察等业务需要。
三、报销标准1. 交通费用(1)飞机:员工出差可选择乘坐经济舱,超过国家规定标准的需自行承担超出部分。
(2)火车:员工出差可选择乘坐硬座或硬卧,超过标准座位的需自行承担超出部分。
(3)汽车:员工出差可选择乘坐公共汽车、出租车或自驾,需提供交通票据。
(4)其他:其他交通费用如轮船、地铁等也可报销,需提供相应票据。
2. 餐费(1)员工出差可报销在外用餐费用,限定每餐人均不超过30元。
(2)晚宴或接待等费用需提供相关发票。
3. 住宿费用(1)员工出差可报销住宿费用,限定每晚不超过300元。
(2)凭住宿发票报销,无法提供发票需提供住宿记录。
4. 活动费用(1)员工出差参加相关活动需提前报备,按照规定标准报销。
(2)需提供活动发票或报告。
5. 通讯费用(1)员工出差期间通讯费用可报销,包括手机、上网费等。
(2)需提供通讯费用发票。
6. 其他费用(1)员工出差期间发生的其他费用可根据实际情况报销,需提供相应票据。
四、报销流程1. 出差前申请员工出差前需按照公司规定申请,报备出差目的、时间、地点等信息,经部门负责人批准后可出差。
2. 报销凭证员工出差后需妥善保管相关费用票据,如交通票据、餐费票据、住宿费发票等。
3. 报销填单员工出差回来后,需填写差旅报销申请表,详细列明出差费用及金额,并附上相关费用票据。
4. 报销审批部门负责人核对报销明细,审批通过后提交财务部门审核。
5. 财务审核财务部门审核报销单据是否规范、合规,符合公司报销标准。
6. 报销付款财务部门确认报销款项后,安排相应款项支付给员工。
员工出差及费用报销管理制度

员工出差及费用报销管理制度一、制度目的为规范员工出差及费用报销行为,提高公司财务管理效率,制定本制度。
二、适用范围公司所有员工在出差及费用报销过程中必须遵守本制度。
如果员工有特殊情况需要违反本制度的规定,需先经过上级主管部门的批准。
三、制度内容1. 出差审批(1)若有出差需求,员工需提前提交出差申请,并经过部门主管审核和公司行政部门审批,批准后才能出差。
(2)出差地点是否需要特殊审核的,须相关主管部门进行审核,确保出差地点的安全。
2. 出差行程计划(1)员工需按照出差行程计划前往目的地,不得擅自更改出差计划,如需更改,需向部门主管请示,并经公司行政部门审批。
(2)如需提前结束出差,请先与部门主管沟通并报公司行政部门批准。
3. 出差费用报销(1)员工应将出差费用单据如交通费、住宿费、餐费、市内交通费等统一归类,并在回公司时向财务部门提出报销申请。
(2)所有出差费用必须搭配单据并详细注明费用用途和时间,以供审核使用。
(3)所有费用必须符合公司制度规定。
例如,住宿费须选择公司指定酒店或同等星级的酒店。
(4)特别费用需经过部门主管的批准,并在申请标明用途及相关单据。
4. 出差期间的安全与保障(1)出差期间员工应提高安全意识,时刻注意财产安全。
(2)员工应根据工作需要选择适当的出差周期,以避免在特殊时期出差。
(3)如果员工行程中出现不可抗力因素,需立即上报公司行政部门并需听取行政部门的意见和建议。
(4)出差期间员工的公务手机和笔记本电脑等设备财产,需随身携带,保管妥善。
四、制度执行(1)出差及报销过程中,若出现与本制度规定不符的情况,公司将根据情况进行相应的纪律处分,严重者将导致劳动合同终止。
(2)制度规定会根据公司的具体情况进行适当调整或修订,调整或修订后的制度自公布之日起生效。
(3)违反制度规定的行为应该由违规者自行承担法律责任及经济赔偿责任。
若有经济损失产生,应由违规者先行垫付,由违规者向有关部门打款,若发现此类行为应由公司制定相应的处罚责任追究制度进行严惩。
员工出差及报销管理制度

员工出差及报销管理制度一、目的及适用范围为规范员工出差行为,确保出差活动的顺利进行,提高员工工作效率,制定本制度。
本制度适用于公司所有员工的出差及相关费用报销。
二、出差申请与审批1.出差申请员工需要提前向所在部门提交出差申请,申请内容包括:出差目的、出差地点、出差时间、出差经费预算等。
2.出差审批所在部门主管对员工的出差申请进行审批,审批需要及时进行,原则上不得拖延。
若出差经费超过预算,则需要经过部门主管和财务部门的联合审批。
三、出差费用报销1.报销申请员工在完成出差后,需于3个工作日内提交报销申请,申请内容包括:费用明细、发票原件、报销申请表等。
2.报销审批财务部门对报销申请进行审批,必要时可要求员工提供相关证明材料以核实报销申请的真实性。
四、费用标准1.交通费用在国内出差过程中,员工可以选择乘坐公共交通工具或者使用私家车。
具体费用标准如下:-公共交通工具:以实际购票凭证为准,如飞机、火车、汽车票等;-私家车:按照公司规定的公里数标准进行计算,每公里0.5元。
2.餐饮费用出差期间的餐饮费用以员工在出差地就餐的实际消费为标准,需提供相应的发票原件。
3.住宿费用出差期间的住宿费用以员工实际入住酒店的费用为准,需提供相应的发票原件。
4.其他费用如会议费用、车辆租赁费用等,需要提前与财务部门协商并提供相应的发票原件。
五、特殊情况处理1.延误或取消若由于机票延误或取消等特殊情况致使费用增加或无法报销时,员工需及时向部门主管报备,并提供相关证明。
2.非公司业务如员工出差期间有私人活动或附加行程的,私人费用不得纳入公司报销范围。
六、违规处罚1.不合规范报销如员工的报销行为不符合公司规定,将被视为违规行为,公司有权拒绝相应的报销申请,并根据情节轻重对员工给予相应的处罚,包括警告、扣减奖金、停职、解雇等。
2.作假如员工故意隐瞒或伪造相关报销申请的费用或发票,将视作严重违规行为,公司将予以解雇并有权追究其法律责任。
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员工出差及报销管理制度
审批:
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编制:
生效日期:
版本:
制度修改信息
一.相关流程
1.1员工出差管理流程
二.出差及费用报销制度
出差及费用报销制度
1.目的:
1.1为了规范公司人员出差及差旅费报销标准和流程,保障出差人员能够履行
工作职责,完成工作任务以及生活的需要,结合公司实际情况,特制定本办法。
2.范围:
2.1本制度适用于XXXXXX公司。
3.出差定义:
3.1本制度所指的出差是指因公外出到工作地区域(区、县)外办理公务、培训、考察、参加会议、进行工作指导、检查、考核或其他公务的活动。
4. 出差原则:
4.1审批原则:凡是需要出差的事项,必须在OA中提交出差申请,严格按照相关的审批程序审批,特殊情况,经相关领导电话同意后,事后补办审批手续;
4.2任务与人员相适应的原则:公司领导或部门负责人在安排出差任务时,应严格控制出差人数,合理安排与完成任务相适应的人员出差;
4.3成本控制原则:所有出差人员在住宿、乘坐交通工具、对外接待等方面必须时时控制成本,按照规定的标准执行,能够提前预计出差时间的尽量提前申报,便于提前购买机票、车票,降低价格。
5. 相关流程及管理制度:
5.1出差管理内容
5.1.1出差申请程序
5.1.1.1一般员工出差原则上需提前3天申报《出差申请单》(OA办公平台差假管理模块中申报),并呈相关领导核准后按规定路线出差;
5.1.1.2部门负责人出差原则上需提前2天申报《出差申请单》(OA办公平台差假管理模块中申报),并呈相关领导核准后按规定路线出差;
5.1.1.3分管领导(总监)出差原则上需提前1天申报《出差申请单》(OA 办公平台差假管理模块中申报),并呈相关领导核准后按规定路线出差;
5.1.1.4因特殊情况需临时派遣出差人员时,必须在出差前及时申报《出差申请单》。
5.1.2出差过程中若因工作计划变更,导致出差路线变化,须电话征得有审批权限的领导同意后执行。
出差结束后,按实际出差路线重新填写《出差申请单》。
5.1.3出差审批程序、权限
5.1.3.1总经理出差,由董事长审批;出差人填写《出差申请单》→董事长→人事行政部备案。
5.1.3.2分管领导出差,由总经理、董事长审批;出差人填写《出差申请单》→总经理→董事长→人事行政部备案。
5.1.3.3各部门负责人(包括经理级)及以下人员出差,由分管领导、总经理审批,报公司人事行政部备案;出差人填写《出差申请单》→部门负责人→分管领导→总经理→人事行政部备案。
5.1.3.4跨省(市)外出差,和五人(含)以上同时出差需董事长审批;出差人填写《出差申请单》→部门负责人→分管领导→总经理→董事长→人事行政部备案;
5.1.3.5出差时间在一周(含)以上,需由公司总经理、董事长审批;出差人填写《出差申请单》→部门负责人→分管领导→总经理→董事长→人事行政部备案;
5.1.3.6公司发文组织的会议、培训及活动,不需报审。
5.2出差搭乘交通工具、住宿
5.2.1出差到四川和重庆市所辖区域只能乘坐火车、汽车或驾车前往。
选乘坐火车或汽车的,交通费用按实际发生额予以报销;乘坐火车三个小时以上的可以购买硬卧票,分管领导级以上领导出差需搭乘长途火车的,可购软卧票;乘车期间不予报销住宿费(特殊情况除外,如当日5:00以前达到)。
到其他城市出差需乘坐飞机的,应尽量提前预定机票并享受折扣价,特别紧急事项除外;
5.2.2重庆公司各部门出差人员应主动与前往城市的异地公司(指重庆主城以外的所属公司)联系,落实公司的签约协议酒店;但所签约的酒店的住宿标准均不得突破公司制度规定,同时所签约的协议酒店应实行就近原则。
若所到城市没有所属公司的,则由出差人员根据所规定的住宿标准自行解决;
5.2.3员工随同分管领导级以上领导出差,可选择与领导相同的交通工具及接待用餐。
5.3出差预约
5.3.1出差流程审批完毕,出差人应至少提前3天订机票(特殊情况除外),机票预订由各公司人事行政部负责购买;
5.3.2火车票、大巴车票由出差人自行购买。
5.4出差人员的考勤
5.4.1人事行政部每月底根据出差人员《出差申请单》上所注明的时间在OA 系统里对出差人员进行考勤,按正常出勤视之。
若实际出差时间超过了申请的时间,出差人员应通过电话征得上级领导同意后,再告知所在公司人事行政部考勤管理人员,返回公司后需在1个工作日内补办超出时间的出差申请单。
凡未办理补办手续的,所超出时间一律按旷工处理。
5.5出差费用标准
5.5.1为了有效控制成本,公司将出差的住宿费、伙食补助等费用实行包干,以天数进行核算,交通费据实报实销。
具体标准如下: 5.5.2住宿费的标准为:
5.5
.3伙食补助费的标准为:
注:原则上要求在所在地公司食堂用餐,凡在公司食堂用餐的不享受上述补助。
因出差需要在外用午、晚餐的,按一天标准报销;只需用其中一餐的,按半天标准报销。
如需招待客户或接受客户招待的,不予报销伙食补助费。
出差报销伙食补助的,公司不再支付误餐补助;
5.5.4一线城市:指直辖市及经济发达城市。
如北京、天津、上海、深圳、南京、杭州、珠海、广州、厦门、福州、海口等;
5.5.5二线城市:除一线城市外的其他省会城市及经济较发达城市。
如成都、青岛、连云港、宁波、温州、湛江、北海、苏州、无锡、江阴、长沙、贵阳、昆明、秦皇岛等;
5.5.6三、四线城市:除一、二线城市外的地级市、区县城市。
如永川、阆中、璧山、云南红河等地区;
5.5.7重庆公司所属人员出差,必须按上述报销标准严格执行,确因特殊原
因而超标的,超标部分必须经董事长审批后方能报销;
5.5.8重庆公司人员因公到异地公司临时出差,由异地公司安排出差人员的住宿,费用标准按本办法标准执行;
5.5.9重庆公司人员因公出差,若出差的事项与异地公司业务经营无关的,则相关费用出差人在财务部按规定报销,但异地公司应协助安排食宿等;
5.5.10相关部门陪同特别重要客人住宿时,可选择主陪人一名陪客人住宿,其余人员应严格按本标准执行;
5.5.11因公到本人家庭所在地出差的,不予报销差旅费;
5.5.12住宿费标准指每天每间,除分管领导级以上人员外,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报销。
伙食补助按个人计算;
5.6交通费规定
5.6.1员工出差,公司应进行统筹安排,尽量减少出差频率,在不影响工作的前提下,合理选用交通工具(如火车和大巴车等经济型交通工具),并有效整合和控制出差人数;
5.6.2自驾车出差
5.6.2.1自驾车出差原则:重庆主城区内不得自驾车,主城区内在公司无车辆安排的情况下(公司用车以紧急事件、财务优先的原则),选择公共交通出行,事情紧急的经部门负责人同意后可选择出租车前往;周边区县出差必须在OA中填写《自驾车出差申请单》,并填写驾驶车辆信息及驾车人信息,经批准后方可自驾车出差。
5.6.2.2自驾车出差条件:
5.6.2.2.1需要自驾车出差的,先由申请自驾车出差前驾车人必须将自驾车辆的当年度车险原件提供给人事行政部核实,报总经理审批后,方能作为自驾车,并收取复印件备案;
5.6.2.2.2若需自驾车出差,必须每次填写《自驾车出差申请单》,经人事行政部审核批准后,方可作为本次自驾车;
5.6.2.2.3人事行政部同意作为自驾车辆,其出行时间、线路和搭乘人员,必须由人事行政部统一安排和调度;
5.6.2.2.4若未经人事行政部审核、总经理审批同意作为自驾车辆;若本次出差未经人事行政部同意作为出差自驾车辆;若不按人事行政部统一调出的车辆;若不在出差规定路线内的,都不视为出差自驾车辆,其所有费用和安全问题,由该车自行承担;
5.6.2.3自驾车用车原则:原则上三人以上同时出差方可选择自驾车,如有
2人或以上人员同时申请分别自驾车到同一地点出差,则由人事行政部统一安排车辆自驾,在不超载的情况下同一车辆内可安排不同部门人员乘坐;严禁公司以外的人员搭车,如果发生交通事故后,一切责任由驾驶员承担,公司不承担任何责任;
5.6.3经批准自驾车到重庆主城区域外出差的员工,除按照规定报销过路过桥费、停车费外,另每公里按0.8元的费用报销油费,里程数以市区外的行驶里程计算(重庆周边区域里程数据详见附件一)。
5.6.4车辆自驾出差途中,如果本次交通事故主要责任由对方驾驶员,出现的交通事故由保险公司理赔后,出现的差额部分金额由公司予以承担;如果本次交通事故主要责任由我司自驾车驾驶员,出现的交通事故由保险公司理赔后,出现的差额部分金额由公司和驾驶员一起承担;如在车辆自驾出差期间因非工作原因或自驾路线不在出差申请路线中产生的交通事故公司不予承担任何责任。
5.7出差费用报销
5.7.1出差人员报销差旅费时,由财务稽核人员进行审核,报销时间根据财务报销规定执行;
5.7.2差旅费报销时,均需提供发票(需提供出差地的发票,不能找票替代),经批准的出差申请单或自驾车出差申请单。
三.相关表单
3.1 重庆周边区域里程官方数据表
3.2 出差申请单
出差申请单
填表时
间:
注:存人事行政部存档
3.2自驾车出差申请单
自驾车出差申请单
填表时
间:
注:存人事行政部存档
3.3费用报销单
费用报销单
年月日
报销单位或部门:
财务负责人:会计审核:出纳:报销领款人:
(学习的目的是增长知识,提高能力,相信一分耕耘一分收获,努力就一定可以获得应有的回报)。