采购部工作流程制度
采购部制度及工作流程

采购部制度及工作流程一、采购部制度采购部是企业的重要部门之一,它负责企业采购工作的策划、组织、执行、监督和管理,对采购过程中的各项活动进行全面掌握,并为企业的战略管理和日常经营提供有力支持。
为规范采购部的工作,维护企业良好运营,采购部应建立相应的制度与流程。
1. 采购部职责(1)研究和制定企业采购策略和采购计划;(2)收集和分析采购市场信息,提供采购决策依据;(3)组织招标、询价、竞争性谈判等采购方式,选择优质供应商;(4)与供应商进行谈判,并签订采购合同;(5)协调相关部门发出采购订单,并监督履约情况;(6)负责采购流程的规划和改进。
2. 采购部制度内容(1)采购部门职责规定:明确各岗位的工作职责和责任,以确保采购流程的顺畅和高效。
(2)采购流程及工作规范制度:对采购流程进行具体规定和标准化操作,确保采购活动的公正性和透明度。
(3)采购合同管理制度:制定合同审核、签订、执行及变更等方面的规程和流程,确保合同的合法性和有效性。
(4)供应商管理制度:建立供应商的评价体系,对供应商进行评估以确保企业能够获得高质量、低成本的采购服务。
(5)采购预算管理制度:规定采购预算的编制、执行、控制等方案,在采购过程中加强成本控制,以达到降低成本的目标。
二、采购部工作流程采购部的工作流程是整个采购活动中的一个重要点,主要包括采购需求的确定、供应商评估和选定、采购订单的下达及执行等工作环节。
以一个标准的流程为例,大致分为以下六个步骤。
1. 采购需求的确定企业在生产、销售或服务等过程中会产生很多采购需求,采购部门应根据实际情况来确定采购需求,确定采购物品的品种、数量、质量、交期等要求。
2. 供应商的评估和选定采购部门应根据采购需求,组织招标、询价、竞争性谈判等采购方式,依据采购计划和采购合同的要求,对供应商的资质、信誉、财务状况、生产能力、售后服务等方面进行评估和筛选,最终选定优质供应商。
3. 采购合同的签订采购部门应在供应商选定后,根据确定的采购方案和相关规定,签订采购合同,明确采购物品的品种、数量、质量、交货期、价格、付款方式、违约责任等方面的要求。
采购部规章制度及流程制度(精选10篇)

采购部规章制度及流程制度(精选10篇)什么是管理制度?企业管理制度是对企业管理活动的制度安排,包括公司经营目的和观念,公司目标与战略,公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
采购部规章制度及流程制度(精选10篇)在日常生活和工作中,制度起到的作用越来越大,制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展,对社会公共秩序的维护,有着十分重要的作用。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧,以下是小编帮大家整理的采购部规章制度及流程制度(精选10篇),欢迎大家分享。
采购部规章制度及流程制度1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出,审批权限如下:(1)估算金额在元以内,由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单,审批权限如下;(1)采购金额在元以内,由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。
(5)采购金额在元以上,财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核,分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核,总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据,由储运部经理及领用部门经理共同审批。
公司采购流程管理制度7篇

公司采购流程管理制度7篇公司采购流程管理制度【篇1】第一条采购部门的划分1.生产原材料采购:由采购部门负责办理。
2.日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3.对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第二条采购作业方式一般情况,采购部门依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:1.集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利,采购前,先通知请购部门依计划提出请购,采购部门集中办理采购。
2.长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供应厂商,议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、替换现有面辅材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的,采购部必须提交书面变更供应商陈述材料,获得书面批准后方可变更。
4.询价、议价结束后,需公司主管领导书面同意方可定价,否则公司不予认可价格;由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责,否则视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知有关部门以便参考,如果有变更时,应立即修正。
第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后,以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
(二)凡是最低采购量超过请购量的,采购经办人员在议价后,应在请购单中注明,经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价,经分析后进行议价,议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门(生产部、总经理办)以电话联络的紧急采购情况,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。
采购部管理制度及流程(通用12篇)

采购部管理制度及流程(通用12篇)篇1:公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,较低成本最有效的方法。
在项目实施的`过程中,采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部、投标部的具体要求,配合进行投标的材料报价,以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的,更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求,对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写,生产或者项目负责人签字后生效,一试三份,一份申请人留存,一份发往采购部,一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后,根据所需材料的规格,质量要求,数量,生产地址等实际情况,向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。
采购制度及流程范文(4篇)

采购制度及流程范文第一部分:采购制度概述一、目的本采购制度的目的是为了规范和统一公司的采购管理工作,确保采购活动的透明化、公平性和合法性,提高采购效率,降低采购风险,保证公司的经济效益和经营安全。
二、适用范围本采购制度适用于公司所有涉及采购活动的部门和员工。
三、基本原则1.公平性和透明化原则:采购活动必须公开、公正、公平、透明,不得存在任何非法和不道德的行为。
2.合规性原则:采购活动必须符合国家法律法规、公司内部规章制度以及采购合同等相关规定。
3.经济性原则:采购活动必须在保证质量的前提下,追求最优的价格和资源利用效率。
4.效率原则:采购活动必须高效、快捷,遵循简化流程、缩短周期的原则。
第二部分:采购流程一、采购需求申请1.部门或员工发现采购需求后,需填写《采购需求申请单》,包括需求物品名称、规格、数量、用途、预算等信息,并经相关部门负责人签字。
2.采购需求申请单将由部门经理审核并加盖公章,提交采购部门。
二、采购需求评审1.采购部门收到采购需求申请单后,将组织相关人员对需求进行评审,包括需求合理性、可行性、预算等方面。
2.评审结果将以书面形式反馈给申请部门,并注明是否同意采购。
三、供应商选择与比价1.采购部门根据评审结果,选择合适的供应商,并向供应商发送《邀请投标函》。
2.供应商收到邀请投标函后,需提交《投标文件》,包括报价、业绩、资质等相关信息。
3.采购部门收到投标文件后,将组织评审小组进行评审,并记录评审意见。
4.根据评审结果,采购部门将选择最优的供应商,并签订采购合同。
四、供应商管理1.采购部门需建立供应商管理制度,对供应商进行分类管理,并定期进行评估和审核。
2.采购部门应建立供应商黑名单,并定期通报公司内部有关部门。
五、采购合同管理1.采购部门负责管理和合同的签订、履行和变更。
2.采购合同必须符合国家法律法规和公司要求,明确双方的权利和义务。
3.采购部门应与供应商建立长期稳定的合作关系,并定期进行合同评估和维护。
公司采购部管理制度与工作流程(3篇)

公司采购部管理制度与工作流程需要根据具体的公司情况和需求进行制定和调整,下面是一个一般的采购部管理制度与工作流程:1. 采购部组织架构- 采购部的职责、权限和工作范围- 采购部内部组织架构和职责分工(如采购经理、采购员等)2. 采购流程- 采购需求提出:部门提交采购申请- 采购审批:采购审核部门对采购申请进行审批- 供应商选择:采购部根据供应商管理制度选择合适的供应商- 询价与比价:采购部与供应商进行询价和比较- 谈判与合同签订:采购部与供应商进行谈判并签订合同- 订购与付款:采购部生成采购订单,并进行支付3. 供应商管理- 供应商评估与选定:采购部根据供应商管理制度进行供应商的评估和选定- 供应商合作管理:与供应商建立合作关系后,进行合作管理、及时解决问题,并定期评估供应商表现4. 内部控制与风险管理- 采购合规监督:制定相关规章制度,确保采购过程符合公司内部规范和法律法规要求- 风险防控:建立风险识别和防控机制,减少采购过程中的风险和可能的损失5. 信息化支持- 采购管理系统:建立和使用采购管理系统,提高采购过程的效率和准确性- 数据分析与决策支持:利用采购相关数据进行分析,为决策提供支持和参考以上是一个基本的公司采购部门的管理制度和工作流程,具体的内容可以根据实际需要进行调整和完善。
公司采购部管理制度与工作流程(2)公司采购部的管理制度和工作流程是为了确保采购工作能够高效地进行,合理地运作。
下面是一般的公司采购部管理制度与工作流程的一些建议:1. 设立采购部门:公司应当设立专门的采购部门,负责公司的采购工作。
2. 设立采购制度:公司采购部门应制定详细的采购制度,明确采购方式、流程、权限、责任等,以保证采购活动的规范性和合法性。
3. 确定采购目标:采购部门应与其他部门沟通,明确公司的采购需求和目标,确保采购活动符合公司战略和业务发展的需要。
4. 制定采购计划:采购部门应根据公司的采购需求,制定详细的采购计划,包括物品、数量、预算、采购时间等,以便有条不紊地进行采购工作。
采购部工作流程和岗位责任制

采购部工作流程和岗位责任制采购部工作流程
一、日常采购
二、计划采购
三、大宗采购
一、日常采购
1、接到申请单
2、报总部批准
3、报财务请款
4、申请出车
5、采购
6、入库
7、核销
二、计划采购
1、接采购计划单
2、报总部批准
3、告知财务请款
4、实施
5、入库
6、核销
三、大宗采购
1、接到大宗采购申请单
2、成立采购小组
3、按采购申请单要求搜集相关信息
4、相关信息的总结与反馈
5、制定采购计划
6、进行实地综合考察
7、组织招、投标
8、选定供应商、拟定合同并签署
9、实施采购 10、总结与反馈
采购部部长岗位责任制
1、遵守企业的各项规章制度,完成本职工作;
2、按照采购流程及时、准确购买物品;
3、坚持“多、快、好、省”的原则合理安排采购,降低成本;
4、购买物品必须要做到质、价、服务比三家,把好质量关、价格关;
5、负责采购物品售后服务的协调;
6、采购运输途中,确保运输安全;
7、及时入库,做好两档记录,上报采购统计表;
8、负责本部门员工的管理与培训,不断提高部门员工综合素质; 9、不得利用职务之便,弄虚作假、人情采购、徇私舞弊; 10、报销时需凭发票、入库单或者白条进行报销;【注明商家名称(办
公场所所在地以外的供货商)、地址、价格、电话】
11、采购申请表、采购统计表、入库单等单据,年末核对无误后上交
矿部办公室封存管理;
12、负责对本部门的工作流程、管理制度修订、完善; 13、及时与主管领导沟通、请示汇报工作;
14、必须及时完成领导交办的其他工作。
公司采购部管理制度与工作流程范文(3篇)

公司采购部管理制度与工作流程范文一、引言随着企业的发展,采购管理在企业运营中扮演着越来越重要的角色。
为了规范和提高公司采购部门的管理水平,本文将介绍公司采购部门的管理制度与工作流程,并提供一个范本供参考。
二、职责和权限1. 采购部门的职责包括但不限于:负责公司的物料、设备及服务的采购活动;与供应商进行谈判、签订合同并进行价款的结算;跟踪和解决供应商的质量问题等。
2. 采购部门在采购过程中享有以下权限:合理选择供应商;评估和审核供应商的资质;与供应商进行谈判和签订合同;调查和处理采购过程中发生的任何违规行为。
三、工作流程1. 需求确认阶段a. 采购部门与相关部门沟通,了解对物料、设备或服务的需求。
b. 根据需求,采购部门编制采购计划。
c. 采购计划审批后,采购部门开始寻找合适的供应商。
2. 供应商筛选阶段a. 采购部门进行供应商的调研和评估,包括供应商的信誉、质量控制体系、生产能力等。
b. 根据评估结果,采购部门选择合格的供应商进行进一步的谈判。
3. 谈判和合同签订阶段a. 采购部门与选定的供应商进行谈判,商讨价格、质量要求、交货期等细节。
b. 谈判达成一致后,采购部门与供应商签订正式合同,并确认合同中的具体条款和条件。
4. 采购执行阶段a. 采购部门向供应商下达订单,并确认交期。
b. 采购部门跟踪订单的执行情况,确保供应商按时交货,并进行相应的验收工作。
c. 如有质量问题或延迟交货等情况,采购部门与供应商协商解决。
5. 结算与评估阶段a. 采购部门对供应商提供的货物或服务进行核对和验收。
b. 采购部门核实供应商的发票和付款要求,进行结算工作。
c. 采购部门对整个采购流程进行评估和总结,并提出改进意见。
四、纪律与奖惩措施1. 采购部门工作人员应严格遵守公司的采购管理制度,如有违反将受到相应的纪律处分。
2. 严禁采购人员接受供应商的回扣、礼品或其他形式的贿赂行为,一经查实将追究其法律责任。
3. 采购部门将建立供应商的评估和评级制度,对合作良好的供应商进行奖励,对不良行为的供应商进行处罚。
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采购部工作流程制度
一、目的:
为规范采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。
二、内容:
1、总则
为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2、采购基本流程
采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---计划对账---财务结算
一、申请商品采购流程图
二、申请付款流程图
三、商品到货验收流程
1)采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2)供应商的选择和考核:
供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3)询价、比价、议价。
4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6)质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。
7)财务结算:货物入库后,财务结算。
3、采购管理制度:
1) 建立供应商资料管理(表)册,售后服务管理表。
2) 建立、建全比价制度,保证采购设备的质优价廉。
3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结,并提出下月用款计划。
4) 签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5) 所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。
6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
7) 采购部每月5日前,将上一月的采购合同编号整理成册。
交相关部门备案。