供应商入驻流程(哪聚上哪)

供应商入驻流程(哪聚上哪)
供应商入驻流程(哪聚上哪)

商城供应商入驻流程

一、申请入驻并递交商家资料:

1、核对资质信息:商家首先关注商城入驻标准,确认符合要求;

2、注册:直接在商城商家入口处进行注册;

3、提交入驻申请:须将入驻商家资质及相关资料发送到招商部邮箱3096283415@https://www.360docs.net/doc/197761265.html,;

二、在线申请开通供应商后台

在申请“供应商后台”模块功能之前,需保证您已经提交并完成服务签署,并有邮箱经过商品部客服验证且邮箱已经通过联系。

三、提交企业信息与资质

提交完善的公司资质电子版,包括营业执照副本复印件(需通过最新年检);税务登记证复印件(最新年检);商标证或商标申请受理通知书,如代理品牌需有品牌授权书;产品相关资质;其他证件根据每个行业的实际情况而定(参考行业标准附表)。

四、进入审核

1、供应商提交完入驻信息后,哪聚上哪商城会在七个工作日内审核完毕;

2、若审核不通过,回复邮件会有说明具体不通过的原因,可以重新修改信息后再提交;

3、若审核通过,产品部客服会和供应商联系,发送入驻协议给供应商,供应商在收到邮件后应及时完成协议签署及相关资料,并联系商品部客服回收证明资料和协议书等(加盖公章)。

五、签署《哪聚上哪商城入驻合作协议》,预存保证金:

通过电子邮件的方式确认签署《哪聚上哪商城入驻合作协议》,预存1000保证金(单品高于1000元的商品另行商议)。供货合约到期,保证金余额全款退给供应商。

六、保证金用途(先行赔付):

1、接单超过48小时发货(特殊商品或事先约定的除外);

2、商品与描述不符;

3、销售假冒劣质商品;

4、确定符合七天无理由退货条件;

5、夸大产品效果,误导消费者;

6、供应商单方面终止供货合约。

七、开通供应商账号:

通过审核后,哪聚上哪商城第一时间为供应商开通店铺账号。

八、供应商日常运营:

1、上下架商品;

2、发货(微信和邮箱自动通知);

3、清算货款(随时结算,使用微信或支付宝,工作日24小时内到账或协议结算);

4、售后服务(由哪聚上哪商城客服部进行过滤,再联络供应商处理)。

平台入驻流程

感谢您对买红木网的支持和认可。 现对买红木网开放平台业务模式做详细介绍。 合作商资质要求: 1公司依法注册; 2企业基本证件、商标、授权、质检报告及国家规定相关资质齐全; 3优质商品,可提供良好售后服务; 4具备电子商务经验; 5如为买红木网采销供应商,请提前说明。 合作模式介绍: SOP:买红木网为合作商提供在https://www.360docs.net/doc/197761265.html,上的销售服务; 无需将货物存放到买红木网库房,也无需买红木网物流; 客户在线支付先行付款后,后台自动显示订单; 接到订单后(24小时内发货)自行包装、打印面单及发票(每个订单均需开具发票)、配送。 结算方式: 半月结。 本月按照上月客户实际签收、订单关闭金额,结算上半月货款。 SOP结算流程:每月1日后台出对账单-后台确定款项无误-财务15个工作日内打款,一般次月10-20日完成结算。 退换货政策: 1只退货不换货,客户如需换货可重新下单; 2客户签收产品前可以拒收,签收产品后7日内可以根据情况退货; 3退货流程:客户退货后,由快递上门取货或送到物流基地,返至合作商。 合作费用汇总: SOP: 项目详情费用收取 入驻保证金1-3万(合同解除结清货款后退还) 入驻费用平台使用 5.8万—8.8万元/年 佣金按销售额百分比买红木网提取销售额3%左右 运费合作商承担运费(同时销售价格不高于其他B2C平台) 发票合作商按照客户需求为客户开具普通发票或增值税发票

任何合作形式,销售价格均不得高于其他B2C电子商务平台; 运营: 1买红木网提供后台,后台基本功能为: 商品管理,用于上传、下架商品等操作; 促销管理,用于自行设置部分促销; 订单管理,用于跟踪订单状态; 售后客服,用于查看处理退货工单; 结算管理,用于查看及结算货款; 销售报表,用于查看导出销售数据及报表分析。 2产品图片及说明规定: 主图一般为白色背景照片,大小为800*800,无商标、公司名称等; 产品说明详细,无电话及引流信息; 具体说明在合作后会有介绍文档。 3产品定价: 由合作商自行定价,不得高于其他B2C电子商务平台价格。 4客户咨询: 客户进行网页在线咨询(无类似阿里旺旺等即时通讯工具),一般由合作商当日后台完成回复。 5产品推广: 收费推广:合作后可通过我与市场部联系。 免费推广:所有商家满足买红木网要求均可参加。 价格就本平台及其他平台所售商品具备优势;库存充足;等。 财务: 1买红木网仅与签约对公账户结算,私人账户及非签约公司账户无法结算。 2保证金合作后汇款至买红木网总公司,为合作商开具收据)。 3国家对一些商品征收消费税,贵重首饰、化妆品、轿车、摩托车、汽油柴油、高档手表、高尔夫球具、实木地板等。消费税范围1%-30%,具体可谷歌、百度查询。SOP消费税由合作商自行承担。(如贵司产品需要缴纳消费税或其他特殊税种,请提前说明,以免影响后期合作) 4结算详情: SOP: 合作商与买红木网买红木网总公司结算。举例说明: 合作商本月共销售,如销售10万元(零售金额)货品,佣金比例5%,佣金5000元,扣除佣金后总额9万5千元;运费为合作商自己承担; 因已经为客户开具发票,无需向买红木网再开具发票。 则买红木网结算金额为10万(总金额)-5000(佣金)=95000元,买红木网不为合作商开具发票。 以下为合作所需资质清单(非完全,仅供了解),请提前确认是否可以提供: 资质清单注意事项 企业资质 营业执照有2013年年检 组织机代码证有效期内

供应商管理流程

供应商管理 1、供应商管理制度 1.1 目的 选择合格的供应商并对其进行持续跟踪,以确保其为公司提供合格的物料。 1.2 适用范围 本制度适用于为公司提供物料的所有供应商。 1.3 权责 1.3.1 采购部、质检部、物料部、仓库、生产部共同对供应商进行评估。 1.3.2 采购部负责对供应商的考核。 1.4 合格供应商的标准 公司相关人员对合格供应商的评价,应按照以下标准综合考虑。 1.4.1 供应商应有合法的经营许可证及一定的资产(不应少于当年计划采购金额的 3 倍)。 1.4.2 供应商应有相应的质量管理体系,公司应优先选择按国家(国际)标准建立质量 体系并已通过认证的供应商。 1.4.3 对于关键物料,应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查,其中包括以下 七方面的要求。 1.4.3.1 是否有相应的供应商管理制度。 1.4.3.2 进料的检验是否严格。 1.4.3.3 生产过程的质量保证体系是否完善。 1.4.3.4 是否有完整的质量可追溯程序。 1.4.3.5 出厂的检验是否符合我方要求。 1.4.3.6 生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。 1.4.3.7 考察供应商的历史业绩及主要客户,其物料质量应长期稳定、合格,品牌信誉较高,主要客户最好是知明厂家。 1.4.4 具有足够的生产能力,能够满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。1.4.5 能有效的处理紧急订单。 1.4.6 有具体的售后服务措施,且令人满意。 1.4.7 同等价格择其优,同等质量择其廉,同质同价择其近。 1.4.8 样品通过试用且合格。 1.5 供应商的选择 1.5.1 供应商的初步评估。 1.5.1.1 质检部、采购部、物控部、生产部等部门视公司的实际需求寻找适合的供应商,同时收集多方面的资料,如质量、服务、交货期、价格,以此作为筛选的依据,并要求有 合作意向的供应商填写《供应商基本资料表》。 1.5.1.2 采购部对《供应商基本资料表》进行初步评价,选出值得进一步评审的供应商,召集本部门,质检部、物控部、生产部相关人员对供应商进行现场评审,并填写《供应商 现场评审表》。 1.5.2 供应商的现场评审。 1.5.2.1 根据所采购物料对产品质量的影响程序,将采购的物料分为关键、重要、普通三个级别,不同级别实行不同的控制等级。

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附 2、供应商信息变更清单 附 3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为本制度”,旨在规范公司采购业务的供应商管理流程,以建立统一的供应商管理体系,确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略,对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征

1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商,对公司的存在和发展极为重要且难以更换,或者更换的成本很高,其符合以下条件: (1)与其签订年度框架协议,明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不固定价格)等内容; (2)当每次采购申请提出后,如框架协议中有确定的采购价格时,则无需再进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作; (3)向此类供应商采购时,可以直接向供应商发出采购订单,无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务,与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得,但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势,总体绩效较好,符合以下条件: (1)与其签订价格备忘录,以确定年度采购价格; (2)当每次采购申请提出后,若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中,则无需再对其进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询 价、比价工作; (3)同时,根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时,需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商 与其有过合作或交易,但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次米购申请进行米购询价、比价,然后根据有关规定签订单独的米购合同。 4、临时供应商 在现有合格供应商数据库中,不存在采购需求物料的供应商;但是采购紧急,没有时

供应商入驻流程(哪聚上哪)

商城供应商入驻流程 一、申请入驻并递交商家资料: 1、核对资质信息:商家首先关注商城入驻标准,确认符合要求; 2、注册:直接在商城商家入口处进行注册; 3、提交入驻申请:须将入驻商家资质及相关资料发送到招商部邮箱3096283415@https://www.360docs.net/doc/197761265.html,; 二、在线申请开通供应商后台 在申请“供应商后台”模块功能之前,需保证您已经提交并完成服务签署,并有邮箱经过商品部客服验证且邮箱已经通过联系。 三、提交企业信息与资质 提交完善的公司资质电子版,包括营业执照副本复印件(需通过最新年检);税务登记证复印件(最新年检);商标证或商标申请受理通知书,如代理品牌需有品牌授权书;产品相关资质;其他证件根据每个行业的实际情况而定(参考行业标准附表)。 四、进入审核 1、供应商提交完入驻信息后,哪聚上哪商城会在七个工作日内审核完毕; 2、若审核不通过,回复邮件会有说明具体不通过的原因,可以重新修改信息后再提交; 3、若审核通过,产品部客服会和供应商联系,发送入驻协议给供应商,供应商在收到邮件后应及时完成协议签署及相关资料,并联系商品部客服回收证明资料和协议书等(加盖公章)。 五、签署《哪聚上哪商城入驻合作协议》,预存保证金: 通过电子邮件的方式确认签署《哪聚上哪商城入驻合作协议》,预存1000保证金(单品高于1000元的商品另行商议)。供货合约到期,保证金余额全款退给供应商。 六、保证金用途(先行赔付): 1、接单超过48小时发货(特殊商品或事先约定的除外); 2、商品与描述不符; 3、销售假冒劣质商品; 4、确定符合七天无理由退货条件; 5、夸大产品效果,误导消费者; 6、供应商单方面终止供货合约。 七、开通供应商账号: 通过审核后,哪聚上哪商城第一时间为供应商开通店铺账号。

4供应商管理程序文件

开平达丰纺织印染服装有限公司 供应商管理程序文件 1. 目的:选择合格供应商,以我公司产品质量要求,为保证所采购的原材物料满足规定要求。 2. 范围:适用于合格供应商的选择和管理(包括新老产品的供应商)。 3. 职责: 采购部负责新老产品供应商的选择、信息收集、贮存和发布。 采购部负责提供合格供应商的评定资料及为供应商奖惩提供依据。 … 由技术、采购、综合等部门人员组成评审小组,负责合格供应商的评审。 综合部部长负责合格供应商的批准。 技术部负责供应商产品技术方面的协调工作。 4. 程序: 定义: 原材物料:直接应用于产品的原料、物料和辅料。 老产品新增供应商的选择: 选择原则:采购部负责保存与各供应商的采购合同,通过价格、交付期、产品质量等个方面的比较来选择。 … 由供应商填写“供方调查表”,并提供生产许可证和营业执照、认证证书(复印件)。 老产品的增点: 增点原则: a. 现有配套体系中的供应商产品质量、生产能力、协调性或成本控制不能满足公司需要的,或因质量提升需要发展新点的; b. 预选点为国内同行有稳定的配套关系的; c. 公司领导提出增点的;

d. 新增点的供应商工厂条件(包括质保能力等)原则上不能低于老供应商(特殊情况可由总经理批准)。 凡符合增点原则的,采购部收集有能力承制本公司产品的供应商,落实采购员填写“供方调查表”,附同供应商的相关资料,负责新增点手续的办理,新增供应商若非公司配套体系内的单位,需报综合部办公会议讨论,由总经理决定是否需要增点。 ) 供应商填写“供方调查表”,并提供生产许可证和营业执照、认证证书(复印件)、以及企业标准、执行标准、产品检测报告等有关技术资料。对于产品代理商应提供产品生产厂家的相关资料。供应商产品质量事故的处理: 若生产过程中或市场反馈发现供应商交验的产品出现重大或批量的质量问题,应按双方签订的“质量保证协议”规定要求供应商索赔及作出市场处理,由采购部门通知供应商派人洽谈,根据质量问题的性质及双方的洽谈结果,作出初步处理意见,书面报告事业部总经理。必要时由综合部召集有关人员进行评审,确定处理意见。 处理意见包括: a.继续供货限期整改; b.暂停供货限期整改; c.撤点。 经确定继续供货限期整改的,由综合部书面通知采购、检验和供应商,并明确整改要求和整改期限。供应商应根据整改要求在规定时间内组织整改,整改到位后,应书面报告综合部。 经确定暂停供货限期整改的,由综合部书面通知采购、检验、财务和供应商,明确整改要求和期限。供应商应根据整改要求积极采取纠正和预防措施,在规定时间内完成整改工作。整改到位后,由供应商向质管处书面报告。 . 经确定为撤点的,由综合部按本办法办理撤点手续。 经确定需对供应商作出经济索赔的,应由质管处根据与供应商的洽谈纪要和双方的“质量保证协议”确定索赔金额,填写“索赔报告单”,双方代表签字后报事业部总经理批准,经批准后由财务在供应商的货款中扣除。供应商若不及时派人处理的,质

采购管理制度—供应商管理表格

供应商管理流程图

1.总则 1.1.制定目的 为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。 1.2.适用范围 本公司新供应商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。 1.3.权责单位 1.3.1.采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2.1供应商开发权责 2.1.1.采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2.品部负责供应商样品的确认。 2.1.3.采购部组成供应商调查小组,负责供应商的调查评核。 2.2.供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式: 2.2.1.各种采购指南。 2.2.2.新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 2.2.3.各种产品发表会。 2.2.4.各类产品展示(销)会。 2.2.5.行业协会。 2.2.6.行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7.同行或供应商介绍。 2.2.8.公开征询。 2.2.9.供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3.供应商问卷调查 2.3.1.问卷设计由采购部主导,出品部等单位协助,设计应注意的事项有: 2.3.1.1.依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2.应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3.易于填写。 2.3.1.4.通俗易懂。 2.3.1.5.便于整理。 2.3.2.《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列,该表包括下列内容: 2.3.2.1.公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2.公司概况,如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3.公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4.人力资源状况。 2.3.2.5.主要产品及原材料。 2.3.2.6.主要客户。 2.3.2.7.其他必要事项。

供应商开发流程

1.目的 制定本程序以规范供应商的选择,以保证产品的质量和成本的降低,以及确保货源供应的稳定,选择可靠的供应商合作伙伴。 2.范围 本程序适用于为本公司提供生产性物料(器件)和工、器具、设备的所有供应商的选择。 3.职责 3.1采供部负责供应商资料的收集和初步评估、选定;组织对供应商的现场评审,获得认证结果,保 持评审记录,维护《合格供方名单》;保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。 3.2质检部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。 3.3技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品,对供应商提供的样品进行确认;批准样品承认书。负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。 3.4财务部负责对供应商的成本控制进行评估。 4.定义 4.1生产直接材料:指与生产直接相关的产品清单中的物料。 4.2生产辅助材料:指生产过程中必须要的车间消耗品,如各种溶剂、焊锡等。 4.3 设备及维护维修用物品:简称MRO物料,指各种工器具、设备及其零配件、消耗品等。 5.工作程序 5.1生产直接材料和辅助材料供应商的选择 5.1.1由采供部依据成本降低计划、质量改善计划和新产品开发计划,及业务发展需要,收集市场资 料,寻找潜在供应商。 5.1.2 了解供应商能提供公司所需要的产品后,采供部可以向潜在的供应商发出《供应商调查表》,以 进一步获得供应商的详细资料,作出评估;非生产性(贸易型)供应商可以不做现场评估,由采供部对《供应商调查表》资料进行核实和评价,然后根据产品,要求供应商送样。 5.1.3生产型供应商需要质检部参与现场评审,必要时邀请技术部共同评审;现场评估主要依据《供应 商现场评估报告》所列的检查清单,该清单参考ISO质量体系评审的主要要素,适用于已有ISO认证或已经按ISO要求建立起文件化的质量管理体系的公司;小型生产企业(规模小于100人)未建立ISO质量体系的供应商,现场评估主要评审供应商是否有完善的出货检验和充分的检测手段;参与考察的有关人员对检查结果予以记录并评级。

商家入驻流程.docx

女装商家入驻流程(即供应链中心工作流程) 招商部审核商家资质,签定协议 客服跟进商家初次上线前的准备客服把商家资料存档(保管) 工作(招商人员协助) 客服跟进商家注册后台或帮商家注册 完善商家后台信息,上传资质、品 牌信息、个人信息、运费模式等 招商协助客服跟进商家上线款的样商品 QA 清点商品样版并输入记录 版和上线申请表,交与商品QA表 QA 检验商家样版分出商品等级并 对商家做出综合评估 成本核算专员审核商家上线产品价 格,对有异议款给出建议价并把样版 和确定好的上线申请表给回客服 客服把商品部审核结果和样版返 回商家 客服协助商家上线或帮商家初次上线

客服商家不间断自行上新款 一、目的 1:服务供应商,加快签约后供应商上线速度 2:提高入驻垂直采平台供应商的产品品质以及商品性价比和加强供应商商品管理,特制订此工作流程; 二、适用范围 女装供应链中心所有职员工 三、流程细节 ☆ 招商部先审核商家资质,再签定协议 1、企业营业执照 2 、税务登记证 3 、组织机构代码证 4 、银行开户证明 5 、商标注册证 6 、法人身份证复印件 将以上证件的复印件盖上公章。 ☆ 客服把商家资料存档(保管) 1、把商家电子版资质保存,把商家信息统一入表存档 2、把供应商纸质复印件和合同原件保管好 ☆ 招商人员协助客服跟进商家初次上线前的准备工作

1、招商人员协助客服跟进商家初次上线款的样版回公司QA进行检测 2、招商人员协助客服跟进商家初次上线申请表 ☆ 客服跟进商家注册后台或帮商家注册 ☆ 客服引导或帮助商家完善后台信息 1、上传商家资质证 2、上传商家品牌信息 3、上传商家法人个人信息 4、确定运费模式等 ☆招商人员协助客服跟进商家上线款的样版和上线申请表,交与质检QA 1、招商人员跟进对接商家(或引导客服对接商家)跟回样版和上线申请表 2、客服接收样版和上线申请表后交接后到质检QA ☆商品 QA清点商品样版并输入记录表 ☆QA 检验商家样版分出商品等级并对商家做出综合评估 1、QA根据《女装品质检验标准》检验商家样品 2、QA根据《女装商品等级分类》分出产品等级 3、QA根据样品检验结果对首次上线的商家作出综合评估后转交核价专员☆ 核价专员审核商家上线产品价格,对有异议款给出建议价并把样版和确定好的上线申请表给回客服 1、根据实际成本价来审核商家上架价格 2、结合商品等级来审核商家上架价格

供应商管理制度

供应商管理制度1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理,提高经营合理化水准,特制定本规章。 1.2适用范围 凡本公司之供应商管理,除另有规定外,悉依本规章办理。 1.3权责单位 (1)采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商管理规定 2.1供应商开发

供应商开发程序如下: (1)供应商资讯收集。 (2)供应商基本资料表填写。 (3)供应商接洽。 (4)供应商问卷调查。 (5)样品鉴定。 (6)提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下: (1)组成供应商调查小组。 (2)分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。

(3)列入合格供应商名列。 2.3订购、采购 订购、采购程序如下:(1)请购。 (2)询价。 (3)比价。 (4)议价。 (5)定价。 (6)订购。 (7)交货。 (8)验收。 2.4供应商评鉴

供应商评鉴程序如下: (1)每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 (2)每半年进行一次总评。 (3)列出各供应商之评鉴等级。 (4)依规定奖惩。 2.5供应商复查 (1)每年对合格供应商进行一次复查。 (2)复查流程同供应商调查。 (3)有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导 (1)对C等以下之供应商采取必要的辅导。

(2)不合格供应商应予除名。 (3)不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核。 2.7供应商奖惩 对优秀之供应商有下列奖励方式: (1)A等供应商,可优先取得交易机会。 (2)A等供应商,可优先支付货款或缩短票期。 (3)A等供应商,可获得品质免检或放宽检验。 (4)对价格合理化及提案改善,品质管理、生技改善推行成果显着者,另行奖励。(5)A、B、C等供应商,可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 (6)A等供应商,年终可获公司“优秀供应商”奖励。 (1)凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失,由供应商负责赔偿。 (2)C等、D等之供应商,应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

供应商入驻合作协议

有限公司 有限公司合作协议 二○一七年一月一日

采购供货协议 合同编号: 签订地点: 签订时间:甲方:(以下简称甲方) 乙方:有限公司(以下简称乙方) 甲乙双方本着平等自愿、诚实守信、互利双赢、共同发展的原则,根据《中华人民共和国 合同法》的规定,经协商一致达成如下协议: 一、产品质量要求: 1.乙方应保证其所提供的产品各项指标符合《中华人民共和国产品质量法》的规定并应适时 满足其有关最新要求; 2.乙方应保证其所提供的产品各项指标符合相应的国家标准或行业标准并应适时满足其有关 最新要求; 3.对于甲方有环保要求的产品乙方应保证其符合相关环保法规及指令的要求,并至少满足ROHS 指令的相关要求; 4.乙方应保证其所提供的产品各项指标符合乙方编制经甲方确认的《产品规格书》及甲方 《检验规范》的要求,并且应达到双方所签的《质量保证协议》的要求。 5.乙方应保证提供甲方产品具有合格的电器质检报告、合格证、 3C 证书或产品生产标准及许可证。 6.所有产品因质量及相关资质问题导致的纠纷,均由乙方承担。 二、产品流程确定及样品说明:

1.订单应以书面或电子档的形式生成,注明主合同编号以及商品的名称、品种、规格、计量 单位、数量、交货日期、经办人等内容,并经甲方采购部门负责人或者其委托人审核签字 确认。 2.乙方收到甲方“订单”后,应对其内容进行审核,如乙方对“订单”内容有异议,须于 24小时内向甲方提出,由甲乙双方协商确认,否则,视乙方已接受该“订单”; 3. 乙方为甲方每个门店提供1台样机,同时备5台安全库存。(每月13 号、 28 号根据实际销售情况进行补货。) 4.在陈列中样品出现非人为损坏,乙方负责及时更换。 5.合作终止 3 个月内,甲方退还乙方陈列样机。 三、订单履行、变更及取消: 1.甲方有权根据实际需要,在合理的时间内,以书面形式更改“订单”,更改后“订单”成 为双方最终确定的“订单”,原“订单”自动失效。由于更改“订单”导致成本增减或交 货日期提前或延迟,则视实际情况,由双方协商确定。 2.若乙方没有在订单规定的交货期限内履行订单义务,则甲方有权单方取消订单(甲方提出 并书面通知乙方推迟履行订单或乙方提出并经甲方书面同意而推迟履行的订单除外)。 3.乙方未履行甲方订单之全部或部分义务或履行义务不符合订单要求,经双方协商确定仍无 法履行的,甲方有权书面通知乙方单方取消订单,由此产生的损失由乙方负责。 4.双方经协商一致后可修改或终止订单的全部或一部分。 四、产品包装防护要求: 乙方提供的产品包装应达到甲方认可的包装要求,有足够的强度,以便适应运输及气候 变化的要求,达到防潮、防震、防跌等作用,如因产品包装原因导致产品质量问题,责任 由乙方承担。 五、交(提)货地点、方式及费用承担:

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程 编号供应商类型分类特征1战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商,对公司的存在和发展极为重要且难以更换,或者更换的成本很高,其符合以下条件:(1)与其签订年度框架协议,明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不固定价格)等内容;(2)当每次采购申请提出后,如框架协议中有确定的采购价格时,则无需再进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作;(3)向此类供应商采购时,可以直接向供应商发出采购订单,无需再行签订采购合同。2优先供应商针对某一类产品或服务,与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得,但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势,总体绩效较好,符合以下条件:(1)与其签订价格备忘录,以确定年度采购价格;(2)当每次采购申请提出后,若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中,则无需再对其进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作;(3)同时,根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时,需就该笔采购签订单独的采购合同。3普通供应商与其有过合作或交易,但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价,然后根据有关规定签订单独的采购合同。4临时供应商在现有合格供应商数据库中,不存在采购需求物料的供应商;但是采购紧急,没有时间开发新的供应商,执行常规的询价比价过程,而采用

的供应商。5淘汰供应商公司根据供应商定期评估结果,确定不再与其进行交易的供应商。同时,在采购系统中供应商选择时不允许选择。6黑名单供应商公司根据供应商定期评估结果,发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为,确定需要提请采购职能部门注意,不再与其进行交易的淘汰供应商。 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 内容仅供参考

新供应商开发引入流程-副本

新供应商引入流程 目录 1. ............................................................................. 目的. 2 2. ................................................................................... 适用范围. 2 3. ............................................................................. 定义. 2 4. 各部门职责. (2) 5. ................................................................................ 流程图. 2 6. 供应商调查评核 (3) 7. 试样分析及确认 (4) 8. 签订合同合小批量试采购 (5)

新供应商开发引入流程 1. 目的为规范公司新供应商的引入,保证采购物资质量、交付周期、价格合理,特制定本制度。 2. 适用范围 2.1 现有服务商在质量、服务、交期、价格或产能等方面不能满足我司要求; 2.2 新产品、新技术、新项目、新种类物料所需; 2.3 客户指定供应商; 2.4 单一供应商备份; 2.5 需要替代已被除名或将要被除名的供应商的; 2.6 现有供应商不愿意合作或提出终止合作; 2.7 质量、服务、价格、交期和创新能力较现有供应商更有优势。 3. 定义 3.1 新供应商:是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要,新引进的全新供应商。 3.2 合格供应商:是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商。 4. 各部门职责 4.1 采购单位 4.1.1 负责新产品包装需要涉及的供应商开发需求; 4.1.2 负责组织样品的检测及判定; 4.1.3 负责新供应商供应保障能力和成本控制能力的评审; 4.1.4 负责收集归档新供应商的评审资料,参与决定是否引入新供应商; 4.1.5 对供应商的日常合作服务进行评估,《采购框架协议》、《采购合同》的签订。 4.2 需求部门(销售/ 产品渠道/ 仓库/ 行政部等)内需型物料:本公司内部使用的物料(如包装耗材、机械设备、办公文具类),由需求部门提供物料的名称规格、图片或实物样品给采购人进行确认。 外需型物料:服务于客户的物料,由需求部门与客户确认包装需求,再同使用部门评定供应商提供的样品是否符合客户规定,后期客户反馈收集。 4.3 使用部门使用部门负责新物料的规格确认及样品试用,提出样品修改建议。

供应商介绍及引进流程

入驻好实再厂家店商城说明和流程 第一步、申请入驻: 了解资质信息:商家首先关注厂家店入驻标准,确认符合要求; 提交入驻申请:商家按合作意向书或VIP引进表要求填写,然后提交给招商经理或发送到招商部负责人邮箱; 确认合作意向:厂家店商城招商负责人约见商家,确认合作意向。 第二步、签订合同: 发送合同:招商负责人发送PDF格式合同或邮寄合同到商家处; 资质合同审核:商家按照要求签订合同、提交资质材料到厂家店商城审核。 第三步、产品上传准备: 准备产品资料:商家准备需要合作的产品图片及说明填写好供应商信息表; 免费注册供应商:商家登录好实再集团厂家店商城注册,供应商上传资料; 第四步、上架销售: 商品管理部经理将与您取得联系安排后续商品推广运营销售事宜。 说明 第一步、申请入驻及条件: 1、生产厂家或品牌供应商(经销商)应具有一定的规模; 2、证照齐全。应提供: ①企业营业执照 ②组织机构代码证 ③税务登记证 ④商标注册证、 ⑤质量检测报告、 ⑥供应商对商城的授权书、 ⑦特殊产品需要知识产权、专利证、及相应的认证; 3、品牌经销商必须提供品牌供应商,给与的正式销售授权书。

第二步、签订合同相关工作 1、如有必要将公司证照发邮件给供应商; 2、签订合同还需提供:产品结算时的《开户许可证》或指定的银行账号 3、将合同填写检查无误后发邮件给供应商签名、盖章,并连同以上所有证照盖章后快递给我 司相关人员; 4、采购招商人员接到快递的相关文件后,将《好实再厂家店供应商引进审批表》按照流程报 公司审批; 5、相关人员将《品牌申请表》、《XX品牌报价表》报领导审批。 第三步、产品上传准备及注意事项 1、准备产品资料:商家准备需要合作的产品图片及说明填写好《供应商提供产品信息详细 表》并重点注意以下6点: ①、产品主图(800*800)必须是800x800像素,数量个数是1-6张,不能有重复的图 片,第1张是:显示在首页上的,必须是白底,高清精美的图片。第2张通常为:核心部件图/官方亮丽宣传图。第3-5张:不同角度图、细节图、包装、全家福、多色图方法:参考淘宝/京东搜产品型号,主图中找; ②、产品名称(参照京东,天猫,其他大型的网站标志,产品的标题需要有引流和产品 的卖点及关键词,字数不能只是几个字) ③、产品详情图片(宽度是固定一样的:790是标准的宽度,不能大于790,不能小于 750。长度是不固定的一般长度是在600-700之间是最好的,这样的话打开产品显示出来比较快。) ④、商品的属性详细说明(对于产品功能、用途、使用方法等特性的详细描述介绍) ⑤、供货价和售价一定要合理,保障一定的商品毛利空间; ⑥、保证商品上架有正常库存,能直接订货销售。 2、免费注册供应商:商家登录好实再集团厂家店商城注册,供应商上传资料。 第四步、上架销售

供应商管理程序文件

供应商管理程序文件 FNK-CGB-04 1. 目的:选择合格供应商,以我公司产品质量要求,为保证所采购的原材物料满足规定要求。 2. 范围:适用于合格供应商的选择和管理(包括新老产品的供应商)。 3. 职责: 3.1采购部负责新老产品供应商的选择、信息收集、贮存和发布。 3.2采购部负责提供合格供应商的评定资料及为供应商奖惩提供依据。 3.3由技术、采购、综合等部门人员组成评审小组,负责合格供应商的评审。 3.4综合部部长负责合格供应商的批准。 3.5 技术部负责供应商产品技术方面的协调工作。 4. 程序: 4.1定义: 4.1.1原材物料:直接应用于产品的原料、物料和辅料。 4.2老产品新增供应商的选择: 4.2.1选择原则:采购部负责保存与各供应商的采购合同,通过价格、交付期、产品质量等个方面的比较来选择。 4.2.2.由供应商填写“供方调查表”,并提供生产许可证和营业执照、认证证书(复印件)。 4.2.3老产品的增点: 增点原则:

a. 现有配套体系中的供应商产品质量、生产能力、协调性或成本控制不能满足公司需要的,或因质量提升需要发展新点的; b. 预选点为国内同行有稳定的配套关系的; c. 公司领导提出增点的; d. 新增点的供应商工厂条件(包括质保能力等)原则上不能低于老供应商(特殊情况可由总经理批准)。 4.2.3.1凡符合增点原则的,采购部收集有能力承制本公司产品的供应商,落实采购员填写“供方调查表”,附同供应商的相关资料,负责新增点手续的办理,新增供应商若非公司配套体系内的单位,需报综合部办公会议讨论,由总经理决定是否需要增点。 4.2.3.2供应商填写“供方调查表”,并提供生产许可证和营业执照、认证证书(复印件)、以及企业标准、执行标准、产品检测报告等有关技术资料。对于产品代理商应提供产品生产厂家的相关资料。4.4供应商产品质量事故的处理: 4.4.1若生产过程中或市场反馈发现供应商交验的产品出现重大或批量的质量问题,应按双方签订的“质量保证协议”规定要求供应商索赔及作出市场处理,由采购部门通知供应商派人洽谈,根据质量问题的性质及双方的洽谈结果,作出初步处理意见,书面报告事业部总经理。必要时由综合部召集有关人员进行评审,确定处理意见。 处理意见包括: a.继续供货限期整改; b.暂停供货限期整改;

采购供应商开发流程

采购开发新供应商流程 1.目的 以规范供应商的选择,以保证产品的质量和成本的降低,以及确保货源供应的稳定,选择可靠的供应商合作伙伴。 2.范围 适应于本公司生产性材料、工具、设备的所有供应商选择。 3.职责 3.1采购部负责供应商资料的收集和初步评估、选定、组织对供应商的现场评审,获得认证结果,保持评 审记录,维护《合格供应商一览表》;保证货源供应的稳定性和最低的采购总成本。 3.2质检部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。 3.3技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品,对供应商提供的样品进行确认,审核样品承认书。 负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。 3.4财务部负责对供应商的成本控制进行评估。 4.工作程序 4.1 由采购部各具体负责人员依据成本降低、质量改善、交期缩短、新产品开发计划及业务发展需要,收集市场资料,寻找潜在供应商。 4.2 在收集资料时大概了解到供应商的资料,初步评估可行,再向供应商发出《供应商调查表》,以进一步获得供应商的详细资料,作出评估。发《供应商调查表》时,同时要求供应商提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证,企业银行开户资料,认证证书(如ISO认证、产品认证、RHOS认证等)组织架构图、品质架构图、相关生产工艺流程图、品质控制流程图。A类物料必需全部提供。 4.3 供应商提供完《供应商调查表》,安排和供应商会谈,再次确认了解我司的产品和供应商的具体的价格,质量,交货,配合度等相关的沟通。根据资料进行核实和评价,然后根据产品,要求供应商打样或送样品。贸易型供应商或元器件代理商可以不做现场评估。可申请免实地审核供应商申请表。 4.4 (A和B类或部分的C类)生产型物料供应商需要质检部参与现场评审,必要时邀请技术部共同评审,现场评估主要依据〈供应商现场评估报告〉,主要评审供应商是否完善的出货检验和充分的检测手段。参与考察的人关人员对检查结果予以记录并评级。 4.5评估主要元器件供应商,必要求供应商提供相关代理证和其它资质证明. 4.6对供应商调查和现场考察评估后,要求供应商报价。通过与同类材料目前的市场价格作比较,必要时要求供应商提供材料成本明细,评估其价格的竞争力。 4.7新开发的物料需收集两家或两家以上供应商的报价,分别让供应商送样品确认,在具等的产品要求和交付条件,选择价格最低的一家。并让供应商提供正式的报价单。 4.8样品经使用部门确认合格后,并签批〈样品确认单〉采购根据上述资料评估后可以认定在合格供应商,报价经采购部经理确认后,可直接下采购定单。

天猫超市入驻要求

C:商家入驻标准: 1、企业资质要求: (1) 商家应为一般纳税人可以提供一般纳税人章,或一般纳税人认定书 (2) 商家需要具备以下资料: *所有证件均需在有效期内并通过最新年检 2、特殊商品资质要求: 商家需要具备以下资料:

另:特殊产品资质以我公司法务部需要的资料为准。 备注: ●商家如为代理商需提供具有完整授权链条的授权书,即商家提供的授权书要可以逐级逆推回品牌商那里 ●发票:所有商家必须为一般纳税人可开具增值税发票,发票盖章的公司名称必须与和天猫超市合作的公司名称保持一致 ●商家务必保证入驻前后提供的相关资质的真实有效性(若提供的相关资质为第三方提供,如商标注册证、授权书等,请务必先行核实其真实有效性),一旦发现虚假资质,该商家将被列入非诚信商家名单,天猫超市将

不再与该商家进行合作,并有权追究其法律责任 D:商家入驻流程指南 1、入驻申请 (1)核对资质信息:商家先确认符合天猫超市商家资质标准(见入驻申请资质)。 (2)提交入驻申请:商家发送入驻申请到招商负责人邮箱。 (3)双方沟通:天猫超市类目负责人会对商家进行初步审核,第一时间给予结果反馈并与商家取得联系。(4)确认合作意向:天猫超市类目负责人会与您就合作条款、要求等进行沟通,双方确认合作意向。2、合同签订 (1)发送合同:天猫超市招商负责人在线电子版正式版合同到商家处。 (2)提交合同资质:商家按照要求签订合同、并提交相关资质文件到天猫超市相关类目负责人。 (3)资质合同审核:淘宝网络超市相关部门审核合同与资质文件。 3、合作准备 (1)准备产品资料:商家准备需要商品的相关产品图片及详细产品说明。 (2)开展销售:类目负责人将与商家联系安排进场销售的后续事宜。

商家入驻流程(即供应链中心工作流程)

广州市起秀信息科技有限公司 女装商家入驻流程(即供应链中心工作流程)

一、目的 1:服务供应商,加快签约后供应商上线速度 2:提高入驻垂直采平台供应商的产品品质以及商品性价比和加强供应商商品管理,特制订此工作流程; 二、适用范围 女装供应链中心所有职员工 三、流程细节 ☆招商部先审核商家资质,再签定协议 1、企业营业执照 2、税务登记证 3、组织机构代码证 4、银行开户证明 5、商标注册证 6、法人身份证复印件 将以上证件的复印件盖上公章。 ☆客服把商家资料存档(保管)

1、把商家电子版资质保存,把商家信息统一入表存档 2、把供应商纸质复印件和合同原件保管好 ☆招商人员协助客服跟进商家初次上线前的准备工作 1、招商人员协助客服跟进商家初次上线款的样版回公司QA进行检测 2、招商人员协助客服跟进商家初次上线申请表 ☆客服跟进商家注册后台或帮商家注册 ☆客服引导或帮助商家完善后台信息 1、上传商家资质证 2、上传商家品牌信息 3、上传商家法人个人信息 4、确定运费模式等 ☆招商人员协助客服跟进商家上线款的样版和上线申请表,交与质检QA 1、招商人员跟进对接商家(或引导客服对接商家)跟回样版和上线申请表 2、客服接收样版和上线申请表后交接后到质检QA ☆商品QA清点商品样版并输入记录表 ☆QA检验商家样版分出商品等级并对商家做出综合评估 1、QA根据《女装品质检验标准》检验商家样品 2、QA根据《女装商品等级分类》分出产品等级 3、QA根据样品检验结果对首次上线的商家作出综合评估后转交核价专员

☆核价专员审核商家上线产品价格,对有异议款给出建议价并把样版和确定好的上线申请表给回客服 1、根据实际成本价来审核商家上架价格 2、结合商品等级来审核商家上架价格 3、核价专员把样版和上线申请表审核结果交接到客服 ☆客服把商品部审核结果和样版返回商家 ☆客服协助商家上架或帮商家初次上架 1、把上架方式方法传授给商家对接人员 2、根据实际情况可以帮忙商家完成初次上架 3、监督商家上架商品里是否有商品部审核未通过产品 ☆客服跟进并监督商家后续不间断上新款 四、方式方法 1、供应商开发人员对所开发的供应商样品质量、款式负责,所有供应商首先将样品寄到供应链中心总部进行检测。 2、所有寄回总部的样品款式必须是新品、经典款、畅销款共20款商品,在寄样品同时将寄样品商品属性表一同寄回总部。 3、供应商在寄样品时注意事项: ?商品在有模特图与细节图的情况下,供应商寄样品时只需要单色一件。

供应商管理控制程序

程序文件 编号: 供应商管理控制程序 版次: 分发号: 编制 标准化 审核 批准 XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日生效 1 目的 规定对供应商的开发、过程监控, 以确保供方按要求持续保持提供合格产品的保证

能力。 2 范围 本程序适用于XXXXXXX有限公司对供方的选择、评价和管理。 3定义 3.1高风险供应商——存在以下风险的供应商: a)一月内连续两次未能准时交付或出现批量不合格; b)开发或管理水平低下,严重影响公司开发进度; c)产品质量不良导致顾客的批量拒收或三包退货; d)产品性能不合格导致我公司批量总成产品特殊特性不符合要求; e)二方审核评定不合格、存在严重的财务危机或其它可能影响与我公司长期合作的情形。 3.2采购物资:指对顾客要求有影响的产品和服务,例如:外购外协件、委外试验与校准服务、运输、技术咨询。 4职责为、 4.1 配套部负责供应商的开发以及年度业绩的评价,为供应商管理的归口管理部门。 4.2 技术品质室/研究所负责提供采购物资的技术要求。 4.3技术品质室负责供应商月质量业绩的监控和协助供应商质量体系的开发。 5 工作程序 5.1供应商开发:

QS/HSQP/QP-0213质量记录控制程序QS/HSQP/QP-0201文件控制程序

7质量记录 8.1 附表一:QS/HSQP/QP-0202-R001供应商资料调查表 8.2附表二:QS/HSQP/QP-0202-R002供方现场评审检查表 8.3附表三:QS/HSQP/QP-0202-R003 潜在供方评审报告 8.4附表四:QS/HSQP/QP-0202-R004价格对比分析表 8.5 附表五:QS/HSQP/QP-0202-R005供应商业绩记录表 8.6附表六:QS/HSQP/QP-0230-R007 8D报告(见不合格品控制程序)8发布/修订记录 9 附录一:供应商管理流程图

供应商开发及采购流程的一些思路

供应商开发及采购流程的一些思路

供应商开发、采购流程方面的一些思路 一、采购业务方面 ㈠采购成本控制 按照我个人对公司所有采购涉及到的物料和服务,划分为四个方面:原材料类、外加工件类、包材和物流类、办公和固定资产类(不涉及采购部) 1.原材料类 指的是直接用于我司产品生产的物料。 现行原材料类价格已经接近底线,从成本控制角度,采购还能够继续深入的工作是:保持价 格不变的情况下,不断提高产品的质量、品质和服务。从而降低原材料采购自身的成本,例 如:提高氧化皮、配重砂的品质,可以直接降低生产因品质参差不齐降低生产效率而产生的 成本,降低铜包钢丝、镀锌钢丝等产品的不合格率,可以降低生产出的不合格品导致的成本 上升。 2.外加工件类 指的是依赖于外协加工的产品零部件或者物料。 外加工件可降低成本的幅度相对原材料较大,有一定的空间。就目前我司的产品线来看外加 工涉及的种类有:铸钢、铸铝、锻铝、不锈钢板金及机加工、注塑、橡胶、紧固件等等,范 围比较广,因此这些种类每一种产品的价格在市场上的定位、供应给我公司价格的合理性, 还需要我们进一步地去调研和论证,力求做的精益求精。 我个人的想法是,对外加工件的物料进行分类,按照我司年度需求量进行等级划分后,从需 求量大的到需求量小的依次进行调研,找准每一类产品在市场上的价格定位和走势,研究清 楚这些产品的成本构成和计算方式,在合理的价位区间内,尽可能地降低产品价格,压缩采 购成本。不过,如果这样去实施的话,需要花费一定的时间。 3.包材和物流类 包材方面的成本控制,要从寻找最佳性价比入手,对于纸箱包装,我们不能够太豪华,也不 能太简陋,还要体现出公司的形象,所以要想控制成本,还要从中间寻找一个性价比合适 的。个人想法是,从工厂当地尝试着找找纸箱厂,再从纸的种类上看看能不能选择更节省一 些的。 物流方面的成本控制。由于物流的选择过程相当于服务的采购过程,采购的不是有形的产品 而是一种服务,所以我们应当从服务质量入手,寻找服务质量好、价格低的供应商。我认 为,现在我们在物流方面面临的问题是,物流的采购权和执行权归属不明确,部门之间有互 相推脱的现象。在物流公司的选择上,我们应当确定由一个部门来完成这项工作,不能任意 部门来选择物流公司或者随意更换发货方式。在物流发货环节的执行上,我建议由专人负责 对接物流公司。跟物流公司的合作模式上,建议采用年度协议合作,以物流订单管理和按单 核算,按照固定账期结算的模式来进行。在物流发货途径方面,我们现行比较经济也比较成 熟的是汽运途径,但是不代表其他途径不可用,我们还可以继续深入开发铁路运输途径,航 空运输途径,快递、德邦等途径。我们在发货物流选择的环节,可以由商务部门提到货要 求,物流专员负责选择发货途径和方式,物流专员的上级领导负责审批物流专员选择后的发

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