最新xx公司客户订单流程管理制度

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公司客户订单流程管理制度

公司客户订单流程管理制度

第一章总则第一条为规范公司客户订单流程,提高订单处理效率,确保客户满意度,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门及员工,涉及客户订单的接收、处理、跟踪、交付等环节。

第三条本制度遵循公平、公正、高效、准确的原则,确保客户订单得到及时、准确的处理。

第二章订单接收第四条客户订单可通过电话、传真、电子邮件、在线平台等多种方式提交。

第五条销售部门负责接收客户订单,并建立订单档案,详细记录客户信息、订单内容、交货时间等。

第六条销售部门在接收订单后,应及时与客户沟通,确认订单信息无误,并告知客户订单处理流程。

第三章订单处理第七条销售部门将订单信息传递至相关部门,包括生产、采购、物流等部门。

第八条生产部门根据订单要求,制定生产计划,确保按时完成生产任务。

第九条采购部门根据订单需求,及时采购原材料及配件,确保生产顺利进行。

第十条物流部门负责订单的仓储、发货、配送等工作,确保货物安全、及时送达客户。

第四章订单跟踪第十一条销售部门定期跟踪订单进度,及时与客户沟通,了解客户需求,确保订单顺利进行。

第十二条生产、采购、物流等部门协同配合,确保订单按时完成。

第十三条在订单执行过程中,如遇特殊情况,相关部门应及时报告销售部门,由销售部门与客户协商解决。

第五章订单交付第十四条订单完成后,物流部门负责将货物送至客户指定地点。

第十五条发货前,销售部门需再次确认货物与订单信息相符。

第十六条发货后,销售部门及时将发货信息通知客户,并跟踪货物配送情况。

第十七条客户收到货物后,销售部门需及时收集客户反馈意见,为后续业务提供改进方向。

第六章质量控制第十八条在订单处理过程中,各部门应严格执行质量管理体系,确保产品质量。

第十九条对客户订单中的质量问题,相关部门应及时采取措施,防止问题扩大。

第二十条对客户投诉,相关部门应积极处理,确保客户满意度。

第七章考核与奖惩第二十一条公司对各部门及员工在客户订单处理过程中的表现进行考核。

第二十二条对表现优秀的部门及员工给予奖励,对表现不佳的部门及员工进行处罚。

最新公司客户订单流程管理制度

最新公司客户订单流程管理制度

最新公司客户订单流程管理制度公司客户订单流程管理制度是指公司为了规范和优化客户订单流程,提高订单处理效率和满足客户需求而制定的一系列规范和流程。

一、订单流程管理的目标和原则1.目标:提高订单处理效率、减少订单错误率、提升客户满意度。

2.原则:准确性、高效性、规范性、透明度。

二、订单流程管理的具体步骤1.订单接收和录入流程(1)销售团队接收客户订单,并进行初步确认和评估,确保订单内容完整和可执行。

(2)销售团队将订单信息录入系统,并标注订单优先级和紧急程度。

(3)订单录入后,销售团队进行内部审批流程,确认订单的真实性和合理性。

2.订单审核和确认流程(1)订单审核人员对接收到的订单进行审核,核对订单内容和相关信息,比对客户需求和公司资源的匹配度。

(2)审核通过后,订单审核人员将订单交给相关部门,进行后续的生产或服务准备工作。

(3)如有需要,订单审核人员与客户进行沟通,确认订单细节和执行约定。

3.订单执行和跟踪流程(1)相关部门按照订单要求进行生产或提供服务,确保订单完成质量和时间。

(2)对于复杂订单,指定专人负责跟踪订单执行情况,及时与客户进行沟通,解决问题和调整计划。

(3)订单执行过程中,相关部门需与销售团队、客户服务团队等进行协调,确保订单执行顺利完成。

4.订单交付和结算流程(1)相关部门将订单完成后的产品或服务进行交付,并与客户进行验收。

(2)财务部门根据订单内容和实际执行情况,进行结算工作,并与客户进行对账。

(3)财务部门核实款项后,与客户确认结算金额,并进行收款和发票等相关流程。

5.订单评估和反馈流程(1)销售团队定期与客户进行订单评估和满意度调查,收集客户反馈和意见。

(2)销售团队将客户反馈和意见进行整理和分析,提出改进意见,并与相关部门沟通,优化订单流程。

(3)根据客户反馈和评估结果,对订单流程进行调整和改进,提高订单处理效率和客户满意度。

三、订单流程管理的责任和监督1.销售团队负责订单流程的接受、录入、审核和跟踪工作。

最新公司客户订单流程管理制度样本

最新公司客户订单流程管理制度样本

xx公司客户订单流程管理制度1.目的加强公司客户订单流程管理, 体现从销售到生产环节的良好对接, 实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货, 提高客户满意度。

2、适应范围:2.1 本制度适用于公司的客户订单的流程管理。

2.2 本制度适用于订单中心各级人员( 包括经理、具体责任人) 。

3、流程管理3.1订单评审管理流程3.1.1该流程由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、销售部、质量管理、合同签订人对订单进行技术评审, 提出处理意见。

3.1.2对能满足客户( 合同) 要求的一般订单准备技术、原材料预案, 对技术偏离较大的特殊订单由生产厂和客户进行沟通, 达成处理意见, 由销售部报请公司领导签批。

3.1.3根据领导签批3.1.3.1由订单主管部门下达《订单通知书》, 转入《订单作业进度管理流程》。

3.1.3.2客户同意加工的, 由订单主管部门进入《订单协管流程》。

3.1.3.3客户协商不成的, 由销售部进行退单并做好退单记录。

3.1.4按公司规定合同额小于***万元, 且无特殊技术要求或库存直接提货的只报公司领导签批, 不再进行技术评审。

3.1.5流程图( 图1)订单中心人生产人员生产经理3.1.6工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明3.2订单协调管理流程3.2.1该流程由公司订单主管部门组织生产技术部、技术研究所、生产中心, 根据客户提出的特殊技术要求, 进行配方和工艺结构的调整。

( 针对特殊订单)3.2.2调整后的配方和工艺结构方案, 由公司订单主管部门会同生产技术部、技术研究所、生产中心上报公司总工签批。

3.2.3签批方案执行3.2.3.1需要进行产品试制的, 由研究所进行小试、终试到工业试制。

3.2.3.2只做结构调整变化的, 由订单主管部门下达《订单通知书》, 进入《订单作业进度管理流程》。

3.2.4流程图销售部门研究所生产中心供应科及厂供3.2.5工作节点及部门分工订单协调管理流程说明3.3.订单作业进度管理流程3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。

公司订单流程管理制度

公司订单流程管理制度

第一章总则第一条为规范公司订单流程,提高订单处理效率,确保订单准确无误,降低运营成本,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有订单处理环节,包括订单接收、审核、处理、跟踪、结算等。

第三条订单处理应遵循公平、公正、公开的原则,确保客户满意度。

第二章订单接收第四条订单接收部门应指定专人负责接收订单,包括电话、传真、电子邮件、网上订单等多种形式。

第五条接收订单时,应详细记录订单内容,包括订单编号、客户名称、产品名称、数量、价格、交货期、付款方式等。

第六条接收订单后,应及时将订单信息反馈给相关部门,如销售部、生产部、财务部等。

第三章订单审核第七条销售部负责对订单进行初步审核,确认订单内容是否符合公司产品规格、价格政策、库存情况等。

第八条销售部在审核过程中,如发现订单存在问题,应及时与客户沟通,确认订单内容。

第九条生产部负责对订单的生产能力进行审核,确保订单在规定时间内完成生产。

第十条财务部负责对订单的付款方式进行审核,确保公司利益。

第四章订单处理第十一条销售部根据审核结果,将订单信息录入订单管理系统。

第十二条生产部根据订单信息,安排生产计划,确保订单按时完成。

第十三条质量部对生产过程中的产品质量进行监控,确保产品质量符合客户要求。

第十四条物流部负责订单的发货安排,确保货物安全、及时送达。

第五章订单跟踪第十五条订单处理过程中,相关部门应定期向客户反馈订单进度。

第十六条客户如有疑问或需求变更,应及时与相关部门沟通,调整订单处理方案。

第十七条订单完成后,销售部负责向客户发送订单完成通知。

第六章订单结算第十八条订单结算由财务部负责,根据合同约定和付款方式,及时与客户进行结算。

第十九条结算过程中,如发现款项问题,应及时与客户沟通解决。

第七章奖惩第二十条对在订单处理过程中表现突出的个人或部门,公司给予一定的奖励。

第二十一条对违反本制度,导致订单处理失误或造成公司经济损失的个人或部门,公司给予相应的处罚。

第八章附则第二十二条本制度由公司行政部门负责解释。

公司客户订单流程纲要管理制度

公司客户订单流程纲要管理制度

xx企业客户订单流程管理制度1.目的增强企业客户订单流程管理,表现从销售到生产环节的优秀对接,实现产品加工过程安全、高效、低耗、如期交货,提高客户满意度。

2、适应范围:本制度合用于企业的客户订单的流程管理。

本制度合用于订单中心各级人员(包含经理、详细责任人)。

3、流程管理订单评审管理流程3.1.1 该流程由订单主管部门组织企业生产中心、生产技术部、研究所、销售部、质量管理、合同签署人对订单进行技术评审,提出办理建议。

对能知足客户(合同)要求的一般订单准备技术、原资料方案,对技术偏离较大的特别订单由生产厂和客户进行交流,达成办理建议,由销售部报请企业领导签批。

3.1.3 依据领导签批由订单主管部门下达《订单通知书》,转入《订单作业进度管理流程》。

客户赞同加工的,由订单主管部门进入《订单协管流程》。

客户磋商不可的,由销售部进行退单并做好退单记录。

3.1.4 按企业规定合同额小于 *** 万元,且无特别技术要求或库存直接提货的只报公司领导签批,不再进行技术评审。

3.1.5 流程图(图 1)订单中心人员生产人员开始订单接收订单评审否下达订单制定生产计划生产实行交货后管理生产反应结束工作节点和部门分工订单评审管理流程履行说明生产经理订单审批是订单审批办理序号节点责任单位有关说明有关文件或记录1接收销售部接收客户订单,整理客户信息《订单接收登记单》订单订单2 订单主管部门评审3 审批企业领导订单审批4 订单主管部门办理拟订生产5计划制定生产6计划生产中心生产7实行生产8反应组织各有关部门进行技术评审,提出处《订单评审记录表》理建议对订单进行审批《订单审批规程》下达“订单通知书”启动“协管管理流《订单审批办理建议》程”,退单依据订单交期,拟订生产周计划,并上《订单下达通知书》报企业调动及有关部门依据订单要求,一般订单启动生产正常流程,特别订单制定生产新工艺,并下《生产计划》达到各生产车间。

正的确施生产依据生产计划,组织生产《生产追踪表》如不可以按订单要求达成,则申请更改订《生产反应记录表》单订单协调管理流程3.2.1 该流程由企业订单主管部门组织生产技术部、技术研究所、生产中心,依据客户提出的特别技术要求,进行配方和工艺构造的调整。

公司客户订单流程管理制度

公司客户订单流程管理制度

公司客户订单流程管理制度一、目的和背景二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工,包括销售部门、客户服务部门、采购部门、生产部门、仓储部门、物流部门等。

三、流程描述1.客户订单录入阶段(1)销售人员接收客户订单,并及时进行录入,确保订单信息的完整性和准确性。

(2)订单信息包括客户名称、产品型号、数量、交付日期等关键信息。

(3)销售人员在系统中生成订单号,并将订单转发给相应部门。

2.订单审核阶段(1)部门经理接收到订单后,进行审核,核对订单的合法性和可行性。

(2)经理审核通过后,将订单转交给相关部门进行进一步处理。

3.订单处理阶段(1)采购部门根据订单需求,制定采购计划,并及时采购所需物料。

(2)生产部门根据采购部门的采购计划,安排生产计划,并及时生产所需产品。

(3)仓储部门接收生产出来的产品,并进行入库。

(4)物流部门根据订单要求,进行产品的出库和发货,并及时提供物流信息给客户。

4.订单跟踪和更新阶段(1)销售人员和客户服务人员进行订单跟踪,保持与客户的及时沟通。

(2)对于订单进度出现延迟或其他问题,销售人员和客户服务人员要及时向客户进行沟通,并提供解决方案。

5.订单完成和结算阶段(1)客户收到产品后,销售人员和客户服务人员与客户进行订单确认和满意度调查。

(2)财务部门根据订单信息进行结算,确保收款和支付的准确性和及时性。

(3)销售人员和客户服务人员进行订单总结和归档,为下一次订单提供经验和参考。

四、责任和权限1.销售人员负责接收和录入客户订单,并与客户进行订单确认。

2.部门经理负责审核订单的合法性和可行性,并进行相关决策。

3.采购部门负责根据订单需求进行物料采购,并确保采购的及时性。

4.生产部门负责根据采购部门的采购计划进行生产,并确保生产进度的及时性。

5.仓储部门负责接收和入库生产好的产品,并确保产品的存储安全性。

6.物流部门负责产品的出库和发货,并及时提供物流信息给客户。

7.销售人员和客户服务人员负责订单的跟踪和更新,并与客户进行及时沟通。

日常客户订单的管理制度

日常客户订单的管理制度

一、总则为了规范公司客户订单的管理,提高订单处理效率,确保客户满意度,特制定本制度。

本制度适用于公司所有客户订单的管理工作。

二、订单接收与录入1. 客户订单的接收(1)销售部门负责接收客户订单,包括电话、邮件、传真、在线订单等方式。

(2)销售部门在接到客户订单后,应及时与客户确认订单信息,确保订单内容准确无误。

2. 客户订单的录入(1)销售部门在确认订单信息无误后,应及时将订单信息录入公司订单管理系统。

(2)录入员应严格按照订单内容录入相关信息,包括订单号、客户名称、产品名称、数量、价格、交货日期、付款方式等。

三、订单审核与确认1. 审核部门(1)由销售部门负责审核订单信息的完整性、准确性。

(2)财务部门负责审核订单的付款方式及金额。

(3)生产部门负责审核订单的生产能力及交货日期。

2. 审核流程(1)销售部门在录入订单信息后,将订单提交给审核部门。

(2)审核部门对订单进行审核,如有问题,应及时与销售部门沟通,要求补充或修改。

(3)审核部门审核无误后,将订单信息反馈给销售部门。

四、订单处理1. 生产部门(1)生产部门根据审核通过的订单,安排生产计划。

(2)生产部门在生产过程中,应密切关注订单进度,确保按时完成生产任务。

2. 物流部门(1)物流部门根据订单信息,安排发货事宜。

(2)物流部门在发货前,应与客户确认发货日期、地址等信息。

(3)物流部门在发货后,应及时将物流信息反馈给销售部门。

五、订单跟踪与反馈1. 销售部门(1)销售部门负责跟踪订单进度,及时与客户沟通订单状态。

(2)销售部门在订单处理过程中,如遇问题,应及时与相关部门沟通,寻求解决方案。

2. 客户反馈(1)销售部门在订单完成后,应及时向客户发送订单完成通知。

(2)销售部门在收到客户反馈后,应及时将反馈信息传递给相关部门。

六、订单存档与查询1. 客户订单的存档(1)销售部门在订单完成后,应及时将订单存档。

(2)存档的订单应包括订单信息、生产记录、物流记录等。

xx公司客户订单流程管理制度

xx公司客户订单流程管理制度

最新xx公司客户订单流程管理制度注:因为xx公司为虚拟公司,以下内容纯属虚构。

第一章总则为规范xx公司客户订单流程管理,提高客户满意度,确保订单信息、质量和交期的准确性和及时性,特制定本制度。

第二章订单接收与确认第一条从销售人员获得的订单资料,包括客户名称、地址、联系方式、订单号、交货期、规格要求、数量要求等,必须完整、准确无误。

第二条销售人员必须向客户了解所有的详细资料,并按规定记录好订单资料后,将订单资料交给行政部门确认。

第三条行政部门必须对销售人员提交的订单资料进行仔细的审核、筛选,并进行内部确认。

确认无误之后,将确认信息反馈给销售人员和负责制造订单的生产部门。

第四条如果订单信息存在疑问或不确定的内容,行政部门必须直接与客户联系,并及时调整和完善客户资料,使订单资料尽可能详细准确。

第五条确认订单无误后,行政部门应在一周内向客户发出“xx公司订单确认单”,确认客户订单信息准确无误。

第三章订单生产与跟踪第六条生产部门在收到订单确认单后,应当及时制定生产计划,并进行生产组织。

第七条生产部门应当根据生产计划整理所需原材料、设备、人员等,以确保订单按时按质完成。

第八条生产部门应当及时向行政部门反馈订单进度,并密切协调生产进度。

第九条行政部门应当对订单进行跟踪和控制,并在生产和物流过程中密切协调生产和物流之间的联系。

第十条行政部门应当及时向客户发出生产进度报告,告知客户订单生产、交货进度和可能存在的风险。

第四章订单确认与交付第十一条确认订单完成后,质量部门应当对产品进行质量检测,并确保产品符合客户要求。

第十二条物流部门应当在确认订单完成后,确保产品按时按质交付客户。

在物流过程中,及时向客户反馈物流进度并遇到问题及时跟进解决。

第五章技术变更与处理第十三条如果客户对订单信息进行变更,销售人员必须及时向行政部门提出变更申请,并将客户变更要求详细记录下来。

第十四条行政部门负责根据变更要求进行审核和确认,并向生产部门、质量部门和物流部门反馈变更信息。

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xx公司客户订单流程管理制度
1.目的
加强公司客户订单流程管理,体现从销售到生产环节的良好对接,实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货,提高客户满意度。

2、适应范围:
2.1 本制度适用于公司的客户订单的流程管理。

2.2 本制度适用于订单中心各级人员(包括经理、具体责任人)。

3、流程管理
3.1订单评审管理流程
3.1.1该流程由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、销售部、质量管理、合同签订人对订单进行技术评审,提出处理意见。

3.1.2对能满足客户(合同)要求的一般订单准备技术、原材料预案,对技术偏离较大的特殊订单由生产厂和客户进行沟通,达成处理意见,由销售部报请公司领导签批。

3.1.3根据领导签批
3.1.3.1由订单主管部门下达《订单通知书》,转入《订单作业进度管理流程》。

3.1.3.2客户同意加工的,由订单主管部门进入《订单协管流程》。

3.1.3.3客户协商不成的,由销售部进行退单并做好退单记录。

3.1.4按公司规定合同额小于***万元,且无特殊技术要求或库存直接提货的只报公司领导签批,不再进行技术评审。

3.1.5流程图(图1)
订单中心人员生产人员生产经理
3.1.6工作节点和部门分工
订单评审管理流程执行说明
3.2订单协调管理流程
3.2.1该流程由公司订单主管部门组织生产技术部、技术研究所、生产中心,根据客户提出的特殊技术要求,进行配方和工艺结构的调整。

(针对特殊订单)
3.2.2调整后的配方和工艺结构方案,由公司订单主管部门会同生产技术部、技术研究所、生产中心上报公司总工签批。

3.2.3签批方案执行
3.2.3.1需要进行产品试制的,由研究所进行小试、终试到工业试制。

3.2.3.2只做结构调整变化的,由订单主管部门下达《订单通知书》,进入《订单作业进度管理流程》。

3.2.4流程图
销售部门研究所生产中心供应科及厂供应采购人员质量人员
3.2.5工作节点及部门分工
订单协调管理流程说明
3.3.订单作业进度管理流程
3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。

3.3.2生产中心根据接收《订单通知书》
3.3.2.1一般订单
3.3.2.1.1启动生产正常流程,纳入生产体系管理
3.3.2.2.2生产进度计划以周计划形式上报公司生产调度
3.3.2.2特殊订单
3.3.2.2.1制定生产工艺,编制技术规程。

3.3.2.2.2制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、检验方法。

3.3.2.2.3安排生产计划。

检查生产设备状况。

3.3.2.2.4查看材料库存,编写材料购进表,交供应科备料。

3.3.2.2.5协调劳动组织进行产品加工。

3.3.2.2.6编写加工纠偏措施。

3.3.2.2.7填报日生产计划报表报公司生产调度,并安排值班人员按时汇报日产量。

3.3.3生产技术部、销售部跟踪生产进度,协助解决生产技术、装备事宜。

3.3.4质管部跟踪质量检验。

3.3.5流程图:
供应科采购人员质量管理人员生产主管仓储
3.3.6工作节点与部门分工
订单作业进度管理流程说明
3.4紧急插单管理流程
3.4.1本流程为满足客户急需而设置的特殊流程,启动本流程有可能影响其它订单的交期,必须经公司领导批准方能启动。

3.4.2本流程启动后,自动进入《订单评审管理流程》,《订单协调管理流程》和《订单作业进度管理流程》。

3.4.3对于重点客户的小型订单可安排专线集中生产,大型订单需调整劳动组织,组织专线生产队伍,启动专线集中生产,确保交期。

3.4.4对于由此而影响的其他订单做出相应的调整,调整计划报公司生产调度。

3.4.5流程图
生产计划人员物料控制人员设备工程人员生产主管
3.4.6工作节点和部门分工
紧急插单管理流程说明
3.5.外协订单管理流程
3.5.1本流程的启用条件
3.5.1.1由于本公司人员、设备不足,生产能力负荷已达饱和时。

3.5.1.2产品有特殊要求,公司无法满足时。

3.5.1.3协作厂有专门技术,利用外协质量较佳且价格较廉。

3.5.1.4经公司领导签批同意后执行。

3.5.2外协执行
3.5.2.1外协分外购和外加工
3.5.2.2根据订单要求,由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、质量部、销售部、供应科等部门,经《订单评审管理流程》后,起草外购(或加工)技术协议书,确认外购商。

3.5.2.3订单主管部门将外协协议报请公司领导签批。

3.5.2.4根据外购(或加工)技术协议书要求,由供应科实施外购(或加工)程序。

3.5.3工作节点部门分工
外协订单管理流程说明
4、本流程解释权归xx公司,自下达之日起执行。

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