公务差旅审批单
东南大学公务出差财务核算审批单

东南大学公务出差财务核算审批单
年月日
说明:
1.实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费、伙食补助费和市内交通费,往返的差旅费按照《东南大学差旅费管理办法》规定办理,并可以领取途中伙食补助费。
2.如出差人为多人且乘坐交通工具类型、等级、住宿费、伙食补助费、市内交通费报销选择有差异的请分别造表填报;请在相应选项后的□内打√或在备注中说明;
3.公务接待的餐费报销按照公务接待的相关规定办理,异地公务接待的餐费报销和差旅费一并办理报销。
4.公务出差租车的,按照《东南大学公务用车费核算管理办法(暂行)》办理,在东南大学公务出差财务核算审批单上单独审签,公务出差为租车前往的,不能领取交通补助费。
5.经项目经费负责人批准的《东南大学公务出差财务核算审批单》是差旅费财务报销的依据之一。
教职工公务差旅审批报销单

安排就餐
全部部分无
交款金额元
用车情况
接待单位提供交通工具
全部部分无
交款金额元
本单位或其他单位提供交
通工具
有部分无
自行用车
有无备注Biblioteka 1、凡由接待单位协助安排就餐的,接待单位应按标准安排,岀差人员应当在差旅费管理办法规定 的标准内向接待单位交纳相应的伙食费,有收费标准的,岀差人员按标准交纳;没有收费标准的,早餐 按照日伙食补助费标准的20液纳,午餐、晚餐按照日伙食补助费的40%交纳。
附件
东华理工大学教职工公务差旅审批报销单
单位:年 月日
岀差人员
职务(职称)
岀差目的地(按不同 地分列)
同行人员
职务(职称)
人数
岀差事由
岀差起止时间(按 不同地方分列)
自然天数
审批意见(如岀差 前已有审批单,且 行程无改变,此栏 可不填写)
以下内容由出差人员报账时如实申报
用餐情况
自行用餐
全部部分无
说明
2、由岀差人员所在单位派车或经批准租用车辆岀差的,不发放市内交通费补助。接待单位协助提 供交通工具并有收费标准的,岀差人员按标准交纳,最高不超过日市内交通费标准;没有收费标准的, 每人每半天按照日市内交通费标准的50液纳。
3、交纳伙食费的相关凭证作为报销附件归档,不作报销依据。
岀差人签名:
年月日
公务开支模板(各类审批单、报销单)

公务开支模板使用说明表样1XXX市市直单位差旅审批单(第一联:公函)备注:此单视为公函,经单位领导或部门(科室)主要负责人签批后,单位领导带队的加盖单位办公室公章,科长及以下干部带队的加盖各部门(科室)公章。
说明:1. 字体字号:字体均为方正小标宋简体、幼圆(标题字体字号为22磅、内文字为11磅)2. 规格尺寸:210mm x 285mm3. 纸张墨色:52g无碳复写纸上,黑色4. 防伪说明:无5. 装订:3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单(第二联:报销)说明:1. 字体字号:字体均为方正小标宋简体、幼圆(标题字体字号为22磅、内文字为11磅)2. 规格尺寸:210mm x 285mm3. 纸张墨色:52g无碳复写纸上,黑色4. 防伪说明:无5. 装订:3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单(第三联:留存)说明:1. 字体字号:字体均为方正小标宋简体、幼圆(标题字体字号为22磅、内文字为11磅)2. 规格尺寸:210mm x 285mm3. 纸张墨色:52g无碳复写纸上,黑色4. 防伪说明:无5. 装订:3联/份说明:1.字体字号:字体均为方正小标宋简体、幼圆(标题字体字号为19磅、内文字为8磅)2. 规格尺寸:205mm x101.6mm3.纸张墨色:52g无碳复写纸上,黑色4.防伪说明:无5.装订:1联/份说明:1.字体字号:字体均为方正小标宋简体、幼圆(标题字体字号为19磅、内文字为8磅)2. 规格尺寸:205mm x101.6mm3.纸张墨色:52g无碳复写纸上,黑色4.防伪说明:无5.装订:1联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单(第一联:报销)2. 规格尺寸:210mm x285mm3.纸张墨色:52g无碳复写纸上,黑色4.防伪说明:无5.装订:2联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单(第二联:留存)2. 规格尺寸:210mm x285mm3.纸张墨色:52g无碳复写纸上,蓝色4.防伪说明:无5.装订:2联/份2. 规格尺寸:205mm x101.6mm3.纸张墨色:52g无碳复写纸上,黑色4.防伪说明:无5.装订:1联/份XXXX市直单位培训/会议审批单(第一联:报销)说明:1.字体字号:字体均为方正小标宋简体、幼圆(标题字体字号为22磅、内文字为11磅)2. 规格尺寸:210mm x285mm3.纸张墨色:52g无碳复写纸上,蓝色4.防伪说明:无5.装订:2联/份XXXX市直单位培训/会议审批单(第二联:留存)说明:1.字体字号:字体均为方正小标宋简体、幼圆(标题字体字号为22磅、内文字为11磅)2. 规格尺寸:210mm x285mm3.纸张墨色:52g无碳复写纸上,蓝色4.防伪说明:无5.装订:2联/份2. 规格尺寸:205mm x101.6mm3.纸张墨色:52g无碳复写纸上,黑色4.防伪说明:无5.装订:1联/份表样8因公临时出国(境)任务和预算审批单说明:1.字体字号:字体均为方正小标宋简体、幼圆(标题字体字号为22磅、内文字为11磅)2. 规格尺寸:210mm x285mm3.纸张墨色:52g无碳复写纸上,黑色4.防伪说明:无5.装订:2联/份表样8因公临时出国(境)任务和预算审批单说明:1.字体字号:字体均为方正小标宋简体、幼圆(标题字体字号为22磅、内文字为11磅)2. 规格尺寸:210mm x285mm3.纸张墨色:52g无碳复写纸上,黑色4.防伪说明:无5.装订:2联/份因公短期出国(境)培训任务和预算审批单2. 规格尺寸:210mm x285mm3.纸张墨色:52g无碳复写纸上,黑色4.防伪说明:无5.装订:2联/份因公短期出国(境)培训任务和预算审批单2. 规格尺寸:210mm x285mm3.纸张墨色:52g无碳复写纸上,黑色4.防伪说明:无5.装订:2联/份2.规格尺寸:205mm x101.6mm3.纸张墨色:52g无碳复写纸上,黑色4.防伪说明:无5.装订:1联/份表样11XXXX市直单位讲课/评审/咨询费审批单(第一联:报销)备注:此样表还适用于同声传译人员费用。
人员(车辆)公务外出审批单

人员(车辆)公务外出审批单
申请部门: 填报时间:
外出公务内容
外出其他
相关情况
日期: 年 月 至 年 月 日,共计天
目的地:
外出线路:
拟乘交通工具:1.飞机( ) 2.公共交通工具( )
是否自带公务车辆:Fra bibliotek需申请的特殊事项:
外出带队
负责人
随车人员
使用车辆
车牌号码
驾驶员
申请部门
意 见
业务分管
领导意见
办公室
意 见
车辆分管领导
审批意见
主要领导
审批意见
要求
1.参加会议、培训需附通知。
2.此表交单位财务作为差旅费报销凭据。
3.严格执行市城管执法局公务车辆使用管理规定。
4.严格执行车改“六不准”纪律。
5.本报告单由用车部门填写,交办公室报局领导审批。
严格遵守交通法 安全出行 文明驾驶
公务出差审批单

填表人: 申请单位
年月日
出差人员
出差地点
交通工具
出差事由
经费来源
起止日期 自 月 日至 月 日,共 天
部门负责人 意见
学校领导 意见
注:报销差旅费时,本审批单作为原始凭证记出差由主管校领导或联系校领导审批。 ②4人以下,14天以内的出差只需单位负责人审批。 ③4人以上同时出差,无论多少天,均需主管校领导或 联系校领导审批。 ④天数超过14天,无论多少人出差,均需主管校领导或 联系校领导审批。 ⑤如仍不清楚,欢迎咨询财务处。)
因本审批单报销时需提供,请在打印之前先删掉本提示
公务出差审批单

填制日期:年月日
出差人
部门
职务
出差人
部门
职务
出差人
部门
职务
预计出差日期
自年月日起至年月日止(共计:天)
拟定出差路线
出差事由
拟乘交通工具
□飞机□火车□汽车□轮船□其他
是否需要派车:□是□否
派车情况
车牌号码:
驾驶员:
派车人:
领导审批
本表一式三份,一份交办公室考勤存查,一份作差旅费报销凭据,一份作驾驶员报销公车费用凭据。
公务出差审批单
填制日期:年月日
出差人
部门
职务
出差人
部门
职务
出差人
部门
职务
预计出差日期
自年月日起至年月日止(共计:天)
轮船□其他
是否需要派车:□是□否
派车情况
车牌号码:
驾驶员:
派车人:
领导审批
本表一式三份,一份交办公室考勤存查,一份作差旅费报销凭据,一份作驾驶员报销公车费用凭据。
出差审批单

工作人员出差审批单
备注:
1.出差人员出差前需填写本单,报相关负责人审批,办理报销手续时作原始凭证。
如有会议、培训、调研等活动通知的需将通知附后。
2.出差人员必须使用公务卡结算住宿费、培训费、会务费和机票等费用,出差结束后须尽快办理报销手续,因不及时报销而产生的滞纳金、利息等费用由报销人自己承担。
3.出差人员出差结束后,在一个月内未办理报销手续的,视为自动放弃差旅费,不再报销。
4.出差人员需乘坐飞机的,必须经批准,并用公务卡在公务机票网上购票,且只报销经济舱费用。
出差管理规定及出差审批单

出差管理规定一、目的:为保证公务出差人员工作与生活的需要,规范费用开支标准,本着勤俭节约的精神,结合公司的实际情况,制定本规定。
二、适用范围适用于公司全体员工出差公干的管理。
三、具体内容1.人员出差类型:1.1本市出差:指公司或驻外机构所在市辖区以内的市区及各县区域内出差办公。
1.2.当日出差:公司或驻外机构所在市辖区、县以外当日可往返的出差。
1.3远途出差:两天以上必须在外住宿的出差。
2.出差手续办理规定2.1出差者需填写《出差审批单》(市外出差),一份交综合管理部用于考勤,一份用于出差费用报销,无《出差审批单》不予报销差旅费,无特殊情况,《出差审批单》不得后补。
2.2部门负责人签批下属员工、总经理助理签批下属部门负责人、总经理签批总助的《出差审批单》,并对出差天数和任务审核确定,经审核无误后方可签字通过。
2.3出差借款:出差人凭已签批的《借款单》在借款额度预借差旅费。
2.4出差人在出差途中因故需要延时的,应电话请示,未经批准不得拖延,否则超时部分差旅费不予报销,超时天数按旷工处理。
经批准超时应在出差结束报销费用时,详细说明原因,批准的相关领导签字。
2.5市内出差,需经所在部门负责人批准可根据实际工作需要随时安排。
3.出差费用规定3.1本市出差费用的规定3.1.1本市交通费的规定:在本市(指所辖区、县)及工作驻地联系业务,原则上优先乘坐公共交通(向综合管理部申请公交卡),需要综合管理部安排车辆时,应经主管领导审批。
因个别原因未能提前申请公交卡的,出差期间的车票列明去向、时间、事由,实报实销;乘坐出租车的费用一律不予报销;特殊情况需经总经理助理或总经理批准可报销;会计审核之前,必须有单位负责人及财务负责人的签字,并于报销时注明原因、时间、去向。
3.1.2本市出差及当日午餐补助按照30元/餐补助,早晚餐不予以补助。
已经按规定领取出差餐补的,不再补贴公司工作日餐补(每天10元)。
3.1.3出差人员必须凭合法票据报销。
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黎平县党政机关和事业单位国内公务差旅审批单
填 单 人
填单时间
出差事由
出差人员
目 的 地
预计天数
往返行程
交通工具
火 车
轮 船
飞 机
汽 车
1、本单位其 他
领导审批意见
注:报销时请提交此单,按照乘坐对应交通工具在后面打“√”,其中“汽车”按对应栏目打“√”
黎平县党政机关和事业单位国内公务差旅审批单
填 单 人
填单时间
出差事由
出差人员
目 的 地
预计天数
往返行程
交通工具
火 车
轮 船
飞 机
汽 车
1、本单位车辆
2、其他单位车辆
3、长途客车
其 他
领导审批意见
注:报销时请提交此单,按照乘坐对应交通工具在后面打“√”,其中“汽车”按对应栏目打“√”
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