采购合同管理制度
采购合同管理细则3篇

采购合同管理细则3篇篇1采购合同管理细则一、引言为了更好地管理公司的采购合同,规范采购流程,提高采购效率,特制定本《采购合同管理细则》。
本细则适用于公司内所有采购活动,包括但不限于物资采购、服务采购等。
二、采购合同的签订1. 采购部门在开始采购前应明确采购需求,并尽可能详细地制定采购计划,包括预算、物品规格、数量等。
采购计划需提前报备公司领导,并获得批准。
2. 采购部门应根据需求制定采购文件,包括招标文件、询价函等,并确保文件内容准确、清晰。
3. 采购部门应根据采购文件选择合适的供应商,进行竞争性谈判、询价等,并选择性价比最优的供应商签订采购合同。
4. 签订采购合同前,采购部门应核实供应商的资质、信誉等,并确保供应商具备履约能力。
5. 签订采购合同时,需明确合同双方的权利义务、合同期限、履约保证、违约责任等内容,并在合同中做好约束性条款。
三、采购合同履行1. 供应商应按照合同约定的交货时间和交付物品等内容进行履约,保证产品的质量符合国家标准、行业标准等要求。
2. 采购部门应对供应商的履约情况进行监督和检查,确保合同的及时履行。
3. 如若发现供应商存在履约不足或违约情况,采购部门应及时采取措施,并依据合同约定对供应商进行违约处理。
4. 采购部门应及时对履约情况进行评估,如有不足之处应及时完善,以提高采购管理水平。
四、合同变更和终止1. 在合同履行过程中,若出现变更需求,采购部门需与供应商充分沟通,并经双方协商一致后进行变更合同。
2. 如因不可抗力等原因,导致合同无法履行,双方应及时通知对方,并协商解决方案,如协商不成,可依法解除合同。
3. 采购部门应建立完善的合同档案管理制度,确保合同文件的保存和管理,并按期进行合同的复审和评估。
五、其他事项1. 采购部门应定期组织采购人员进行专业培训,确保其熟悉公司的采购政策和流程。
2. 采购部门应加强与财务部门等相关部门的沟通合作,确保采购活动的财务合规性。
3. 采购部门应建立健全的供应商管理制度,加强对供应商的评估和监督。
采购合同管理管理制度

采购合同管理管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范和加强企业的采购合同管理工作,确保采购活动的合法、规范和高效进行,保障企业利益,降低风险。
二、适用范围本制度适用于企业内全部涉及采购活动的部门及相关人员。
三、管理标准1.采购合同的编制:–采购部门在进行采购活动时,需依照企业采购规定,填写采购申请,明确采购需求、采购数量、质量要求、交付期限等。
–采购部门依据采购申请,编制采购合同,确保合同内容清楚、明确,合同模板应规范、统一。
2.采购合同的审批:–采购合同需要经过采购部门负责人和财务部门负责人的审批才能生效。
–采购合同金额在肯定范围内需要经过企业领导审批,金额超出肯定限额需要董事会审批。
3.采购合同的签订:–采购部门与供应商签订采购合同时,应确保供应商的身份、资质、信誉等符合企业要求。
–采购部门应与供应商协商合同条款,明确货物/服务的规格、数量、价格、交付方式、支出方式、违约责任等内容,并保证双方共同理解、同意。
–采购部门应确保全部合同签订日期和有效期限清楚明确,并适时更新合同信息。
4.采购合同履行管理:–各部门应依照合同商定,监督供应商履行合同条款,确保供应商按时、按要求交付货物或供给服务。
–如发觉供应商存在违约行为,采购部门应适时实行相应的法律、合同规定的追责措施。
5.采购合同档案管理:–采购部门应建立健全采购合同档案管理制度,确保采购合同的原始、完整性、真实性和精准性。
–归档的采购合同应按合同日期次序进行归类和编号,便于查阅和管理。
–采购部门应定期对档案进行审核,确保档案的完备和更新。
6.采购合同的变更与停止:–采购合同的变更需经过双方协商一致,并依照合同规定进行书面变更。
–如需停止采购合同,需经过相关部门的审批,并按合同规定进行书面解除。
四、考核标准1.采购合同的编制:采购部门应依照规定的采购流程和合同模板进行合同的编制,必要时应供给合同执行的依据和相关文件。
2.采购合同的审批:采购部门应确保合同审批程序的合法、规范和适时,审批记录清楚明确,并适时存档备查。
采购合同管理制度

采购合同管理制度采购合同管理制度现今社会公众的法律意识不断增强,合同的地位越来越不容忽视,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。
相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,下面是店铺为大家收集的采购合同管理制度,仅供参考,希望能够帮助到大家。
采购合同管理制度篇11、物资订购计划实行招议标结束后,必须及时签定供货合同。
2、合同内容必须完整、明确、清晰,必须写清物资名称、规格型号、质量和技术标准、数量、计量单位、包装、交货方式、运输方式、到货地点、交货期限、有产品许可证、产品质量证明书、产品合格证、防爆合格证、煤矿安全标志及结算办法,验收办法、违约责任等。
3、按合同法要求认真填写合同内容,交由矿有关部门领导审核后,由经办人、矿有关领导签字加盖公章,合同生效。
4、签定合同后,及时进行分类整理、建立台帐、专人管理、并记录合同执行情况,业务函电交移等原始资料也必须妥善保管。
5、对三产产品的订购,同样采取集中议方式,每月议一次、结算一次并签定合同,做好议价记录以备存查。
采购合同管理制度篇2一、目的为加强采购合同管理工作,防范合同采购风险,维护公司利益,依据相关法律法规及公司合同管理规定,特制定本办法。
二、原则本办法规定采购合同管理的基本原则、运行机制,明确合同采购管理部门的职责,规定采购合同管理的具体内容。
三、适用范围本办法适用于生产所需要原材料及日常所需要各种物品的对外采购合同的签订、履行和管理。
四、合同形式采购合同的订立必须采取书面形式。
经签约双方协商的有关修改采购合同的文书、传真、电报图表、电子邮件、报价书和会签表等,均属于合同的范围。
五、合同内容要求1、合同内容必须完整,合同基本要素必须齐全。
2、条款应当明确、具体、文字表达严谨,书写工整。
六、管理组织公司物管部负责具体的采购合同的谈判、起草、执行、变更,物管部经理、物管总监、结算部经理、财务总监对采购合同进行审批。
七、合同的签订1、签订合同年初物资采购的供方,通过公司评审后,通过的供方报当年的物资价格单,物管部确定价格单后,与供方签订合同。
采购合同管理制度及流程图

采购合同管理制度及流程图一、引言采购合同管理制度是为了规范和管理采购合同的签订和执行流程,确保采购活动的合法性、透明度和效率性。
本文档旨在详细描述采购合同管理制度及相关流程,并通过流程图展示各个环节的具体步骤。
二、采购合同管理制度2.1 采购合同管理目的本制度旨在建立和完善采购合同管理制度,确保采购活动的公平、公正和合法性,保护公司利益,降低采购风险。
2.2 采购合同管理范围采购合同管理范围包括但不限于以下内容:•评估和选择供应商;•签订采购合同;•合同履行和管理;•合同付款和结算;•合同变更和解除。
2.3 采购合同管理职责2.3.1 采购部门•负责采购需求确认和评估;•搜集、筛选供应商,并与供应商洽谈和签订合同;•确保合同履行和采购进度;•监督合同付款和结算;•负责合同的变更和解除。
2.3.2 法务部门•负责审核和起草采购合同;•提供法律意见和风险评估;•监督合同履行过程中的合规性。
2.3.3 财务部门•负责合同付款和结算;•提供财务分析和报告。
2.4 采购合同管理流程本制度规定了以下采购合同管理流程,具体流程如下:2.4.1 采购需求确认和评估1.采购部门接收采购需求,并进行需求确认和评估;2.确定采购规模、时间、预算等关键要素;3.编制采购计划。
2.4.2 供应商评估和选择1.采购部门开展供应商搜集和筛选工作;2.对潜在供应商进行详细评估,包括供应能力、信誉度、价格等方面;3.与供应商进行洽谈,确定合同条款;4.选择供应商并签订采购合同。
2.4.3 合同履行和管理1.供应商按合同约定执行交付和服务;2.采购部门进行合同履行监督和管理;3.确保供应商按时交付和提供相关服务。
2.4.4 合同付款和结算1.供应商提供货物或服务后,采购部门完成验收;2.财务部门进行合同付款和结算;3.监督付款过程的合规性。
2.4.5 合同变更和解除1.如需变更合同内容,采购部门与供应商进行协商;2.经法务部门审核后,进行合同变更;3.如无法协商一致,可解除合同。
采购合同的制度(必备7篇)

采购合同的制度(必备7篇)采购合同的制度第1篇(一)食堂采购人员采购原材料时,为保证全校师生的食品卫生安全,必须定点采购食品。
(二)不采购不符合食品卫生标准的食品和原料。
(三)不采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品及原料。
(四)采购农贸市场的食品及原料应当新鲜,价格合理,并按每天食谱所定数量合理采购,同时要让货主填写采购回执单,并做好采购记录,严禁购买病死畜禽等动物食品。
(五)采购食品,必须向货主索要食品检验合格证复印件,有的食品要有qs标志(质量安全认证)。
(六)食品采购回来,要经2人以上验收,并有验收记录。
(七)凡无人验收或无验收记录,均视为不符合卫生标准的食品,食堂不得加工、使用。
凡采购大米、面粉、食用植物油、酱油、食醋5类食品必须具有市场准入标志,认准“qs”标志。
严防不合格食品、劣质食品。
(八)采购肉类、禽类、水产类食品必须新鲜,不采购变质食品。
采购合同的制度第2篇一、档案资料招标过程中所有的文字资料(含电子资料)、视频资料都是档案资料的组成部分,在项目完成后都必须整理归档。
公司设立档案室和档案管理员,公司所有项目(含分公司项目)都必须统一归档,分公司项目除未中标人投标文件在分公司就地保管外,其余档案必须由总公司统一归档管理。
分公司撤销时,未到期的未中标投标文件必须统一交到总公司档案室,才能办理撤销手续。
各分公司应对自行保管的档案参照总公司的要求妥善保管,总公司将不定期的对各分公司保管的档案进行抽查。
二、归档及备案时间总公司项目,在项目分成前必须完成档案资料的归档。
分公司项目在签发中标通知书前必须完成除中标通知书外的所有档案资料的归档,在下个项目资料归档前将该项目的中标通知书归档。
有总公司外派人员的分公司,该外派人员兼任分公司档案管理员,分公司档案管理员应督促分公司及时将应由总公司统一管理的档案包括电子资料及时交回总公司。
监管机构资料备案时间:1、电子资料电子资料文件夹格式为“项目编号+项目名称”(如:HNZK-11368湖南省耒宜高速公路管理处“职工之家”房建工程施工招标),所有与本项目有关的电子资料(包括但不限于公告、资格预审文件、招标文件、补充文件、资格审查报告、评标报告、中标候选人公示、中标通知书、投标文件等)都拷贝到该文件夹下,在资料归档前上传到公司FTP网站(操作方法详见《公司电子档案归档指南》),正式归档前由档案管理员查看后才能办理归档手续。
货物采购合同管理制度

货物采购合同管理制度第一章总则第一条为规范公司货物采购合同管理工作,提高公司采购合同管理的效率和效果,保障公司的合法权益,制定本制度。
第二条本制度适用于公司的所有部门和单位,在公司货物采购合同管理活动中应当遵守本制度的规定。
第三条公司的货物采购合同管理工作应当遵守国家有关法律法规和公司的相关规定,做到规范、透明、公正、公平。
第二章货物采购合同签订第四条公司需要进行货物采购活动时,应当制定采购计划,并明确采购的货物种类、数量、质量要求、交货地点、交货时间等具体要求。
第五条公司应当选择合格的供应商,签订货物采购合同。
合同应包括货物的品种、数量、单价、总价、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式、违约责任等条款。
第六条公司在签订货物采购合同时,应当严格按照公司的采购程序和权限的要求,签署授权文件,并确保合同的真实、有效。
第七条公司的财务部门应当在审核合同的经济性和合法性后,审批签署合同。
第八条公司应当建立健全合同档案管理系统,妥善保管合同文件,并定期进行复核和备份。
第三章货物采购合同履行第九条双方当事人应当履行合同中规定的义务,确保货物的按时交付、质量达标、数量无误。
第十条若发生货物质量、数量、交付时间等方面的争议,应当及时协商解决,不得擅自修改合同内容。
第十一条若一方当事人违约,应当承担相应的违约责任。
违约方应在合同规定的方式和期限内进行赔偿,损害赔偿的金额由违约方承担。
第四章货物采购合同变更第十二条若在合同履行过程中,需要对合同内容进行变更,需经双方当事人协商一致,并签订书面变更协议。
第十三条双方当事人应当在合同变更后,按照新的变更内容履行合同义务。
第十四条若发生合同履行中的重大问题,超出了合同变更的范围,一方当事人可以提起诉讼或仲裁,要求解除合同。
第五章货物采购合同结算第十五条合同履行完毕后,双方当事人应当按照合同约定的结算方式和时间进行结算。
第十六条结算过程中,应当进行货物的验收和核实,确认货物的质量、数量、价值等情况。
公司采购管理与合同管理制度

公司采购管理与合同管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范公司的采购管理和合同管理,提高采购效率、掌控采购风险,保证采购活动的合法性、公平性和透亮度,依据公司相关制度和法律法规,订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司内各类采购活动,包含原材料子、设备、办公用品、服务等的采购,以及与采购相关的合同管理。
第二章采购管理第三条采购需求确认采购需求确认应由采购部门或相关部门提出,经过审核后进行采购计划编制。
第四条供应商选择1.采购部门应依据产品质量、价格、供货本领、服务水平等因素,对供应商进行评估和筛选。
2.采购部门应建立供应商库,及时更新供应商的基本信息、评估结果和历史合作情况,供参考和查询。
第五条招标与竞争性采购1.对于金额较大且有竞争性的采购项目,应通过公开招标或邀请竞争的方式进行采购。
2.采购部门应编制招标文件或邀请函,并邀请符合条件的供应商参加竞争。
3.招标或竞争结果应经过评审小组评审,并进行公示。
第六条采购合同签订1.采购部门应依据相关法律法规和公司规定,编制采购合同草案,并征求法务部门的看法。
2.采购合同应明确双方的权利和责任、产品规格、价格、交货期限等紧要内容。
3.采购合同签订前,采购部门应对合同进行审查,并与供应商进行协商,达成全都看法后方可签订合同。
第七条供应商绩效评估1.采购部门应定期对供应商的绩效进行评估,包含供货及时性、产品质量、服务态度等方面。
2.绩效评估结果应作为供应商选择和评价的紧要依据,并及时进行反馈和惩罚。
第八条采购合规管理1.采购部门在采购过程中应遵守相关法律法规和公司内部规定,确保采购活动的合法性和合规性。
2.采购部门应建立健全的采购审批流程,并进行相应的备案和记录。
第九条更改管理1.采购合同的更改应经过双方协商全都,并及时进行书面确认。
2.采购部门应建立更改管理制度,确保更改的合理性和合规性。
第三章合同管理第十条合同备案1.采购部门应及时将签订的采购合同进行备案,包含电子文档和纸质文档的保管。
采购合同管理制度

采购合同管理制度采购合同管理制度「篇一」物资采购合同管理制度模板范文第一章总则第一条目的。
为了规范采购合同签订的管理,保证交易的可靠有效,降低采购风险,最大限度维护企业利益,特制定本管理制度。
第二条适用范围。
本制度适用于生产原辅料、外协加工、设备、工装模具、办公用品等交易金额在5000元以上的采购。
第三条权责划分。
1.采购部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。
2.生产部、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的3.总经理或其授权人负责合同签订的批准。
4.财务部负责合同原件的保管。
第二章合同拟定、审批和签署第四条合同拟订。
1.合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的.基础上进行。
2.采购合同主管根据对方资信情况,起草符合本制度规定的采购合同。
第五条合同必要条款。
1.交货地点、方式。
2.交货期。
3.包装要求。
4.规格、特性指标。
对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的货品,如设备、非标准件等,应做详细要求,必要时签订技术协议书。
5.验收。
(1)供应商应严格遵守合同约定,按期、如数、保质于指定地点交货。
(2)供应商供应的货品必须为完好新品。
(3)验收工作由企业进行,供应商可提供必要的技术支持,但对企业的最终判决不得持有异议。
对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。
6.标识要求。
对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品,应要求明确标识,以便进行区分管理。
7.不合格品处理。
(1)不合格品应由供应商取回,并由企业另定期限补齐。
(2)鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。
(3)企业降低验收水准接受供应商的货品时,货款应酌情折让。
(4)因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。
8.保密条款。
供应商不得泄露企业订购物品或估价的零件、材料规格、数量、货物及其他业务机密。
9.付款方式。
(1)应尽量采用货到后每月按特定时间段付款的方式;(2)如采取付定金%,货到付%,验收合格在一个月后付%的方式,原则上定金不超过%,最后一笔款在%以上。
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采购合同管理制度
总则
1、为规公司对采购合同的管理事宜,做好采购合同的编
制、签订、修改等工作,使其符合采购管理的要求及公司的利益,特制订本制度。
2、本制度适用于对采购合同管理的相关事宜。
采购合同的编写
1)公司采购部是采购合同的对口管理单位,负责公司采购合同的编制、签订、执行、控制等管理事项。
2)公司一次性采购物品金额高于_______元,必须签订采购合同;
3、采购合同的编写程序。
1)选择供应商,必须是公司认可合格供应商。
2)进行谈判。
采购部应与合适的供应商展开谈判,谈判容包括采购物料的价格、数量、质量、供货方式、货款支付等方面的谈判,并根据谈判所形成的方案选择对公司最有利的供应商。
3)拟定草案并评审。
采购部应根据谈判所形成的方案拟定采购合同草案,报送总经理/分管副总进行审批。
4)拟写正式的采购合同。
采购部应根据各相关部门、总经理、分管副总的意见对采购合同草案进行修订,并据此形成正式的采购合同
4、正式的采购合同必须包括以下九个方面的主要容。
1)合同签订双方的、地址和联系方式。
2)采购物品的单价、总价。
3)采购物品的数量与规格型号。
4)采购物品的品质和技术要求。
5)采购物品的履约方式、期限、到货地点。
6)采购物品的验收标准和方式。
7)付款方式和期限。
8)售后服务和其他优惠条件。
9)违约责任和解决争议的方法。
5、采购合同的条款容必须齐备、明确、具体,表达必须严谨。
采购合同的签订
1.与公司签订采购合同的供应商必须具有法人资格,并以其
自己的名义签订采购合同,如果委托别人代签,采购部应审验其委托证明。
2.公司与供应商签订的合同必须采用书面形式,其他任何形
式的合同视为无效合同。
3.合同一式四份,生产管理部、供应部、质量部各留存一份。
采购合同的执行与控制
1、合同签订后即具有了法律约束力,采购部应及时向供
应商发送订货单,使供应商及时准备公司所需的物品。
2、采购部应配合质量部做好采购物料进场验收工作,当
所采购的物料不符合合同所约定的质量要求时,采购部应积极联系供应商进行处理。
3、采购部应建立合同履约的管理台账,对双方的履约进
城逐次、详细地进行书面登记,并保存好能够证明合同履约的原始凭证。
4、对于供应商需要按照样品或图纸加工的物料,如果存
在加工过程周期长、变数多、监控过程比较复杂的现象,要求供应商提供进度安排,采购部根据进度安排与供应商进行联络,进行积极的协商,确保物料能够及时运送到公司。
如果供应商提供的物料将延缓公司的生产,采购部应减少在供应商处的采购数量与其他供应商联系,增加采购数量。
5、在合同的执行过程中采购部要处理好与供应商的关系,
将供应商视为公司的战略发展伙伴,使于在生产忘记加大物料采购时能够及时供应,在生产淡季时能够缩减或取消物料采购的数量。
6、采购部应本着经济型的原则做好物料的采购进度控制
工作,既保证仓库中的采购物料库存最低,同时还能保证采购物料满足生产的需求。
采购合同的修改与终止
1、在合同执行过程中,因供应商的原因造成无法按量
供应的采购物料,采购部经调查核实,可与供应商签订新的采购物料的数量规定,作为采购合同的附件进行执行。
2、在合同执行过程中,若外部市场环境发生变化(例
如原材料价格或工资出现上涨,供应商无法按合同规定的价格交货)采购部可与供应商进行协商,签订新的供货价格的条款,作为采购合同的附件执行。
3、在合同执行过程中,若因不可抗力导致供应商无法
按时交费,采购部经过核实后,可与供应商进行协商签订双方的延期交货规定,作为采购合同的附件执行。
4、有下列情形之一者,视为合同终止。
1)因不可抗力导致出现合同无法继续执行,双方同意取消合同。
2)因市场环境或需求的变化一方提出取消合同,由双方协商解决赔偿事宜。
3)出现违背合同条款的状况。
4)逾期没有履行合同约定的。
5)发生符合合同条款中合约解除的事项。
合同纠纷的处理与合同管理
1、当公司与供应商所签订的合同出现纠纷时,其一般采
取如下处理方法。
1)与供应商协商解决。
2)请第三方协调解决。
3)由仲裁机构进行仲裁。
4)通过法律途径解决。
2、采购合同的签订人员与资料管理人员要遵守合同的管
理纪律,有下列情形之一者,公司将根据情节的轻重进行相应的处理。
1)泄露合同容。
2)私自更改合同容
3)丢失合同。
4)在合同签订做资料保管中损害公司利益。
3、参与采购合同履行与监督的人员违反公司的相关规定,给公司造成经济损失和其他损失的,公司将根据性质与情节轻重对责任人进行行政和经济处罚,情节严重者将依法追究其法律责任。
附则
1、本制度未尽事宜,依照国家相关的法律,法规和政
策执行。
2、本制度自总经理/分管副总办公会议审议后执行。
验收与入库
1、采购物资到货后,采购员要及时组织质量部、仓库
管理员进行入库前的清点验收,验收过程中应首先比
较所收物资与采购合同上的品名、规格型号、数量、
单价是否相符,然后检查物资有无损坏、使用性能优
劣。
验收合格后,验收部门的人员应对已收物资编制
一式两联、事先编号的验收单进行签字,作为验收和
检验物资的依据。
采购订单完毕以后,采购人员按照采购订单上要求的
供货日期,采用时间段向供货商反复核对到货日期直
至材料到达我公司。
入库
1、实物入库:售货员收材料之前需核对供应商的送货单
是否具备以下信息:供应商名称、订单号、存货编号、数量;
一、目的
为加强规公司采购与付款业务流程,加强采购相关业务的关系,保证红丝资产的安全,特制定本制度。
二、采购流程:
1、采购计划、方案的编制与审定。
1.1采购计划的编制与审定。
供应部根据生产部门下发的
投产通知编制采购计划,经部门负责人签字后报相关领导审定。
采购假话应明确采购的原则、采购的渠道、供应商的选择方式和围等容。
1.2供应商:选择的供应商,必须是公司认可合格供应商。
2、合同管理:供应部应将生效的合同同意连续编号,并将与合同相关的文件资料一并整理存档,妥善管理。
3、跟踪合同执行:供应科应按照采购合同确定的制造周期、交货时间等落实催交催运措施,监督合同按期执行。
4物资验收入库
4.1物资验收与入库。
所有采购物资均应办理入库手续。
采购物资到货后,仓库应组织采购、质量部等对到货物资进行检验清点,质量部出具检验报告,仓库依据检验合格的报告办理入库手续,编制入库单,登记库存明细账。
5、付款与往来核对。