项目支出预算明细表

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项目支出预算明细表

项目支出预算明细表
项目支出预算明细表
项目支出预算明细表(总表)
单位:万元
目总投资及当年预算支出明细
项目总投资
资金来源
总投资
已批复
预算数
截至上年底结转数
申请当年
预算
备注
合计
98
98
财政拨款
98
98
财政拨款结余资金
教育收费安排支出
其他资金
预算支出明细
支出明细项目
金额
测算依据及说明
合计
98
1.
办公费
4
用于购买办公耗材
2.
印刷费
5
印刷“标准”100套和相关资料
3.
咨询费
12
现状调查:向7名专家咨询7个工作日,计咨询费7*7*400约2万元;学习交流:向7名专家咨询7个工作日,计咨询费7*7*400约2万元;梳理分析本局情况:向7名专家咨询7个工作日,计咨询费7*7*400约2万元;考查调研:向7名专家咨询7个工作日,计咨询费7*7*400约2万元;开展研究:向7名专家咨询7个工作日,计咨询费7*7*400约2万元;工作标准编制:向7名专家咨询7个工作日,计咨询费7*7*400约2万元;日,共计60*2*400约5万元。
7.
其他交通费用
10
现状调查:共计行程5000公里,计交通费*5000约2万元;学习交流:共计行程5000公里,计交通费*5000约2万元;梳理分析本局情况:共计行程2500公里,计交通费*2500约1万元;考查调研:共计行程5000公里,计交通费*5000约2万元;开展研究:共计行程2500公里,计交通费*2500约1万元;工作标准编制:共计行程2500公里,计汽车交通费*2500约1万元,飞机火车交通费约1万元,共计交通费2万元。

项目支出预算明细表

项目支出预算明细表

213 02 99
206005
公园活动策划制作工作 经费
申请依据:为认真落实石门国家森林公园创 建4A级旅游景区计划工作,提升景区景点要 求,丰富石门公园旅游文化活动。 开支内容:1.采购以稻草节为主题的节庆活 动策划及稻草节造型租赁、2.黄金花海等活 动策划。 开支明细:稻草节活动策划、稻草节造型租 赁、其他活动策划。
22.50
22.50
105.00
105.00
110.00
110.00
668.80
668.80
财政专户管理资金
小计
当年收入 净结余 安排 安排
事业 收入
经营 收入
附属 单位 上缴 收入
单位:万元
其他 收入
用事业 基金 弥补 收支 差额
上年预 结转
15
16
17
18
19
20
21
22
23
第1页,共14页
附件6
206005
国有林场改革回收项目 评估
申请依据:《中共广东省委 广东省人民政 府关于印发<国有林场改革实施方案>的通知 》(粤发〔2015〕9号)。开支内容:国有 林场改革回收项目征收费用评估。开支明 细:石门公园出租果园面积上千亩,拟分批 回收,2018年对总面积约500亩的出租果园 进行测绘评估。开支明细:编制测绘报告、 评估报告费用等。
项目支出预算明细表
总计 8
合计 9
财政拨款收入(财政补助收入)
一般公共 预算
政府性基金预算
小计
当年收入 净结余
安排
安排
10
11
12
13
213 02 20
206005

工程项目开发成本支出现金预算明细表

工程项目开发成本支出现金预算明细表

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
5001.03.03.0 5
铁艺门工程
5001.03.04 公共部位精装修
5001.03.04.0 1
电梯前室及公共过道
5001.03.04.0 2
安全文明措施费
5001.02.07.0 2
墙改基金
5001.02.07.0 3
散装水泥基金
5001.02.99 其他前期工程费
5001.03
建安及装修工程费
5001.03.01 地基与基础工程
5001.03.01.0 1
基坑土方工程
5001.03.01.0 2
基坑支护
5001.03.01.0 3
基础工程费
5001.01.99 其他土地费
5001.02
前期工程费
5001.02.01 勘测费
5001.02.01.0 1
土地测绘费
5001.02.01.0 2
工程测绘费
5001.02.01.0 3
预售测绘费
5001.02.01.0 4
竣工测绘费
5001.02.01.0 5
其他测绘费
5001.02.01.0
6
人防易地建设费
5001.02.05.0 3
质监安监费
5001.02.05.0 4
白蚁防治费
5001.02.05.0 5
定额测得费
5001.02.05.0 6
防雷设施验收费
5001.02.05.9 其他行政及经营性收

首都师范大学 项目支出预算明细表

首都师范大学 项目支出预算明细表

填表说明
1.科研计划项目支出预算明细只需要填写:(1)表头(序号空,其它必填);(2)需求时间;(3)预算申请数;
2.“项目支出预算明细说明”部分:明细项目序号及名称须与“项目支出预算明细表”中的明细项目序号及名称相对应;
3.填写完并核对无误后,请将填表说明删除,并将本文档存成名为“负责人姓名+项目支出预算明细”的文档,请务必在10月15日中午12点之前通过办公系统发到科技处杨卓刚;
4.支撑材料须同时提供纸质材料和电子版,准备齐后,上交(或上传)到科技处即可,电子版通过办公系统发到科技处杨卓刚,名为:负责人姓名+项目支撑材料;
序号:
项目支出预算明细表
子项目名称: 单位:万元(保留六位小数)
项目支出预算明细说明。

一般公共财政预算项目支出预算明细表(部门项目)

一般公共财政预算项目支出预算明细表(部门项目)
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
2016 年预算
1,476.36 1,476.36
0.00 0.00
支 支出项目 一、一般公共服务支出 财政事务 档案事务 二、社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 三、住房保障支出 住房改革支出
表十二
单位:万元 出
2016 年预算
1306.61 0.08
表七
一般公共财政预算项目支出预算明细表(部门项目)
部门名称:广州市增城区档案局
科目编码 预算单位代码
类 款项
项目名称(项目类别)
104001
合计 其中经常性专项
一次性专项 广州市增城区档案局
经常性专项
项目说明
单位:万元
2016 年预算
0 0 0 0 0
表八
政府性基金预算支出预算表
部门名称:广州市增城区档案局
1,306.53 134.90 134.90 34.84 34.84
本年收入合计 上年预结转
收入总计
1,476.36 0.00
1,476.36
本年支出合计 结转下年
支出总计
1,476.36 0.00
1,476.36
部门名称:广州市增城区档案局
序号
单位名称
项目名称
注:此表信息由单位自行填写。
表十一
项目绩效目标表
项目属性
项目起止时 间
2016 年项目 预算金额
项目内容及 资金支出方

项目绩效目标
单位:万元
项目主要绩 效指标
上年度项目 绩效完成情

财政拨款收支总表
部门名称:广州市增城区档案局


收入项目 一、财政拨款收入(财政补助收入)

(项目管理)项目支出预算明细表

(项目管理)项目支出预算明细表

项目支出预算明细表项目名称:工程修缮类项目单位:万元(保留六位小数点)明细项目代码明细项目类别代码明细项目类别名称明细项目名称支出功能分类科目支出经济分类项目资金来源预算外收费项目代码预算外收费项目名称是否政府采购集中采购目录及标准、型号采购数量需求时间预算申请数(万元)1 01 建造安装工程费用302类2 …3 …4 …5 …6 02 需安装设备费用30218/31001/31003/310997 …8 …9 …10 …11 03 相关费用302类12 …13 …14 …15 …项目支出预算明细表项目名称:前期费类项目 单位:万元(保留六位小数点) 注:1.填报下一预算年度之后年度的大型项目前期费用(如计划于2022年实施某大型活动,其前期费项目需于2022年申报,批复后2022年执行)明细项目代码 明细项目类别代码 明细项目类别名称 明细项目名称 支出功能分类科目 支出经济分类项目资金来源 预算外收费项目代码 预算外收费项目名称 是否政府采购集中采购目录及标准、型号采购数量 需求时间 预算申请数(万元) 1 01 可行性研究费 30203/30226/30227 2 02 工程设计费 30203/30226/30228 3 03 勘察设计费 30203/30226/30229 404其他前期费30203/30226/30230项目支出预算明细表项目名称:购置类——新购车辆购置 单位:万元(保留六位小数点) 说明:1 申报项目需填报项目单位车辆编制号,车辆实有数等情况。

2支出经济分类科目填报:政府采购价、购置税填报“其他资本性支出”中的“交通工具购置”,保险填报“交通费”中的“机动车保险费”。

明细项目代码 明细项目类别代码 明细项目类别名称 明细项目名称 支出功能分类科目 支出经济分类项目 资金来源 预算外收费项目代码 预算外收费项目名称 是否政府采购集中采购目录及标准、型号采购数量 需求时间 预算申请数(万元) 1 03 车价合计 2 04 保险 345 6 7 8项目支出预算明细表项目名称:购置类——更新车辆购置 单位:万元(保留六位小数点) 说明:1 项目申报时需说明被更新车辆情况,被更新车辆必须为公务用车专用系统中已有车辆,并填报被更新车辆的车号。

工程预算费用计算表

工程预算费用计算表

工程预算费用计算表准确
项目名称:XX工程
项目概算:
项目内容概算预算费用(元)
一、施工单位组织、管理费用40万
二、材料费185万
三、机械及设备费40万
四、人工费50万
五、安全文明施工费15万
六、设计费10万
七、工程管理费10万
八、水、电、杂项支出10万
九、直接费283万
十、间接费31万
总计644万
项目概算明细:
一、施工单位组织、管理费用:
1.1施工单位组织建设费20万
1.2材料及现场办公费5万
1.3其它管理费15万
二、材料费:
2.2辅材料费50万
三、机械及设备费:
3.1进口设备购置费25万
3.2国产设备购置费5万
3.3设备安装费10万
四、人工费:
4.1专业技术人员费用15万
4.2一般技术人员费用25万
4.3普通劳动力费用10万
五、安全文明施工费:
5.1安全文明施工费15万
六、设计费:
6.1设计费10万
七、工程管理费:
7.1工程管理费10万
八、水、电、杂项支出:
8.1水电支出5万
8.2杂项分摊5万
九、直接费:
9.1材料及现场办公费10万
9.2机械及设备费40万
9.3人工费185万
9.4安全文明施工费15万
9.5设计费10万
9.6工程管理费10万
9.7水电支出5万。

项目支出预算情况表模板

项目支出预算情况表模板

项目支出预算情况表模板项目支出预算情况表是项目管理中非常重要的一个工具,用于跟踪和记录项目的支出情况。

它可以帮助项目经理和相关团队成员掌握项目的财务状况,确保项目的预算得到有效地控制和管理。

以下是一个项目支出预算情况表的模板,供参考使用。

项目名称:(填写项目的名称)项目编号:(填写项目的编号)项目开始日期:(填写项目的开始日期)项目结束日期:(填写项目的结束日期)支出类别:1.人员费用a)人员工资b)人员福利c)人员培训2.采购费用a)采购设备b)采购材料c)采购服务3.差旅费用a)交通费用b)餐费费用c)住宿费用4.基础设施费用a)租赁费用b)设备维护费用c)办公用品费用5.宣传费用a)广告费用b)媒体费用c)宣传材料费用6.其他费用a)税费b)保险费c)银行手续费支出详情:支出类别支出说明支出金额(人民币)支出日期------------------------------------------------------总计:(填写总支出金额)预算情况:支出类别预算金额(人民币)实际支出金额(人民币)差额(人民币)------------------------------------------------------------------总计:(填写总预算金额和总实际支出金额,计算差额)备注:在这个项目支出预算情况表中,可以根据项目的实际需求和具体情况增加或减少支出类别。

每个支出类别下列出了具体的支出明细和金额。

在支出详情部分,可以按照支出类别,逐一列出支出的详细情况,包括支出说明、支出金额和支出日期等信息。

在预算情况部分,可以列出每个支出类别的预算金额、实际支出金额和差额,以便进行对比和分析。

在备注部分,可以添加一些额外的说明或备注信息。

使用项目支出预算情况表模板可以有效地跟踪和管理项目的支出,确保项目能够按照预算进行,并帮助项目经理做出有关财务决策。

同时,这个模板也可以根据具体项目的需要进行定制和调整,以适应不同项目的要求。

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