日周月排查表
安全隐患排查记录(日周月)

4、各种警示标志是否完好
现场检查挂牌情况
6
压力容器及附件
1、压力容器及附件是否按时校正
现场检查
2、压力表显示正常,量程适当,标明上下限
现场检查
3、法兰垫片无泄漏
现场检查
4、阀门能关严,开关灵活
现场检查
7
物料储存
1、储存仓库材料堆码、储存按隔离、隔开、分离标准
现场检查
8
职业健康及劳动防护
4、配电室(柜)清洁无积尘杂物;屏前屏后有绝缘垫;有防小动物进入和防水措施
现场检查
5、各种警示标志是否完好
现场检查
5
传动机械设备
1、人体可能接触的转动部位,危险部位上的防护设施齐全可靠
现场检查油镜
2、设备运行平稳,无明显振动
现场检查
3、润滑油不带水、无乳化、无变质,量足够(1/2-2/3油标),轴承温度正常(≯65℃)
日常安全检查记录表
被检部门
时间
年月日
检查人员
审核人
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
存在的主要问题
1
生产设备
1、机械设备是否完好
现场检查
2、电气设备是否完好
现场检查
3、特种设备及其附件是否完好
现场检查
4、设备、管道密封良好无跑冒滴漏现象
现场检查
5、其他设施设备是否完好
现场检查
2
岗位人员
1、劳保用品是否正确穿戴
现场检查
2、劳动纪律的遵守情况
现场检查
3、安全操作规程的执行情况
现场检查
3
工艺指标
1、工艺指标的执行情况
现场检查
日检查、周检查、月检查及表格

施工现场实体安全隐患每日检查表
填表说明
一、施工现场实体安全隐患日检记录由项目专职安全管理员填写。
具体填写要求如下:
1、“有无隐患”一项中,如检查中未发现安全隐患,在“无”一栏划√;如发现存在安全隐患,在“有”一栏划√,并在“隐患情况”一栏中写明具体情况;
2、对检查中发现并已消除的安全隐患,在“整改结果”中的“已排除”一栏划√;
3、对检查中发现但未消除的安全隐患,在“整改结果”中的“未排除”一栏划√,并在“备注”栏写明实际处置情况;
4、凡是未能及时整改的安全隐患,应及时上报项目部,按照“五定”原则落实整改到位,并记入重大安全隐患整治档案,督办并确保销号。
二、每次安全检查所填写的记录必须真实准确,签字完善,不得随意涂改。
三、所填写的每日安全隐患检查表格,将作为直接责任人履行安全职责的原始凭据,应保存完整,随时备查。
北京城建亚泰集团有限公司二分公司工程部(试行草案表)
2015年5月18日
施工现场实体安全隐患日检记录
施工现场每周(月)安全检查记录
项目名称:开关厂定向改置房工程
照表格所列内容对施工现场进行逐一检查,并将检查和整改情况如实填写在相应表格处。
凡是未能及时整改的安全隐患,应按照“五定”原则落实整改到位,并记入重大安全隐患整治档案,确保销号。
根据现场情况需要填写而本表格未包含的内容,可在表格“其它”项内自行增项填。
日周月排查表

工贸企业安全生产日查表
注:本排查表由班组长至少每天排查一次。
排查过程中满足上述要求,侧在“排查结果”的符合项中打“√”,不符合要求,则在不符合项中打“×”不涉足项则打“/”。
对不符合项中的一般事故隐患在“隐患排查治理台账”中进行描述并整改,重大事故隐患则按照《危化企业事故隐患排查治理实施导则》进行整改。
工贸企业安全生产周查表
注:本排查表由安全员每周至少排查一次。
排查过程中满足上述要求,侧在“排查结果”的符合项中打“√”,不符合要求,则在不符合项中打“×”不
涉足项则打“/”。
对于不符合项中的一般事故隐患在“隐患排查治理台账”中进行描述并整改,重大事故隐患则按照《危化企业事故隐患排查治理实施导则》进行整改。
工贸企业安全生产月查表
求,则在不符合项中打“×”不涉足项则打“/”。
对于不符合项中的一般事故隐患在“隐患排查治理台账”中进行描述并整改,重大事故隐患则按照《危化企业事故隐患排查治理实施导则》进行整改。
隐患排查治理台账。
日管控周排查月调度表格

日管控周排查月调度表格日期|工作内容|人员责任|备注。
---|---|---|---。
1日|重点区域巡查|安保人员|。
2日|日常安保检查|安保人员|。
3日|现场应急演练|安保和消防人员|。
4日|重点人员保护计划更新|安保部门|。
5日|重点区域安全检查|安保人员|。
6日|日常安保检查|安保人员|。
7日|重点人员安全保护计划路演|安保部门|。
8日|重点区域安全检查|安保人员|。
9日|日常安保检查|安保人员|。
10日|紧急事件处置培训|安保和消防人员|。
11日|重点人员安全保护计划更新|安保部门|。
12日|重点区域安全检查|安保人员|。
13日|日常安保检查|安保人员|。
14日|感知技能培训|安保和消防人员|。
15日|重点人员安全保护计划更新|安保部门|。
16日|重点区域安全检查|安保人员|。
17日|日常安保检查|安保人员|。
18日|突发事件应急演练|安保和消防人员|。
19日|重点人员安全保护计划路演|安保部门|。
20日|日常安保检查|安保人员|。
21日|重点区域安全检查|安保人员|。
22日|现场应急演练|安保和消防人员|。
23日|重点人员安全保护计划更新|安保部门|。
24日|日常安保检查|安保人员|。
25日|重点区域安全检查|安保人员|。
26日|感知技能培训|安保和消防人员|。
27日|重点人员安全保护计划路演|安保部门|。
28日|日常安保检查|安保人员|。
29日|重点区域安全检查|安保人员|。
30日|紧急事件处置培训|安保和消防人员|。
注:本表格仅供参考,实际调度应根据具体情况进行调整。
食品安全日周月安全检查记录表

食品安全日周月安全检查记录表日检查记录
日期:2023年1月1日
•早餐:鸡蛋炒饭
–入口温度:65°C
–是否完全熟透:是
–食材新鲜度:新鲜
–食用容器清洁度:干净
–备注:无异常
•午餐:牛肉面
–入口温度:70°C
–是否熟透:是
–食材新鲜度:新鲜
–食用容器清洁度:干净
–备注:无异常
•晚餐:炒时蔬
–入口温度:60°C
–是否熟透:是
–食材新鲜度:新鲜
–食用容器清洁度:干净
–备注:无异常
周检查记录
日期:2023年1月1日至1月7日
•食品供应商检查
–供应商资质证明查验:已查验
–食材外观检查:新鲜
–食品存储条件检查:符合要求
•食品加工现场检查
–加工间卫生条件:清洁
–食材保质期控制:严格执行
–加工人员操作规范:符合要求
•食品储存条件检查
–冷库温度记录:保持在4°C以下
–食品储存分区合理性检查:符合要求
–保质期管理:详细记录
月检查记录
日期:2023年1月
•食品安全知识培训
–员工参与情况:全员参加
–培训内容:食品安全法规、食品中毒预防等
–效果评估:考核合格率达到90%
•食品安全应急演练
–演练内容:食品中毒事件处理
–反应速度:及时有效
–效果评估:演练达到预期效果
•食品安全风险评估
–食品供应链风险评估:定期更新
–食品安全隐患排查:无异常发现
以上为食品安全日周月安全检查记录表,持续保障食品安全,让食品更加放心、更健康!。
日巡查周检查月排查记录

校舍及设施隐患日巡查、周检查、月排查台账
XX学校
工作 安排
日期
星期 排查人
隐患部位及隐患情况 整改时间、措施及结果
整改投入
月日 一
月日 二
日 巡 月日 三 查
月日 四
月 五
此周 处 检 月日 为查 装 订 线
月日 一
月日 二
日 巡 月日 三 查
月日 四
月日 五
周 检 月日 查
注:月排查就用以前的每月排查表(每季度上交的),附在当月的后面。
安全隐患排查(整改)情况日/周/月检查表
安全及注意事项
1)大风天气注意高空坠物。
2)雷雨天气暂时避开阔地露天作业,不要在树下避雨,以防雷击。
3)高温天气注意防暑。
4)发现随地吐痰、便溺、乱扔垃圾、烟头的现象应及时劝阻。
安全隐患排查(整改)情况日/周/月检查表
填报部门:
填报日期:
排查地点
隐患整改落实情况
责任落实人
存在的隐患
整改措施
(预计)完成时间
整改结果1234567
8
9
10
填报人:
注:1.请各单位如实填写,存在隐患必须及时整改,整改完毕后由负责人负责验收;
2.隐患整改完成的填写完成时间,未完成的填写预计完成时间;
安全隐患排查记录(日周月)
日常安全检查记录表被检部门时间年月日检查人员审核人序检查项目检查标准检查方法检查结果存在的主要问题号1、机械设备是否完好现场检查2、电气设备是否完好现场检查1生产设备3、特种设备及其附件是否完好现场检查4、设备、管道密封良好无跑冒滴漏现象现场检查5、其他设施设备是否完好现场检查1、劳保用品是否正确穿戴现场检查2岗位人员2、劳动纪律的遵守情况现场检查3、安全操作规程的执行情况现场检查3工艺指标1、工艺指标的执行情况现场检查2、各项指标是否异常现场检查1、扶梯、平台完好现场检查4岗位防护设施2、设备防护罩放置规范合理现场检查3、职业健康防护设施是否完好现场检查4、各警示标志齐全、完好、卫生清洁现场检查5其他设施每周安全检查记录表被检部门检查人员序号检查项目1消防设施2灭火器材3应急救援预案4保卫5生产6其它时间年月日审核人检查标准检查方法检查结果存在的主要问题1、消防箱内水带良好打开窗户通风或强制通风2、消防栓良好消防箱有水带,管道有水检查密封情况3、无跑冒滴漏现象检查漏点情况4、其它消防器材保管完好,取用方便现场检查1、灭火器箱完好现场检查压力表及消防箱2、灭火器外观良好,压力正常现场检查是否备用,保养良好1、事故应急救援预案是否有效现场检查2、危险源的安全状况是否良好,无隐患存在现场检查3、配备岗位必要的防护设施(手套、口罩,洗眼器等)及现场检查使用情况应急救援防护用品,员工会使用防护用品1、做好节假日值班工作的指导,保证公司财产安全现场检查2、节假日期间值班巡逻工作任务是否已布置人员核实3、视频监控系统值守人员已安排人员核实1、安全设施是否完整有效现场检查2、生产物资是否储备充分现场检查3、节假日值班岗位安全意识是否松懈现场检查4、备用设备是否到位现场检查每月安全检查记录表被检部门检查人员序号检查项目法律法规及1规章制度执行2人员情况3厂房总体4电气设备检查标准1、较好地执行安全生产有关法律法规及标准2、较好地执行安全生产规章制度及操作规程1、全员经过安全培训2、特种(设备)作业人员经过专业培训,持证上岗3、员工定期进行职业健康体检1、厂房基础是否有异常,墙壁无明显裂纹,大梁、支撑无变形2、厂房的采光、通风是否良好。
日周月排查表
__
版本号:V1 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 分值 安全 素养 清洁 清扫 整顿 整理 检查项目 检查内容 是否按照使用频率原则对责任区的各种物品摆放按需要、不需要进行分类 。 模具、工件、零件等是否摆放整齐。 物料是否装放良好,无丢弃和遗漏,损坏物料现象。 门、窗等设施无损坏。 不同区域是否标识明确,标签及标示牌是否清楚无破损,是否与被指示的 物品、区域是否一致。 是否按照指示的区域作业和存放物品。 各种工具及卫生工具等有无定点放置,用毕及时归位,放置整齐。 各种物料是否严格分类整齐摆放,并标示清楚,无混放现象,不良品是否 进行区分存放。 卫生责任区内地面是否清扫干净,显地面本色,地面无油污、积水。 墙壁无乱写乱画,蜘蛛网,是否保持干净,悬挂物是否整齐、端正。 玻璃明亮,无破损。窗台干净无灰尘。桌面记录、资料、用具摆放整齐。 公告看板上过期内容及时清除,看板及时更新。 机器、设备有保养及记录。 设备是否有明确责任人。 清洁工具摆放是否具有定位放置,摆放有序。 设备清洁、无尘、工作台面是否整洁。 所属员工整体精神面貌良好,上班时段无闲聊,工作现场井然有序。 着装穿戴符合要求,正确佩戴劳保用品。 做好工作区域6S,发现问题及时汇报。 无违规操作,无违反公司相关制度的现象。 消防设施保持使用状态,并有定期点检,前方1米内无障碍物。 危险的设备和场所张贴警示标示。 各线路是否做好套管,安全防护。 安全通道是否畅通,确保通道无油污、积水、杂物堵塞现象。 水、电、气管路等布设整齐、无破损或泄露。电器是否损坏。 /
部门_____年____月6S月评审表
分值 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 存在问题
安全隐患排查记录(日周月)
12紧急疏散预案是否完善现场检查年月日通过现场检查无异常
13安全培训计划是否执行现场检查年月日通过现场检查无异常
14消防设施是否完好有效现场检查年月日通过现场检查无异常
15环保设施是否完好有效现场检查年月日通过现场检查无异常
16公共区域是否存在安全隐患现场检查年月日通过现场检查无异常
7事故应急救援预案是否有效现场检查年月日通过现场检查无异常
8危险源的安全状况是否良好,无隐患存在现场检查年月日通过现场检查无异常
9配备岗位必要的防护设施(手套、口罩,洗眼器等)及应急救援防护用品,员工会使用防护用品现场检查年月日通过现场检查无异常
10做好节假日值班工作的指导,保证公司财产安全现场检查年月日通过现场检查无异常
5其他设施设备是否完好现场检查年月日通过现场检查无异常
6劳保用品是否正确穿戴现场检查年月日通过现场检查无异常
7岗位人员劳动纪律的遵守情况现场检查年月日通过现场检查无异常
8安全操作规程的执行情况现场检查年月日通过现场检查无异常
9工艺指标的执行情况现场检查年月日通过现场检查无异常
10各项指标是否异常现场检查年月日通过现场检查无异常
8、我们对物料储存进行检查,确保储存仓库材料堆码、储存按隔离、隔开、分离标准,作业现场各种防护装置完好,操作人员佩戴劳动防护用品。
3、我们进行全员安全培训,特种(设备)作业人员经过专业培训并持证上岗,员工定期进行职业健康体检。
4、我们对厂房进行检查,确保基础无异常,墙壁无明显裂纹,大梁、支撑无变形,采光、通风良好,应急通道畅通,并配备消防设施。
5、我们按照“工作票”安全制度执行停送电,特殊场所应使用防爆电机、防爆开关等,电气设备线路完好、接地线完好,配电室(柜)清洁无积尘杂物,屏前屏后有绝缘垫,有防小动物进入和防水措施,各种警示标志完好。
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工贸企业安全生产日查表
注:本排查表由班组长至少每天排查一次。
排查过程中满足上述要求,侧在“排查结果”的符合项中打“√”,不符合要求,则在不符合项中打“×”不涉足项则打“/”。
对不符合项中的一般事故隐患在“隐患排查治理台账”中进行描述并整改,重大事故隐患则按照《危化企业事故隐患排查治理实施导则》进行整改。
工贸企业安全生产周查表
注:本排查表由安全员每周至少排查一次。
排查过程中满足上述要求,侧在“排查结果”的符合项中打“√”,不符合要求,则在不符合项中打“×”不
涉足项则打“/”。
对于不符合项中的一般事故隐患在“隐患排查治理台账”中进行描述并整改,重大事故隐患则按照《危化企业事故隐患排查治理实施导则》进行整改。
工贸企业安全生产月查表
求,则在不符合项中打“×”不涉足项则打“/”。
对于不符合项中的一般事故隐患在“隐患排查治理台账”中进行描述并整改,重大事故隐患则按照《危化企业事故隐患排查治理实施导则》进行整改。
隐患排查治理台账。