公司文件编码规则方法
文件编码规则

文件编码规则1、范围本标准规定了公司文件编号的构成和编制规则,适用于公司文件编号的管理。
2 文件编号的构成2.1文件编码共十二位,由公司编码(2位)、部门/分厂编码(2位)、属性代码(1位)类别代码(2位),年份编码(2位)、月份编码(1位)、及顺序号(2位)组成。
XX □□□□□□□□□□顺序号月份编码年份编码类别代码属性代码部门/分厂编码公司编码2.1公司编码:公司编码用两位英文简称GL表示。
2.2部门/分厂编码用两位阿拉伯数字表示,编码如下表1所示。
表1 部门编码2.3属性代码用一位英文字母表示,如:流程类代码为L,文件类代码为W,表格类代码为B。
2.4类别编码类别分大类和小类,各用一位英文字母表示,见表3。
表2 类别编码大类说明:A行政管理类包括:行政规章制度、公告、机构设置、人员任免、信息系统、经营计划、考核、发展事务、内部控制、法律事务、接待、后勤等。
B生产管理类包括:生产报表、生产记录、生产指令等。
C销售管理类包括:营销类及服务类政策、策略、计划、方案等。
D质量管理类包括:质量检验、质量标准、质量监督、Audit评审、试验等。
E科技管理类包括:研发、技改、规划、专利、标准等。
F财务管理类包括:会计核算、财务预算、资金运作等。
G采购管理类包括:采购记录、供应商管理等。
H资源管理类包括:人员入职、离职、招聘、培训、工装、设备、夹具、辅具、检具、计量、房产、基建等。
I安全管理类包括:消防、保卫、纪检、交通、设备安全等。
2.5年份编码用两位阿拉伯数字表示,用年份的后两位数字表示该年的编码,例如2005年的编码为05。
2.6月份编码用一位阿拉伯数字或英文字母表示,一至九月的编码为1至9,十月的编码为0,十一月的编码为A,十二月的编码为B。
2.7 顺序号编码用二个阿拉伯数字表示,由各部门按文件发文顺序自行制定编码。
3 附加说明:3.1 本规定由公司办公室提出。
3.2 本规定由公司办公室负责起草。
企业文件编码规则及部门代码

文件编码建议按如下规则:1. 文件编码结构:1.1 抬头码:通常是公司简写1.2 文件阶层码:表明文件是哪一层的,比如,属于质量手册的用QM来表示1.3 文件类别码:代表过程,比如:用5来代表与管理职责相关的1.4 文件序列码:比如,在第5部分,用01来表示质量目标,用02来表示管理评审等等1.5 文件版本码:表明文件的版本2. 各部分详细规则:2.1 抬头码:表表阅读者能够很清楚地知道,这个文件是一个关于管理职责部分的A/0版程序文件ABC/QW/501—A/1关于管理职责部分的A/1版本的三级文件ABC/QR/501—A/1关于管理职责部分的A/1版本的记录表单ABC/ED/501—A/1关于管理职责部分的A/1版本的外来文件采用上述编码规则的好处在于:阅读者清楚文件分类和属性编写者清楚,在新编一个文件的时候,如何进行明确准确编码;对应的ISO9001标准相关条款"S&M 7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.5.4、8.2.1、4.2.4 MNF 5.4.1、7.5.1、8.2.4、6.3、6.4 4.2.4、7.5.2、6.2.2、7.5.3、7.5.5、8.3、ENG 4.2.3、4.2.4、7.2.2、7.1、6.3P&L 4.2.4、7.2.2、8.4、7.2.1、4.2.4、5.5.3、8.2.3、7.5.3、7.5.5、6.2.2、4.2.3、4.2.4、8.3PUR 4.2.3、4.2.4、7.4.1、7.4.2、、、行政管理部Administration Management Department客户服务部Customer Service Department信息管理部Information Management Department市场部Marketing Department销售部Sales Department计划部Planning Department设备部Equipment Department仓储部Storage Department财务部Finance DepartmentISO国际文件编号目的:使品质系统所使用之文件,能迅速流通、正确应用,并确保各相关部门可适时获得适当且有效之最新文件;范围:凡公司内所有与产品质量相关之文件、资料及外部客户、供货商所提供与品质系统相关文件均属之;5.2.1 经审查通过之各类文件,于颁布发行前,由文管中心文件编号规定给予统一编码、标识并登录于文件控制总表;5.2.2 版本版次制订:5.2.2.1 版本:以“A”表示,换版以B、C、D…Z…表示;5.2.2.2 版次:以数字“1~5”表示;版次制订若超过五次为避免版次修订过多影响文件真实内容,则更新为下一版本;5.3 文件制订、归档:5.3.1 制订作业:文件制订依系统需求由各主办单位制订后填写文件制订、修订、废止申请单注明“制订”,送交各相关单位审核并填写所需份数,经权责主管核准后,送交文管中心编号、发行、列管;5.3.2 归档作业:对生产一课、生产二课、HOSE 生产课的作业标准、产品设计表的电子版本的文件由ISO事务局保存;其他所有文件的原件必须交ISO文控存档;5.4 文件分发:5.4.1 文件发行:对的作业标准、产品设计表由ISO事务局发行并记入作业标准管理台账,写明分发分数,并由接收人签名;其他文件由文控中心依文件制订、修,5.6.2 如在回收过程中发现原文件持有单位有文件遗失现象,应即刻寻回,如果确实无能力找回时,应于文件遗失记录表上填写遗失原因以便文控中心管理;5.7 外来文件管制5.7.1 外来文件的确认由品保课长或管理者代表确认,由文控中心于文件控制总表中登录;为使外来文件便于管理及正常应用,可由文控中心依文件编号规定直接对于外来文件正面书写文件编号;5.7.2 外来文件需签署分发时,由接受单位填写外来文件申请单经部门主管审核,经理核准后执行,发行同5.4.1;5.7.3 外来文件使用过程中如发现有异常时,因属客户财产,使用部门不得私自更改其中内容,如需更改应实时联络客户共同探讨;5.7.4 为维护客户权益,外来文件只能局限于使用部门应用或参考,他人不能随便借阅或申请影印;如特殊情况需借阅或申请影印时应取得管理者代表品保部朴部长同意;5.7.5 对于业务原因需将顾客资料发给供应商的必须获得顾客的事先确认;否则必须将其进行转化才可以发放,发放应由发放部门做好发放纪录;5.7.6 废止外来文件的保管根据客户或总经理意愿决定;5.8 文件档案管理:年号文件序号程序文件公司英文缩写5.1.3三层次文件FLY/QA-OI-000-EX文件来源IN内部省略,EX外部序列号文件类型部门代码公司英文缩写部门代码部门总经理室技术部质量部生产部经营部综合部代码GM TD QA PD MD HR文件类型代码A、质量手册的编号方法:QM - XX发布年号B、程序文件的编号方法:QP - ××对应的ISO标准条款- ××流水号C、作业指导书,检验标准,设备操作规范等三阶文件编号方法:QI WI/SOP– XX部门代号- X X X流水号D、表单编号方法:X X X X X表单出自的文件的编号 - ××流水号。
生产型公司文件编码规范

生产型公司文件编码规范1. 引言本文档旨在为生产型公司制定文件编码规范,以确保文件的统一性、便捷性和可管理性。
规范化的文件编码将有助于提高工作效率和减少错误。
2. 编码规则在制定文件编码时,请遵循以下规则:2.1 文件编码结构文件编码应由多个部分组成,包括项目标识、日期标识和文档类型标识。
各部分之间可使用分隔符进行分割。
- 项目标识:代表文件所属的项目或任务。
可以采用特定的编号、名称或代号。
- 日期标识:代表文件创建或更新的日期。
格式应为YYYYMMDD,如。
- 文档类型标识:代表文件的类型或类别。
可以根据实际需要自定义。
例如,一个文件编码的结构可以是:项目标识-日期标识-文档类型标识,如:PRJ001--DOC001。
2.2 编码命名规范在编码文件时,请遵循以下规范:- 使用大写字母和数字进行编码,避免使用特殊字符。
- 不要使用含糊不清或重复的命名。
命名应简明扼要、清晰易懂。
- 如果文件名称过长,可适当缩写或使用简称。
2.3 特殊情况处理对于特殊情况,可以制定额外的编码规则。
例如,会议纪要可以在文件编码中添加会议编号,以便与其他文件区分。
3. 示例以下是一些示例文件编码的例子,仅供参考:- PRJ001--DOC001:代表项目001在2022年1月1日创建的文档001。
- PRJ002--REPORT001:代表项目002在2022年1月15日创建的报告001。
4. 实施与管理为了保证文件编码规范的实施和管理,可以采取以下措施:- 向所有员工提供编码规范的培训,并明确其重要性和作用。
- 在文件管理系统中设置自动编码功能,以确保文件编码的一致性。
- 定期审查文件编码的使用情况,并根据需要进行调整和改进。
5. 结论本文档所制定的生产型公司文件编码规范将有助于提高文件管理的效率和可追溯性。
遵循规范的编码将减少错误和混淆,方便员工查找和使用文件。
以上是对生产型公司文件编码规范的简要说明,希望能为公司的文件管理提供一些指导和参考。
公文编号规则

公文编号规则公文编号至少应包括年度代码、发文单位简称、发文顺序代码。
(1)红头文件以公司简称+年度代码+发文序号进行编号,以2009年下发的第10份文件为例:发文单位全称或规范化简称文件编号明宇实业集团有限公司明实发【2009】10号明宇实业〃明宇旅业集团明旅发【2009】10号明宇实业〃明宇置业集团明置发【2009】10号宇豪酒店股份有限公司宇股发【2009】10号莱茵威尔农业开发有限公司莱威农发【2009】10号南充宇豪酒店有限公司南宇酒发【2009】10号南充宇豪〃东方花园酒店有限公司南宇东发【2009】10号成都宇豪〃罗曼大酒店有限公司成宇罗发【2009】10号成都宇豪〃金荷花酒店有限公司成宇荷发【2009】10号成都宇豪〃金港湾酒店有限公司成宇港发【2009】10号成都明宇尚雅饭店有限公司成明尚发【2009】10号四川明宇房地产开发有限公司川明房发【2009】10号丰泰(四川〃南充)房地产开发有限公司南丰房发【2009】10号四川华科建设工程有限公司川华建发【2009】10号南充宇豪物业管理有限公司南宇物发【2009】10号南充市恒盛商贸有限公司南恒商发【2009】10号(2)内部公函编号应包括单位简称的大写字母(2—4位数)、日期(6位数)、当月发函的顺序(2位数)。
以2009年4月3日发的第4份内部公函为例,各单位内部公函编号为:单位名称内部公函编号明宇实业集团有限公司MY09040304明宇实业〃明宇旅业集团MYLY09040304明宇实业〃明宇置业集团MYZY09040304宇豪酒店股份有限公司YHGF09040304莱茵威尔农业开发有限公司LYWE09040304南充宇豪酒店有限公司YH09040304南充宇豪〃东方花园酒店有限公司YHDF09040304成都宇豪〃罗曼大酒店有限公司YHLM09040304成都宇豪〃金荷花酒店有限公司YHJHH09040304 成都宇豪〃金港湾酒店有限公司YHJGW09040304 成都明宇尚雅饭店有限公司MYSY09040304四川明宇房地产开发有限公司MYFC09040304丰泰(四川〃南充)房地产开发有限公司FTFC09040304四川华科建设工程有限公司HKJS09040304南充宇豪物业管理有限公司YHWG09040304 南充市恒盛商贸有限公司HSSM09040304内部公函部门编码按照公司简称+部门英文缩写+日期+当月发函的顺序。
公司文件编号规则

公司文件编号规则 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-文件编号规则1. 目的加强公司文件的标准化管理,便于文件的识别、追溯和控制,规范存档,确保公司重要文件具有唯一编号,保证公司文件体系有效运转。
2. 适用范围适用于公司文件的编号管理和控制。
a)技术类文件:是指在公司的研发、生产、销售、服务等各个环节中与技术有关的各类文件和资料。
b)其他文件:包括公司规章制度、管理文件、合同协议、传真等;c)编号文件包括纸介文件以及电子文件。
3. 编号办法公司名称约定公司全称:简称:日期表示格式:yyyy-mm-dd或yyyymmddyyyy:年份:用四位数字表示公元年份,如2012表示公元2012年。
mm月份:用两位数字表示月份,不足两位时,用零补齐,如03表示第3月。
dd 某日:用两位数字表示当日,不足两位时,用零补齐,如05表示第5日。
文件版本编号下面是对文件版本进行编号要遵守的标准:一旦文件版本得以确认后,即正式版本编号应该始自,版本编号不断变化为:, , , ..., 。
项目可以根据需要将版本编号晋升为,, 等。
技术文件命名格式:FIRST-AA-NN-YYYYMMFIRST:公司名称缩写AA:项目名称NN:版本号,参见节YYYYMM:年月其他文件的编号公司规章制度和管理文件公司规章制度和管理文件的编号格式为:FIRST(-DN)-TT-nnn-dd-YYDN:大写英文字母,部门代号,如该制度是公司级文件,适用于公司全体人员,该部分编码省略;如该文件是部门内部管理制度,则应标记部门编号,表示该制度由部门内部使用。
相应的部门代号如下:综管部:ZG采购部:CG生产部:SC销售部:XS财务部:CWTT文件类型:规章制度—RR,指公司颁布执行的各种规章制度;质量管理文件—QS,公司运转过程中的各类文件和记录。
nnn:文件流水号dd:文件版本号YY:年份例如:考勤管理制度的文件编号为:,表示2012年发布的版考勤管理制度,适用于公司全体人员的规章制度。
公文编号规则

MYLY09040304
明宇实业·明宇置业集团
MYZY09040304
宇豪酒店股份有限公司
YHGF09040304
莱茵威尔农业开发有限公司
LYWE09040304
南充宇豪酒店有限公司
YH09040304
南充宇豪·东方花园酒店有限公司
YHDF09040304
成都宇豪·罗曼大酒店有限公司
公文编号规则
公文编号至少应包括年度代码、发文单位简称、发文顺序代码。
(1)红头文件以公司简称+年度代码+发文序号进行编号,以2009年下发的第10份文件为例:
发文单位全称或规范化简称
文件编号
明宇实业集团有限公司
明实发【2009】10号
明宇实业·明宇旅业集团
明旅发【2009】10号
明宇实业·明宇置业集团
如实业集团人力资源管理中心2009号通知编myhr09040302单位名称内部公函编号部门名称英文全称缩写行政管理中心administrationmanagementcenteradm人力资源管理中心humanresourcesmanagementcenterhr财务管理中心accountingmanagementcenteracc采供管理中心purchasingsupplymanagementcenterps监察审计部supervisionauditdepartmentsa预算合同部budgetcontractdepartmentbc行政人事部administrativepersonneldepartmentap餐饮部foodbeveragedepartmentfb客房部housekeepingdepartmenthkp前厅部frontofficedepartment工程部engineeringdepartmenteng市场营销部salesmarketingdepartmentsm营运部operationsdepartmentod公关部publicrelationsdepartmentpr开发部developmentdepartmentdd安全部securitydepartmentsd策划部planningdepartmentpd
公司文件编号原则版

公司文件编号原则版公司文件编号原则指的是在组织中对文件进行统一的编号和命名,以便于管理和查找。
一个有效的文件编号系统能够节约时间和资源,提高文件管理的效率,同时也能够保证文件的安全性和可追溯性。
以下是一些常用的公司文件编号原则。
1.系统性原则:文件编号应当按照一定的顺序和规则进行编制,以便于管理者和员工能够快速地找到所需的文件。
例如,可以根据文件的类型、年份、部门等进行分类编号。
2.唯一性原则:每个文件应当有一个唯一的编号,在同一系统中不应出现重复的文件编号。
这可以通过添加时间戳、序列号等方式来实现,确保一份文件的编号唯一不变。
3.时效性原则:文件编号应当具有一定的时效性,即能够反映文件的创建时间或者最后修改时间。
这有助于区分同一类文件中的不同版本,并且便于进行归档和审计。
4.逻辑性原则:文件编号应当符合一定的逻辑关系,以便于用户能够根据文件编号推断文件内容。
例如,可以采用由大到小、由粗到细的编码方式,使得文件的关联性更加明确。
5.可扩展性原则:文件编号系统应当具备一定的扩展性,能够随着组织的发展和需求的变化而进行调整。
例如,可以采用多层次、多维度的编码方式,以便于新增文件类型、部门等的纳入。
6.标准化原则:文件编号系统应当在整个组织中通用,并且符合一定的标准和规范。
这有助于不同部门之间的文件交流和共享,减少重复劳动和资源浪费。
7.保密性原则:文件编号系统应当具备一定的保密性,以防止未经授权的人员获取敏感信息。
可以采用加密或权限控制的方式,限制只有特定人员才能够查看和修改文件编号。
8.文档管理系统原则:文件编号可以与组织的文档管理系统相结合,实现文件的数字化存储和检索。
这不仅能够方便地对文件进行管理和备份,还能够提高工作效率和减少纸质文件的使用。
综上所述,一个有效的文件编号系统需要综合考虑以上原则,并根据组织的具体情况进行定制。
一个良好的文件编号系统能够简化文件管理流程,提高工作效率,为组织带来更多的便利和价值。
公司文件编号规则

文件编号规则1、目得加强公司文件得标准化管理,便于文件得识别、追溯与控制,规范存档,确保公司重要文件具有唯一编号,保证公司文件体系有效运转。
2、适用范围适用于公司文件得编号管理与控制。
a)技术类文件:就是指在公司得研发、生产、销售、服务等各个环节中与技术有关得各类文件与资料。
b)其她文件:包括公司规章制度、管理文件、合同协议、传真等;c)编号文件包括纸介文件以及电子文件。
3、编号办法3、1 公司名称约定公司全称:简称:3、2 日期表示格式:yyyy-mm-dd或yyyymmddyyyy:年份:用四位数字表示公元年份,如2012表示公元2012年。
mm月份:用两位数字表示月份,不足两位时,用零补齐,如03表示第3月。
dd 某日:用两位数字表示当日,不足两位时,用零补齐,如05表示第5日。
例如:2012-10-12或20121012表示(2012年10月12日)3、3 文件版本编号下面就是对文件版本进行编号要遵守得标准:起草版本得编号为0、1, 0、2, 0、3,、、、, 0、10。
版本编号可以根据项目需要延伸到若干层,例如,0、1,0、1、1, 0、1、1、1、一旦文件版本得以确认后,即正式版本编号应该始自1、0,版本编号不断变化为:1、0, 1、1, 1、2,、、、,1、10。
项目可以根据需要将版本编号晋升为2、0,2、1,2、2 等。
3、4 技术文件命名格式:FIRST-AA-NN-YYYYMMFIRST:公司名称缩写AA:项目名称NN:版本号,参见3、3节YYYYMM:年月3、5 其她文件得编号3、5、1公司规章制度与管理文件公司规章制度与管理文件得编号格式为:FIRST(-DN)-TT-nnn-dd-YYDN:大写英文字母,部门代号,如该制度就是公司级文件,适用于公司全体人员,该部分编码省略;如该文件就是部门内部管理制度,则应标记部门编号,表示该制度由部门内部使用。
相应得部门代号如下:综管部:ZG采购部:CG生产部:SC销售部:XS财务部:CWTT文件类型:①规章制度—RR,指公司颁布执行得各种规章制度;②质量管理文件—QS,公司运转过程中得各类文件与记录。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
编号:
文件管理程序
版本:
页码:
步骤8
文件归档
综合办保存文件的原件,同 时更新《文件管理表》
文员
行政部
《文件管理表》
步骤9
文件维护,保持更新
5. 注 释 5.1
类别码
文件类型
M1
质量管理手册
M2
公司运作程序
随时更新《文件管理表》 文员 行政部
《文件管理表》
编号规则
QLW - QM - XX (XX)
修订版次 版本号 组织手册英文速写
签字
□品质部 部
用部门和人员
关文件 /更改申请表》 /更改申请表》 /更改申请表》 /更改评审表》 件模板
档程序 清单》
of 管理表》 管理表》
注释5.2
注释5.3
onsent of
编码 YL SJ QG
准人 经理 经理 经理
nt of
原则上,源发部门起草或修
改文件。 所有的文件必须按照相应的
需求人
模板进行编写。
需求人 N+1
文件模板
不同类别的文件的审批授权
详见注释5.3
需求人
原则上原文件批准人批准更 N+1
改文件。
总经理
源发部门保存文件的原件, 发放盖“受控”章的复印件 给相关部门和(或)人员。同 时各部门更新本部门的《受 控文件清单》. 失效的文件按《文件资料存 档程序》作为记录存档
编制 审核 批准
更改指数 00 01 02 03 04 05
文件管理程序
姓名时间Biblioteka 编号: 版本: 页码:签字
更改原因描述 创建
时间
签字
起草人填写
发放部门 □总经理 □常务副总 □总工 □市场部 □项目技术开发部 □工艺部 □品质部
□ 采购部 □财务部 □企管办 □行政部 □后勤保障部 □人力资源部
□模具部 □原料部 □ 塑胶部
编号:
文件管理程序
版本:
5.2部门编码 部门名称 市场部
编码 SC
部门名称 人力资源部
编码 RL
页码:
部门名称 原料部
采购部
CG
品质部
PZ
塑胶部
后勤保卫部
BW
工艺部
GY
企管办
行政部
XZ
项目技术开发部
JS
财务部
CW
模具部
MJ
5.3工序编码
5.4 类别码 M1 M2 M3 M4
文件类型 质量管理手册
程序 管理规定/制度/操作指南
表格
编制人 行政部负责人 过程负责人 过程负责人
批准人 总经理 总经理 总经理
未经本公司书面许可,不得将文件全部或部分内容于无权阅读本文件的机构或个人 this confidential informatian must not bedisclosed to others without prior written consent of
□
□
未经本公司书面许可,不得将文件全部或部分内容于无权阅读本文件的机构或个人 this confidential informatian must not bedisclosed to others without prior written consent of
编号:
文件管理程序
版本:
页码:
1. 目的 建立文件的制定、审核、批准、发布、控制、更改和废止程序,确保在公司内部文件使用部门和人员
文员
行政部
文件资料存档程序 《受控文件清单》
未经本公司书面许可,不得将文件全部或部分内容于无权阅读本文件的机构或个人 this confidential informatian must not bedisclosed to others without prior written consent of
版本号
产品图号+工序号 部门编码
作业中文首字母 B - XX - XX - XX (XX)
工序编码见注释5.3
M5
表单
修订版次 版本号 表单流水号 部门编码
M5
表单
部门编码 表单中文首字母
未经本公司书面许可,不得将文件全部或部分内容于无权阅读本文件的机构或个人 this confidential informatian must not bedisclosed to others without prior written consent of
评审文件的必要性和合理 性,以及与其它现有文件的 一致性。
文员
行政部 《文件创建/更改申请表》
文件的归类见《文件创建/ 更改申请表》。
文员
行政部 《文件创建/更改申请表》
步骤4
赋予文件编号
编号规则详见注释5.1
文员 行政部 《文件创建/更改评审表》
步骤5
文件起草或修改
步骤6
文件批准
步骤7
文件发放 收回失效文件
公司拼音简写 C -XX - XX -XX (XX)
修订版次 版本号 文件流水号 部门编码 程序中文首字母 G - XX - XX - XX (XX)
备注 部门编码见注释5.2
修订版次
M3
管理规定/制度/
版本号
文件流水号
部门编码 管理中文首字母 Z- XX - XX - XX (XX)
修订版次
M4 操作指南(工具方法类)
得到适当的有效的文件。
2. 适用范围
本程序适用于公司所有的文件控制。
3. 定义 无。
4. 流程
流程步骤
接口
实施原则
负责人 确认人
相关文件
步骤1
提出文件需求
需求部门/人提出文件需求, 如涉及外来文件则转《外来 需求人 文件管理程序》
需求人 N+1
《文件创建/更改申请表》
步骤2 评审文件需求
步骤3
文件归类