质量记录一览表

合集下载

ISO15189质量管理表格记录大全

ISO15189质量管理表格记录大全

ISO15189质量管理表格记录大全ISO质量管理体系记录表格大全1.保密执行情况检查记录表2.公正性执行情况检查记录表3.质量监督记录表(1)-(3)4.内部文件一览表5.文件发放与回收记录6.文件补发申请表7.文件修订/作废申请表8.修订页9.技术规范和标准目录10.文件和记录调阅记录表11.合同评审表12.合同修改单13.新增检验项目申请表14.新检验项目评审表15.新增检验项目临床应用反馈意见表16.委托实验申请单17.标本签收单18.委托实验项目一览表19.合格委托实验方登记表20.委托实验方能力调查表21.供应商评价表22.供应商一览表23.采购申请表24.仪器设备验收报告25.采购供应部物资申请审批表26.检验试剂标准物质耗材验收单27.试剂入出库登记表28.化学危险品管理记录表29.专业人员讨论记录表30.检验科与临床交流记录表31.专业人员查房情况表32.项目设置合理性征求临床科室意见表33.检验科对《临床科室意见》的反馈表34.临床科室电话咨询记录表35.投诉处理回复表36.不符合工作处理报告37.纠正措施处理单38.预防措施编制、执行、监控计划表39.预防措施处理表40.急诊检验服务满意度调查表41.记录保存期限一览表42.文件、资料和记录调阅申请表43.档案资料交接记录44.内审年度计划45.内审实施计划46.内审检查表47.内审不合格项报告48.内审报告49.管理评审计划50.管理评审通知单51.管理评审报告以下是需要填写和记录的表格清单:1.培训申请表2.年度培训计划表3.培训记录表4.检验科人员考核及评定记录表5.人员档案卡(1)-(7)6.检验科轮岗考核记录表7.检验科授权书8.演练登记表9.医务人员职业暴露登记表10.检验科考核及评定记录表11.设备总表12.设备领(借)用登记表13.设备维修申请表14.设备使用登记表15.仪器(停用)报废单16.设备档案卡17.设备使用授权表18.主要标准物质表19.年度标准物质采购计划20.基准物质使用情况表21.标准物质使用情况表22.年度仪器设备校准验证计划及实施表23.设备校准周期表24.内部规程申请确认表25.检验方法验证表26.检验方法评审表27.软件适用性验证记录28.偏离许可申请审批表29.室内质控月总结报告表以上表格清单是必须要填写和记录的。

食品质量体系质量记录表格汇编55个

食品质量体系质量记录表格汇编55个

XXXX食品有限公司质量记录表格汇编受控文件清单部门:文件发放/回收/销毁/作废记录表编制:有效标准清单文件更改申请单外来文件一览表质量记录一览表各部门质量目标考核记录管理评审报告XXXX食品有限公司会议记录管理评审计划签到表XXXX食品有限公司员工培训记录合格供方清单制表人:批准:XXXX食品有限公司供方调查评定表批准人:日期:采购申请单采购申请单采购申请单生产情况日报表公司名称:XXXX食品有限公司公司地址:舟山市普陀区沈家门平阳工业小区日期:产情况日报表公司名称:XXXX食品有限公司审核人:记录人:成品检验记录公司名称:XXXX食品有限公司检验员:HACCP组长:审核人:审核日期:每月冷库温度校准记录表公司名称:XXXX食品有限公司公司地址:舟山普陀沈家门平阳工业小区校正人:审核:日期:日期:设施设备维修保养记录公司名称:XXXX食品有限公司公司地址:舟山市普陀区沈家门平阳工业小区设备名称:放置地点:冷库除霜记录表公司名称:XXXX食品有限公司公司地址:舟山普陀沈家门平阳工业小区日期:审核人:记录人:制冷设备温度记录表公司名称:XXXX食品有限公司公司地址:舟山普陀沈家门平阳工业小区日期:XXXX食品有限公司检测设备管理台帐顾客满意调查表公司名称:XXXX食品有限公司纠正/预防措施处理单编号:年度内部审核计划表NO:打“√”表示计划时间内审质量审核计划NO:内部质量审核检查表内部质量审核不符合项报告内部质量审核报告:加工用水余氯检测表公司名称:XXXX食品有限公司公司地址:舟山普陀沈家门平阳工业小区日期:审核人:记录人:原辅材料申检单XXXX食品有限公司原辅材料申检单实验室检验报告单检验员:审核员:XXXX食品有限公司原料解冻记录产品名称:解冻日期:记录人:审核:食品添加剂浸泡时间温度记录公司名称:XXXX食品有限公司产品名称:审核:记录人:日期:车间温度记录表公司名称;XXXX食品有限公司公司地址:舟山普陀沈家门平阳工业小区记录人:审核人:日期:日期:XXXX食品有限公司微生物检验原始记录样品名称:批号:检验号:规格:一、检验项目及结果1、菌落总数的检测:2、大肠菌群的检测:3、金黄色葡萄球菌的检测二、结论:检验者:检验日期:复核者:报告日期:XXXX食品有限公司微生物检验原始记录检验号:规格:一、沙门氏菌检测:(检验依据:SN 0170-92)1.样品处理:1.1取样品25g至盛有225mlBP中,于36℃±1,4h后,移10ml至盛有100mlTTB中,于(42±1)℃,培养(20±2)h后,进行选择性增菌;1.2取样品25g至盛有225mlSC中,用1mol/LnaOH调PH至6.8±0.2,于37℃培养(24±2)h,进行直接选择性增菌;取匀质增菌培养液,以无菌操作.用直径3mm的接种环挑1环,分别接种于亚硫酸铋(BS)和DHL琼脂平板各一个,于30℃,(24±2)h后,观察结果:1)BS琼脂平板: 可疑菌落生长;2)DHL琼脂平板: 可疑菌落生长。

质量体系表格之质量控制文件记录42个

质量体系表格之质量控制文件记录42个

质检申请单编号:XX-SR-ZL-001取样记录质检报告单编号:XX-SR-ZL-003留样观察记录编号:XX-SR-ZL-004留样台帐编号:XX-SR-ZL-005标签样板档案编号:XX-SR-ZL-006说明书样板档案编号:XX-SR-ZL-006建档人:建档日期:品种:质量事故处理记录编号:XX-SR-ZL-007实验用品使用记录编号:XX-SR-ZL-008实验用品台帐编号:XX-SR-ZL-009成品批检定记录检查人:复核人:质量计划编号:XX-SR-ZL-011编制人:___________________ 日期:_______________________批准人:___________________ 日期:_______________________质量计划实施情况检查表批监控记录批审核放行单编号:XX-SR-ZL-014受控文件清单编号:XX-SR-ZL-015记录清单编号:XX-SR-ZL-016管理评审计划编号:XX-SR-ZL-017管理评审报告编号:XX-SR-ZL-018纠正与预防措施处理单编号:XX-SR-ZL-019注:1.此表由有关人员填写。

产品返回登记表监视和测量装置台帐周期检定计划编号:XX-SR-ZL-022顾客满意程度调查表编号:XX-SR-ZL-023产品信息反馈单编号:XX-SR-ZL-024 表单递交人:_____________递交日期:____ 年—月—日销售情况反馈表第季度销售情况反馈表编号:XX-SR-ZL-025顾客档案编号:XX-SR-ZL-026年度内审计划编号:XX-SR-ZL-027编制人2 日期2审核人2 日期2批准人2 日期2审核实施计划编号:XX-SR-ZL-0281.审核目的: ___________________________________________2.审核依据:本公司管理体系文件3.审核范围: _____________________________________________4.审核时间:年月—日至年—月—日首次会议时间:年—月—日时—分末次会议时间:年—月一日—时一分5.审核组成员:__________________________________________6.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

质量管理体系记录表格(表格模板、DOC格式)

质量管理体系记录表格(表格模板、DOC格式)
ZLAL011
页码
38—5
外来文件清单
序号
丈件名称
发文单位
发文号
版本号
页数
审批人
日期
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—6
文件发放范围清单
文件和资料
发放部门
序号
编码
名称
记录:审批:
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—7
文件借阅登记表
序号
借阅
日期
文件
编号
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—1
管理评审计划
评审时间
评审报告编号
评审目的
评审依据
参加人员
评审内容
所需的文件和资料
编制人日期
批准人日期
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—2
管理评审报告
评审时间
主持人
评审内容:
评审结论:
出席人员签名:
记录人
审批人
文件名
质量管理记景表格
月日
星期四
星期五
月日
星期六
月日
星期日
月日
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—17
设备仪器保养记录
编号
设备仪器名称
保养内容
保养人
时间
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码

质量记录清单

质量记录清单
48
合格供方名录
QTB-QR/740-01
烟叶科
49
供方资格评审记录
QTB-QR/740-02
烟叶科
50
供方服务评审记录
QTB-QR/740-03
烟叶科
51
供方档案文件登记表
QTB-QR/740-04
烟叶科
-QR/740-05
储运站、烟草站
53
烟用物资需求计划
QTB-QR/740-06
质量记录清单
序号
记录名称
记录编号
收集及保管部门
1
受控文件清单
QTB-QR/423-01
烟叶科、办公室
2
文件回收发放登记表
QTB-QR/423-02
烟叶科、办公室
3
外来文件回收发放登记表
QTB-QR/423-03
烟叶科、办公室
4
文件借阅复制记录
QTB-QR/423-04
烟叶科、办公室
5
文件更改申请表
QTB-QR/423-05
QTB-QR/830-03
烟叶科
122
质量事故调查报告
QTB-QR/830-04
烟叶科
123
质量事故整改通知书
QTB-QR/830-05
烟叶科
124
烟用物资采购情况汇总表
QTB-QR/840-01
烟叶科
125
烤烟生产情况统计表
QTB-QR/840-02
烟叶科
126
烤烟收购进度报表
QTB-QR/840-03
烟叶科
64
物资调运单
QTB-QR/740-17
烟叶科、储运科、储运站
65
烟用物资库存明细分类帐

公路工程质量记录表(JTG F80∕1-2017)

公路工程质量记录表(JTG F80∕1-2017)

内容 分项工程检验申请和中间交验审批表 分项工程旁站监理记录专用表 施工放样现场记录表 施工基线、水准点检测记录表 水准仪测量记录表 平整度(3m直尺)现场检测记录表 现场核验记录 自检现场检测记录表 结构物基坑(槽)开挖施工记录 基底承载力(轻型触探)检测记录 结构物回填施工记录表 结构物模板安装工程现场检测记录 施工日志 清表掘除和堆放现场记录 土方路基填筑工程施工原始记录 石方路基填筑工程施工原始记录 挖方路段施工原始记录 路堑、零填路基上路床施工记录 砂砾(砂)垫层施工记录 反压护道(或抛石挤淤)施工记录 袋装砂井施工记录 碎石桩(砂桩)施工记录 土工合成材料施工记录 结构物处路基分层填筑施工原始记录 水密法压实路基施工记录 断面检测和监理、设计认可记录 路基分层填筑(开挖)测量记录 土体沉降、水平位移观察井检测记录 结构物台背处防渗排水施工记录 路基边坡坡度检测表 路基横坡度检测表 路基宽度检测表 管节成品检查记录 排水管渗漏试验记录 沟槽回填施工记录 反滤层施工记录 砌体工程施工原始记录 砌块、料石现场验收记录 锚喷支护(锚杆、钢筋网)现场检查记录 石笼防护施工记录 水泥砼路面基本要求检查记录
55 JS610 水下砼灌注原始记录
56 611 凿桩检查记录
57 JS612 工程钻(挖)孔灌注桩施工记录汇总表
58 JS614 后张法预应力张拉原始记录
59 JS617 预应力孔道压浆施工记录
60 JS618 预应力构件封锚砼施工记录
61 JS619 梁(板)安装检测记录
62 JS621 橡胶支座安装现场施工记录
70 JS629 梁板绞缝施工原始记录
71 JS651 隐蔽工程检查验收记录
72 JS701 涵管成品检验记录
73 JS702 涵洞上(或台背)回填施工记录

ISO15189质量管理表格记录大全

ISO15189质量管理表格记录大全

ISO15189质量管理体系记录表格大全
保密执行情况检查记录表
注:每季度末由综合组负责人对各部门检查一次。

公正性执行情况检查记录表
质量监督记录表(1)
质量监督记录表(3)
注:质量监督员随时(至少1次/月)选择重点、难点、疑点及易出错环节进行监督并记录。

内部文件一览表
第页
文件发放与回收记录
第页
文件补发申请表
文件修订/作废申请表□修订□作废□新增
修订页
技术规范和标准目录
第页
编制:确认:
ISO15189程序文件目录
文件和记录调阅记录表
合同评审表
合同修改单
新增检验项目申请表
新检验项目评审表
新增检验项目临床应用反馈意见表
各位主任及医师:您好!
为了使检验科的工作持续改进,使检验项目设置更好的适应临床诊疗和病人的需要,请您对新项目的应用提出宝贵意见和建议。

我们对您的理解和支持表示感谢!
委托实验申请单
标本签收单
委托实验项目一览表
合格委托实验方登记表
委托实验方能力调查表
供应商评价表
供应商一览表
采购申请表
仪器设备验收报告
采购供应部物资申请审批表
注:1.此表仅用于医院物资管理系统的已登记的耗材申购,产品信息须与系统信息一致。

2.新增耗材按审批结果采购。

检验试剂标准物质耗材验收单
试剂入出库登记表
注:认真如实填写。

保存备查!
化学危险品管理记录表
注:认真如实填写。

保存备查!
专业人员讨论记录表部门:。

ISO15189质量管理表格记录大全

ISO15189质量管理表格记录大全

ISO15189质量管理体系记录表格大全1 保密执行情况检查记录表DXC-2-01/012 公正性执行情况检查记录表DXC-2-02/013 质量监督记录表(1)-(3)DXC-2-03/014 内部文件一览表DXC-2-04/015 文件发放与回收记录DXC-2-04/026 文件补发申请表DXC-2-04/037 文件修订/作废申请表DXC-2-04/048 修订页DXC-2-04/059 技术规范和标准目录DXC-2-04/0610 文件和记录调阅记录表DXC-2-04/0711 合同评审表DXC-2-05/0112 合同修改单DXC-2-05/0213 新增检验项目申请表DXC-2-06/0114 新检验项目评审表DXC-2-06/0215 新增检验项目临床应用反馈意见表DXC-2-06/0316 委托实验申请单DXC-2-07/0117 标本签收单DXC-2-07/0218 委托实验项目一览表DXC-2-07/0319 合格委托实验方登记表DXC-2-07/0420 委托实验方能力调查表DXC-2-07/0521 供应商评价表DXC-2-08/0122 供应商一览表DXC-2-08/0223 采购申请表DXC-2-08/0324 仪器设备验收报告DXC-2-08/0425 采购供应部物资申请审批表DXC-2-09/0126 检验试剂标准物质耗材验收单DXC-2-09/0227 试剂入出库登记表DXC-2-09/0328 化学危险品管理记录表DXC-2-09/0429 专业人员讨论记录表DXC-2-10/0130 检验科与临床交流记录表DXC-2-10/0231 专业人员查房情况表DXC-2-10/0332 项目设置合理性征求临床科室意见表DXC-2-10/0433 检验科对《临床科室意见》的反馈表DXC-2-10/0534 临床科室电话咨询记录表DXC-2-10/0635 投诉处理回复表DXC-2-11/0136 不符合工作处理报告DXC-2-12/0137 纠正措施处理单DXC-2-13/0138 预防措施编制、执行、监控计划表DXC-2-14/0139 预防措施处理表DXC-2-14/0240 急诊检验服务满意度调查表DXC-2-14/0341 记录保存期限一览表DXC-2-15/0142 文件、资料和记录调阅申请表DXC-2-15/0243 档案资料交接记录DXC-2-15/0344 内审年度计划DXC-2-16/0145 内审实施计划DXC-2-16/0246 内审检查表DXC-2-16/0347 内审不合格项报告DXC-2-16/0448 内审报告DXC-2-16/0549 管理评审计划DXC-2-17/0150 管理评审通知单DXC-2-17/0251 管理评审报告DXC-2-17/0352 培训申请表DXC-2-19/0153 年度培训计划表DXC-2-19/0254 培训记录表DXC-2-19/0355 检验科人员考核及评定记录表DXC-2-19/0456 人员档案卡(1)-(7)DXC-2-19/0557 检验科轮岗考核记录表DXC-2-19/0658 检验科授权书DXC-2-19/0759 演练登记表DXC-2-19/0860 医务人员职业暴露登记表DXC-2-19/0961 检验科考核及评定记录表DXC-2-19/1062 设备总表DXC-2-21/0163 设备领(借)用登记表DXC-2-21/0264 设备维修申请表DXC-2-21/0365 设备使用登记表DXC-2-21/0466 仪器(停用)报废单DXC-2-21/0567 设备档案卡DXC-2-21/0668 设备使用授权表DXC-2-21/0769 主要标准物质表DXC-2-22/0170 年度标准物质采购计划DXC-2-22/0271 基准物质使用情况表DXC-2-22/0372 标准物质使用情况表DXC-2-22/0473 年度仪器设备校准验证计划及实施表DXC-2-23/0174 设备校准周期表DXC-2-23/0275 内部规程申请确认表DXC-2-24/0176 检验方法验证表DXC-2-24/0277 检验方法评审表DXC-2-24/03。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

质量记录一览表 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-
文件发放登记表第页
质量管理体系文件更改通知单 NO.:
技术文件更改通知单 NO.:______________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 外来文件登记表 NO.:
文件/记录销毁清表 NO.:
批准(日期):__________________ 申请人(日期):_____________________
质量记录归档清单 NO.:
工作联系单 NO.:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 工作联系单 NO.:
管理评审计划 NO.:
管理评审报告 NO.:
培训需求表 NO.:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ________年度员工培训计划 NO.:
员工培训成绩登记表 NO.:
培训项目____________ 培训日期_______________ 培训地点_______________
培训记录 NO:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
工厂设备台帐共页第页
审核(日期):_________________________________ 编制(日期):____________________
设备维修记录 NO.:
订单 NO:
说明:订货方式包括电话、传真、信函等,凡书面信息应附在本单后面。

合同评审记录 NO:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
合同台帐 NO:
编制__________________ ________年____月____
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
合同修订记录NO.:
批准(日期):编制(日期):
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 合同修订记录NO.:
批准(日期):编制(日期):
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 顾客信息登记表 NO.:
项目建议书 NO:
设计和开发计划书 NO:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 设计和开发任务书 NO:
设计和开发评审报告 NO.:
设计和开发验证报告 NO:
客户试用报告 NO:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 供方调查表
说明:为全面、客观地评价你单位,请如实填写本表外,还提供营业执照、第三方质量管理体系认证的证书、企业的各种质量、技术、经营服务业绩证书和资料的影印件。

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
合格供方审批表 NO.:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 合格供方名单 NO.:
编制:批准:年月日
采购计划年月日
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 采购计划年月日
过程确认记录 NO.:□确认□再确认
送货单 NO:
收货单位:年月日
送货单位收货单位
及经手人(盖章)及经手人(盖章)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
产品标识
产品型(图)号:__________________名称:__________________
产品标识
产品型(图)号:__________________名称:__________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 顾客财产联系单 NO.:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 监视和测量装置购置申请表 NO.:
监视和测量装置台帐 NO.:
监视和测量装置周期检定表
客户满意度调查表 NO.:
____________________:
为使我公司所提供的___________________等产品和服务让您更加满意,我公司现开展_________年度客户满意调查,烦请您将满意程度在下表相应空格栏内打“√”表示,为我们持续改进提供依据。

望将本表于____月____日前返回我公司。

谢谢您的支持和合作。

_______年_____月____日
______年度内部审核计划 NO.:
编制:批准:年月日
内部审核实施计划表 NO.:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
审核检查表
审核员:共页第页
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
内部审核不合格报告及纠正措施表 NO.:
内部审核报告 NO.:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

相关文档
最新文档