药易通门店操作人员使用手册

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药易通单体常用功能使用说明

药易通单体常用功能使用说明

药易通常用使用说明1、商品资料添加:【基本资料】→【质量基础数据】→【商品资料】商品添加成功后,在如下页面中点击搜索,拼音码中输入你刚添加的商品拼音码,点击搜索找到你新添加的商品,点击该商品,出现蓝色的底色然后点击右键(如下图),然后找到倒数第二行【批量审核】,出现是否批量审核商品,点是就可以了。

否则该商品不能采购和零售。

2、供应商资料添加(即往来单位资料):【基本资料】→【质量基础数据】→【往来单位资料】新增的往来单位同样需要审核,审核方式同3、【基本资料】中常用到的一些设置GSP属性设置记得要加上{冷链} 这个属性(除非你店里没有冷链产品)经营范围和诊疗范围要填写完整4、批次禁销禁采设置,近效期禁销禁采设置以及特殊商品每单限量设置的位置在:【GSP管理】目录下的【其他设置】中。

【系统维护】→【系统管理】→【用户口令及权限设置】6、药品养护及相关养护报表:【GSP管理】 【GSP历程】点击打开如图:双击打开《储存与养护》养护方面必做的几个表:a、重点养护药品品种确认表b、近效期药品催销月报表c、库存药品养护检查计划<针对批发>d、陈列药品养护检查计划<针对药店>e、药品养护档案卡f、药品停售通知单g、解除停售通知单各表的具体使用:重点养护药品品种确认表:点击重点养护药品品种确认表,然后点击<添加>按钮,出现下图点击右下角<重点养护药品>按钮,出现提示框,点<是>按钮。

哪些是重点养护的药品?这需要在商品资料里<养护>这个选项中选择的。

近效期药品催销月报表:点击近效期药品催销月报表,然后点击<添加>按钮,出现下图点击<向导>按钮,出现下图点击<下一步>这里全部不填,代表所有的仓库和货位,继续点<下一步>商品选择不填写代表所有商品,剂型选择所有剂型,库存数量填1 ,然后点击下一步。

药易通操作流程步骤

药易通操作流程步骤

药易通GSP操作流程步骤1、首先到“基本资料”下进行添加维护供应商和客户资料进去这个往来单位资料界面后,点击左上角的添加按钮进行供应商或者客户信息输入:(名称和编号2个标志为*号字段必须输入信息2、供应商资料新增加好后,点击菜单最上面一行的”GSP管理”下的GSP历程进入后显示如下界面在上面这个界面下的左边侧边栏目里找到“首营企业审批表“选中后变成蓝色是再点击界面左上角的“添加”图标进行【GSP】首营企业审批表输入工作。

在下图界面下,点击企业名称右边的(放大镜)图标现在需要进行首营企业申请的供应商。

在企业类别下选择该供应商是“器械生产企业”,还是“器械经营企业”。

接着输入许可证、营业执照、组织机构代码证三证的名称、编号,有效期,输入好后,点击界面右下角的签字框,选择对应用户名进行审核签字,都做好后,点界面最下面一栏的“确定”图标进行保存审核。

这样一家供应商的首营企业审批表就做好了。

3、点击基本资料下的商品资料进行销售经营产品的增加输入,在界面下输入“商品全名”“规格”“产地”“注册证号”“生产厂家”“生产许可证号”“单位”等基本信息,特别注意的是,该界面下“商品全名”“单位”是必须输入字段。

检查输入无误后点击下方“保存”图标。

4、点击GSP管理下的”GSP历程”,弹出如下界面,在界面下点中“首营品种审批表”变为蓝色后,5、点击界面左上角的“添加”图标,进行首营品种审批输入,点击商品名旁边的放大镜图标选择需要做首营品种的商品进行资料输入,并进行签字,点击确定进行表格保存审核。

6、点击业务单据下的“采购入库单”在如下的采购入库单界面里输入相关信息商品采购入库操作,输入生产日期、批号、有效期、数量、单价等数据。

7、点击GSP管理下的GSP历程。

《药易通》GSP操作规范初始化说明

《药易通》GSP操作规范初始化说明

普通GSP流程设置说明《药易通》软件对GSP管理提供了三种处理方式:手工处理报表、自动生成报表和自定义GSP流程。

本文将结合三种处理方式讲解如何配置符合一般医药企业自身情况的GSP流程。

使用软件进行GSP管理实际上管理的是GSP 报表和对GSP流程的控制。

整个GSP流程可以分为准备部分、采购部分、销售部分和库房部分。

一、准备部分准备部分的GSP报表通常需要使用手工处理的方式进行录入,一般包括下列报表:首营企业审批表、首营药品审批表、购货单位一览表、合格供货方档案、年度GSP培训计L I戈V、员工培训记录表、员工培训考核表、员工培训效果调查表、员工个人培训教育档案、员工健康档案等。

该部分还需准备其它一些资料:1)三证一照:往来单位(客户、供货商)的营业执照、税务登记证、药品经营(生产)许可证、药品销售公司具有的GSP认证证书复印件或药品生产企业的GMP认证证书的复印件(并加盖该公司公章),质量保证协议书。

2)药品的相关资料:有效供货单位(具有以上所说的资料)的供货品种的相关资料,包括:质量检验报告书及药品说明书。

3)供货商开具的发票:有效供货单位的发票及供货明细(最近三个月内的供货可无发票但必须有供货单位开具的送货单)。

如果发现一张单据有多个品种,其中一个或多个都没有以上资料的话,则该张单据不能算是合法单据,即不可以入账。

4)开给客户的发票:给有效客户(具有以上所说的全部资料)开具的发票,只需将发票的总金额及供货日期统计出来。

(最近三个月内的销售可无发票但必须有本企业所开具的销售清单),5)公司仓库的设施设备一览表。

6)公司员工的名单及相应的职称证、上岗证、体检表等资料。

7)订立公司员工的岗位,以便在资料录入时进行签字的设置。

采购部分采购部分的GSP流程一般有以下步骤:精心整理验收记录 --- 验收入库通知单---- 药品入库记录1.以采购计划为起点,使用业务单据完成。

采购合同可直接调用采购计划完成。

药易通软件使用说明

药易通软件使用说明

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;. 药易通软件使用说明
药易通软件的操作流程:
1、建商品的基本资料(主要输的包括药品的名称、产地、
规格、有效期、批准文号、剂型、基本单位、零售价、扫码)。

注:有扫码枪的就可以扫码,拆零药品的基本单位是最小单位(板),单位1是大单位(盒),换算比率是一盒里面有几板。

2、库存盘点(在业务单据里,主要输的就是药品的批号、
效期、实盘数、进价)。

最后审核、单据过账。

注:一个药品有不同的批号,就要把这几个批号都输上。

3、零售开票(零售管理里面,有扫码枪的就可以直接扫码,
没有的就输药品的首字母,如需加数量,直接按数字键,再按键盘上的“+”,如2盒就是“2+”),最后要点保存,就是下账。

4、如平时购进的药品就做采购入库(在业务单据里面,采
购入库单)里面输的就是药品的批号、有效期、购进数
量、进价,最后审核,单据过账。

5、查询单据。

如要查询销售情况,就在其他里面的历史单
据里面或是在零售管理里面的零售单查询里面,如要查
询库存情况,就在业务查询里面的库存状况里面,就是
所有药品的现有库存。

药易通8820-GSP 管理及操作流程

药易通8820-GSP 管理及操作流程

采购 入库单
库存 记录
采购退货
调采购入库退货单草稿单据 调草稿单
自动
购进药品 退出记录
退货日期、经办人
采购药品 退出申请单
采购入库退 货单
自动
输入退货方式、原因、签字、意见, 再审核、过账原采购入库退货单草稿
退货出库 复核记录
复核人、复核日期
销售出库
销售出库 复核记录
调合同 调草稿 自动
销售合同
销售 出库单
销售 出库单
自动
选择库存批次,减少可开数量
打印单据,审核过账
运输 记录
运输记 录列表
销售退回
销售药 品退回 申请单
调 草 稿
自动
销售 药品 退回 记录
自动
退回 药品 验收 记录
合 格
不合格 手动
不合格药 品报告确 认单
确 认 合 格 手 动 做 单
确认不合格 手动做单
销售出 库退货 单
销售出 库退货 单
审核过账草稿
退回合 格品库
销售出 库退货 单
进入不 合格品 库
不合格品处理流程
合格
解除停 售通知 单
手动
储存、养护出 现不合格品
手动
药品停 售通知 单
手动
不合格药 品报告确 认单
不合格
手动
调拨单
调入不合格品库
待报损
报损 库
报损审 批表
手动Biblioteka 报损单手 动不合格药品处理情 况汇总分析
手动
成都卓越精算软件有限责任公司
药易通8820-GSP 管理及操作流程
王庆生 2013-08-28
采购进货
审核保存后自动生成
批次信息、经办人、购进日期

药易通操作规程

药易通操作规程

内容1、公司使用重庆比尔科技有限公司提供的《药易通药业供应链管理系统》(简称药易通系统)。

2、药易通系统登录、退出和修改密码:2.1登录:2.1.1各操作人员在桌面上双击“药易通系统”图标。

按“登录向导”指引进行登录。

如图:2.1.2选择“连接方式”和“服务器名”,点“下一步”。

2.1.3选择“帐套名称”和“数据库名称”。

选择:XX医药cqxxyyyxgs。

点“下一步”。

2.1.4选择“用户名称”,输入“登录密码”,点“登录”,进入药易通系统界面。

2.2退出:在药易通系统界面顶端,选择“系统维护”,在下拉菜单中点“退出”。

2.3修改密码:在药易通系统界面顶端,选择“系统维护”,在下拉菜单中打开“修改登录密码”,输入新密码。

如图:3、建立质量基础数据:3.1质管员在药易通系统界面顶端,选择“基本资料”,如图:3.2建立供货单位和购货单位信息:3.2.1质管员在“基本资料”下拉菜单中,打开“质量基础数据”—“往来单位资料”,进入“往来单位资料”窗口。

3.2.2点击供应商或客户,点“添加”,弹出单位信息框。

如图,录入供应商或客户信息,保存。

3.2.3质管部经理或质量副总按以上步骤进入供应商或客户信息,录入审核结果和审核意见。

3.3药品信息:3.3.1质管员在“基本资料”下拉菜单中,打开“质量基础数据”—“商品资料”,进入“商品资料”窗口。

3.3.2点“添加”,弹出商品信息录入框。

如图,录入商品信息,保存。

3.3.3质管部经理或质量副总按以上步骤进入商品信息,录入审核结果和审核意见。

3.3.4采购部经理按以上步骤进入商品信息,录入商品价格信息,点保存。

3.4首营企业审批表、首营品种审批表3.4.1采购员在“GSP管理”下拉菜单中,打开“GSP历程”—“采购进货”—“首营企业审批表”,点“添加”。

3.4.2弹出“首营企业审批表”。

如图,录入企业名称,回车后自动导入企业信息,保存。

3.4.3采购部经理、质管部经理和质量副总按以上步骤进入“首营企业审批表”,录入意见并签字。

药易通数据领航8.8.2.2用户操作手册

药易通数据领航8.8.2.2用户操作手册

药易通数据领航version8.8.2.2新增功能说明书本说明书是发版功能说明书,具体功能根据实际发版软件为准,若因版本变动或功能改进等与本书略有不同,恕不另行通知,请以实际产品功能为准,我公司拥有最终解释权目录第一章基本资料 (4)1.1 基本资料 (4)第二章GSP管理 (5)2.1 储存与养护 (5)2.2 供货商法人委托书 (7)第三章采购管理 (7)3.1 采购入库流程 (8)3.1.1 采购订单 (8)3.1.2 采购收货单 (9)3.1.3 冷藏药品采购收货单 (10)3.1.4 药品采购收货查询 (10)3.1.5 采购验收 (11)3.1.6 上架确认 (12)3.1.7 采购入库 (13)3.2 采购入库退货流程 (13)3.2.1 采购退出申请单 (13)3.2.2 采购退出申请查询 (13)3.2.3 拣货 (14)3.2.4 出库复核 (15)3.2.5 采购入库退货 (16)3.2.6 物流配送 (16)第四章销售管理 (17)4.1 销售出库流程 (17)4.1.1 销售订单 (17)4.1.2 拣货 (18)4.1.3 出库复核 (18)4.1.4 销售出库 (19)4.1.5 物流配送 (19)4.2 销售出库退货 (20)4.2.1销售退回申请单 (20)4.2.2 销售退回收货单 (21)4.2.3 冷藏药品销售退回收货单 (21)4.2.4 销售退回验收单 (22)4.2.5 上架确认 (22)4.2.6 销售出库退货 (22)第五章机构管理 (23)5.1 自营店/机构发货流程 (23)5.1.1 机构请货单 (23)5.1.2 智能配货 (23)5.1.3 拣货 (24)5.1.4 出库复核 (24)5.1.5 自营店/机构发货 (25)5.1.6 物流配送 (25)5.2 自营店/机构收货流程 (26)5.2.1 机构入库验收 (26)5.2.2 自营店/机构收货单 (27)5.3 自营店/机构退货流程 (27)5.4 总部收货流程 (28)5.4.1 机构退货验收 (28)5.4.2 上架确认 (29)5.4.3 自营店/机构发货退货 (30)第一章基本资料1.1 基本资料GSP属性设置基本资料→GSP属性设置,添加GSP属性时新增【双人签字】复选框,若为特殊药品,在添加GSP属性时勾选【双人签字】。

药易通V9门店操作手册

药易通V9门店操作手册

门店操作手册第一部分请货流程1.机构请货在门店需要向总部请货的时候,打开该单据,进行请货,在没有审核的时候,都可以再次打开请货单。

1.进入路径:【机构管理】—【机构请货单】,如下图所示2.注意事项(1)经手人是必须填项。

(2)可通过单据编号和商品名称模糊查找商品。

(3)添加商品后,可以根据左右键,填写请货数量。

(4)由于门店是固定时间向总部请货,所以店员在请货后,都点击【保存数据】,存入草稿。

(5)需要再添加请货品种时,点击【机构管理】—【机构请货审核】,执行查询,找到对应的请货单,双击打开,进行补充。

(6)在总部规定的时候,店长打开请货单草稿,点击【审核】后点击【提交总部。

】(7)门店根据总部的规定,进行请货单的填写。

2.机构请货审核1.进入路径:【机构管理】—【机构请货审核】,如下图所示:2.注意事项:(1)可查看某时间段门店所有的请货单。

(2)根据单据状态判断,单据是草稿,还是已审核,以及总部是否已审核。

未审核:机构请货单为草稿,门店还未审核。

总部未审核:已提交总部的请货单,总部还没有审核。

总部已审核:已提交总部的请货单,总部已经审核。

(3)3.机构收货单门店员工请货后,由门店店长进行请货审核,审核通过,配送中心将按照对应的请货进行配送,当配送中心把货物配送到门店后,门店进行数据同步,门店会产生一张机构收货单,门店可通过查看该单据,来判断配送中心有没有配货,避免重复请货。

1.进入路径:【机构管理】—【机构收货单】,或者点击导航图【门店管理】—【机构收货】,如下图所示在配送中心将货送到门店后,找到对应的机构收货单,双击打开,进行收货,如下图所示:2.注意事项:(1)收货员,对商品进行核对,核对无误后,进行审核。

(2)审核完成后,点击保存,系统会自动生成一张机构验收单。

3.4.机构验收单1.进入路径:【机构管理】—【机构验收单】,或者点击导航图【门店管理】—【机构收货】如下图所示:验货员,点击对应的验收单,对药品进行验收,如下图所示:2.注意事项(1)验收员都药品进行验收,验收后,点击审核。

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药易通门店操作人员使用手册
2009-03-15
一、每次登陆药易通界面后弹出如【图1】警示提示框,选择提示信息后点击【详情】按钮后可以查看报警详情,例如:失效期药品报警,然后请仔细检查库存商品,若失效,应移入不合格药品柜,同时做好不合格药品上报表、不合格药品台账。

若是批次、效期与实物不符,应在业务单据库存批次调整单【图2】调整商品批号、有效期和实物相一致。

【图1】【图2】二、若未设置登陆密码的操作人员在系统维护修改登陆密码【图3】,密码修改后在下次登陆时,将需要密码才能登陆软件操作系统。

【图3】
三、数据交换。

总部有商品配送到门店、商品资料有修改、新增会员卡资料时,门店需要接受总部数据才能进行相应业务。

进入路径见【图4】。

【图4】
四、数据传输设置,见图【5】
【图5】
1.服务器名或IP地址、数据库名两项必须和【图5】所示保持一致(不分大小写)。

2.在点击连接按钮之前请确保本机已经连接好宽带。

3.点击连接按钮后,若网络通畅,则连接按钮变成灰色,开始执行按钮由灰色变为黑色,若无反应或提示错误,说明网路未连接好,请仔细检查本机网络和咨询服务器宽带是否已经连接。

4.当接受总部资料和业务单据时(主要是配送入库单和商品调价单),请按照
【图6】勾选。

(在【图6】中也可以同时勾选下传库存和上传业务单据,但这样会降低数据传输速度,一般采用单独勾选执行)。

【图6】五、接受数据完成后,请到单据草稿或者万能草稿查询(见【图7】、【图8】)(可以设置查询条件查询指定草稿单据,也可以直接确定查询所有草稿单据,但跨越时注意选择查询时间段,否则无法查到上月单据。


【图7】【图8】
六、查看单据:此时可以看见草稿里已有接受到总部配送的单据(见【图9】),此时单据默认为【已审核】(蓝色)状态,若此时门店已经收到仓
库配送来的商品,按照【同价配送单】验收核对后,选择单据点解查看单据,核对单据和票据是否一致,若发现不一致,应立即与仓库联系。

若需修改,选择单据后点击【反审核】,此时单据变为【未审核】(绿色)状态,则可以对单据进行修改【图10】。

【图9】
【图10】
七、在【图10】中选择单据后点击修改草稿,此时打开单据,可以对单据进行修改,例如修改生产批号、有效期、数量等,单据显示项目可以通过鼠标右键【格式配置】勾选来控制某一项目是否需要显示【图11】。

注:若收货时发现商品生产批号和有效期与单据不一致,需在这里进行修改,若发现实际数量比单据多,应联系仓库另做多余数量的配送入库单,若发现实际数量比单据少,应联系仓库补货货将该单据过账后做【配送入库退货单】。

【图11】
八、查看是否有调价的商品:接受数据后应立即查看是否有调价的商品,若有调价商品需要对照零售价修改药品标签(注意选择查询时间断)。

【图12号】【图13号】
九、待门店接受单据处理完后(特别是【配送入库单】过账后),应将库存重新同步一次【图14】,否则商品库存将增加一倍。

这时只需勾选下传数据、下传库存、下传全部仓库的库存余量三项,因其余几项在第一次已经下传,这样将加快数据传输时间。

【图14】十、爱心卡使用:见【图15】
【图15】
若持有爱心卡需要打折,录入商品后将光标移到会员卡号录入框(或按F10)录入爱心卡号,此时可以在左边零售药品里看到折扣、折后价、折后金额等信息(未显示的项目可以通过鼠标右键【格式配置】勾选),若提示单价小于成本价【图16】,点击是或者否后注意此时收现显示的实际应收金额并不准确【图17】,继续按F8保存提示第?行数据无效【图18】。

将光标移到该药品项,然后在录入框输入:1*,此时不能打折的商品恢复原价【图19】第2行,直至整张单据能过账为止。

【图16】
【图17】
【图18】
【图19】
十一、若在做零售单时并没有使用会员卡打折而出现如【图16】所示提示低于成本价应立即联系公司物价员,核实该商品是否涨价?若需调整零售价,则应当接受【商品调价单】,若需调整成本价则需总部做【库存商品成本调价单】后方可销售。

十二、若需零售退货请做【零售退货单】,尽量采用选择原单据退货方式退货,若零售单采用了会员卡打折,零售退货同样应选择会员卡号,避免低价卖出,高价退回【图20】。

【图20】
十三、其它业务单据:
【图21】
1. 销售出库单:门店在对外进行批发业务时发生的业务单据,此单门店一般不做。

2. 销售退货单:门店在对外批发药品退回时发生的业务单据,此单门店
一般不做。

3. 报溢单:当门店实际库存商品多余电脑库存时,做【零售单】时提示该商品无库存,则应先做【报溢单】后才能进行零售。

4. 报损单:当出现库存商品少于电脑库存时,由每月盘点后盘点人员做报损单。

或者门店发现商品过期失效、变质、报损不能销售时,除填写相关记录外,应做【报损单】下库存。

注意在单据备注里注明报损原因。

5. 入库单、出库单:门店之间相互调货做出、入库单。

调出做【出库单】,调入做【入库单】。

注意在单据备注里注明调往何处或从何处调进。

6. 商品拆装单:将大包装商品拆分为小包装销售时所做单据【图22】例如现将三黄片(18片*100包)的大袋拆分成三黄片(18片)的小包装销售,上方录入规格为大包装的三黄片,录入需要拆分的数量。

下框选择小包装的三黄片,批号、效期按上方的批号和效期录入,数量这里因为1大包有100小袋,故录入100,金额录入上方零售合计金额。

【图22】
1. 仓库名称和入货仓库选择给门店名称(两者一致)。

2. 选择商品时注意保持上、下所选商品是同一厂家同一商品。

3. 批号、销售保持上、下录入框一致。

4. 下方录入框单品金额录入上方录入框单品零售金额。

十四、效期查询:门店销售商品时应尽量按照商品批号对应销售,以方便对库存商品进行效期管理。

【图23】【图24】
【图23】
【图24】
在【图24】中,选择仓库后可以根据查询方式和查询条件,查询库存商品效期,例如:按照月数查询方式,查询6个月内到期的商品,执行查询后将列出6个月内到期的所有商品(包括没有录入商品有效期的商品),可以用鼠标点击需要进行排序的列标题按该列拼音顺序进行排序。

也可以通过数据过滤设置过滤条件来过滤符合条件的商品信息。

十五、门店请货单:当门店需要向仓库提供要货计划时,需做门店请货单。

【图25】【图26】
【图25】【图26】
1.中药、西药、日化、针剂、保健食品尽量分开做门店请货单
2.一次清理缺货尽量清理完整。

(可以通过按住CTRL键+鼠标单击的方式多选库存余量不足的商品)。

3.录入完毕后按保存按钮保存单据。

如需继续添加请货商品,【门店请货审核】【图27】里查询出请货单据【图28】,选择未审核的单据(绿色显示)后点击修改单据【图28】,则可继续添加商品。

若请货单完成,需要在【图28】中选择单据点击审核(变为蓝色)后才能上传至总部仓库。

【图27】【图28】
十六、配送入库退货单:门店和仓库之间的业务往来是通过【配送入库单】和【配送入库退货单】来实现的。

当【配送入库单】审核过账后发现差货(实际收货数量小于票据数量),而仓库又无法补发商品时,则做【配送入库退货单】。

【图29】【30】
【图29】【图30】
十七、判断网络是否通畅?
1. 当宽带连接正确之后,鼠标右键点击宽带连接,连接会变为断开。

【图31】状态为未连接上宽带的状态。

2. 在开始运行里输入如【图32】字样后会出现【图33】画面。

【图31】【图32】
【图33】
十八、上传数据。

门店每天需要把业务单据和【门店请货单】上传至公司总部服务器,连接成功后【图36】勾选上传业务单据,此处最好不勾选下传数据:这样会加快数据传输速度。

然后在上传条件里如【图37】勾选全部选项,注意选择开始日期,因为默认为当天日期,尽量选择日期靠前,这样避免在当天以前的单据被漏传。

【图36】
【图37】
十九、判断花生壳是否正常启动。

当别人要连接自己的电脑时,自己花生壳必须启动正常,连接总部时则不必启动花生壳,只需要总部花生壳启动、自己宽带连接正常即可。

花生壳一般在连接宽带时会自动启动。

1. 花生壳启动后会在电脑右下角出现图标,当出现灰色图标一闪一闪或有感叹号时说明花生壳没有正确启动,需检查宽带连接是否正常。

2. 没有连接时双击时弹出【图34】对话框,连接成功后双击出现【图35】对话框,显示为在线、标准级,并且能看到免费域名。

【图34】【图35】【图36】
3. 在断开宽带连接一段时间或连接发生错误后重新连接宽带后花生壳一般需要重新刷新一次【图36】,方法是鼠标右键点击标准级位置然后鼠标左键单击刷新。

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