一般工业固体废物规范化管理体系评分表

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广东省危险废物规范化管理指标及评分表

广东省危险废物规范化管理指标及评分表

广东省工业危险废物产生单位规范化管理指标及评分表
检查时间:年月日时至年月日时
单位/地址:广州悦能环保技术有限公司
法定代表人:被调查人姓名:
检查人员:姓名/单位:姓名/单位:姓名/单位:
主持检查人员:姓名:执法证件号:
记录员:姓名:执法证件号:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。

4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“1”,不达标计“-1”;其余项目达标的计“2”,基本达标计“1”,不达标计“0”。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。

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7。

危险废物规范化环境管理评估指标

危险废物规范化环境管理评估指标

“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估指标
为贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规,按照《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》有关要求,加强危险废物污染防治,巩固和深化危险废物规范化环境管理工作成效,进一步推动各级地方政府和相关部门落实危险废物监管职责,强化危险废物监管和利用处置能力,现在我局网站危险废物规范化管理栏目转发《“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估指标》,促进工业危险废物产生单位和危险废物经营单位落实各项法律制度和相关标准规范,全面提升危险废物规范化环境管理水平,有效防控危险废物环境风险。

危险废物规范化环境管理评估指标(工业危险废物产生单位)
危险废物规范化环境管理评估指标(危险废物经营单位)。

危险废物规范化环境管理评估指标、被抽查单位评估情况记录表、评估年度工作总结要求

危险废物规范化环境管理评估指标、被抽查单位评估情况记录表、评估年度工作总结要求

附件1表1 危险废物规范化环境管理评估指标(适用于市级生态环境主管部门,县级可参照执行)- 1 -- 2 -- 3 -- 5 -表2 危险废物规范化环境管理评估指标- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -表3 危险废物规范化环境管理评估指标(危险废物经营单位)- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -附件2被抽查单位评估情况记录表- 26 -附件3危险废物规范化环境管理评估年度工作总结要求工作总结报告应包括以下内容:1.工作组织实施情况和自评打分情况,包括评估范围和内容、部门和岗位职责分工、违法企业惩罚情况、主要工作过程、时间进度、完成情况等。

2.危险废物环境监管能力建设情况,包括危险废物环境管理信息化应用情况,源头严防、过程严管、后果严惩监管体系建设情况,加强监管人员和企业人员培训情况等。

3.危险废物利用处置能力保障情况,包括提升危险废物集中处置基础保障能力,保障危险废物和医疗废物应急处置等。

4.产废单位和经营单位危险废物规范化环境管理情况。

5.加分情况和扣分情况(提供相关证明材料)。

6.取得的主要经验和发现的主要问题。

7.推进危险废物规范化环境管理的建议。

8.附件:被抽查单位评估情况记录表(见附件2),不达标和基本达标企业规范化环境管理评估结果汇总表,不达标企业存在的问题及其处理情况等。

- 27 -- 28 -。

工业危险废物规范化管理抽查表

工业危险废物规范化管理抽查表

附3-1:
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
检查时间:年月日时至年月日时
单位/地址:
法定代表人:被调查人姓名:
检查人员:姓名/单位:姓名/单位:姓名/单位
主持检查人员:姓名:执法证件号:
记录员:姓名:执法证件号:
注:1、检查组应该至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。

2、检查人员要填写检查记录并签字。

3、对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要检查原始凭证。

4、标注“*”的应重点检查,达标的计“2”,基
本达标计“1”,不达标计“-1”;其余项目达标的计“2”,基本达标计“1”,不达标的计“0”。

5、备注栏可对
检查情况进行简要记录。

6、对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。

RBA(原EICC)废物处置单位评估表(最新最全面)

RBA(原EICC)废物处置单位评估表(最新最全面)

RBA(原EICC)废物处置单位评估表(最新最全面)1. 背景RBA(原EICC)是全球范围内的公益组织,致力于推动可持续发展和环境责任。

该组织关注废物处理对环境的影响,以及各废物处置单位在此方面的表现。

为了全面评估废物处置单位的环境责任,制定了本评估表。

2. 目的本评估表的目的是帮助RBA(原EICC)对废物处置单位进行评估,以衡量其在环境责任方面的表现。

通过评估,可以为相关方提供参考,促使废物处理行业实现可持续发展。

3. 评估内容本评估表涵盖了以下几个方面的评估内容:3.1 环境管理系统- 废物处置单位是否建立了有效的环境管理系统?- 环境管理系统是否符合相关法律法规和标准要求?- 废物处置单位是否定期进行环境管理方面的培训和更新?3.2 废物处理流程- 废物处理流程是否符合环保要求?- 废物处理是否采用了适当的技术和设备?- 废物处理是否进行监控和检测?3.3 废物处置产生的环境影响- 废物处置对环境的影响有哪些?- 废物处置单位是否对环境影响进行评估和管控?- 废物处置单位是否采取了相应的环境保护措施?3.4 废物处置单位的持续改进- 废物处置单位是否建立了持续改进机制?- 废物处置单位是否对过去的环境事故进行总结和教训?- 废物处置单位是否定期进行环境绩效评估和外部审核?4. 评估程序评估程序包括以下几个主要步骤:1. 收集废物处置单位的相关信息和文件;2. 进行现场访查,了解废物处理实际情况;3. 评估废物处置单位的环境管理系统;4. 评估废物处理流程及设备;5. 评估废物处置单位的环境影响;6. 评估废物处置单位的持续改进机制;7. 撰写评估报告。

5. 结论根据对废物处置单位的评估,可以得出以下结论:- 废物处置单位的环境责任表现较好,符合相关要求;- 废物处置单位的环境责任表现一般,存在一些问题需要改进;- 废物处置单位的环境责任表现较差,亟需改进。

6. 建议根据评估结果,提出以下改进建议:- 建议废物处置单位进一步优化环境管理系统,确保其有效实施;- 建议废物处置单位采用更先进的废物处理技术和设备;- 建议废物处置单位加强环境影响评估和管控;- 建议废物处置单位加强持续改进机制,总结以往的环境事故教训。

环保标准化打分表

环保标准化打分表
序号 建设 内容 基本要求 具体要求(达标基本规范内容) 标准 分值
2.1 管理 制度 建设
1、建立环境污染治理设施岗位巡查制 度,实施巡查记录; 2、巡查内容包括环境保护岗位人员在 2.1.1建立污染治理 岗工作状态、污染物排放、污染治理设 设施巡查制度 施运行、环境安全隐患排查、排污管网 的跑冒滴漏等全方面的巡查情况; 3、巡查记录要求保存1年以上。
16
1.2 企业 分管 负责 人环 保工 作职 责
企业分管负责人负 责制定和落实企业 各项环境保护工 作,是企业环境保 护工作的直接责任 人。
13
1.3 环保 环境保护机构是企 机构 业环境保护工作的 设置 执行机构和日常管 理机构,具体负责 企业环境保护的各 项工作的组织、监 督和实施。
29
二、污染治理设施运行管理(159分)
9
8
4.3
应急 环境应急设施 设施
1、环境应急设施设备(消防、气防、 医疗、水泵、风机、电信、车辆等)符 合要求; 2、环境应急物资(消防器材、急救物 资、中和剂、吸附剂、覆盖物等)贮备 齐全; 3、环境应急措施(应急预案、指挥系 统、急救人员等)处于应急状况。
6
4.4 1、建有环境应急专业队伍,自身无能 力成立应急专业队伍,是否与有资质的 专业应急机构签订救援协议; 2、每年有计划组织开展应急培训; 3、每年组织1次应急演练。
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2.7
尾 矿 库 管 理
尾矿库管理规范
1、尾矿库符合安全环保要求,正常运 行; 2、尾矿库澄清水是否全部回用于选矿 系统; 4、尾矿库运行正常,并有记录。
8
三、环境保护管理制度执行(119分)
序号 3.1 3.1.1新建、改建和 扩建项目应当执行 环境影响评价制度 、相关审批手续齐 全。 1、每个建设项目应有环境影响环评批 复文件; 2、每个建设项目的产品品种、规模、 生产工艺、原辅料、污染治理设施建设 与环评及批复中的相关要求一致。 建设 内容 基本要求 具体要求(达标基本规范内容) 标准 分值

工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表

工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表

附件1工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表1. 有获得环保部门批准的转移计划。

得 2分。

2. 未获得环保部门批准,擅自转移危险废物。

得 0分。

注:需报批转移计划指跨设区市、跨省的转移,设区 市市内转移不需报批,该项不适用。

1. 根据实际转移的危险废物,按照《危险废物转移联单管理办法》如实填写、运行危险废物转移联单。

得4 分。

2. 联单填写不规范,存在两处及以下错填、漏填等情况。

得2分。

3. 对未执行一车一联单、联单未按规定交付相应单位、未按照实际转移情况填写联单、联单为非所在地设区市环保部门发放及联单填写存在错填、漏填在两处以有获得环保部门批准的转移计划。

按照实际转移的危险 废物,如实填写危险 废物转移联单。

每年年初进行本年度危险 废物的申请报批工作, 并对 相关资料进行留存建档。

负 责将危险废物转移给有资 质的单位,不得随意转移。

按照废触媒、高沸物、废离 子膜树脂、废试剂、废矿物 油、废污泥、废含镍催化剂 实际每转移一车的危险废 物,填写一份转移联单,以 地磅单数据为准,如实填写 危险废物转移联单,并保证 转移联单数据和日期与现资料检查(查看批准的转移计划)、 现场询问所在地县级以上环保部门资料检查(现场查看转移联单,并结 合环评文件、台账 记录等材料进行核 对)场拉运记录台帐保持一致。

(填写时需字体工整,单位 齐全、属性准确。

不得错填和漏填;1.近五年内危险废物转移联单保存齐全,数据与申报 登记等材料数据一致。

得1分。

注:往年度此项检查已扣分的,核查其他年度情况, 不重复扣分。

截止检查日期前的危2.联单保存不齐全或数据与申报登记等材料数据不一 11.转移联单保存齐全。

险废物转移联单齐全。

致。

得0分。

车间危险废物台帐记录和 磅单、污申报登记表和危险 废物转移联单保存完整。

资料检查(查看联 单,可与申报登记数据核对)上。

得0分。

注:若当地实行电子转移联单,企业如实、规范地填写电子转移联单也视为符合要求,得 4分。

一般工业固体废物规范化管理体系评分表

一般工业固体废物规范化管理体系评分表
B.企业周边是否有随意倾倒、填埋情况;
C.企业周边水体是否有固体废物垃圾堆场.
以上每项符合得2分。
现场核查
合 计
40
---
七、处置设施管理(固体法》第二十一条、《固体废物处理处置工程技术导则》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001 )
2
建立了责任制度,负责人明确,责任清晰;负责人熟固体废物管理相关法规、制度、标准、规范;制定的制度得到落实,采取了防治工业固体废物污染环境的措施。
A.建立了责任制度,负责人明确,责任清晰;负责人熟悉固体废物管理相关法规《固体废物污染环境防治法》、制度、标准《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》、规范;制定的制度得到落实;采取了防治工业固体废物污染环境的措施。得2分。
一般工业固体废物规范化管理体系评分表
检查时间:年月日
被检查单位负责人:
被检查单位:
环保负责人:
固废管理负责人:
检查人员:
得分:
主要存在问题:
检查项目
检查主要内容
分数
达标标准
评分细则
检查方法
备注
满分
得分
一、污染环境防治责任制度。(《固体废物污染环境防治法》,以下简称《固体法》,第三十条)
1.产生工业固体废物的单位应当建立、健全污染环境防治责任制度,采取防治工业固体废物污染环境的措施。
3.产生工业固体废物的单位必须按照国务院环境保护行政主管部门的规定,向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提供工业固体废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。
6
查固废物联网,提供工业固体废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。
A.查固废物联网,在网上填报了年报、申报工业固体废物的种类齐全;
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资料检查(查 看 相 关 管理制度)、 现场询问、 现场核杳
二、“三同时” 管理。
(《固体法》, 第十三条、第 十四条)
2、工业固体废弃物利 用、贮存、处置场所 依法进行环境影响评 价,完成“三同时” 验收。
2
有环评材料,并 完成“三同 时"验收。
1、环境影响评价文件中对工业固体废弃物利用、贮 存、处置场所进行了评价, 且完成了 “三同时” 验收 或在经核准的生产期内。得2分。 2、环境影评价文件中对工业固体废弃物利用、 贮存、 处置场所进行了评价, 但未完成 “三同时” 验收。 得1分。
资料检查
(查看生活 垃圾处置协 议)、现场核
检查项目
检查主要内容
分数
达标标准
评分细则
检查方法
备注
满分
得分
场未随意倾倒、 抛撤或者堆放。
2、生活垃圾公司未指定地点分类放置,公司辖区内 (含生活区)现场生活垃圾随意倾倒、抛撒或者堆 放,未在环境卫生主管部门统一处理或者在指定的 地方处理。得0分。

五、工程施工 管理。 (《固体法》, 第四十六条)
2、未建立责任制度,但负责人熟悉固体废物管理相 关法规、制度、标准有关制度和本单位的固体废物管 理相关情况,且采取了防治工业固体废物污染环境 的描施。得1分。
3、负责人不熟悉固体废物管理相关法规、制度、标 准、不熟悉本单位的固体废物管理相关情况, 或制定 的制度未得到落实, 环境管理职责不明确, 或未采取 防治工业固体废物污染环境的描施、现场管理混乱。 得0分。
5、转移固体废物出 省、自治区、直辖市 行政区域贮存、处置 的应当向固体废物移 出地的省、自治区、 直辖市人民政府环境 保护行政主管部门提 出申请。
2
跨省转移提出申 请,并得到批准
1、企业提出申请,移出地的省、自治区、直辖市人 民政府环境保护行政主管部门商经接受地的省、自 治区、直辖市人民政肩环境保护行政主管部门同意。 得2分。
2
建立了责任制 度,负责人明确, 责任清晰;负责 人熟固体废物管 理相关法规、制 度、标准、规范; 制定的制度得到 落实,采取了防 治工业固体废物 污染环境的措 施。
1、建立了责任制度,负责人明确,责任清晰;负责 人熟悉固体废物管理相关法规《固体废物污染环境 防治法》、制度、标准《一般工业固体废物贮存、处 置场污染控制标准》 、规范;制定的制度得到落实; 采取了防治工业固体废物污染环境的措施。得2分。
2、公司工程施工中产生的固体废物,未及时进行清 理,未分类存放, 与其他固体废物混堆, 并未按照环 境环境卫生行政主管部门的规定进行利用或者处 置。得0分。
现场核查
六、贮存设施 管理。
(《固体法 >> 第十七条) , 《固体废物 处理处置工 程技术导则》
8、收集、贮存、运输、 利用固体废弃物的单 位和个人,必须采取 防扬散、防流失、防 渗漏或者其他防止污 染环境的措施
3、环境影响评价文件中未对工业固体废弃物利用、 贮存、处置场所进行评价。得0分。
注: 对《环境影响评价法》 实施前已建成, 又未发生 改建、扩建的项目,该项不适用。
资料检查 (查看环评 及批复、验 收报告等)
检查项目
检查主要内容
分数
达标标准
评分细则
检查方法
备注
满分
得分
三、申报登记 制度。 (《固体法》, 第三十二条)
2、工业固体废物产生里、流向、贮存、处置台账清 晰;
3、下游处置、综合利用厂家资质齐全、处置协议合 法合规。
以上每项符合得2分。
资料检查 (查看相关 台账)、现场 核杳
4、申报事项有重大改 变的,应当及时申报
2
及时申报了重 大改变。
1、申报事项有重大改变的进行了及时申报。得1分。
2、发生重大改变未及时申报。得0分。
3、产生工业固体废物 的单位必须按照国务 院环境保护行政主管 部门的规定,向所在 地县级以上地方人民 政府环境保护行政主 管部门提供工业固体 废物的种类、 产生里、 流向、贮存、处置等 有关资料。
6
查固废物联网, 提供工业固体废 物的种类、产生 里、流向、贮存、 处置等有关资 料。
1、查固废物联网,在网上填报了年报、申报工业固 体废物的种类齐全;
2、企业未提出申请,擅自转移。得0分。
四、生活垃圾 管理。 (《固体法》, 第四十二条)
6、生活垃圾应当在指 定的地点放置,不得 随意倾倒、抛撒或者 堆放
2
生活垃圾在指定 的地点分类放 置,公司辖区内 (含生活区)现
1、生活垃圾在指定的地点分类放置, 公司辖区内 (含 生活区) 现场未发现生活垃圾随意倾倒、 抛撒或者堆 放,由环境卫生主管部门统一处理或者在指定的地 方处理。得2分。
16
产生、收集、贮 存、运输、利用 固体废弃物的单 位和个人,采取 防扬散、防流失、 防渗漏或者其他 防止污染环境的 措施
1、贮存第Ⅱ类一般工业固体废物的场所地面硬化及防渗处理;
2、贮存场所应有雨棚或者其它防尘措施、围堰或围 墙;
3、贮存场所设置废水导排管道或渠道;
4、运输车辆采取防尘、防撒落措施;
7、公司工程施工中产 生的固体废物,及时 清理,并按照环境环 境卫生行政主管部门 的规定进行利用或者 处置
2
公司工程施工中 产生的固体废 物,及时进行清 理,分类存放, 并按照环境环境 卫生行政主管部 门的规定进行利 用或者处置
1、公司工程施工中产生的固体废物,及时进行了清 理,分类存放, 未与其他固体废物混堆, 并按照环境 环境卫生行政主管部门的规定进行利用或者处置。 得2分。
5、固体废物应分类收集、贮存及运输;
6、工业固体废物与生活垃圾应分别收集;
7、可回收利用物质和不可回收利用物质应分别收 集;
8、不应擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。
以上每项符合得2分。
现场核查
检查项目
检查主要内容
分数
达标标准
评分细则
检查方法
备注
满分
得分
9、禁止任何单位或者 个人向江河、湖泊、 运河、渠道、水库及 其最高水位线以下的 滩地和岸坡等法律、 法规规定禁止倾倒、 堆放废弃物的地点倾 倒、堆放固体废物。
般工业固体废物规范化管理体系评分表
检查时间:年月日
被检查单位负责人
被检查单位
环保负责人
固废管理负责人
检查人员
得分
主存在问题
检查项目
检查主要内容
分数
达标标准
评分细则
检查方法
备注
满分
得分
一、污染环境 防治责任制 度。
(《固体废物 污染环境防 治法》,以下 简称《固体 法》,第三十 条)
1、产生工业固体废物 的单位应当建立、健 全污染环境防治责任 制度,采取防治工业 固体废物污染环境的 措施
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