废品管理流程图
仓库报废流程图

仓库报废流程图报废,指设备、器物等因不能继续使用或不合格而作废。
以下是店铺为大家整理的关于仓库报废流程图,给大家作为参考,欢迎阅读! 仓库报废流程图仓库报废流程流程一、报废品处理标准企业要适时适度地处理材料、半成品、成品的报废品,以免堆积过久,浪贵储存空间。
报废品处理的程序大致如下。
第一条、各相关部门将不合格品标识后送至不合格品区,由研发部门判断是否要返工处理。
第二条、由研发部门估算返工成本,判定是否有价值。
判定有价值的作返工处理,判定无价值的则列为报废品。
第三条、由制造部门返工后交质量管理部门检验合格后办理入库,返工后所剩余的无用品列为报废处理。
第四条、呆滞料若判定未丧失主功能者,可退回供应商、折价出售或变更为其他用料,否则以报废品处理。
第五条、报废品处理。
经判定为报废品且无使用价值时,各相关单位需填写《报废申请单》,经单位主管审核同意后,转仓储部门办理出售或丢弃;仓储部门寻找合适厂商出售报废品或丢弃报废品。
二、不良品报废处理流程(一)目的规范不良品报废处理流程,及时处理生产车间不良品与报废品,减少管理成本与场地占用。
(二)不良品与报废品区别不良品:产品出现不合格时,可进行返修或可降级使用并出货的产品。
报废品:产品出现不合格时,无法进行返修或返修后无法达到品质要求或无法降级使用的产品。
(三)职责1. 制程半成品,成品报废由生产部门提出申请;2. 品质部门相关岗位QC负责报废品检验判定,品质部组长/主管负责报废品的处理判定;3. 厂长负责报废品的批准;4. 生产部、品质部负责报废品的原因分析和改善。
(四)适用范围本流程适用绿翔光电科技有限公司(所有车间)制程半成品、首件、包装成品及客退品的不良报废。
(五)流程处理1.制程半成品、成品报废处理2.不良品报废处理流程三、废品的退仓程序1.目的:1.1.规范化废品的退仓程序1.2.把废品纳入ERP库存管理,利于成本核算。
1.3.加强公司对废品出售的监控。
废料处理流程图

12财务管理部依据售 卖信息进行入账登记
2:生产部主管填写报废 4.由技术副总根据实际
单
情况进行责任判定
8.主要检查内容为:混 料
11:总经理对售卖结果 进行审核后交给财务部 入账
说明
生产部
流程
填写报废申请 单
相关部门 报废单审批
粉料员
无锡市唯尔得塑业有限公司
废料处理流程图
粉料员
生产部
废料接收
废料移除
废料随机检查
粉料员 废料箱监控
采购员/行政部主管
财务部
废料变卖
财务入账
1:检查员检测结果为废
料后,生产部人员根据废 料的性质,把废料存放在 废品仓各分区指定的位 置,同时填写报废单生产
3:废品由生产部主管填 写改进措施
5粉料员根据审批后的报废 单,接收废品,检查数量是否 符合
流程说明 部主管填写报废单
6.粉料员用油压车将废品 7.生产部领班每天不定
放置粉碎间专用区域
时对粉碎废料进行检查
9.粉料员每0.5小时需检查 废料箱状态,防止溢出或 混料
10:各种废物达到一定 数量,并经过仓储物流 部主管审批后,指示采 购部售卖废物
废弃物控制程序

目录
01.
02.
03.
04.
05.
06.
可回收物:如纸张、塑料、金属、玻璃 等
有害垃圾:如电池、荧光灯管、过期药 品等
湿垃圾:如厨余垃圾、果皮、菜叶等
干垃圾:如卫生纸、尿布、烟蒂等
大件垃圾:如家具、家电、装修垃圾等
电子垃圾:如电脑、手机、电视等电子 产品
物理处理: 如焚烧、 填埋、热 解等
废弃物处理成本高: 优化处理流程,降 低成本
废弃物处理设施不 足:增加设施投入 ,提高处理能力
废弃物处理技术落 后:引进先进技术 ,提高处理效率
提高废弃物分类准确性
优化废弃物处理流程
加强废弃物回收利用
提高废弃物处理技术水平
制定废弃物控制程序改进 计划,明确改进目标和时 间表
加强废弃物分类管理,提 高废弃物回收利用率
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
建筑施工:废弃物控制程序在建筑 施工中的推广与应用,降低建筑垃 圾产生量和环境污染
城市生活:废弃物控制程序在城市 生活中的推广与应用,提高城市生 活品质和环境保护水平
评估指标:废弃物 回收率、处理效率、 环境影响等
评估方法:问卷 调查、实地考察、 数据分析等
反馈机制:收集用 户反馈、改进措施、 持续优化等
环境保护:减少废弃物对环 境的污染
法律法规:遵守相关法律法 规的要求
企业责任:承担社会责任, 保护环境和资源
减少废弃物产生
提高废弃物回收利 用率
降低废弃物处理成 本
保护环境,减少污 染
确定废弃物控制目标
分析废弃物产生原因 和种类
制定废弃物控制措施
确定废弃物处理方式
报废品管理作业流程图

Start 生產不良品 下階料件報廢 明細單 交於品保
更改標記 修訂日期
報廢品管理作業流程圖
品保
確認是否
不良 lliang liang LLIIAANNGGNO LIANG LIANG 良 品保入庫
頁次 倉庫/管理課 報Leabharlann 確認/管理倉庫確認 數量型號
倉庫保管
倉庫向管理課 提出申請銷毀
管理課銷 毀處理
End
第 1 頁,共 1 頁 備註/說明
1.生產將不良品交於品保確認品質 2. 品 保 確 認 無 法 修 改 , 最 終 判 定 不
良需報廢處理 3.生產在系統中開立<下階料件報
廢明細單>,經生產課長、品 保課長、生管、部門主管以及 廠處級主管簽核完成,不良品 與<下階料件報廢明細單>由 品保一同送至倉庫。 4、倉管員與品保人員一同確認報 廢品的型號、數量,確認無誤 後將產品入庫至廢料倉. 5、倉管員將生產下階料按照產品 系列別標示區分存放。.倉庫每 年年底前依據<內部聯絡單>向 管理課提出銷毀申請. 6. .管理課根據 ISO14000 規定:報廢 產品屬於危險廢棄物,所以其處 理方式為:危險廢棄物須移轉給 有危險廢棄物處理資質的回收 處理公司進行處置; 7.. 管 理 課 針 對 危 險 廢 棄 物 產 生 方 必須每年年底向市/縣級環保局進 行申請後方可進行報廢品的轉移 動作.
核准
審核
製作
日期
废品处理流程图

鉴定、过磅/见数
行政部、财务、生产部
相关人员见数/过磅
废料处理申请单、出库单K3、磅码单
财务结算
财务部
收据
出门放行
财务部
出门证
流程
权责部门
相关说明
涉及表单
将废品运送至垃圾房
相关部门
相关物资必须是不能再利用源自鉴定、过磅/见数行政部/质管部
质管部组织相关部门判定是否 符合报废条件 对需要称重计量的物资行政部 组织过磅
报废申请单(表单暂缺)、磅码单
废品入库
行政部
废料登记单、入库单K3
废品招标流程
行政部
相关招投标文件
废品出售
行政部
废料处理申请单
不合格、返工处理流程图

不合格品是指经检验和试验判定,产品品质特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离,不再符合接收准则的产品。
包括废品、返修口和超差利用品(也称等外品)三种产品。
这里关键是品质标准,没有品质标准是无法判断产品合格与否的。
不合格品管理流程不合格品管理流程不合格品管理流程总经理生产总监品质管理部 生产部门开始②鉴定合 格审批 审批结束不合格产品生产③标示⑤处理不合格品①质检(抽检)④隔离不合格品⑥记录不合格品*下一道工序总经理生产技术总监品质管理部相关部门不合格现象分析流程开始审批审核否 决结束⑥效果验证通过通过⑤制定、实施纠正措施④提出应急对策③分析产生原因 配合②不合格项目描述►确认不合格现象发生①不合格现象调查 效果反馈执行⑦下道工序总经理生产技术总监品质管理部生产部生产单位报废品处理流程审批 审核审批 审批④审核 结束不合格通知财务③结果确认 ①质检 ②提出报废反馈存档~产成品配合分析报告检验 确认执行报废总经理生产技术总监品质管理部生产部生产单位审批审核结束否决通过③开具品质处罚通知单 ④发出处罚通知单确认发现品质问题①质检 ②明确品质责任⑤记录存档产成品送检出现品质事故接收处罚总经理生产技术总监品质管理部生产部门开始审批审核 ⑦成品检验结束通过合格①品质异常现象调查④分析产生原因③不合格项目描述 ⑤提出返工决定确认品质异常现象发生样品送检⑧通知生产部门>⑥生产线返工②品质检验。
包装物及其它废料处理工作流程图

进料过程检验操作流程
进货检验不合格处理程序
仓储管理工作的基本流程
生产废料入库处理管理流程
包装物及其它废料处理工作流程图
企业物资消耗定额构成图
物资消耗定额制定流程
采购作业流程
物资请购作业流程
物资供应计划工作流程
生产过程组织设计流程
生产过程各职能模块配合流程
生产制程控制流程
劳动定额管理程序
说明:完善劳动生产定额管理,对于一车间这样的装备制造型车间尤为重要。
劳动工时消耗构成图
返工处理作业流பைடு நூலகம்图
外协计划编制流程图
设备管理流程与责任图
设备使用的管理程序
原材料验收管理流程
成品出货质检流程图
产品生产质量控制流程
生产企业物料报废作业指导书流程图

生产企业物料报废作业指导书
需区分正常生产报废及非正常生产报废。
正常生产的不良品需在SAP 系统中进行录入;非正常产生的不良品需填写
《报废申请表》,经相关部门确认。
《报废申请表》需要得到批准同意后方可报废
对报废的产品需由所属部门开立《报废品入库单》方可入库;仓库需要对保税产品所产生不良的产品建立废品帐。
关务根据合同手册平衡状况,向外经委及海关以残次品转内销申请。
向海关缴纳相关税金
征税完成后的报废品可进行销售,并由财务及仓库提供销售明细帐;但对产成品必须要求废品回收公司辗碎。
仓库需要对保税产品所产生不良的产品建立残次品进出存帐。
由各相关部门进行称重/分类/打包。
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5.1.1 废品收购商的资质审核:
在每年的年末(12月份)进行,实行一年一度的审核制度。由财务部负责根据市场情况搜集废品收购商资料(不少于3家),也可以采用推荐的方式,然后由财务部、总务部联合组成评审小组,根据供废品收购商提供的废品类报价及收购商的资料等进行评审,最后报请总经理最后审定下年度的废品收购商。
5.2.1.3工程更改产生的废料和消耗品(如钻头、砂轮等)报废
5.2.1.3.1由工程部开具“报废单”,经组别负责人确认后交部门长审批,报废物料交零件仓仓管员核实,零件仓每月集中填写“报废单”后交生产管理部部门长批准报废(对非正常改动或使用而产生的报废须经总经理批准后方可报废)。
5.2.1.4废旧设备报废
5.4废品(料)的出售
5.4.1当废品积累到一定数量需出售时,可由财务通知收购商前来收购。
5.4.2收购商到厂后,由总务部、财务部各派一人到现场和仓管员一起监督过磅装车。
5.4.3 按需出售的废品分类进行过磅,由仓库人员、总务部及财务部人员共同签名确认废品出售过磅重量。
5.4.4废品称重以后,收购商按确认重量和收购价格付款,财务部出纳负责收款。
2.0适用围:乐丰精密、市乐丰科技
3.0定义:废品:是指物料经过使用,已残旧不堪或磨损或已超过其寿命年限,或客观情况产生的尾料,以致失去原有的功能而无利用价值的物料等.
4.0职责
4.1各部门:负责对确认的废品(料)整理、分类、申报;
4.2品管部:负责对废品(料)检验、确认;
4.3生产管理部部门长:负责报废单的审核;
4.4货仓:负责对废品(料)的储存、进出库手续的办理及废品变卖监磅;
4.5财务部:负责废品收购商资料收集、资质审核,废品变卖监磅及废料变卖款的收取;
4.6总务部:参与收购商的资质审核及废品变卖监磅;
4.7总务部部门长:负责签批废料出厂放行条;
4.8总经理:负责废料出售价格审批和模具报废审批。
5.0容
5.2.2.2所有已报废五金半成品必须对其外观及功能进行破坏性处理后方可出售。
5.2.2.3《报废单》(一式三联),废料仓仓管员在接收废料入仓时需在报废单上签名确认入仓数量,一联报废部门自存,一联交仓库,一联交财务。
5.3废品的储存、保管
所有废品按其原料类型及出售时的价值分类存放,现有报价的废品种类包括:不锈钢废料、冷板废料、碎铁、废油桶、废胶料、废胶袋、铜废料、铝废料、工模废料、废纸皮、碎纸等.当有新的废品报价时应在此项加入。
文件修订履历表
Rev.
版次
Issue/Ecn.
发行/更改日期
Modifiedout-line
更改之摘要
A0
2012/12/05
新版发行
此文件自批准发行之日起生效实施.文件修订履历表可另添附页
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制/修订
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审核
Approved by
批准
1.0目的:为规公司的物料报废流程,使各类废旧物资及时得到处理,确保废品出售作业的合理性。
5.1.2 废品收购价格确定:
根据我司实际产生的废品的类别,由废品收购商提供其收购单价,采用价格对比的方式,确定收购的单价,同时约定在季度按实际的市场收购价进行调整的方式进行。
5.1.3 价格资料的备份:
当废品收购单价协商完成后,形成“废品收购价格表”,交财务和总务存档,并依据价格表单价进行废品的出售和结算。
乐丰精密五金
SHENZHEN LEFENG PRECISION MOULD PARTS CO.,LTD.
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2012/12e
名称
废品管理流程
5.2.1.6所有模具报废,经报废部门部门长签名后需交营业部部门长确认(如属客户模具,须有客户确认同意报废资料),最后交总经理批准后方可报废。
5.2.1.7废包装材料报废,由部门人员拆箱后拉到公司指定收集点。
5.2.2废品退仓注意事项:
5.2.2.1所有已经过组装的半成品、成品、模具不能直接报废,必须将其按照材料属性拆散,对于可利用的零部件应退仓再用,对于不可再利用或现时用利用价值不大或再利用成本大于其价值时,按本流程报废。
5.4.5收款后,由财务部开具放行条,经财务部部门长签名最后交总务部部门长批准后交大门保安放行。
乐丰精密五金
SHENZHEN LEFENG PRECISION MOULD PARTS CO.,LTD NO:
报废单年 月 日
品名
品番
规格
数量
报废原因
申请部门︵白︶仓库︵黄︶财务︵蓝︶
5.2废品管理
5.2.1废品的确认与入仓
5.2.1.1制程废料
5.2.1.1.1各车间在正常生产过程中产生的废品.由车间物料员填写《报废单》,由部门长审核签字、并报品管部进行品质确认、最后由生产管理部部门长批准后执行报废(非正常生产造成的废品需交总经理加签)。
5.2.1.2.加工商退回废品
5.2.1.2.1加工商将每一批次产生废品数量出报表给采购,采购核对是否超出正常废品率,并由品质部对废品进行确认,如属返厂废料由采购开具“报废单”,经品质部确认后交生产管理部部门长批准报废(如超出正常废品率的,需交总经理加签后方可报废)。
5.2.1.4.1各部门确因使用已达年限并已无利用价值的设备,报设备课核实后可以向公司提请报废联络,经总经理批准后由指定人员联系收购商进行报价对比,收购价格经总经理批准后进行出售。
5.2.1.5各部门的样板等物料需报废时,由该部门经办人填写《报废单》、并经部门长审核及生产管理部部门长批准后进行报废。