模具部仓库管理制度及流程
模具仓库存货管理制度

一、目的为了规范模具仓库存货管理,确保模具资源得到合理利用,提高模具使用效率,降低企业成本,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有模具的仓库存货管理。
三、职责1. 仓库管理员:负责模具的收发、保管、盘点等工作。
2. 生产部门:负责模具的使用、维修、报废等工作。
3. 质量管理部门:负责模具的质量检验、验收等工作。
四、模具仓库存货管理制度1. 模具入库(1)模具入库前,需具备模具合格证书、试模合格证、模具图纸和合格样件。
(2)模具应打有产品编号、指令号标记,按产品号成套上架,通用模具按模具通用号码上架。
(3)模具供应商应提供总装图和型腔模具图纸,模具检验员按产品图纸和模具图纸进行检验,合格后开据模具合格证入库。
(4)项目负责人对模具检验情况给予确认并签字,对产品超差部分是否通过使用,项目负责人和质检部负责人进行会签。
同意使用,才定为模具合格。
2. 模具领用(1)模具领用应由生产调度人员到模具库登记领取,登记内容包括生产指令、产品编号、模具名称、领用时间、领用人签字。
(2)模具合格证、图纸、试模合格证、及使用档案等由库房的管理人员保存。
(3)模具退库前,生产调度人员检查模具的使用情况以及生产记录,应对模具的完好负责。
发现需要的模具,提出修理申请。
3. 模具盘点(1)每月进行一次模具盘点,确保账实相符。
(2)盘点时,仓库管理员需核对模具的数量、型号、规格等信息,并与账目进行比对。
(3)发现差异,立即上报,查明原因,采取措施纠正。
4. 模具保养(1)仓库管理员负责模具的日常保养,确保模具清洁、干燥、防锈。
(2)模具使用后,及时清理,防止油污、灰尘等污染。
(3)定期对模具进行润滑,防止磨损。
五、奖惩措施1. 严格执行本制度,模范遵守仓库管理制度,对仓库管理有突出贡献的,给予奖励。
2. 违反本制度,造成模具损坏、丢失、浪费等情况的,将根据情节轻重给予处罚。
六、附则1. 本制度由仓库管理员负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
模具管理制度(3篇)

模具管理制度模具的好坏直接影响到产品的质量和生产任务能否如期的完成的关键设备,为了确保产品的质量和如期完成生产任务,对模具必须进行有效的管理,因此特制定本制度,本制度分成三个部分:1.模具出、入库1.1厂部设一名模具管理员,对厂里的所有模具进行管理,包括出、入库,模具的状态,模具台帐的建立,模具的交接等。
1.2模具管理员应对所有库内及在用、在维修的模具进行登记注册,并填写《工装、模具台帐》。
1.3模具管理员应对所有模具的使用和维修情况详细记录在《模具使用、维修记录》内。
1.4模具管理员应对库内每副做好“待修”、“完好”、“报废”等相应的标识,以便能及时了解该模具的状态。
1.5模具入库均应由经办人签名,并告知该模具的现状,管理员应对该模具作出是否修理的决定,如需修理,则由管理员通知模具工进行维修。
1.6模具出库时也要办理交接手续,由管理员告知该模具的状态,以使注塑工能引起注意。
1.7入库时模具应由交接人和管理员共同将模具放入到制定的模具架上,防止意外碰伤,并且摆放整齐。
1.8对入库的模具,管理员应进行保养、维护,防潮、防锈。
1.9对出、入库时经办人未签名的及未告知该模具状况或隐瞒实情的,经查实,每次处罚____元。
1.10以上条款由管理员工作失误或不到位的,造成损失或事故的,经查实,按情节进行处罚。
2.试模2.1对刚修好的模具进行试模前,应由模具工将模具内该干净的部位察干净,该润滑的要润滑,检查模具内有无异物,否咱造成物料浪费或出现事故一经查实,由模具工维修工承担责任。
2.2试模由模具车间负责,模具试好后应留样、填单、入库;如需立即使用,经首检留样、填单后叫注塑工。
2.3试模期间,如果正常操作,导致模具损坏,应分析原因,如模具工不能正确解释原因,则由模具工负相应的责任;如违章操作则负全责。
3修模3.1模具的维修由模具工负责。
3.2注塑工在注塑过程中发现模具原因对产品质量产生影响时,自己能解决的小问题自己解决,自己不能解决的应填写《设备(模具)维修单》。
公司模具仓库管理制度范文

公司模具仓库管理制度范文一、目的和范围本制度旨在规范公司模具的存储、维护、领用和归还等管理活动,确保模具的安全、准确和高效使用。
适用于公司所有涉及模具存储和管理的部门和员工。
二、责任划分1. 仓库管理部门负责模具的日常管理和保养工作,包括模具的入库、分类、标识、保养和出库等。
2. 生产部门负责根据生产计划领取和使用模具,并在使用后及时归还。
3. 质量部门负责对模具的质量进行检验,确保其符合生产要求。
4. 财务部门负责对模具的价值进行核算,并处理相关的财务事务。
三、模具管理流程1. 模具入库:新购置或制造的模具在验收合格后,由质量部门出具检验报告,仓库管理部门负责登记入库,并进行适当的标识和分类存放。
2. 模具领用:生产部门根据生产计划填写领料单,经过审批后,由仓库管理部门发放所需模具。
3. 模具使用:生产部门负责正确使用模具,并做好使用记录,以便追踪模具的使用情况和性能。
4. 模具归还:使用完毕后,生产部门应将模具清洁干净并检查无损后归还仓库,仓库管理部门负责检查模具状态并记录。
5. 模具保养与维修:仓库管理部门定期对模具进行保养,发现问题及时维修,确保模具的良好状态。
四、安全与环境保护1. 严格遵守安全操作规程,防止模具损坏和人员伤害。
2. 妥善处理模具废弃物,符合环保要求,减少对环境的影响。
五、监督与考核1. 各部门应遵守本制度规定,仓库管理部门负责监督检查执行情况。
2. 对于违反管理制度的行为,应根据情节轻重进行相应的处罚。
六、制度的修订本制度应根据公司实际情况和管理需求定期进行修订,以保持其适应性和有效性。
七、其他事项对于特殊类型的模具或特殊情况下的管理,可根据实际需要制定具体的操作规程或附加规定。
公司模具仓库管理制度

第一章总则第一条为规范公司模具仓库的管理,确保模具资源合理利用,提高模具使用效率,保障生产顺利进行,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有模具的采购、入库、领用、维护、保养、报废等环节。
第二章模具采购与入库第三条模具采购应遵循以下原则:1. 选用符合国家标准的优质模具;2. 模具性能满足生产要求;3. 采购价格合理;4. 供应商具备良好的信誉和售后服务。
第四条模具入库流程:1. 采购部门将模具合格证书、试模合格证、模具图纸和合格样件提交给仓库管理人员;2. 仓库管理人员对模具进行验收,确保模具符合要求;3. 验收合格后,由仓库管理人员填写入库单,将模具入库并登记在模具台账上;4. 将模具按照产品号成套上架,通用模具按模具通用号码上架。
第三章模具领用与使用第五条模具领用流程:1. 生产部门填写模具领用申请单,注明领用模具的产品号、数量、用途等信息;2. 仓库管理人员核对申请单信息,确保无误后,办理模具领用手续;3. 领用人员凭领用单到仓库领取模具。
第六条模具使用要求:1. 操作人员应熟悉模具结构、性能和使用方法;2. 使用过程中,严格遵守操作规程,确保模具安全;3. 定期对模具进行维护和保养,延长模具使用寿命。
第四章模具维护与保养第七条模具维护保养责任:1. 仓库管理人员负责模具的日常维护保养;2. 操作人员负责模具的使用过程中的维护保养。
第八条模具维护保养内容:1. 定期检查模具各部件的磨损情况,及时更换;2. 清洁模具,防止锈蚀;3. 对模具进行润滑,减少磨损;4. 定期检查模具的精度,确保模具性能。
第五章模具报废与回收第九条模具报废条件:1. 模具达到使用寿命;2. 模具损坏无法修复;3. 模具性能无法满足生产要求。
第十条模具报废流程:1. 仓库管理人员填写模具报废申请单,注明报废原因;2. 经批准后,将模具报废;3. 对报废模具进行回收处理。
第六章附则第十一条本制度由公司模具管理部门负责解释。
仓库模具安全管理制度

一、总则为了加强模具仓库的安全管理,确保模具的完好无损,保障员工的生命财产安全,特制定本制度。
本制度适用于公司所有模具仓库。
二、仓库安全责任1. 仓库负责人是模具仓库安全管理的第一责任人,负责组织、实施和监督模具仓库的安全管理工作。
2. 仓库保管员负责模具的日常保管、维护和保养,确保模具安全。
3. 全体员工应遵守本制度,共同维护模具仓库的安全。
三、模具仓库安全管理要求1. 模具入库(1)模具入库前,需进行外观检查,确保模具无损坏、变形等。
(2)模具入库时,需填写入库单,详细记录模具型号、规格、数量、状态等信息。
(3)模具应按型号、规格分类存放,并做好标识。
2. 模具保管(1)模具应存放在通风、干燥、避光、防尘的环境中,避免受潮、腐蚀。
(2)定期检查模具,发现异常情况及时处理。
(3)模具存放时应避免碰撞、挤压,确保模具安全。
3. 模具领用(1)领用模具需填写领用单,详细记录领用模具型号、规格、数量等信息。
(2)领用模具时,需确认模具状态,确保模具完好。
(3)领用模具后,需及时归还,不得擅自留存或转借。
4. 模具维修(1)模具维修需由专业人员进行,确保维修质量。
(2)维修过程中,需做好安全防护措施,防止发生意外事故。
(3)维修完成后,需对模具进行检查,确保模具恢复正常使用状态。
5. 模具报废(1)模具报废需经仓库负责人批准,并填写报废单。
(2)报废模具需进行回收处理,不得随意丢弃。
四、安全检查与事故处理1. 定期对模具仓库进行安全检查,发现问题及时整改。
2. 仓库发生安全事故时,立即启动应急预案,采取有效措施控制事故扩大。
3. 对事故原因进行调查,追究相关责任人的责任。
五、附则1. 本制度由公司模具仓库负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
通过以上制度的实施,确保模具仓库的安全,提高模具使用效率,为公司生产提供有力保障。
模具仓库管理制度

模具仓库管理制度1. 引言为确保模具仓库内各项工作的有序开展,保证模具的安全、准确、完整、便捷运转,制定本《模具仓库管理制度》。
本制度适用于公司模具仓库各类模具的入库、检修、出库、日常维护保养等管理工作。
2. 仓库管理2.1 仓库的布局模具仓库应按照管理的需要合理布局,并应分门别类地保管不同种类、不同型号的模具。
仓库的布局应符合以下原则:1.种类齐全,不同型号、规格的模具分门别类排放。
2.环境舒适、整洁,有良好通风、照明、防潮、防火、防盗设施。
3.各类模具放置位置明确、工区划分明晰。
2.2 仓库的安全公司模具仓库经过专业的安全设计及设施配置,目的是确保模具安全。
仓库管理人员应切实加强出入库模具的管理及人员值班,确保以下事项:1.对于出入库模具的数量及品种进行严格管控。
2.仓库内应安装摄像头、门禁系统、防盗报警器等设施。
3.在检修及维护时,仓库内的操作人员必须严格遵守相关安全管理规定,确保各项工作的安全进行。
2.3 模具的入库管理模具入库的流程如下:1.出具模具入库申请单,包括模具名称、编号、数量、用途等信息。
2.经质检过关后,仓库管理员按照申请单的内容入库。
3.入库后,仓库管理员要拍照记录模具的外观、数量及编号,保证模具信息的真实、可靠。
2.4 模具的检修管理对于各类模具的,仓库管理员应及时对其进行检修、维护,并建立相关档案和台账,保证模具的日常运转。
检修管理流程如下:1.对模具进行“三检”(领用检查、入库检查和出库检查)。
2.对于新修模具,应顺序完成“拆分、走样、喷码、修磨、检验、组装、试压、上线”等各个环节。
3.模具检修应配备器材、工具、设备、配件等,保证检修质量。
2.5 模具的出库管理模具出库的流程如下:1.出具模具领用申请单,包括模具名称、编号、数量、用途等信息。
2.交由仓库管理员审批同意后,登记出库时间、操作人等相关内容。
3.出库后,仓库管理员要确认模具的数量、编号等基本信息和状态,并及时整理并维护入库单据资料。
模具厂出入库管理制度

一、总则为加强模具厂物资管理,确保物资供应的及时性和准确性,提高物资利用率,降低库存成本,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于模具厂所有物资的出入库管理,包括原材料、半成品、成品、备品备件等。
三、职责分工1. 物资管理部:负责制定物资出入库管理制度,组织实施物资出入库管理工作,确保物资供应的及时性和准确性。
2. 生产部:负责提出物资需求计划,监督物资的使用情况,及时反馈物资需求信息。
3. 仓库管理员:负责物资的入库、出库、盘点等工作,确保物资的数量、质量、安全。
4. 财务部:负责物资的采购、付款、结算等工作,确保物资采购的合法性和合规性。
四、物资出入库流程1. 物资入库(1)采购申请:生产部根据生产计划,提出物资采购申请,经物资管理部审核后,提交财务部审批。
(2)采购订单:财务部审批通过后,向供应商发出采购订单,明确物资名称、规格、数量、价格、交货时间等。
(3)物资验收:仓库管理员在供应商送货时,对物资进行验收,检查物资的数量、质量、包装是否符合要求。
(4)入库登记:验收合格后,仓库管理员将物资入库,并在入库单上登记物资名称、规格、数量、单价、金额等信息。
2. 物资出库(1)出库申请:生产部根据生产需求,提出物资出库申请,经物资管理部审核后,提交财务部审批。
(2)出库单据:财务部审批通过后,生成出库单据,明确物资名称、规格、数量、单价、金额等信息。
(3)出库操作:仓库管理员根据出库单据,将物资出库,并在出库单上签字确认。
(4)物资使用:生产部或相关部门在领用物资时,应在出库单上签字确认,并注明使用情况。
3. 物资盘点(1)定期盘点:仓库管理员每月进行一次物资盘点,确保库存数量与实际数量相符。
(2)临时盘点:在以下情况下,应进行临时盘点:- 仓库管理员发现库存数量与实际数量不符;- 生产部或相关部门提出物资盘点需求;- 公司领导要求进行盘点。
(3)盘点结果:盘点结束后,仓库管理员应将盘点结果上报物资管理部,如发现差异,应及时查明原因,采取措施进行调整。
模具仓库管理制度及流程

模具仓库管理制度及流程一、总则第一条、为了使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司的一些具体情况,特制订本规定及流程。
第二条、仓库管理工作的任务:(1)每日仓管员根据本规定做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
(2)做好物资的保管工作,如实登记仓库实物账,每月进行一次清查、盘点库存物资,做到账物相符。
(3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。
(4)做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全。
第三条、对于一切手续不全的提货、领料事项,仓管员有权拒绝发货,向上级报告处理。
第四条、仓库人员纳入公司模具事业部统一管理和调配。
第五条、订购物料及收发流程:(1)采购根据模具事业部经理审批的各部订货单下达至供应商;(2)收发员暂收供应商所送物料,并将物料交由品质检验;(3)物料检测无异常,货仓开具入库单,各部开具领料单领料生产;(4)供应商所送物料有品质异常的,则由货仓开具退货单、各部主管签字退回;(5)领用的物料在生产过程中,还存在有品质异常的,由各部主管开具退仓单退回仓库,仓库开具送货单退回供应商,接下来的步骤同上所述。
(6)供应商每月结算单据:由订货单+送货单+退货单+月结单;各部每月结算单据:由领料单+退仓单附:流程图第六条、外发加工物料流程:(1)采购对外发物料询价,下单至供应商;(2)各部主管开具物料外发加工送货单、货物放行条及物料至收发员;(3)收发员依据外发加工送货单发货,供应商签收外发加工送货单;(4)部分物料加工送回时,收发员签收《暂收条》(一式两联),通知各部主管领料生产;(5)物料二次外发加工时,各部开具货物放行条,工件交收发员,供应商凭《暂收条》取件,取件后当场销毁两联暂收条;(6)供应商所物料加工完毕送回,收发员暂收供应商所送物料,并将物料交由品质检验;(7)物料检测无异常,货仓开具入库单,各部开具领料单领料生产;物料有品质异常的,则由货仓开具退货单、各部主管签字退回(8)物料领用生产过程中,还存在有品质异常的,由各部主管开具退仓单退回仓库,仓库开具送货单退回供应商,接下来的步骤同上所述。
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模具部仓库管理制度及流程模具部仓库管理制度及流程第一条、为了使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司的一些具体情况,特制订本规定及流程。
第二条、仓库管理工作的任务:(1)每日仓管员根据本规定做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
(2)做好物资的保管工作,如实登记仓库实物账,每月进行一次清查、盘点库存物资,做到账物相符。
(3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。
(4)做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全。
第三条、对于一切手续不全的提货、领料事项,仓管员有权拒绝发货,向上级报告处理。
第四条、仓库人员纳入公司模具事业部统一管理和调配。
第五条、订购物料及收发流程:(1)采购根据模具事业部经理审批的各部订货单下达至供应商;(2)收发员暂收供应商所送物料,并将物料交由品质检验;(3)物料检测无异常,货仓开具入库单,各部开具领料单领料生产;(4)供应商所送物料有品质异常的,则由货仓开具退货单、各部主管签字退回;(5)领用的物料在生产过程中,还存在有品质异常的,由各部主管开具退仓单退回仓库,仓库开具送货单退回供应商,接下来的步骤同上所述。
(6)供应商每月结算单据:由订货单+送货单+退货单+月结单;各部每月结算单据:由领料单+退仓单附:流程图(暂收,交品质检验)(开具入库单)(第六条、外发加工物料流程:(1)采购对外发物料询价,下单至供应商;(2)各部主管开具物料外发加工送货单、货物放行条及物料至收发员;(3)收发员依据外发加工送货单发货,供应商签收外发加工送货单;(4)部分物料加工送回时,收发员签收《暂收条》(一式两联),通知各部主管领料生产;(5)物料二次外发加工时,各部开具货物放行条,工件交收发员,供应商凭《暂收条》取件,取件后当场销毁两联暂收条;(6)供应商所物料加工完毕送回,收发员暂收供应商所送物料,并将物料交由品质检验;(7)物料检测无异常,货仓开具入库单,各部开具领料单领料生产;物料有品质异常的,则由货仓开具退货单、各部主管签字退回(8)物料领用生产过程中,还存在有品质异常的,由各部主管开具退仓单退回仓库,仓库开具送货单退回供应商,接下来的步骤同上所述。
(9)供应商每月结算单据:由报价单+外发加工单+送货单+退货单+月结单;各部每月结算单据:由领料单+退仓单附:流程图(领料单)第七条、生产车间领用原料工具等物资时,仓管员凭生产部门负责人签发的领料单发放,仓管员和领料人均须在领料单上签名。
领料单一式三份,一联退回车间作为其物资消耗的考核依据,一联交财务部作成本核算依据,一联由仓库作为登记实物账的依据。
第八条、企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证,由专人送交仓库,仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据,一联交生产车间做产量统计依据,一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
第九条、因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的外发加工材料,应同时办理入库手续和出库手续,以准确反映公司的物资量。
第十条、仓库物资的保管(1)每月必须对库存的商品、材料进行实物盘点一次,财务人员予以抽查或监盘,并由仓管员填写盘点表一式三份,一联仓库留存,一联交财务部,一联广东维尔科技股份有限公司模具部仓库管理制度及流程交公司副总经理,并将实物盘点数与仓库实物账核对,如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列,经财务部门核实,并报有关部门和副总批准,方可作调账处理,以保证财务账、仓库账实相符。
(2)仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行,对不同物资采用不同的计量方法,确保物资计量的准确性。
(3)做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,在保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。
(4)仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件,采用不同方法分别存放,既要保证物资免受各种损害,又要保证物资的进出和盘点方便。
(5)对于某些特殊物资,如易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人保管,并设置明显标志。
(6)建立和健全出入库人员登记制度,入库人员均须经过仓管员的同意,并经过登记之后,方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品,不得在库房内吸烟。
(7)仓管员应严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗等工作,定期检查维修避雷和消防等器材和设备,保障仓库和物资财产的安全。
(8)仓管员工作调动时,必须办理移交手续,由财务领导进行监交,表上签名,只有当结交手续办妥之后,才能离开工作单位。
(9)未按本规定办理物资出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符,仓管员应承担由此引起的经济损失,直属上级应负领导责任。
物料领用单领用部门:日期:模具部仓库管理制度及流程第一条、为了使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司的一些具体情况,特制订本规定及流程。
第二条、仓库管理工作的任务:(1)每日仓管员根据本规定做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
(2)做好物资的保管工作,如实登记仓库实物账,每月进行一次清查、盘点库存物资,做到账物相符。
(3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。
(4)做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全。
第三条、对于一切手续不全的提货、领料事项,仓管员有权拒绝发货,向上级报告处理。
第四条、仓库人员纳入公司模具事业部统一管理和调配。
第五条、订购物料及收发流程:(1)采购根据模具事业部经理审批的各部订货单下达至供应商;(2)收发员暂收供应商所送物料,并将物料交由品质检验;(3)物料检测无异常,货仓开具入库单,各部开具领料单领料生产;(4)供应商所送物料有品质异常的,则由货仓开具退货单、各部主管签字退回;(5)领用的物料在生产过程中,还存在有品质异常的,由各部主管开具退仓单退回仓库,仓库开具送货单退回供应商,接下来的步骤同上所述。
(6)供应商每月结算单据:由订货单+送货单+退货单+月结单;各部每月结算单据:由领料单+退仓单附:流程图(暂收,交品质检验)(开具入库单)(第六条、外发加工物料流程:(1)采购对外发物料询价,下单至供应商;(2)各部主管开具物料外发加工送货单、货物放行条及物料至收发员;(3)收发员依据外发加工送货单发货,供应商签收外发加工送货单;(4)部分物料加工送回时,收发员签收《暂收条》(一式两联),通知各部主管领料生产;(5)物料二次外发加工时,各部开具货物放行条,工件交收发员,供应商凭《暂收条》取件,取件后当场销毁两联暂收条;(6)供应商所物料加工完毕送回,收发员暂收供应商所送物料,并将物料交由品质检验;(7)物料检测无异常,货仓开具入库单,各部开具领料单领料生产;物料有品质异常的,则由货仓开具退货单、各部主管签字退回(8)物料领用生产过程中,还存在有品质异常的,由各部主管开具退仓单退回仓库,仓库开具送货单退回供应商,接下来的步骤同上所述。
(9)供应商每月结算单据:由报价单+外发加工单+送货单+退货单+月结单;各部每月结算单据:由领料单+退仓单附:流程图(领料单)第七条、生产车间领用原料工具等物资时,仓管员凭生产部门负责人签发的领料单发放,仓管员和领料人均须在领料单上签名。
领料单一式三份,一联退回车间作为其物资消耗的考核依据,一联交财务部作成本核算依据,一联由仓库作为登记实物账的依据。
第八条、企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证,由专人送交仓库,仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据,一联交生产车间做产量统计依据,一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
第九条、因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的外发加工材料,应同时办理入库手续和出库手续,以准确反映公司的物资量。
第十条、仓库物资的保管(1)每月必须对库存的商品、材料进行实物盘点一次,财务人员予以抽查或监盘,并由仓管员填写盘点表一式三份,一联仓库留存,一联交财务部,一联广东维尔科技股份有限公司模具部仓库管理制度及流程交公司副总经理,并将实物盘点数与仓库实物账核对,如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列,经财务部门核实,并报有关部门和副总批准,方可作调账处理,以保证财务账、仓库账实相符。
(2)仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行,对不同物资采用不同的计量方法,确保物资计量的准确性。
(3)做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,在保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。
(4)仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件,采用不同方法分别存放,既要保证物资免受各种损害,又要保证物资的进出和盘点方便。
(5)对于某些特殊物资,如易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人保管,并设置明显标志。
(6)建立和健全出入库人员登记制度,入库人员均须经过仓管员的同意,并经过登记之后,方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品,不得在库房内吸烟。
(7)仓管员应严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗等工作,定期检查维修避雷和消防等器材和设备,保障仓库和物资财产的安全。
(8)仓管员工作调动时,必须办理移交手续,由财务领导进行监交,表上签名,只有当结交手续办妥之后,才能离开工作单位。
(9)未按本规定办理物资出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符,仓管员应承担由此引起的经济损失,直属上级应负领导责任。
物料领用单领用部门:日期:。