管理评审报告-业务部
ISO13485-2016部门管理评审报告 业务部

XXXXXX有限公司业务部管理评审报告自公司推行ISO13485:2016医疗器械质量管理体系以来,本部门严格按照医疗器械质量管理体系文件的要求开展各项管理活动并取得一定成效,在此,将本部门今年来所开展的工作汇报如下:一、体系落实情况1、组织员工学习ISO13485:2016标准和公司的质量管理体系文件,提高理解能力,增强服务意识。
作为公司对外的窗口部门,肩负着市场推广和对外与顾客沟通,对内及时传达顾客的要求的重要责任。
为了更好的履行职责,业务部年初组织本部门员工重点学习了标准和手册中与顾客有关的内容,加深了理解,提高了认识,并结合自身的业务特点,进行了业务知识的学习和培训,增强了服务意识,调动了大家的工作积极性。
2、合同评审的情况为了使顾客的要求得到满足,业务部通过电话、传真以及走访等各种渠道,充分了解顾客明示的、隐含的和法律、法规必须履行的要求,并结合公司的实际情况附加了自己的要求,目的是为了持续满足顾客的要求,并组织人资行政部、工程部、品质部对所有的合同进行了评审,特别是顾客有特殊要求的合同都认真进行了评审,确保合同的正常履行。
3、顾客满意度调查的情况为了调查顾客对本公司的产品实用性、服务质量、等方面的满意度情况,对已履行完合同的客户进行销售额前15名的顾客满意度调查,通过调查给出的满意度平均值为96.3分,通过对《顾客满意度调查表》进行分析可以得出顾客对本公司产品质输出活动总体是满意的。
四、改进的建议继续加大市场推广力度,让客户了解我们,使我们的产品增加市场占有率。
五、本部门质量目标完成情况:顾客满意度96.3分;超过预定目标的6.3个百分点。
二、以下方面的变化1)与医疗器械质量管理体系相关的内外部问题自推行ISO13485:2016医疗器械质量管理体系,本部门所相关的内外部因素没有发生变化。
2)相关方的需求和期望,包括合规义务自推行ISO13485:2016医疗器械质量管理体系,本部门所相关的相关方的需求和期望包括合规义务没有发生变化。
公司管理部管理评审报告范文

公司管理部管理评审报告范文
以下是一份公司管理部管理评审报告范文:
《公司管理部管理评审报告》
尊敬的领导、各位同事:
我代表公司管理部,向大家提交本次管理评审报告。
本次评审旨在评估公司管理体系的有效性、适应性和充分性,以确保公司能够持续满足相关方的需求和期望。
在评审过程中,我们对公司的管理体系进行了全面的审查,包括质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等。
我们还审查了公司的管理方针、目标和指标的实现情况,以及管理体系的改进机会。
通过评审,我们得出以下结论:
公司的管理体系基本符合相关标准和法规的要求,并且在日常运营中得到了有效的实施和维护。
公司的管理方针、目标和指标得到了有效的实现,并且不断得到改进和完善。
公司的管理体系存在一些改进的机会,例如进一步提高员工的参与度和意识,加强内部沟通和协调等。
针对以上结论,我们提出以下建议:
加强员工培训和教育,提高员工的参与度和意识。
加强内部沟通和协调,建立更加高效的工作机制。
进一步完善管理体系,持续提高管理水平。
最后,感谢大家对本次管理评审的支持和配合。
我们将继续努力,不断完善公司的管理体系,为公司的可持续发展做出更大的贡献。
谢谢大家!
公司管理部
[报告日期]。
2021年管理评审报告

2021年管理评审报告:确保质量管理体系持续有效性、适宜性和充分性,以符合ISO 9001:2015《质量管理体系 要求》标准要求,满足用户、社会、相关方的期望。
:1、依据ISO 9001:2015标准;2、市场和客户的期望。
:会议集中评审。
:2022年1月15日,在公司会议室,由总经理XXX主持召开管理评审会议。
参加会议人员有管理者代表徐XX、管理部经理XX、业务部/品质部经理XX、生产部经理:XX人员。
:1、管理者代表提交的2021年度公司质量管理体系总体运行总结报告;2、各部门提交的质量管理体系运行总结报告1).管理者代表:与QMS相关的内外部因素变化;质量目标的实现情况;内审结果;应对风险和机遇所采取措施的有效性;改进机会等;2).业务部:顾客满意和相关方的反馈;本部门应对风险和机遇所采取措施的有效性;资源的充分性;改进机会等;3).管理部:行政管理部过程绩效;外部供方绩效;本部门应对风险和机遇所采取措施的有效性;资源的充分性;改进机会等;4).生产部:生产管理部过程绩效及产品、服务符合性;;本部门应对风险和机遇所采取措施的有效性;资源的充分性;改进机会等;5)品保部:监视和测量结果;质量管理部过程绩效;本部门应对风险和机遇所采取措施的有效性;资源的充分性;改进机会等。
各部门均认为公司质量管理体系方针是适宜的,公司的产品在销售和服务过程中做到“客户至上,品质为先”的基本要求;各部门能通过PDCA的管理模式,不断改进质量管理体系。
对产品出现的质量问题进行了收集分析并改进,收集范围包括到了客户处。
对潜在的问题进行风险性评估,找出优先解决的和重点解决的采取预防措施或合理调整,来消除潜在异常发生的可能性。
而这些异常后果影响分析从质量角度予以考虑。
公司在不断提高产能,从目前实际情况来看,整个生产现场的管理水平要提高,提高品保部巡检人员的岗位技能并熟练掌握产品的质量要求,加强专业能力的培训。
积极主动地学习相关质量体系文件内容,找出目前工作与文件要求的差距性,进行整改,加强文件、记录的管控力度。
各部门管理评审报告

各部门管理评审报告1、在制程控制方面,需要进一步加强对生产过程的监控,及时发现问题并解决,以提高产品质量。
2、在员工培训方面,需要加强对新员工的培训和对老员工的再培训,以提高员工的技能和素质。
3、在数据统计方面,需要进一步完善数据采集和分析的系统,以更准确地分析产品不良原因和提出改进措施。
三、总结品管部在报告人:×××2012年06月27日文章格式已经没有明显错误,但是可以对一些段落进行小幅度改写,使其更加流畅和易懂。
来料检验合格,但仍有塑料配件出现异常情况,因此所有配件必须进行试装检验。
制程检验达成率低,需要加大力度以达到目标值。
成品检验未能合格,需要针对客户的验货要求,减少投诉。
为了降低客户投诉率,我们需要增强全体员工的品质意识,并加大质量意识的宣传工作。
对于新员工,我们需要进行质量知识和岗位技能的培训,同时开展品质改善提案奖励制度,让员工充分参与品质改善活动,实现共同进步。
我们需要全面开展质量体系工作,加强对各部门车间质量体系的监督检查,以保证质量体系的有效性、适宜性和充分性。
同时,我们需要明确产品控制点,特别对新产品尺寸量测要多加注意工艺操作,并对所属部门人员进行技能培训,严格把控每道生产工序,以XXX绝不良品出现。
为了满足顾客的需求并建立完善的质量保证体系,我们提出了建立ISO9001:2008质量管理体系的计划。
为了配合公司的总体行动,我们努力加强本部门内部管理,并在质量环境管理体系推行方面做出了改进。
我们对所有员工的资料进行了电子文档录入并不断更新以方便查证。
同时,我们对员工进行了全面的培训,使他们更加了解公司的企业文化和发展趋势。
在质量目标的建立和完成方面,我们制订了本部门的质量目标,并取得了良好的成绩。
在质量环境管理体系的运行方面,我们进行了内部审核,并发现了一项不符合项。
针对这个问题,我们及时进行了原因分析并采取了相应的纠正措施,以便以后存档和执行。
管理评审报告

1、质量对公司当前质量目标的适宜性进行评审,提出持续提高的目标;对“双体系”的适宜性、充分性和有效性进行评审,针对“双体系”的符合性,结合内审、外审和日常运行中发现的问题,确定持续改进项目计划,确保企业生产经营目标实一 评审目的三、评审评审输入: 公司召开了 年度公司质量管理体系的管理评审会议,会上公司各部门的主要负责人分别对本单位的管理体系运行情况进行了总结评价,管理者代表苟贤平对公司整个管理体系运行情况进行作了综合评价,最后最高管理者段兵对如何确保管理体系的有效运行,对各单位提高执行体系的主动性及对各单位提出的主要问题的解决办法作了指示管理评审报告评审组长成员六、管理质量管体今年内审对公司各部门进行了体系的审核,共开出一项不符合报告,为一般性不符合,所有不符合都于本月完成了整改。
6.5 组织机构和资源配置的适宜性⑴ 对组织机构配置及职责方面:基本适宜⑵ 全体管理人员得到了全面的质量管理体系的培训;⑶ 通过内审外审及日常检查,对发现的问题及时整改,对涉及到体系变更的地方都及时地对体系文件进行了修改完善。
6.3 体系文件的符合性、适宜性评价通过体系一年的运行、内部外部的审核,通过不断地学习对标准的进一步理解,我们认为公司的体系文件基本符合标准,适宜公司的管理。
但还存在着不少需要完善的地方,如对运行控制的监测、有效文件和受控文件清单问题、对培训效果的评价、对适用法律法规的评价、什么情况才需要制定目标指标及管理方案等问题需在今后的文件更改中进一步完善。
6.4 对管理体系出现的不符合处理情况6.1 对公司目标指标的绩效考核:6.2 持续改进工作情况⑴ 已初步导入建立了质量管理体系;⑴已⑴体⑵公八:8.18.2员工的岗位说明书由行政部指导,各部门主管与员工探讨后由部门主管负责组织编写本部门的员工的岗位说明书。
员工入职培训由行政部组织,可以员工入职后初步培训工作时间和该员工的待遇组成情况,待新入职员工的数量到达一定数量后组织培训公司的基本制度。
业务连续性管理评审总结报告

6•前次管理评审的跟踪措施:无
7.管理体系改进的建议:
总经理建议:在全厂加大对连续1•生意识的宣传、以配合质量环境方案的实施
管理 评审 输
出、 评审结 论
改善措施
1管理体系是Hale Waihona Puke 有充分性、有效性、适宜性评价结果:
通过本次管理评审过程,证明了本公司推进业务连续性的管理,并得到初步成效。2•与客户信息及时沟 通
及时与客户沟通信息,包括订单,产品质量,交货期等等。
总结
a)本公司业务连续性体系的现状是有效的。
b)目前一段时间内,本公司的管理无重大变化或调整.
c)管理体系的过程及相应的文件体
系今年内暂不需要修正,明年评审是否需要修正按当
时的实际情况处理•
编制:
审核
1.2战略危机,
1.3运作管理危机,
1.31产品质量危机,
1.32环境污染危机,
1.33矢系纠纷危机,
1.4灾难危机,
1.5•财务危机,
1.6法律危机,
1.7人才危机,
1.8采购危机,
1.9出口管理机运输危机,
各部门针对以上已识别的风险项目评估,本年度公司业务连续性管理未因受到以上风险早营运中断。
2.与外部相矢方投诉:2015年度至目刖没有因业务中断遭到相矢方投诉。
3.公司的业务连续符合性:
本年度公司取得较好成绩,产品在制造成过程中,物料损耗低,工艺操作合理,产品一次性合格率很咼,能够 及时满足客户需求。
4.连续性的实现程度:
公司本年度从产品产量、能源消耗、产品利润机员工流失各方面评价,本年度几本达到业务连续」性目标。目前 初步对业务的连续性有认知,将需要有效的宣传、理解与实施,让所有员工都对连续性都对此了解。
最新IATF16949管理评审报告

1 10
1. 分供方/原材料 2. 生产(对各道工序评分)
6.1人员/素质 1.1 .2 .3 .4 .5
工序1:压铸 10 10 10 10 10
工序2:机加 10 10 10 10 10
工序3:组立 10 10 10 10 10
23.实际使用现场失效及其对安全或环境的影响;
24.最高管理者在内的跨部门小组对应急计划进行评审
25.审核有效性评审
26.應急計劃有效性評審
评审过程 (会议)
质量管理体系变更的需要
输
改进需求
出
资源需求
评审内容及部门关系矩阵
第4 页
1.以往管理评审所结果所采取措施的有效性
第5 页
项目
改进内容
原因分析
审核结果表明:公司建立的指令管理体系符合IATF 16949:2016标准要求,运行正常有效,能够满足实现公 司质量方针、目标的需要。在审核中也发现了不少问题,需要各部门进行整改,并持续改进和不断完善,满足顾 客和适用法规的要求。
10.审核结果-制造过程审核评分一览表
第 16 页
A.产品诞生过程 1. N/A 2. 过程开发
2017年KPI目标达成率分析图
合格率 KPI目标(%)
98.31% 97.58%
97.18% 92.85% 98.00% 95.03% 95.14% 95.26% 97.47% 98.90% 99.2956%.17%
86.91%
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均值
KPI目标(%) ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95%
业务部-部门管理评审工作报告

行政部管理评审报告资料
(2016年12月)
1.本部门在管理体系中负责的主要职能:
产品销售和相关方环境污染控制
2.本部门的管理的目标(指标)及完成情况:
顾客满意度≥ 95% 实际≥96%
顾客抱怨和意见8小时工作日内及时答复和安排处置 8小时内已处理
出厂产品交付后故障率≤2% 故障率0
3.本部门在履行职责时是如何进行控制的,完成的过程业绩(包括业务量)及符合性情况:
在市场经济建设中,我们本着为顾客提供守信、适用、优质米酒精心服务、让顾客满意。
在管理上已形成了自己一套体系。
目前,我部已完成了省内外顾客销售,这些销售均得到了顾客的好评,全部达到要求。
2016年11-12月份,业务部对这几年来已完工的产品进行了回访,回访率85%,从今年完工回收的顾客满意程度调查在进行分类统计结算,顾客满意率96%以上,完成公司的目标要求,在访过程中,我们采用了上门回访,如电话电访等方式,得到业主认可,反应情况良好。
从市场预测看,随着经济的发展市场行为的规范建设单位的需求也在发生变化,顾客对米酒的标准也会提出更高、更好、更新的要求。
过去的一些传统工艺慢慢落伍,新工艺、新方法、新材料、新技术的不断涌现,对公司的经营业务即是机遇又是挑战,在市场经营的大潮中,公司逆水行舟,不进则退。
因此,业主对医疗护理的法律法规意识,将随时间的推移,会不断增强,这是公司在今后一段时间必须面对的一种倾向,这也是将失去市场的繁荣。
我们将抓住机遇,全体员工应苦练内功,争取年内通过贯标。
为更好地树立企业形象,提高服务质量。
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四、需各部门配合协调的事项
1、市场部下单后,PMC需及时回复市场交期,使市场部能及 时的回复客户。 2、制造部产品质量及交期要提升。
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五、对公司的建议事项 1、需要加强与客户的沟通 ,全面了解客户的需求 2、品质有待加强,目前客户出货都遇到品质问题,品质部要制 定自己的一套品质要求。 3、我司高层多出去了解竞争对手,业务部更需要接触行业竞争 对手,才知我司的优、劣势所在
三、客户满意度调查总结报告
总共调查7份,回收7份 ,调查表满分为120分 ,96分为100分制的80分 , 调查结果平均分为82.8分,已达成目标 。个别客户对我的质量、价格、交 期提出建议 ,此三点一直是客户十分关注的问题 ,我司需针对这三项进 行改善 ,满足客户合理的要求 ,从而提高我司的客户满意度 。
月份 总销售额 (HKD)
5月
6月
7月
252,065
238,649
278,299
深月份
5月份
总数量
1291572
流失数量
0
总份数
21
流失份数
0
流失率
100%
6月份
1747650
0
38
0
100%
7月份
2010880
0
38
0
100%
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报告部门: 业务部
报告人: 商斌 报告日期2012-8-20
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一、业务部5月-7月销售额的汇报
二、订单流失率的汇报
三、客户满意度调查总结报告 四、需各部门配合协调的事项
五、对公司好的建议
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一、 2012年5月-7月的销售额