仓库内审检查表

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ISO9001仓库部内审检查表

ISO9001仓库部内审检查表
•仓库常用设备为叉车,经现场查看均有当班作业人员使用后进行加 油擦拭,并在设备日常点检保养卡签署确认。
•设备安全操作规程由品质技术部统一编制,监督。查见2017《设
备安全操作规程一一目录表》。
符合7.1.4ຫໍສະໝຸດ 程运行环境6.1.2环境因素
请说明为达到符合产品质量要求和人员职业健康安全的运行环境包括哪些。
方法进行生产工艺设计,以提高作业者的工作效率, 减轻其劳动强度;
符合
工具和设备;开发设计、信息(沟通)交流、产品交付所必须的电脑、 通讯、运输设施等,以保证公司的正常运作。
2)生产部、车间负责对生产设备进行维护保养,对于重要的基础设 施也要建立档案,按照计划定期评估和维护,并在档案中予以记录,
确保其状态良好,满足预期的使用要求。3)生产工艺部要合理的规
划作业流程以预留足够的作业空间;积极采用人体工学和动作分析等
对人的心理因素是如何管控的,如班前观察。
现场观察现场安全管理情况、6S管理情况、安全标识、环境安全(结合已经辨
识的危险源和管理方案)。
1、公司是否提供适当的工作环境?包括社会因素(有无歧视、有无对抗)、心
理因素(有无过度疲劳作业、有无压力过大影响、员工是否情绪不稳定等)、
物理因素(温湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等)
*****有限公司
内部审核检查表
表单编号:HC-WI-CK-07
被审核部门:仓库部审核员:*审核日期:*
审核要素
审核内容及方法
审核记录
审核 结果
5.3组织的岗位、 职责和权限
了解部门在环境和职业健康安全管理方面承担的职责和资源情况
有定义,见_<岗位职责_>;
询问仓库人员,均能正确回答其岗位职责

仓库内部审核检查表

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東内容
检查记录
结 果
當顧客有特殊保養防護要求時,是否依顧客之規定方式防護?
對顧客財產,在點收過程中,若發現包裝損壞可能致漏或損壞產品時,倉管員應該怎樣處理?
品保檢驗合格后,倉庫部門是否根據品保提供之入庫單實際良品數點收入庫?
顧客提供之產品入庫后,倉庫是否有對其進行標識、隔離,防止誤用?
是否有培訓計劃利於倉庫人員能力持續提高?
倉庫部人員在職受到過哪些培訓(內訓或外訓)?
倉庫人員是否對品質方針有足夠理解?
倉庫部門的品質目標是什麼?
品質目標達成的狀況怎樣?(近三個月)
當品質目標沒有達成時,是否進行了矯正
預防措施?
化學品是否有專門區域儲存及放置?
儲存處是否符合防洩漏&防火&通風等要求?
化學品管理人員怎樣對油漆的有效期進行管控?
對過期的油漆是否分開儲存?
化學品倉(油庫)溫濕度是否進行記錄管控?
化學品管理人員,是否有經過必要的安全培訓?
化學品管理人員是否佩帶必要的防護用具?
化學品管理人員是否清楚化學品之危害?
是否有相關的環保資料掛在現場作為參考?(如:SGC&MSDS)
审核员:
受审核方:日期:
结果:A-合格;B-观察项;C-轻微不合格项;D-严重不合格项表單編號:DCC-Form-11a
當顧客財產發生遺失、損壞或不適用的情況時是否予以記錄,並及時反饋給業務部
二:記錄管理/工作環境/人力資源管理
倉庫保存的記錄是否依保存期限進行保存?
記錄是否清晰,無胡亂涂改現象?
記錄之格式是否與標準格式一致?
倉庫人員的在經驗,技能教育上是否能適宜該崗位工作?
倉庫人員在正式上崗前,是否得到資格確認?

仓库内审检查表

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5.5.1职责和权限
1、询问仓库员:仓库在公司中的作用是什么?
2、询问2-3名员工,看其对自己的职责和权限是否了解,是否知道与其他部门(岗位)的关系。
5.5.3内部沟通
1、询问2-3名员工,了解他们如何与其他部门(岗位)进行沟通。
5.6管理评审
1、询问参加管理评审的情况,仓库应为管理评审提供什么资料。
2、查看仓库资源是否充足。
5.2以顾客为关注焦点
1、询问2-3名员工,如何看待以顾客为关注焦点,如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。
5.3质量方针
1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量方针是什么?如何为实施质量方针作出贡献?
5.3质量目标
1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量目标是什么?本部门的质量目标是什么?
o、是否采取措施保证产品不损坏,不丢失地安全到达目的地。向外发货时,是否做好了有关记录。
2、现场抽查3-5种产品,检查帐、卡、物是否一致。
7.5.3标识和可追溯性
1、在车间检查产品(主要是进料)标识情况。确认:
a、是否对产品进行标识,标识方法、位置是否正确。
b、标识移动是否及时移植。
c、对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识,是否做了记录。
内审检查表
部门代表:
审核员:
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
7.5.4顾客财产
1、向仓库员了解顾客财产的管理情况,并到现场进行核实。确认:
a、有哪些顾客财产。
b、顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。
c、已经标识的顾客财产是否分类摆放,是否存在混杂的情况。
d、当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时,是如何记录并向顾客报告的。

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1.
编制/日期:
审批/日期:
k、是否对做到了按规定时间间隔检查产品库存状态(如有规定的话)。
l、贮存库房的环境条件是否适宜,安全措施是否适当。
m、仓库贮存的产品是否有保护措施,如防雨、防晒、防霉、防变质等措施,是否进行了适当隔离,这些措施是否能有效地保护产品质量。
n、仓库是否有区域划分,比如不合格品区域,以防止不同状态物品的混淆。
o、是否采取措施保证产品不损坏,不丢失地安全到达目的地。向外发货时,是否做好了有关记录。
2、现场抽查3-5种产品,检查帐、卡、物是否一致。
7.5.3标识和可追溯性
1、在车间检查产品(主要是进料)标识情况。确认:
a、是否对产品进行标识,标识方法、位置是否正确。
b、标识移动是否及时移植。
c、对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识,是否做了记录。
内审检查表
部门代表:
审核员:
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
7.5.4顾客财产
1、向仓库员了解顾客财产的管理情况,并到现场进行核实。确认:
a、有哪些顾客财产。
b、顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。
c、已经标识的顾客财产是否分类摆放,是否存在混杂的情况。
d、当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时,是如何记录并向顾客报告的。
7.5.5产品防护
1、询问仓库员是否对产品防护(标识、搬运、包装、贮存和保护)作了具体的规定,并在仓库现场查看标识、搬运、包装、贮存和保护的有关情况。确认:
a、书面的规定是否切合实际,是否是有效版本。
b、有无防护标识(如堆码标识等)的规定,是否按规定执行。
c、发货时,是否做好了发货标识。
d、是否有搬运的规定和管理办法。搬运工具、方法、场地是否都适宜。

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部门代表:标准章节号7.5.4 顾客财富7.5.5 产品防备审查员:检查内容检查记录备注1、向库房员认识顾客财富的管理状况,并到现场进行核实。

确认:a、有哪些顾客财富。

b、顾客财富能否获得了表记、考证、保护和保护。

c、已经表记的顾客财富能否分类摆放,能否存在混淆的状况。

d、当顾客财富发生丢掉、破坏或不合用状况时,是怎样记录并向顾客报告的。

1、咨询库房员能否对产品防备(表记、搬运、包装、储存和保护)作了详细的规定,并在库房现场查察表记、搬运、包装、储存和保护的有关状况。

确认:a、书面的规定能否吻合实质,是不是有效版本。

b、有无防备表记(如堆码表记等)的规定,能否按规定执行。

c、发货时,能否做好了发货标识。

d、能否有搬运的规定和管理方法。

搬运工具、方法、场地能否都适合。

e、现场搬运过程能否吻合要求,能否做到了保证产品不受损害。

f 、能否对包装过程、标记过程作出了明确规定。

g、包装使用的资料、标记能否吻合要求。

h、现场查察包装、标记过程是否吻合要求?i、包装随带的包装文件能否齐备。

部门代表:标准章节号7.5.5 产品防备7.5.3 表记和可追忆性4.2.3 文件控制审查员:检查内容检查记录备注j、能否有产品储存和保护的规定,能否包含防备产品破坏、变质的举措,能否作了适合的入库查收、保留、出库的规定,贯彻状况怎样。

k、能否对做到了按规准时间间隔检查产品库存状态(如有规定的话)。

l、储存库房的环境条件能否适合,安全举措能否适合。

m、库房储存的产品能否有保护举措,如防雨、防晒、防霉、防变质等举措,能否进行了适合隔绝,这些举措是否能有效地保护产质量量。

n、库房能否有地区区分,比如不合格品地区,以防备不同状态物件的混淆。

o、能否采纳举措保证产品不破坏,不丢掉地安全抵达目的地。

向外发货时,能否做好了有关记录。

2、现场抽查 3-5 种产品,检查帐、卡、物能否一致。

1、在车间检查产品(主假如进料)表记状况。

确认:a、能否对产品进行表记,表记方法、地点能否正确。

仓储部内审检查表

仓储部内审检查表
G)顾客的满意度、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。
H)相关方的投诉、建议及其要求。
I)法规和其他要求符合性状况如何?
J)资源是否配置得当,能否满足实现方针和目标的要求?
K)组织结构、管理职能是否合适和协调?活动及其相应文件是否需要修正?
L)自前次管理评审以来所进行的内部审核和外部审核的结果及其有效性。
⑥监视和测量情况报告;过程的业绩及产品符合性报告;法规及其他要求符合性报告。
⑦来自管理者代表的关于综合管理体系总体运行情况的报告;来自各部门经理关于局部有效性的报告。
⑧可能引起管理体系变化的企业内外部要素,如法律法规的变化、机构人员的调整,市场的变化等。
⑨改进的建议.


◆管理评审的实施情况
◆管理评审的内容是否充分
◆是否有保存期限的规定?





◆记录管理的实况
◆是否对记录进行了清理,并列出了清单?
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?
◆记录是否填写正确、字迹清楚?
◆贮存是否便于存取和检索?
◆贮存环境如温度、湿度是否适宜,防尘、防蛀等保护措施是否得当?
◆过期记录是否按要求进行处置?
◆现行记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证?
◆所有文件标识是否明确?
◆文件发布前是否得到授权人的批准?
◆所有文件是否均注明制定或修订日期?
◆文件修改后是否重新批准?
◆识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求?
◆使用处是否都使用适应文件的有效版本?
◆文件的查找是否方便?
◆文件的保管是否有效?


仓库内审检查表

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4.2.3文件控制
1、查看各种文件,了解文件受控情况。
2、查看作废文件是否已清除。
3、查看引用的外来文件的受控情况。
4、询问参加文件定期评审的情况。
内审检查表
部门代表:
审核员:
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
4.2.4记录控制
1、结合查阅各种质量记录,查、看、问质量记录保存和使用情况。
5.1管理承诺
1、抽查1-3名员工,看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。
内审检查表
部பைடு நூலகம்代表:
审核员:
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
7.5.4顾客财产
1、向仓库员了解顾客财产的管理情况,并到现场进行核实。确认:
a、有哪些顾客财产。
b、顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。
c、已经标识的顾客财产是否分类摆放,是否存在混杂的情况。
d、当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时,是如何记录并向顾客报告的。
7.5.5产品防护
1、询问仓库员是否对产品防护(标识、搬运、包装、贮存和保护)作了具体的规定,并在仓库现场查看标识、搬运、包装、贮存和保护的有关情况。确认:
a、书面的规定是否切合实际,是否是有效版本。
b、有无防护标识(如堆码标识等)的规定,是否按规定执行。
c、发货时,是否做好了发货标识。
d、是否有搬运的规定和管理办法。搬运工具、方法、场地是否都适宜。
k、是否对做到了按规定时间间隔检查产品库存状态(如有规定的话)。
l、贮存库房的环境条件是否适宜,安全措施是否适当。
m、仓库贮存的产品是否有保护措施,如防雨、防晒、防霉、防变质等措施,是否进行了适当隔离,这些措施是否能有效地保护产品质量。

(货仓部)内部审核检查记录表

(货仓部)内部审核检查记录表

深圳市xxxx科技有限公司
1.是否按照公司文件要求每年提交年度培训计划的需求?是否按照年度培训计划对部门的人员实施了培训?
1.理?考?核?并留下记录?
询问货部其他部门(岗位)行沟。

确认:a.程序内容是否完整,是否
8 7.5
标识和可追溯性 标识是否完整并有效?正在进行的作业是否有文件指引,并按文件规定执行?产生什么记录?记录填写是否及时、符合要求?制程序 当产品出现不符合品质要求的情况下,是否有建立程序或流程指引处理的方式和明确具体责任人员的权限?
不合格控制程序 1. 料、产等环出现不合格产品的情况下如何处理?是否形成记录?
2.客户投诉和抱怨如何进行处理?
监视和测量活动的方法和用途作了 规.d 场?检查监视和测量活动的实施 情况,确认这些活动是否能确保符 合性和实施改进(如何通过这些活 动识别改进机会)?
a.是否制定使用统计技术的作业指
内审员/日期:内审组长/日期:日期:。

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  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
6资源管理
1、询问仓库员,资源短缺时,如何配置?
2、查看人力资源是否充足?与2-3名员工进行面谈,了解他们的质量意识。
3、询问员工培训情况。
内审检查表
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
7.5.1生产和服务提供的控制
1、询问如何向外发货。
7.6监视和测量装置的控制
1、抽查测试设备标识情况,,查操作人员对设备的熟悉情况。
2、查看仓库资源是否充足。
5.2以顾客为关注焦点
1、询问2-3名员工,如何看待以顾客为关注焦点,如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。
5.3质量方针
1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量方针是什么?如何为实施质量方针作出贡献?
5.3质量目标
1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量目标是什么?本部门的质量目标是什么?
1.
编制/日期:
审批/日期:
内审检查表
部门代表:
审核员:
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
7.5.4顾客财产
1、向仓库员了解顾客财产的管理情况,并到现场进行核实。确认:
a、有哪些顾客财产。
b、顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。
c、已经标识的顾客财产是否分类摆放,是否存在混杂的情况。
d、当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时,是如何记录并向顾客报告的。
k、是否对做到了按规定时间间隔检查产品库存状态(如有规定的话)。
l、贮存库房的环境条件是否适宜,安全措施是否适当。
m、仓库贮存的产品是否有保护措施,如防雨、防晒、防霉、防变质等措施,是否进行了适当隔离,这些措施是否能有效地保护产品质量。
n、仓库是否有区域划分,比如不合格品区域,以防止不同状态物品的混淆。
5.5.1职责和权限
1、询问仓库员:仓库在公司中的作用是什么?
2、询问2-3名员工,看其对自己的职责和权限是否了解,是否知道与其他部门(岗位)的关系。
5.5.3内部沟通
1、询问2-3名员工,了解他们如何与其他部门(岗位)进行沟通。
5.6管理评审
1、询问参加管理评审的情况,仓库应为管理评审提供什么资料。
o、是否采取措施保证产品不损坏,不丢失地安全到达目的地。向外发货时,是否做好了有关记录。
2、现场抽查3-5种产品,检查帐、卡、物是否一致。
7.5.3标识和可追溯性
1、在车间检查产品(主要是进料)标识情况。确认:
a、是否对产品进行标识,标识方法、位置是否正确。
b、标识移动是否及时移植。
c、对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识,是否做了记录。
7.5.5产品防护
1、询问仓库员是否对产品防护(标识、搬运、包装、贮存和保护)作了具体的规定,并在仓库现场查看标识、搬运、包装、贮存和保护的有关情况。确认:
a、书面的规定是否切合实际,是否是有效版本。
b、有无防护标识(如堆码标识等)的规定,是否按规定执行。
c、发货时,是否否都适宜。
4.2.3文件控制
1、查看各种文件,了解文件受控情况。
2、查看作废文件是否已清除。
3、查看引用的外来文件的受控情况。
4、询问参加文件定期评审的情况。
内审检查表
部门代表:
审核员:
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
4.2.4记录控制
1、结合查阅各种质量记录,查、看、问质量记录保存和使用情况。
5.1管理承诺
1、抽查1-3名员工,看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。
e、现场搬运过程是否符合要求,是否做到了保证产品不受损伤。
f、是否对包装过程、标志过程作出了明确规定。
g、包装使用的材料、标志是否符合要求。
h、现场查看包装、标志过程是否符合要求?
i、包装随带的包装文件是否齐全。
内审检查表
部门代表:
审核员:
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
7.5.5产品防护
j、是否有产品贮存和保护的规定,是否包括防止产品损坏、变质的措施,是否作了恰当的入库验收、保管、出库的规定,贯彻情况如何。
8.2.2内部审核
1、询问是否定期接受内部质量体系审核?如何对待?
2、查阅最近1-2次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施与验证记录。
8.2.4产品的监视和测量
1、如何配合品管部作好进货验证工作。
8.3不合格品控制
1、询问仓库员参加不合格品处理的情况。
8.5改进
1、询问参加改进、纠正及预防措施的情况。
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