金蝶旗舰版各部门操作流程

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金蝶旗舰版操作手册

金蝶旗舰版操作手册

义乌市双童日用品有限公司K/3 ERP项目K/3 ERP系统操作手册文档作者: 双童项目组创建日期: 2014-05-26确认日期: 2014-05-26控制编码: V 1.0当前版本: K3 WISE 13.0目录一、销售管理 (5)1、销售订单 (5)(1)销售订单新增 (5)(2)销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (5)2、销售订单相关报表 (6)(1)销售订单执行情况汇总表 (6)(2)销售订单执行情况明细表 (6)3、发货通知单 (6)(1)发货通知单新增 (6)(2)发货通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (7)4、库存查询 (7)二、采购管理 (8)1、采购申请单 (8)2、采购订单 (8)(1)采购订单的新增 (8)(2)采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (8)3、采购订单相关报表 (9)(1)采购订单执行汇总表 (9)(2)采购订单执行明细表 (9)4、库存查询 (9)三、仓存管理 (10)1、外购入库单 (10)(1)外购入库单新增 (10)(2)外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (12)(3)红字外购入库单新增 (12)(4)红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (13)2、产品入库 (13)(1)产品入库单新增 (13)(2)产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (14)3、销售出库单 (14)(1)销售出库单新增 (14)(2)销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (16)(3)红字销售出库单新增 (17)(4)红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (17)4、生产领料 (18)(1)生产领料单新增 (18)(2)生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修改 (18)(3)红字生产领料 (18)5、调拨单 (19)(1)调拨单新增 (19)(2)调拨单的审核、反审核、删除、修改、作废 (19)6、委外加工管理 (20)(1)委外加工出库单新增 (20)(2)委外加工入库单新增 (20)(3)委外加工核销 (21)(4)委外加工反核销 (21)(5)库存查询 (22)四、存货核算 (22)1、入库核算 (22)(1)外购入库核算 (22)(2)估价入库核算 (23)(3)其他入库核算 (24)2、出库核算 (25)(1)红字出库核算 (25)(2)材料出库核算 (25)3、凭证管理 (28)4、结账到下月 (28)五、应收款管理 (29)1、应收款流程简介; (29)2、应收发票处理 (30)3、收款处理 (30)(1)收款单/预收单新增 (31)(2)其他收款单 (31)(3)应收款汇总表查询 (32)4、退款处理; (32)(1)未收款退货 (33)(2)已收款退货 (33)5、结算与期末处理 (33)(1)结算 (33)(2)应收账款结账 (34)六、应付款管理 (36)1、应付款管理流程简介 (36)2、应付发票生成 (36)(1)生成采购发票 (36)(2)采购发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废 (38)3、付款处理 (39)(1)付款单 (39)(2)其他应付单 (42)(3)发票(其他应付单)和付款单核销 (42)4、退款与结账处理 (42)(1)退款单 (42)(2)反核销处理 (43)(3)对账、结账 (43)七、固定资产 (44)1、固定资产新增、变动、清理 (44)(1)新增固定资产 (44)(2)固定资产变动 (46)(3)固定资产清理 (47)2、固定资产计提折旧 (48)(1)计提折旧 (48)3、固定资产对账与结账 (48)(1)对账与结账 (48)(2)反结账 (49)八、供应链和总账对账的方法 (49)1、供应链和总账对账的准备工作 (49)(1) 总账的库存凭证必须过账 (49)(2)确认是否有库存单据未生成凭证 (50)(3)供应链对账的期间对应的总账期间是否已经结账 (50)2、本期数据对不上的原因分析和查找方法 (50)(1)总账中有直接录入涉及存货科目的凭证 (50)(2)暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证 (50)(3)供应链单据存在尚未生成凭证 (51)(4)确认调拨单是否需要生成凭证 (51)(5)凭证模板设置不正确,存货收发未与存货科目借贷相对应 (51)(6)仓存单据金额不等于生成的凭证金额 (51)3、【科目余额表】与【物料收发汇总表】进行核对的方法 (52)(1)建议【物料收发汇总表】按以下过滤条件过滤和核对 (52)(2)【科目余额表】的过滤条件设置 (52)八、生产数据管理 (53)1、BOM单录维护 (53)(1)BOM单组别新增 (53)(2)BOM单新增 (54)(3)BOM单管理 (54)(4)BOM单过滤查询 (55)2、配套领料功能使用 (55)一、销售管理1、销售订单(1)销售订单新增销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标志。

金蝶KIS旗舰版操作说明图-供应链管理

金蝶KIS旗舰版操作说明图-供应链管理

金蝶KIS旗舰版操作说明图-供应链管理
供应链管理:
设置表单标题显示与否和宽度:
库存查询:
供应商供货信息维护:
采购价格参数设置:
采购价格管理:
销售管理:
数量和单价的小数位数精度设置在“物料”的属性中修改设置:
如何设置销售发票上面的单价小数位数?
销售发票单价小数位数的设置分以下两种情况:
情况一:
如果是销售普通发票,请按以下步骤进行操作:
1、登录KIS旗舰版主控台后,依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】,双击打开明细功能【物料】;
2、在【基础平台-物料】界面,双击鼠标左键打开对应物料的修改界面;
3、在【物料-修改】界面,【项目属性】页签下【物流资料】页签资料中修改【单价精度】即可。

情况二:
如果是销售增值税发票,请按以下步骤进行操作:
1、登录KIS旗舰版主控台后,依次单击【系统设置】→【系统设置】→【应收款管理】,双击打开明细功能【系统设置】;
2、在【系统设置】中的【单据控制】页签中,设置【专用发票单价精度】。

其它入库单分类表事务类型取数说明
其它入库单分类表中的事务类型来源于在系统设置单据类型中设置的单据类型,在报表取数时根据单据入库类型字段中填写的入库类型分物料进行汇总,如果单据上该字段内容为空,则将该单据的数据汇总到其它入库类型中。

采用计划成本法计价的物料,其单价取计划单价,发生额时取单据上的计划价金额。

有双计量单位的报表取常用计量单位时取库存常用计量单位。

(完整版)金蝶KIS旗舰版操作手册

(完整版)金蝶KIS旗舰版操作手册

远方动力KIS旗舰版项目KIS旗舰版系统操作手册文档作者: 今创软件创建日期: 2016-11-16确认日期: 2016-11-16控制编码: V 4.2当前版本: KIS旗舰版目录一、销售管理 (5)1、销售订单 (5)(1)销售订单新增 (5)(2)销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (5)2、销售订单相关报表 (7)(1)销售订单执行情况汇总表 (7)(2)销售订单执行情况明细表 (7)3、库存查询 (7)二、采购管理 (8)1、采购订单 (8)(1)采购订单的新增 (8)(2)采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (8)3、采购订单相关报表 (9)(1)采购订单执行汇总表 (9)(2)采购订单执行明细表 (10)4、收料通知单 (10)(1)收料通知单的新增 (10)(2)收料通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (11)5、库存查询 (12)三、仓存管理 (13)1、外购入库单 (13)(1)外购入库单新增 (13)(2)外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (15)(3)红字外购入库单新增 (15)(4)红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (16)2、产品入库 (16)(1)产品入库单新增 (16)(2)产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (17)3、销售出库单 (18)(1)销售出库单新增 (18)(2)销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (19)(3)红字销售出库单新增 (20)(4)红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (20)4、生产领料 (21)(1)生产领料单新增 (21)(2)生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修改 (21)(3)红字生产领料 (22)5、调拨单 (22)(1)调拨单新增 (22)(2)调拨单的审核、反审核、删除、修改、作废 (23)6、委外加工管理 (23)(1)委外加工出库单新增 (23)(2)委外加工入库单新增 (24)(3)委外加工核销 (24)(4)委外加工反核销 (25)7、其他出入库管理 (25)(1)其他入库单新增 (25)(2)其他入库单查询 (26)(3)其他出库单新增 (26)(4)其他出库单查询 (27)四、存货核算 (28)1、入库核算 (28)(1)外购入库核算 (28)(2)估价入库核算 (29)(3)其他入库核算 (30)(4)自制入库核算 (30)2、出库核算 (32)(1)红字出库核算 (32)(2)材料出库核算 (33)(3)产成品出库核算 (35)4、结账到下月 (38)五、应收款管理 (39)1、应收发票处理 (39)(1)直接新增销售发票 (39)(2)下推生成销售发票 (40)3、收款处理 (41)(1)收款单/预收单新增 (42)(2)其他收款单 (42)(3)应收款汇总表查询 (43)4、退款处理; (43)(1)未收款退货 (44)(2)已收款退货 (44)5、结算与期末处理 (44)(1)结算 (44)(2)应收账款结账 (45)六、应付款管理 (46)1、应付发票生成 (46)(1)生成采购发票 (46)(2)采购发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废 (48)3、付款处理 (49)(1)付款单 (49)(2)其他应付单 (50)(3)发票(其他应付单)和付款单核销 (50)4、退款与结账处理 (50)(1)退款单 (50)(2)反核销处理 (51)(3)结账 (51)七、报表的查询 (52)1、采购报表的查询 (52)(1)采购订单执行情况汇总表 (53)(2)采购订单执行情况明细表 (54)2、仓库报表的查询 (55)(1)物料收发汇总表 (55)(2)物料收发明细表 (56)3、销售报表的查询 (57)(1)销售订单执行情况汇总表 (58)(2)销售订单执行情况明细表 (59)(3)销售出库汇总表 (59)(4)销售出库明细表 (61)一、销售管理1、销售订单(1)销售订单新增销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标志。

金蝶软件操作流程

金蝶软件操作流程

金蝶软件操作流程简介金蝶软件是一款综合性的企业管理软件,广泛应用于财务会计、人力资源、采购管理、销售管理和生产管理等领域。

本文档将介绍金蝶软件的基本操作流程,包括登录、菜单操作、基本功能使用等内容。

登录首先,打开金蝶软件的登录页面。

输入正确的用户名和密码,点击登录按钮进入系统。

登录界面登录界面菜单操作成功登录后,进入金蝶软件的主界面。

在主界面上方有一个菜单栏,包含了各个模块的功能菜单。

根据实际需要,选择相应的模块和功能菜单来进行操作。

下面以财务模块为例,介绍常用菜单操作流程。

财务模块1.点击菜单栏中的【财务】按钮,展开财务模块的菜单列表。

2.选择相应的功能菜单,比如【凭证录入】,进入凭证录入页面。

3.在凭证录入页面,可以填写和修改会计凭证信息。

填写完毕后,点击保存按钮保存凭证。

4.在凭证列表页面,可以查看和管理已经录入的凭证。

可以进行修改、删除和打印等操作。

基本功能使用除了菜单操作,金蝶软件还提供了许多强大的基本功能,可用于提高工作效率。

下面简要介绍几个常用功能。

查询功能金蝶软件提供了强大的查询功能,可以针对各个模块的数据进行灵活的查询和筛选。

1.在菜单栏上点击【查询】按钮,进入查询页面。

2.选择相应的模块和查询条件,点击查询按钮,即可获取符合条件的数据列表。

报表功能金蝶软件支持自定义的报表功能,可以根据实际需要生成各种类型的报表。

1.在菜单栏上点击【报表】按钮,进入报表生成页面。

2.选择相应的模块和报表类型,填写相应的参数,点击生成按钮,即可生成报表。

帮助功能金蝶软件提供了完善的帮助文档和在线帮助功能,可以帮助用户解决各种问题。

1.在菜单栏上点击【帮助】按钮,进入帮助页面。

2.可以浏览帮助文档,查找常见问题的解答,或是提交在线问题反馈。

总结本文档简要介绍了金蝶软件的基本操作流程,包括登录、菜单操作和基本功能使用。

通过学习本文档,用户可以快速上手金蝶软件,并且能够熟练使用其中的各个功能。

为了更好地应用金蝶软件,建议用户阅读官方的详细文档和参加相关培训。

金蝶ERP--操作流程图

金蝶ERP--操作流程图

操作要点:
1、 对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单,对紧急采购可以先行入库领用,再进行 补入库手续的处理。
2、 对于采购业务中,由于供应商能力问题,产品完成部分工序,到本公司办理入库后,由 本公司再继续加工最后工序,视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进行加工, 回厂后不再加工的,视同产成品委外处理(虚仓出入库单),如再加工的则按委外加工 流程处理。
-4-
验并填制采购检验单。保管员根据采购检验申请单生成外购入库单 述 4、 采购发票收到后,采购部门在【采购管理】模块进行录入;所有的采购发票到齐后,财务往
来会计在【采购管理】模块进行采购结算,核算材料入库成本,根据采购发票在【应付账款】 模块作付款或挂账处理;如果月末未作采购结算处理,则系统自动记录为暂估入库。
权限
检验员
根据不合格情况生成退货通知单
录入
综合管理员
审核退货通知单(一审)
审批
数据认证员
审核退货通知单(终审)
审核
保管员
虚仓入库单、虚仓出库单、销售出库单
填制
财务会计核算
开销售发票,审核、钩稽、记账、制单
结转采购成本
检验部门
库 房 财务及相关部
财务

①未入库退货
②返修
③返销
采购检验申请单
虚仓入库单
返销审批单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验员
仓库调拨单二审
二审
财务开票员
以后期间,开据销售发票
录入
材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票,存货核算模 记账、制单

金蝶旗舰版5.0供应链操作手册

金蝶旗舰版5.0供应链操作手册

金蝶旗舰版5.0操作手册目录一、系统管理 .................................................. (1)新建账套 ............................ 04——09 (2)基础资料维护 .................... 10——23二、供应链业务 ..............................................1、采购业务 ................................................(1)预付款业务 .................... 24——34 (2)正常采购业务 ................ 35——36 (3)采购退货 ........................ 37——44 (4)采购换货 ........................ 45——49 2、销售业务 ................................................(1)预收款业务 .................... 50——55 (2)正常销售业务 . (56)(3)销售退货 ........................ 57——61 (4)销售换货 ........................ 62——64 3、仓库日常事务 ........................................(1)报废 (65)(2)样品领用 (65)(3)店铺仓库调货 (66)(4)畅销品库存预留 (66)(5)仓库盘点 ........................ 66——67二、供应链业务 (24)1、采购业务。

(24)(二)销售业务 (50)1、预收款项业务 (51)2、正常销售业务 (56)3、销售退货 (57)4、销售换货 (61)三、仓库日常事务 (65)1、报废 (65)2、样品领用(适用于库房调拨业务)653、店铺仓库调拨 (65)4、畅销品库存预留 (66)5、仓库盘点 (66)一、系统管理(1)新建账套(2)基础资料维护二、供应链业务1、采购业务(1)预付款业务(2)正常采购业务(3)采购退货(4)采购换货2、销售业务(1)预收款业务(2)正常销售业务(3)销售退货(4)销售换货3、仓库日常事务(1)报废(2)样品领用(3)店铺仓库调货(4)畅销品库存预留(5)仓库盘点1、新建账套。

金蝶操作流程

金蝶操作流程

金蝶操作流程
金蝶操作流程一般包括以下几个步骤:登陆系统、选择功能、操作功能、保存数据、退出系统。

具体流程如下:
1. 登陆系统:打开金蝶软件,在登录界面输入用户名和密码,点击登录按钮进入系统。

2. 选择功能:进入系统后,根据具体业务需求,在系统主界面上找到对应的功能模块,例如财务模块、人力资源模块、采购模块等等。

3. 操作功能:选择需要的功能模块后,进入相应的界面,根据具体的需求进行操作。

比如,在财务模块中,可以选择查看财务报表、录入账目、审批付款等。

4. 保存数据:在操作功能的过程中,根据需要进行数据的录入、修改、查询等操作,完成后要及时保存数据,以便后续的查询和分析。

5. 退出系统:在完成当次操作后,确认所有数据已经保存完毕后,点击退出系统按钮或者关闭窗口,安全退出金蝶系统。

金蝶操作流程具体的步骤和操作会因为不同的业务需求而有所差异,但上述的基本流程是通用的。

在实际操作中,还需要注意一些细节,如在输入数据时要注意数据的准确性和完整性,要及时保存数据以避免意外丢失,对于涉及到重要操作的功能
要进行审批和权限控制等等。

通过正确的金蝶操作流程,可以高效地完成各项业务操作,提高工作效率。

金蝶KIS旗舰版操作说明图-供应链管理

金蝶KIS旗舰版操作说明图-供应链管理

供给链管理:
设置表单标题显示与否和宽度:
库存查问:
供给商供货信息保护:采买价钱参数设置:
采买价钱管理:
销售管理:
数目和单价的小数位数精度设置在“物料”的属性中改正设置:
怎样设置销售发票上边的单价小数位数?
销售发票单价小数位数的设置分以下两种状况:
状况一:
假如是销售一般发票,请按以下步骤进行操作:
1、登录 KIS 旗舰版主控台后,挨次单击【系统设置】→ 【基础资料】→ 【公共资料】,双击翻开通细功能【物料】;
2、在【基础平台-物料】界面,双击鼠标左键翻开对应物料的改正界面;
3、在【物料 -改正】界面,【项目属性】页签下【物流资料】页签资猜中改正【单价精度】即可。

状况二:
假如是销售增值税发票,请按以下步骤进行操作:
1、登录KIS 旗舰版主控台后,挨次单击【系统设置】→【系统设置】→【应收款管理】,双击翻开通细功能【系统设置】;
2、在【系统设置】中的【票据控制】页签中,设置【专用发票单价精度】。

其余入库单分类表事务种类取数说明
其余入库单分类表中的事务种类根源于在系统设置票据种类中设置的票据种类,在报表取数时依据票据入库种类字段中填写的入库种类分物料进行汇总,假如票据上该字段内容为空,则将该票据的数据汇总
到其余入库种类中。

采纳计划成本法计价的物料,其单价取计划单价,发生额时取票据上的计划价金额。

有双计量单位的报表取常用计量单位时取库存常用计量单位。

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金蝶旗舰版各部门
操作流程
金蝶旗舰版岗位操作说明
根据公司管理需要,结合购买金蝶旗舰版系统模块能够实现的功能及公司高级蓝图流程,现对本公司金蝶KIS旗舰版系统操作人员的岗位职责作出以下说明。

一、采购业务操作岗位(“供应链-采购管理”模块)
职责:采购业务岗位操作人员在系统上主要是对供应商资料的维护及负责“供应链”模块的“采购管理”模块。

具体操作:
采购业务单据操作流程
1、对于供应商资料的维护,系统操作人员能够经过登录系统,打开“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“供应商”来对供应商资料做新增、禁用及修改等处理操作;
2、生产部根据需要的原材料,向仓库领货,仓库根据实际库存确定要求采购的原材料数量,打开“供应链”→“采购管理”→“采购申请单”,采购申请单是需要采购的材料需要领导批准签字,才允许采购的一个步骤;
3、采购业务谈成,公司和供应商签订合同后,采购业务录入人员能够登录系统,打开“供应链”→“采购管理”→“采购订单”模块做新增采购订单(注:根据公司业务流程,把采购订单替换采购合同,因此不需做采购合同,采购订单一般由“采购部”进行操作,记录采购合同的发生),如需修改、审核及删除采购订单,可进入“供应链”→“采购管理”→“采购订单”→“采购订单-维护”界面,选中需修改、审核及删
除采购订单做相应的处理;
,4、当货物实际入仓库后,仓库操作人员可进入“供应链”→“采购管理”→“采购订单”→“采购订单-维护”界面,选中审核后的采购订单,点击“下推”按钮生成外购入库单(注意:正常的操作流程是仓库操作人员收到货物后生成外购入库单),如需修改、审核及删除外购入库单,可进入“供应链”→“采购管理”→“外购入库”→“外购入库单-维护”界面,选中需修改、审核及删除外购入库单做相应的处理;
5、仓库生成外购入库单后,采购人员就能够进入“供应链”→“采购管理”→“外购入库”→“外购入库单-维护”界面,选中审核后的外购入库单,点击“下推”按钮生成采购发票,并点击“保存”,“审核”按钮,如需修改、审核及删除采购发票,可进入“供应链”→“采购管理”→“采购发票”→“采购发票-维护”界面,选中需修改、审核及删除采购发票做相应的处理;
6、生成采购发票后,财务就能够进入“供应链”→“采购管理”→“采购发票”→“采购发票-维护”界面,选中审核后的采购发票,点击“勾稽”按钮进行外购入库单和采购发票的勾稽,此勾稽动作一定要做,如果不进行勾稽,那么采购发票就不能生成凭证(注意:此发票不只包括专业的增值税专用发票,普通发票,税率根据实际的税率自己在单据上进行修改。

收据或者类似的凭据也包括),勾稽操作做完后,整个采购系统也就走完了;
7、如果职员想要查看库存报表,可打开“供应链”→“采购管理”→“即时库存查询”或“报表分析”界面来选择报表查询。

二、销售业务操作岗位(“供应链-销售管理”)
销售业务单据操作流程
职责:销售业务岗位操作人员在系统上主要是对客户资料的维护及负责“供应链”模块的“销售管理”模块、“应收款管理”模块的操作。

具体操作:
1、对于客户资料的维护,销售业务录单人员能够经过登录系统,打开“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“客户”来对客户资料做新增、禁用及修改等处理操作;
2、销售业务谈成,公司和客户签订合同后,销售业务录入人员能够登录系统,打开“供应链”→“销售管理”→“销售订单”模块做新增销售订单(注:根据公司业务流程,把销售订单替换销售合同,因此不需做销售合同)处理,如需修改、审核及删除销售订单,可进入“供应链”→“销售管理”→“销售订单” →“销售订单-维护”界面,选中需修改、审核及删除销售订单做相应的处理;
3、销售业务员销售订单录完,并审核后,可进入“供应链”→“销售管理”→“销售订单” →“销售订单-维护”界面,选中审核后的销售订单,点击“下推”按钮生发货通知单,并点击“保存”按钮,对发货通知单进行保存,做发货通知单的好处是启到销售部门及仓库部门的沟通作用,让仓库人员做好发货的准备,等到货物实际发出仓库后,仓库人员就能够根据发货通知单下推生成销售出库单,如需修改、审核及删除发货通知单,可进入“供应链”→“销售管理”→“ 发货通知” →
“发货通知单
-维护”界面,选中需修改、审核及删除发货通知单做相应的处理;
4、当货物实际发出仓库后,仓库操作人员可进入“供应链”→“销售管理”→“销售订单”→“销售订单-维护”界面,选中审核后的销售订单,点击“下推”按钮生成销售出库单,并点击“保存”按钮(注意:正常的操作流程是仓库操作人员发出货物后生成销售出库单),如需修改、审核及删除销售出库单,可进入“供应链”→“销售管理”→“销售出库”→“销售出库单-维护”界面,选中需修改、审核及删除销售出库单做相应的处理;
5、仓管员生成销售出库单后,销售人员就能够进入“供应链”→“销售管理”→“销售出库”→“销售出库单-维护”界面,选中审核后的销售出库单,点击“下推”按钮生成销售发票,并点击“保存”按钮,“销售管理”模块生成销售发票,如需修改、审核及删除销售发票,可进入“供应链”→“销售管理”→“销售发票”→“销售发票-维护”界面,选中需修改、审核及删除销售发票做相应的处理;
6、如果销售想要查看库存报表,可打开“供应链”→“销售管理”→“库存查询”或“报表分析”界面来选择报表查询。

三、仓库业务系统操作人员(“供应链-仓存管理”模块)
职责:仓库业务操作人员在系统上主要是对物料、仓库、计量单位的维护及负责“仓存管理”模块的操作。

具体操作:
1、对于物料、仓库及计量单位资料的维护,仓库业务系统操作人员能够经过登录系统,打开“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→。

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