质量管理体系运行考核评定标准及评分表

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工程项目质量管理检查评分表细化手册

工程项目质量管理检查评分表细化手册

工程项目质量管理检查评分表(细化手册)受检单位:受检项目:检查人:检查日期:附件1质量目标分解的案例附件2:附表3、按照《建筑施工组织设计规范》规定第十条施工组织设计的编制1、施工组织设计的编制按照《建筑施工组织设计规范》的规定执行,应在工程开工前编制完成。

2、规模较大的分部(分项)工程和专项工程施工方案应按单位施工组织设计的要求进行编制。

3、《建设工程施工合同》签订后,基层单位(总包单位)负责组织所辖工程项目施工组织设计的编制.4、由专业分公司内分包工程的单位工程施工组织设计(方案),应由专业分公司负责编制。

第十一条施工组织设计的审核1、特大型、大型综合性工程的施工组织总设计、由集团公司确定的技术复杂的重点工程或有要求的施工组织设计由基层单位技术负责人组织初审并签字确认后,报送集团公司科技发展部、工程项目监管部和安全监督管理部进行审核和评审,报审单位应根据审核和评审意见对报审的施工组织设计进行修改、完善。

2、单位工程的施工组织设计,由基层单位组织审核。

3、基层单位确定的重点、难点分部(分项)工程和专项工程的施工组织设计(方案),由基层单位组织论证、审核。

4、一般性施工方案由项目部组织审核。

第十二条施工组织设计的审批1、特大型、大型综合性工程的施工组织总设计、由集团公司确定的技术复杂的重点工程或有要求的施工组织设计,由集团公司技术负责人审批。

2、单位工程的施工组织设计,由基层单位技术负责人审批。

3、基层单位确定的重点、难点分部(分项)工程和专项工程的施工组织设计(方案),由基层单位技术负责人审批.4、一般性施工方案由项目部技术负责人审批。

5、由专业分公司内分包工程的施工组织设计(方案),由专业分公司审批,再由总包单位核准备案。

质量标准化管理检查评价标准

质量标准化管理检查评价标准

1.工程项目质量管理体系标准化检查评价表
2.绿色施工标化管理检查评分表
受检项目受检单位日期表-2
3.1房建工程质量保证资料标化管理检查评分表
受检项目受检单位日期表-3.1
4.1房建工程实体质量标化管理检查评分表
受检项目受检单位日期表4.1
5.0混凝土构件实体强度回弹检测表
受检项目受检单位日期
6.0现场抽查主体结构工程实体质量实测实量检查表(一)受检项目受检单位日期
表-6.0
6.0现场抽查工程实体质量实测实量检查表(二)受检项目受检单位日期
表-6.0
7.0工程质量检查受检项目概况表
受检项目受检单位
日期表-7.0
8.0工程质量检查首(末)次会议签到表
受检项目受检单位日期表-8.0
9.0检查组人员名单
受检项目受检单位日期表-9.0
10.0工程质量现场检查总体评价表
受检项目受检单位日期表-10.0。

质量考核表

质量考核表
质量考核表
单位(章):
一、质量控制指标(满分40分)
序号
考核指标
完成情况
自评
考评
备注
1
单位工程一次交工验收合格率100%
2
单位工程竣工验收优良品率≥90%
3
未发生重大及以上质量事故
考核分数
二、质量管理指标(满分60分)
考核指标及内容
分值
自评
考评
备注
(一)质量管理情况
20
(二)现场质量情况
20
(三)质量信息统计报送
分值
评分
备注
一、质量管理体系
1.组织机构
未按规定设置质量监管机构的不得分,未按规定足额配备人员的扣2分
5
2.目标责任制
未建立目标责任制的不得分;目标不明确,责任制不全、得不到落实或未进行考核的,每种情况扣2分
5
3.规章制度
未建立规章制度的不得分;规章制度不健全、不适用,未及时将上级文件精神融入规章制度中,规章制度执行不到位的每种情况扣2分
5
二、质量控制
1.质量计划
无质量计划、创优计划的不得分;质量计划或创优计划目标不明确、目标未分解、措施不到位每种情况扣2分
5
2.源头控制
未建立合格材料、设备供应商台帐,在组织材料(设备)等物资类招标采购管理工作中,未明确对材料(设备)的质量要求和供应商设备质量主体责任的,不得分;材料(设备)质量的监造、试验、检查、验收不到位的每种情况扣1分
5
2.质量信息统计报送
质量数据弄虚作假,出现瞒报、谎报等情况不得分;质量报表、总结报送延迟,内容不符合要求,数据不准确等每种情况扣1分
5
3.质量问题及事故处理
无质量问题、事故报告制度,质量问题、事故报告制度不符合要求,出现谎报、瞒报的每种情况不得分;质量问题、事故未按照“四不放过”原则及时处理的,整改不闭合的每种情况扣1分

精选质检系统质量管理体系工作评价分值表

精选质检系统质量管理体系工作评价分值表

精选质检系统质量管理体系工作评价分值表
介绍
质量管理体系是企业执行质量管理的总框架,是企业提高质量、降低成本、增强竞争力的基础。

针对精选质检系统的质量管理体系工作,制定评价分值表,对企业的质量管理体系工作进行评估,发现存在的问题,加以解决,不断推进质量管理体系的完善。

评价分值表

号评价指标分值范围
1 质量政策、质量目标和质量方针是否清晰明确、具体可行、有效实
施,并且得到充分理解和贯彻执行
20分2 质量组织、职责、权限是否合理,以保证企业所生产的产品或提供
的服务,适应国家、行业、企业标准和顾客需求
15分3 企业是否详细制定了各生产环节的工艺流程,并在生产过程中对工
艺流程加以监督和控制
20分4 企业是否明确品质控制点和品质记录点,以有效控制生产制程及产
品质量,确保生产符合国家相关标准和客户的要求
20分5 企业是否建立和实施了完善的质量检测机制、检验方法、检测设备
和检验人员的管理,保证产品出厂率和合格率指标的达标
15分6 企业是否建立和实施了质量控制及质量保证制度,确保产品符合相
关标准的质量要求
10分7 企业是否建立了完善的质量档案管理制度,确保质量档案有序完
整,可检索可追溯
10分
根据以上评价分值表,企业应当在各个指标方向,不断改进与优化。

或许企业还有一些不足之处,不过在不断探索与实践中,会得到发现和解决。

同时,企业应时刻关注质量管理体系的更新和改进,确保其体系的长期稳定运营,提高产品质量和企业信誉度。

质量管理考核评分表

质量管理考核评分表
5
模板工程
10
模板构造合理,支撑牢固、稳定,尺寸准确,不变形,拼缝严密,口、角、线顺直,不漏浆、不错台,以及施工缝留置和脱模剂喷刷应符合要求,每发现一次不符合要求扣2分。
6
钢筋工程
10
钢筋位置、保护层、锚固、搭接、接头连接质量和箍筋弯钩等不符合设计及规范要求,每发现一次扣2分。
7
混凝土
工程
10
混凝土施工配合比,试块制作,养护管理,混凝土浇筑、振捣工艺和工序操作质量控制及预应力混凝土结构张拉工艺等不符合规范和设计要求;每发现一处扣2分。
2
质量事故
15
一般质量事故每发生一起扣5分。
3
管理程序
10
未进行工艺设计每项扣5分;未落实“三检制”扣2分;工序验收每发现一次未履行报验手续扣3分;资料报验不及时等每发生一次扣2分。
4
原材料
及检验
10
材料检验不及时、批次不够的,每次扣1分
非甲供材料、不合格材料及未经检验的材料进场使用的,每发现一次扣5分。
8
工程综合
观感质量20ຫໍສະໝຸດ 混凝土结构振捣密实,无蜂窝麻面,面层平整、洁净,口、角平顺,尺寸准确,无跑模、胀模,无烂根、错台,接槎、施工缝无明显痕迹,外露钢筋、埋件及洞口位置准确,无污染,保护层合格,无露筋,无影响结构性能和耐久性的裂缝、渗漏水,轴线、标高,垂直度;路基尺寸、标高,沉降控制要符合要求,每发现一项不符合要求扣1~3分。
总分
100
工程质量管理考核评分表
表4
序号
评比内容
标准分
实得分
评分标准
1
质量保证体系及内业资料
15
质量管理机构不健全扣1-3分;专职的质量管理人员不满足施工现场需要扣1分;专职质量管理人员的上岗证书不齐全每人扣1分;质量管理制度不完善每项扣2分;质量管理制度落实不到位每项扣2分。

质量管理体系评估指标体系设计规范模板

质量管理体系评估指标体系设计规范模板

质量管理体系评估指标体系设计规范模板一、引言质量管理体系评估是评估企业质量管理体系的有效性和实施情况,以提供可持续改进的建议和措施。

为确保评估的准确性和可比性,需要制定一套规范的指标体系来设计和组织评估工作。

本文旨在提供一个质量管理体系评估指标体系的设计规范模板,帮助评估团队开展评估工作。

二、评估目标1. 评估目的:明确评估的目标和具体的要求,如评估质量管理体系的遵守程度、运行效果、管理控制等方面。

2. 评估范围:界定评估的范围,明确评估的对象和评估的领域。

3. 评估依据:确定评估所依据的法律法规、标准和相关要求,以确保评估的准确性和客观性。

三、评估标准1. 标准分类:按照评估的内容和要求,对评估标准进行分类,如质量管理体系文件、流程控制、组织资源、持续改进等方面。

2. 标准指标:针对每个评估标准,制定相应的指标和评价要点,确保评估结果的具体和可比性。

3. 标准权重:给予每个评估标准相应的权重,以反映其在整个评估过程中的重要性,确保评估结果的准确性和权威性。

四、评估方法1. 数据收集:确定评估数据的来源和采集方法,如文件分析、实地调查、问卷调查等,确保评估数据的全面性和可靠性。

2. 评估工具:根据评估标准和指标,设计相应的评估工具,如评分表、评价表、填写说明等,确保评估工作的规范性和有效性。

3. 评估流程:明确评估工作的流程和步骤,如准备工作、数据收集、评估分析、评估报告等,确保评估工作的有序进行。

五、评估结果1. 评估报告:根据评估结果,编制评估报告,包括质量管理体系的整体评估结果、各评估标准的得分、问题和建议等,确保评估结果的准确性和全面性。

2. 结果分析:对评估结果进行分析和解读,发现问题和改进机会,提出相应的建议和措施。

3. 评估确认:将评估结果与相关部门进行确认,确保评估结果的可信度和影响力。

六、评估改进1. 风险评估:评估评估结果的风险程度,确定改进的优先级和重点,确保改进工作的合理性和有效性。

完整版供应商质量审核检查评分表(供应商审核表)

完整版供应商质量审核检查评分表(供应商审核表)
3
3
1.14
是否有记录控制程序,以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制?必要时供应商要能提供有关的质量记录。
1.有记录管理作业程序. 2.记录填写,审核,分类整理标识,保存记录,保存期限,销毁等.
3
3
1.15
是否具有并可随时得到识别文件修订状态的控制清单(或等效文件)?是否对保留的作废文件进行标识和管理,以防止非预期误用?
有在公司体系文件中明确显示有效文书中心盖“ 章”骗号/日期,版次,纸张等
3
3
1.21
是否有定期的培训计划以持续提升人员素质?培训记录是否得到保存?培训效果是否得到验证?
有制定培训计划,受訓申請.審核,讲师确认,上课现场管理,考 核 ,培训记得整理存档等
3
3
1.22
上岗培训要求是明确?人员上岗前资格是
有更改作業程序/实施細则管理流程图.
3
3
1.18
若指定其他部门审批文件时,该部门是否获得了审批文件所需依据的有关背景资料?
依照公司定议程序标准文件审批
3
3Hale Waihona Puke 1.19所有的文件更改是否都在文件或相应的
附件上注明?
有定议, 由需求者向文书中心申請后再加盖“版次更改” 章.
3
3
1.20
是否在质量体系有效运行重要作用的各个场所,都能得到相应文件的有效版本?
3
2
2.2
有无有害物质管理体系文件和组织架构,
该标准是否能够满足领胜的要求?
1有害物料管理委员组织架构. 2. 送样确认: 样品及规格书必须注明符合“RoHS和SONY”环保要求,并有第三方机构(如SGS )的检测报告;测试报告有效期为1年,如过期测试报告需提前1个月更新。

GB9001质量管理体系程序文件 环境影响评分标准

GB9001质量管理体系程序文件  环境影响评分标准
6
偶然超标/违规
6

0
发生过环境事故采取了措施
3
在标准内/符合规定
3
公司外投诉
2
没有规定
0
公司内投拆
1
未发生事故/有投拆已解决
0
综合评分等级对照表
等级 n
第二组分值
21-12
11-8
7-4
3-0
第一组分值
125—40
A
A
A
B
36—18
A
A
B
C
6-9
A
B
C
C
8-1
B
C
C
C
4
有发生的可能(尚未发生但可能性大)
3
可发现/可预防、尚无措施
3
影响一般(部门内可处理可污染物排放小)
3
发生的可能性小
2
有经常性预防措施
2
影响小(作业者可处理)
2
根本不会发生
1
1
根本没影响
1
第二组评价因子及评分标准
法规的符合性n1
分值
监控措施n2
分值
事故/投诉n3
分值
超标/违规
12

3
发生环境事故未采取措施
附件1:环境影响评分标准
第一组评价因子及评分标准
发生的概率m1
分值
发现/预防的可能性m2
分值
影响程度m3
分值
已经发生(经常发生,每日不低于1次)
5
不可发现(不可预防)
5
影响严重(甚至涉及到公司外)
5
发生的可能性大(曾经发生过或偶)
4
影响大(公司内可处理或污染排放量大)
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6.特种作业人员经培训考核合格后持有效证件上岗,并按要求参加复审培训考核,持有效证件上岗率达到100%。
7.公司内部培训考核发证的机械设备操作人员持有效证件上岗率达到100%,并按要求参加复审培训考核。
8.其他重要岗位人员(如危险货物港口作业人员)应按规定经培训考核合格后持证上岗。
9.配备的专/兼职安全管理人员具备相应安全知识和管理能力,必须经培训考核合格/或持有相应职业资格证任职,并按规定参加再培训。
3.制定年度工作计划,明确每项工作的具体要求,确定实施部门、协助部门、实施时间、完成时间。
4.每半年对年度工作计划、安全质量目标的实施情况进行一次考核,考核记录应说明工作计划的完成情况以及未按计划实施/完成的工作,重点说明未按计划实施/完成工作的原因及该项工作计划更改情况。
二、机构、人员与管理职责
1.建立生产管理和质量管理机构,明确相关部门和人员的质量管理职责、权限和相互关系。重要岗位要明确岗位代替关系。
2
未采取相应的改进措施的,每项扣1分;顾客正当的、合理的要求没有得到确定和满足的,每项扣2分。
合 计 得 分
50
(二)现场考核评定标准及评分表
项目
考评内容
标准分值
扣分标准
(每条扣完为止)
得分
一、质量目标
1.应按规定将质量目标细化分解至各单位/部门,质量目标分解要充分且是量化可测量的。
5分
查文件和记录:
得分
6.各部门质量管理体系相关报表按照有关文件要求及时上报。
2
未及时上报的,每次扣1分;上报项目不完整、内容不准确的,每项扣0.2分。
质量管理体系的持续改进
1.内审、管理评审及其他检查中发现的问题要及时纠正,要采取相应的纠正、预防措施,并得到验证。
6
对发现的问题未及时纠正的,每个扣2分;纠正、预防措施采取不完全的,每项扣0.5分。
4.各部门领导按要求完成与质量体系有关的审批工作。
2
未按要求完成与质量体系有关的审批工作的,每项扣0.5分。
5.各部门内部建立起有效的内部沟通制度或办法,发动全员参与,促进本部门质量意识的全面提高,确保质量方针在全体人员中得到充分理解并认真执行。
2
未建立有效的内部沟通制度或办法的,扣2分;未能实施有效沟通,质量方针在部门员工中得不到充分理解和执行的,扣1分。
10分
1.查资料、台帐,每项不符合扣 1 分,扣完为止:
2.查教育档案、查特种作业人员证件、第一直接责任人安全资格证、注册安全工程师/安全主任证件、危险货物管理、申报员与操作人员证件等资格证与实际从业人数核实;
3.查年度教育计划及进度情况,查证件年审情况;
4.查“四新”培训记录。
2.各单位应明确质量管理体系的质量经理和质管员。
3.各部门人员相应职责和权限要明确,做到职责分明,权限清晰,分工合理,衍接顺畅。
2
出现职责不清,相互推诿的,扣2分。
4.各部门对提供服务过程中的有关工作要按照PDCA循环要求,进行事前策划或制订质量计划,对工作的实施和完成情况要进行自查、总结或考核。
4
主要工作未进行事前策划,未制订质量计划的,每项扣1分;未按要求进行自查、总结或考核的,每项扣2分。
2.各部门要确定质量管理员(质管员)负责质量管理体系工作的联系和协调。
2
未确定质管员的,扣1分;质管员未认真履行职责的,扣1分。
3.各部门要指定专人考取内审员资格,以满足内审工作的需求。内审员不低于部门人数10%。
2
指定的专人未通过内审员资格考试或未参加再培训的,扣1分;内审员低于部门人数10%的,每低一个百分点,扣0.5分。
5.各部门在认证机械的年度监督审核、上级检查、执法检查和本单位内审中没有出现严重不合格或不合格项。
6
在认证机械监督审核、上级检查、执法检查中出现严重不合格的,扣6分,出现不合格的,每项扣3分;在本单位内审中出现严重不合格的,扣4分,出现不合格的,每项扣2分。
项目
考评内容
标准分值
扣分标准
(每条扣完为止)
1.未制定质量目标或未将目标细化分解至各单位/部门的,全扣;
2.未制定年度工作计划的,全扣;
3.年度工作计划不符合要求的,每项不符合扣0.5分,扣完为止;
4.未签订责任书,每缺一个单位/部门扣0.5分,扣完为止;
5.未进行半年考核的,全扣;考核记录不符合要求的,每项不符合0.5分。
2.与各单位/部门责任人签订安全生产目标责任书。
3.单位管理层和质量经理应熟悉相关法规并了解相关标准。
4.生产负责人和质量负责人不得互相兼任,安全生产责任人具备相应安全知识和管理能力,必须ห้องสมุดไป่ตู้培训考核合格后任职,并按规定参加再培训。
5.新员工必须进行“三级安全教育”,转/复岗人员必须按规定进行安全教育和考核,培训率达到100%,培训内容、学时应符合规定的要求。
2.各业务主管部门从发现文件与实际操作不符之日起或新工艺、新流程、新规定或新办法实施执行之日起在一个月以内提出修改和完善意见。
4
未及时提出修改完善意见的,每次扣1分。
3.部门质量目标的确定要体现组织的长远发展目标和不断改进提高的要求。
2
制定的部门质量目标没有改进和提高的,扣0.5~2分。
4.对顾客满意度调查中发现的问题或顾客提出的意见、建议等要及时采取相应的改进措施,确保顾客正当的、合理的要求得到确定和满足。
(二)体系的实施和保持
1.各部门质量管理体系保持正常和有效运行,满足标准要求,不存在系统性或区域性失效等情况。
2
出现问题形成系统性或区域性失效的,扣2分。
2.各部门质量管理体系实施过程要有必要的质量记录,记录要完整并符合要求。
4
未能提供必要质量记录的,每项扣2分;记录不完整的,不符合要求的,每项扣0.5分。
10.制定年度安全教育培训计划,对各级员工进行经常性的安全教育培训,为教育培训计划的实施提供相应的资源保证,安全教育培训计划实施率不低于90%。
11.新工艺、新技术、新工属具、新设备投产前,应组织制定安全操作规程,并对相关人员进行专门的安全教育培训,经考核合格后,方可从事新岗位工作。
质量管理体系运行考核评定标准及评分表
(一)公共部分
项目
考评内容
标准分值
扣分标准
(每条扣完为止)
得分
质量管理体系的实施和保持
(一)组织领导和全员参与
1.各部门领导要重视质量管理体系工作,参与本部门质量管理体系管理工作,策划和体系文件的研究制定。
2
领导不重视的,扣2分;未参与工作策划与体系文件研究制定的,每项扣1分。
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