(集团)审计部岗位职责
集团审计部岗位职责

集团审计部岗位职责一、背景及目的本规章制度旨在明确集团审计部的岗位职责,规范岗位行为,提高工作效益和质量,确保集团内部掌控的有效性和合规性。
二、职责概述集团审计部是公司内部掌控体系的紧要构成部分,负责对公司业务和内部掌控制度的检查、评估和改进工作。
实在职责如下:1. 审计计划订立•依据公司的战略目标和风险管理需求,订立集团审计计划;•确定审计的范围、频率、重点和时间表,并征得相关部门和高级管理者的看法。
2. 内部掌控评估•对公司的内部掌控流程、制度和操作进行评估,发现潜在的风险和问题;•提出改进看法,推动内部掌控制度的优化和落实。
3. 审计实施•依据审计计划,组织并执行审计工作;•确保审计程序符合国家法律法规、行业准则和内部规定。
4. 问题发现和整改跟踪•发现审计过程中的问题和不合规行为,并及时向相关部门和高级管理者报告;•跟踪问题整改进展情况,确保问题得到及时解决。
5. 信息系统审计•对公司信息系统的安全性、可靠性和合规性进行审计;•发现潜在的信息系统风险和问题,并提出改进建议。
6. 内外部合作与沟通•与内部其他部门、子公司和外部审计机构进行合作与沟通;•通过审计报告和汇报会议等形式,向高级管理者和决策者供应审计结果、问题分析和改进建议。
7. 监督和培训•监督和评估审计助理、审计员等下级员工的工作;•组织和进行审计相关的培训,提高团队的专业水平和本领。
三、管理标准1. 保密要求•审计部门成员需遵守公司的保密协议,在工作中对敏感信息保密;•不得将审计工作和结果泄露给未经授权的人员。
2. 专业素养•审计部门成员应具备良好的专业知识和技能;•连续学习和了解最新的审计理论和实践。
3. 独立性和客观性•在工作中保持独立性和客观性,不受个人关系和利益的影响;•对发现的问题和不合规行为提出客观、准确的看法。
4. 文件记录•审计工作应有详实的文件记录,包含工作程序、工作底稿和审计报告等;•文件记录应安全保管,便于查询和审查。
审计部岗位说明书

审计部岗位说明书一、岗位概述审计部是一个组织内部的重要职能部门,主要负责对组织的财务、业务以及运营过程进行全面、客观和独立的评估、检查和监督。
本文旨在对审计部岗位进行详细说明,包括岗位职责、任职要求、技能要求以及发展前景等方面。
二、岗位职责1. 提供审计服务:负责制定审计计划、程序和方法,执行财务、运营和合规性审计,确保符合相关法规、政策和标准;2. 风险评估与管理:识别和评估组织内部的财务、业务和运营风险,并提出相应的风险管理建议;3. 内部控制评估:评估组织的内部控制环境和流程,发现潜在的风险和弱点,并给出改善建议;4. 业务咨询:作为内部咨询顾问,为组织的各个部门提供关于风险管理、合规性和内部控制的建议和指导;5. 报告撰写与分析:编写审计报告,记录审计结果和发现,并分析和总结相关数据,提供数据支持和决策参考。
三、任职要求1. 学历背景:本科及以上学历,财务、审计、会计或相关专业;2. 专业知识:熟悉财务、会计、审计等相关法律、政策和标准,具备扎实的财务和业务分析能力;3. 认证资质:持有注册会计师、注册内部审计师等相关职业资格认证者优先考虑;4. 沟通协调能力:具备优秀的写作、口头表达和谈判技巧,能够与组织各级别员工进行有效的沟通与协调;5. 独立性与客观性:具备较强的独立思考和判断能力,能够客观公正地评估和处理各种事务;6. 团队合作:具备良好的团队合作精神,能够与团队成员密切配合,共同完成工作目标。
四、技能要求1. 数据分析:熟练掌握数据分析软件,如Excel、Access等,能够运用统计学和数据挖掘技术分析财务和业务数据,发现异常和趋势;2. 风险管理:熟悉风险管理模型和方法,掌握风险评估、控制和监测技巧;3. 内部控制:熟悉组织内部控制的基本原则和方法,能够评估和改进内部控制机制;4. 项目管理:具备一定的项目管理能力,能够合理安排和分配工作,按时完成任务;5. 综合分析:具备较强的综合分析能力,能够从全局角度思考和处理问题,提供多种解决方案。
集团审计部职能及岗位设置(一).doc

集团审计法律部职能及岗位职责说明书一、工作职能(一)审计职能1、制定集团内部审计制度,包括审计政策、程序和方法。
2、制定集团内部审计机构设置原则、内部审计人员任用标准。
3、编制集团内部审计工作规划和年度审计计划。
4、集中统一管理集团经营业务范围内的所有审计事项,协调集团与政府审计机关、社会中介组织的关系。
5、审查集团本部和下属公司各项业务活动过程及相关财务活动的真实性、合法性、效益性。
6、测试和评价集团本部和下属公司内部管理与控制制度的健全性和有效性。
7、审查集团本部和下属公司领导人员的任期经济责任。
8、跟踪检查集团下属公司落实政府审计机关、社会中介组织审计意见的情况。
9、跟踪检查集团管理层对内部审计报告建议采取行动的情况。
10、专项调查与集团业务发展有关的特定事项。
11、聘请、协调、考核第三方审计机构,并协助其工作。
12、审查国家法律、行政法规和集团董事会要求审计的其他事项。
13、监督和指导集团下属公司的内部审计工作。
(二)法律职能1、制定集团法律工作制度。
2、编制集团法律工作规划和年度工作计划。
3、跟踪研究影响集团发展的相关法律法规,及时向管理层提供决策支持。
4、审查集团本部和下属公司上报集团审批事项涉及的各类合同、协议的合法性、有效性,维护集团整体利益。
5、建立集团和下属公司法律诉讼案件数据库,跟踪案件进展情况。
6、处理集团法律事宜,指导集团下属公司的法律工作。
7、选择外聘法律顾问,对其工作绩效进行评价。
二、岗位设置、岗位职责及任职条件(一)部门经理(总审计师)岗位职责:1、组织制定集团内部审计制度,包括审计政策、程序和方法2、组织制定集团内部审计机构设计原则、内部审计人员任用标准3、组织编制集团内部审计规划、年度审计计划和部门预算4、组织和领导对集团本部和下属公司的内部审计工作5、参加集团董事会会议,组织落实相关审计工作6、审核并及时向集团最高行政总裁和董事会提交内部审计报告7、监督、指导集团下属公司的内部审计工作和法律事务8、协调集团与政府审计、社会审计的关系9、负责部门业务和人员的日常管理,提出业绩考核指标和评价意见10、协调部门与集团其他部门之间的工作关系11、组织落实集团管理层要求的其他事项任职资格条件:1、忠诚、敬业2、硕士以上学历,审计、金融、经济或财会相关专业3、审计、经济类高级技术职称4、精通管理控制、审计、财务会计知识,熟悉相关法律和经济管理5、理解公司使命、理念和价值6、具有计划与组织管理能力7、具有很强的书面、口头表达能力和沟通能力,团队领导能力8、10年以上相关工作经验9、了解国内外最新内部审计动态(二)内部审计主管1(高级审计师)岗位职责:1、负责集团本部和基础设施、房地产、金融三大板块的内部审计2、测试和评价集团本部和基础设施、房地产、金融三大板块的内部管理与控制制度及风险管理情况3、作为集团选派监事,履行监事职责4、起草集团内部审计规划、年度内部审计计划和预算草案5、起草内部审计报告和专项审计调查报告6、起草集团内部审计工作制度和相关细则7、审核内部审计工作底稿8、跟踪检查审计意见的落实情况9、保持与基础设施、房地产、金融三大板块下属公司内部审计机构的联系,并指导其工作10、部内分配的其他工作任职资格条件:1、遵守内部审计职业道德规范2、硕士研究生以上学历,审计、经济、财会相关专业3、审计、经济类高级技术职称,具备注册会计师资格4、掌握管理控制、财务会计知识,熟悉相关法律法规5、精通审计理论和技术方法6、很强的书面、口头表达能力和沟通能力7、8年以上相关工作经验(三)内部审计主管2(高级审计师)岗位职责:1、负责科技、酒店、贸易三大板块和能达公司、资本市场杂志社的内部审计2、测试和评价科技、酒店、贸易三大板块和能达公司、资本市场杂志社的内部管理与控制制度及风险管理情况3、作为集团选派监事,履行监事职责4、起草内部审计报告和专项审计调查报告5、审核内部审计工作底稿6、跟踪检查审计意见的落实情况7、保持与科技、酒店、贸易三大板块和能达公司、资本市场杂志社内部审计机构的联系,并指导其工作8、部内分配的其他工作任职资格条件:2、遵守内部审计职业道德规范2、硕士研究生以上学历,审计、经济、财会相关专业3、审计、经济类高级技术职称,具备注册会计师资格4、掌握管理控制、财务会计知识,熟悉相关法律法规5、精通审计理论和技术方法6、很强的书面、口头表达能力和沟通能力7、8年以上相关工作经验(四)内部审计主管助理1(审计师)岗位职责:1、参加集团本部和基础设施、房地产、金融三大板块下属公司的内部审计2、参加对集团本部和基础设施、房地产、金融三大板块下属公司内部管理与控制制度及风险管理情况的测试与评价3、编制内部审计工作底稿4、跟踪检查审计意见的落实情况5、汇总分析审计检查的相关问题6、建立并管理内部审计工作档案7、部内分配的其他工作任职资格条件:1、遵守内部审计职业道德规范2、大学本科以上学历,审计、经济、财务会计相关专业3、审计、经济类中级技术职称,具备注册会计师资格4、掌握管理控制、财务会计知识,熟悉相关法律法规5、掌握审计基本理论和技术方法6、较强的书面口头表达能力和沟通能力7、5年以上相关工作经验(五)内部审计主管助理2(审计师)岗位职责:1、参加科技、酒店、贸易三大板块和能达公司、资本市场杂志社的内部审计2、参加对科技、酒店、贸易三大板块和能达公司、资本市场杂志社内部管理与控制制度及风险管理情况的测试与评价3、编制内部审计工作底稿4、跟踪检查审计意见的落实情况5、汇总分析审计检查的相关问题6、建立并管理相关的内部审计工作档案7、部内分配的其他工作任职资格条件:1、遵守内部审计职业道德规范2、大学本科以上学历,审计、经济、财务会计相关专业3、审计、经济类中级技术职称,具备注册会计师资格4、掌握管理控制、财务会计知识,熟悉相关法律法规5、掌握审计基本理论和技术方法6、较强的书面口头表达能力和沟通能力7、5年以上相关工作经验(六)律师岗位职责:1、制定集团法律工作制度2、编制集团法律工作规划和年度工作计划3、跟踪研究影响集团发展的相关法律法规,及时向管理层提供决策支持4、检查集团本部和下属公司上报集团审批事项涉及的各类合同、协议的合法性、有效性,维护集团整体利益5、建立集团和下属公司法律诉讼案件数据库,跟踪案件进展情况6、处理集团法律事务,指导集团下属公司的法律工作7、选择外聘法律顾问,对其工作绩效进行评价任职资格条件:1、法律学硕士2、精通法律、法规知识3、具有律师专业资格证书4、很强的书面口头表达能力和沟通能力5、5年以上大型企业法律工作经验情感语录1.爱情合适就好,不要委屈将就,只要随意,彼此之间不要太大压力2.时间会把最正确的人带到你身边,在此之前,你要做的,是好好的照顾自己3.女人的眼泪是最无用的液体,但你让女人流泪说明你很无用4.总有一天,你会遇上那个人,陪你看日出,直到你的人生落幕5.最美的感动是我以为人去楼空的时候你依然在6.我莫名其妙的地笑了,原来只因为想到了你7.会离开的都是废品,能抢走的都是垃圾8.其实你不知道,如果可以,我愿意把整颗心都刻满你的名字9.女人谁不愿意青春永驻,但我愿意用来换一个疼我的你10.我们和好吧,我想和你拌嘴吵架,想闹小脾气,想为了你哭鼻子,我想你了11.如此情深,却难以启齿。
审计部门岗位职责有哪些(精选8篇)

审计部门岗位职责有哪些(精选8篇)审计部门岗位职责有哪些(精选篇1)1、协助上级制定年度和月度审计计划及其他重点工作;2、按程序组织实施经营例行、专项审计及舞弊调查,包括组织制定审计方案、开展现场审计、编制审计底稿及报告、审计问题后期追踪、档案归档等;3、协助并推动业务单位对系统性、共性或重要问题事项进行管理改善,提出合理化审计建议;4、负责项目绩效数据的审查及工作质量评估;5、部门、模块或上级交办的其他工作事项。
审计部门岗位职责有哪些(精选篇2)1、开展各项目工程进度、质量管理的审计工作;2、开展集团基建部、工程部、分子公司工程管理的审计工作;3、开展生产及相关大型设备购置、验收、更新改造、处置的审计工作;4、负责对项目工程管理真实性、合规性复核,对影响经营的重大风险作出预警并全过程监督;5、配合部门负责人开展集团的提质增效检查审计、其他专项审计、廉政建设、监督等工作。
审计部门岗位职责有哪些(精选篇3)1.拟定编制审计项目实施方案,实施审计工作;2.根据审计方案开展审计调查、原始资料的收集、整理、分析;3.通过内部审计(含对子公司的经营审计),对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷,提出优化建议,从而完善内部控制体系;4.审计完成后,起草审计报告和管理建议书等审计文书;负责组织整理审计底稿,审核无误后归档;督促审计结论和建议的落实;5.统筹集团年度审计工作,对接区审计局、区国资局相关审计工作,高效完成审计的协调沟通,提交资料等。
能敏锐地通过资料审查、分析数据及其他审计方法和程序,发现审计问题并提出管理建议。
审计部门岗位职责有哪些(精选篇4)1 拟定并制定审计计划和审计预算;2 组织实施财务审计管理审计和效益审计等;3 拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;4 及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;5 督促审计结论和建议的落实;6 负责审计过程中与相关部门的`协调和沟通。
审计部门岗位职责有哪些(精选篇5)1、组织起草并维护各项工程审计制度及标准体系,不断完善工程审计工作质量体系和质量监督体系;2、积极组织跟踪学习审计的相关法规和各项业务流程内部控制方法和手段,并结合公司相关政策,及时调整审计制度及方法体系;3、定期收集工程项目的质量进度投资安全等信息,参与审查监督并落实建设项目在建设程序和规章制度等方面的执行情况;4、跟进核对工程款项预(结)算情况和结算送审事宜;5、对公司重大工程项目的工程建设合同管理招标采购成本控制结算管理等实施合规性审计;6、对审计工程中发现的问题进行分析,收集审计证据,提出处理意见和整改意见,与被审计单位沟通并督促有关单位整改;7、编写审计报告,提出改进意见,并督促整改。
审计部岗位设置及职责

教育水平
大学专科以上学历
专业
财务、会计或相关专业
培训经历
受过管理学、财经法律法规、产品知识等方面的培训
经验
5年以上财务管理工作经验
知识
审计相关系列中级以上职称
技能技巧
精通国家财税法律规范、国家财务核算业务,具有优秀的职业判断能力和丰 富的财会项目分析处理经验;
了解审计领域发展趋势,掌握国际最新审计理论和方法; 谙熟公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程; 熟悉财务管理、资本运作以及企业融资; 良好的口头及书面表达能力
帮助、指导审计人员所使用的审计程序和方法,确保审计报告的真实、有效 性,为公司运营提供增值服务
监督、检查公司制度的落实情况
实施后续跟踪审计工作,检查审计建议及整改措施的执行情况
跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作
职责三
职责表述:由上级授权处理的其他重要事项
三、绩效考核标准:(详见绩效考核方案)
四、职位权限:
审计部
审计部部长
岗位名称
部长
岗位编号
所在部门
审计部
岗位定员
1
职务等级
薪酬等级
A8
直接上级
董事长
分管副总经理
所辖人员
直接下级
审计部副部长
一、职位描述:
作为集团公司的监督部门,负责审计制度与流程的制定,实施各项财务审计与专项审计, 并向公司咼层及重事会提供审计报告。
审计部岗位说明书

审计部岗位说明书一、岗位概述审计部是企业内部的重要部门之一,主要负责对公司的财务、风险和业务运营过程进行审计,以确保企业遵守法律法规和内部控制制度,保障企业的利益和声誉。
本岗位说明书旨在明确审计部岗位的职责和要求,为岗位招聘和人员管理提供参考。
二、岗位职责1. 根据内部控制制度和审计规范,制定并执行审计计划,包括财务审计、业务流程审计等,并及时报告审计进展和结果;2. 评估企业内部控制的有效性、风险管理的合理性,提出改进建议,保障企业资金的安全性和健康发展;3. 审计企业的财务报表,确保其准确和真实,及时发现并报告重大审计问题;4. 参与企业内部调查工作,协助解决财务纠纷和违规行为,提供合规建议;5. 协助管理层进行风险评估和风险控制,为业务发展提供审计保障;6. 跟踪和解决审计过程中的问题和异常,及时报告给上级主管;7. 提供必要的培训和指导,提高企业员工的内部控制意识和知识水平。
三、任职要求1. 本科及以上学历,财务、审计、会计等相关专业;2. 具备注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)等相应资格证书者优先;3. 具备一定的财务、审计等相关工作经验,熟悉审计流程和相关法律法规;4. 具备较强的逻辑思维能力、分析解决问题的能力和沟通协调能力;5. 具备较强的责任心和敬业精神,具备团队合作能力;6. 具备良好的英语读写能力,能够进行基础的商务沟通和文档阅读。
四、福利待遇1. 公司提供具有竞争力的薪资待遇,根据个人能力和绩效给予相应的晋升空间;2. 提供完善的社保和福利待遇,包括五险一金、带薪年假等;3. 提供良好的工作环境和发展机会,鼓励员工继续学习和提升能力;4. 提供丰富的岗位培训和职业发展通道。
五、应聘方式请有意向的应聘者将个人简历以邮件形式发送到*******************,并在邮件标题中注明“审计部岗位申请”。
我们将及时查阅并与适合者进行面试。
六、备注本岗位说明书仅供参考,并不概括全部相关职责和要求,具体以面试时了解为准。
审计部岗位职责及岗位说明书

审计部岗位职责及岗位说明书一、岗位职责审计部作为组织内部的财务核查和风险控制机构,负责对公司的各项财务活动进行独立、客观的审核和评估。
该部门的员工承担着以下主要职责:1. 财务审核:负责对公司财务账目进行全面审核,验证财务报表的准确性、合规性,并及时发现并纠正异常情况。
通过对资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表的分析,核实财务数据的真实性,确保公司财务活动符合相关法律法规和公司内部规定。
2. 内部控制审计:通过评估公司的内部控制体系,确保公司业务运营的合规性和高效性。
制定并实施内部控制审计计划,检查企业内部控制制度的执行情况,发现问题并提出改进建议,防范潜在风险。
3. 风险评估:评估公司各项经营活动的风险,并提供可行的解决方案。
通过对公司运作过程中可能存在的风险进行分析,制定防范措施,最大程度地减少公司面临的风险。
4. 合规审计:确保公司的经营活动符合公司内外部的相关法律法规和政策规定。
对公司各项业务活动进行审计,核查其合法性和合规性,提出改进意见,推动公司合规管理的落实。
5. 数据分析和建议:利用大数据技术和数据挖掘方法,对公司财务数据进行深入分析,提供决策支持。
基于对财务数据的分析,为高层管理人员提供相关建议,改善财务管理和业务流程。
二、岗位说明书1. 岗位名称:审计部员工2. 岗位级别:中级3. 部门:审计部4. 汇报对象:审计部经理5. 岗位职责:作为审计部员工,您将承担以下职责:- 进行财务审核,确保财务报表的准确性和合规性。
- 审计公司内部控制系统,评估其有效性和合规性。
- 识别和评估公司的风险,提供相应的风险控制措施。
- 执行合规审计,确保公司遵守相关法律法规和政策规定。
- 运用数据分析工具,对财务数据进行深入分析,提供决策支持。
- 协助审计部经理完成其他相关工作。
六、任职要求:- 本科及以上学历,财务、审计或相关专业优先考虑。
- 具备相关审计经验,熟悉国家财务会计准则和审计准则。
集团审计部岗位工作职责责任

集团审计部岗位工作职责责任Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】审计部一、审计部职责1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序,以及集团内部审计工作制度,编制集团年度审计工作计划并组织实施;2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。
3、根据干部管理权限,负责对所属企业的分支机构及分、子公司负责人进行任期或任中经济责任审计;4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈;5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作,并对其内部审计工作质量进行检查;6、负责按照规定建立集团内部审计档案,组织开展内部审计人员的业务知识培训;7、完成领导交办的其他工作。
二、审计部负责人岗位职责1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程,以及集团内部审计工作制度,负责组织编制集团本部年度审计工作计划;2、负责审计计划和项目的实施和推进,负责审计报告的审核。
参与对重大投资项目、重大经济合同的审核,并不定期组织进行检查和内部审计监督;3、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审计监督;4、根据集团公司的安排,负责组织开展领导干部任期经济责任审计;5、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度,并对内控制度执行情况进行审计监督;6、经集团领导批准,公示有关审计结果,通报、责令改正审计发现的问题;负责组织开展后续审计,监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果,并向集团领导报告后续审计结果;7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作,并对内部审计工作质量进行检查;8、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训;9、完成领导交办的其他工作。
三、审计员岗位职责1、参与制订集团内部审计规章制度和操作规程、年度审计工作计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作;2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责对所涉及审计项目按规范要求编制审计工作底稿;按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证据;3、负责对所涉及审计项目实施必要的审计程序,做到独立、客观、公正,规范整理审计底稿,撰写内部审计报告初稿或征求意见稿,并征求被审计对象的意见;4、参与后续审计、审计调查,并撰写后续审计报告及审计调查报告初稿;5、负责有关审计资料的收集、整理、立卷、归档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;6、完成领导交办的其他工作。
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审计部
一、审计部职责
1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序,以及集团内部审计工作制度,编制集团年度审计工作计划并组织实施;
2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。
3、根据干部经管权限,负责对所属企业的分支机构及分、子公司负责人进行任期或任中经济责任审计;
4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险经管进行检查、评价和意见反馈;
5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作,并对其内部审计工作质量进行检查;
6、负责按照规定建立集团内部审计档案,组织开展内部审计人员的业务知识培训;
7、完成领导交办的其他工作。
二、审计部负责人岗位职责
1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程,以及集团内部审计工作制度,负责组织编制集团本部年度审计工作计划;
2、负责审计计划和工程的实施和推进,负责审计报告的审核。
参与对重大投资工程、重大经济合同的审核,并不定期组织进行检查和内部审计监督;
3、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审计监督;
4、根据集团公司的安排,负责组织开展领导干部任期经济责任审计;
5、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度,并对内控制度执行情况进行审计监督;
6、经集团领导批准,公示有关审计结果,通报、责令改正审计发现的问题;负责组织开展后续审计,监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果,并向集团领导报告后续审计结果;
7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作,并对内部审计工作质量进行检查;
8、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训;
9、完成领导交办的其他工作。
三、审计员岗位职责
1、参与制订集团内部审计规章制度和操作规程、年度审计工作计划、工程审计实施计划、审计方案的编制等工作;
2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责对所涉及审计工程按规范要求编制审计工作底稿;按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证据;
3、负责对所涉及审计工程实施必要的审计程序,做到独立、客观、公正,规范整理审计底稿,撰写内部审计报告初稿或征求意见稿,并征求被审计对象的意见;
4、参与后续审计、审计调查,并撰写后续审计报告及审计调查报告初稿;
5、负责有关审计资料的收集、整理、立卷、归档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;
6、完成领导交办的其他工作。